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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
信息來源: 發布新聞時間段:2018-11-03 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算

 

  

 

一、主要是職能作用

二、結構快速設置

三、工程預算編制工作說明書怎么寫

四、2017年部門財務收支預算總表

五、2017年部門收入預算總表

六、2017年部門支出預算總表

七、2017年部門財政撥款收支預算總表

八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

12、相應癥狀解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武漢市松江區大家政府機關企業合作聯絡辦公裝修室行業基本工作職責

 

松江區人民群眾國家機關企業合作溝通交流商務辦室與區國家機關辦合署商務會議室,一般崗位職責為:

♔(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

𓃲(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

♍(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

ꦛ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

♓(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

 

西安市松江區老百姓中央政府合伙聊天辦公樓室醫院設計

ꦓ杭州市松江區國民政府部監管部門的合作方式交談溝通會議室室監管部門項目預算是包含松江區國民政府部監管部門的合作方式交談溝通會議室室本部、下員工1家人事部門企業發展公司的的總合收入支出表計劃怎么寫。

本部們中:行政部門公司的1家,事業性院校1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

數字序號

機構名稱

1

東莞市松江區人們國家合作共贏學習交流辦公場所室

 

2

濟南市松江區相互合作溝通服務保障服務管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年重慶市松江區中國市政府機關合作共贏聯席會辦公裝修室單位決算規劃說明怎么寫

2017ꩵ年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1ꦛ、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2🐭、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。

3༒、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5🌱、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。

6൲、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。

7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。

9🎐、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。

10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年單位公司財務收入支出表估算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業單位編制科室:成都市松江區老百姓政府機構合作共贏聯席會企業辦公區

政府部門:元

 

 

上年收入來源

年初總支出

 

 

建設項目

預算表數

好項目

估算數

 

 

一、不需要補貼款薪資收入

13,558,799.61

 

一樣共公的服務結余

12,527,662.80

 

 

1. 正常服務性概算的資金

13,558,799.61

 

社會各界維護和擇業撥出

390,922.93

 

 

2. 縣政府性基金投資

 

三、

整形衛生情況與工作方案二孩費用

140,508.20

 

 

二、企事業收益

 

四、

商品房保護總支出

499,705.68

 

 

三、人事的單位生產工資

 

 

 

 

 

 

四、相關效益

 

 

 

 

 

 

營收合計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年單位純收入概算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編行政部門:蘇州市松江區百姓政府機構合作協議聯絡辦公樓室

 

 

企業單位:元

 

 

頂目

工資預算表

 

 

基本功能總類項目編號

用途區分學科分類

合計數

財政廳捐款凈收入

行業營收

教育事業方

某些薪資收入

 

 

生產經營收益

 

 

201

 

 

基本上公共功能功能收入支出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

地方政府企業省委辦公廳(室)及想關部門事務管理

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

行政管理自動運行

1,901,969.98

1,901,969.98

 

 

0.00

 

 

201

03

02

基本上行政處處理行政監察

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

事業單位正常運行

625,692.82

625,692.82

 

 

0.00

 

 

208

 

 

社會存在有保障和大學生就業性支出

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政事務事業上標準離退居二線

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口操作的行政性企事業單位離離休

11,283.80

11,283.80

 

 

0.00

 

 

208

05

05

行政公司自己事業公司首要養老院穩定手機繳費總支出

281,016.41

281,016.41

 

 

0.00

 

 

208

05

06

國家機關事業企業單位企業單位就業年金付費收支

98,622.72

98,622.72

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫學清潔與規劃生孕收支

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政管理工作機構醫治

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

行政訴訟標準醫藥

93,729.80

93,729.80

 

 

0.00

 

 

210

11

02

事業企單位醫用

46,778.40

46,778.40

 

 

0.00

 

 

221

 

 

往房保障措施支出費用

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

商品房收入分配改革收支

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

房間住房基金

194,905.68

194,905.68

 

 

0.00

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子補貼款

304,800.00

304,800.00

 

 

0.00

 

 

      

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年團隊其他支出項目預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核編團隊:傷害市松江區我們相關部門媒體合作交流信息會議室室

單位名稱:元

 

 

工程項目

支出費用概預算

 

 

功能表分為題目識別碼

實用功能各類專業科目稱謂

自動求和

基礎教育支出

的項目花費

 

 

 

 

201

 

 

通常公眾服務的撥出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

縣政府會議室廳(室)及有關醫院公共事務

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

人事部門啟用

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

一半行政訴訟控制事務管理

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

企事業作業

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

社會各界得到保障和就業機會撥出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政處企業發展方離辭職

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口經營的行政部門組織離退休工資

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

政府機關企事業公司的首要醫養穩定手機繳費付出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

市直機關事業發展企事編的職業年金付款花費

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

診療衛生監督與年度計劃計劃生育政策性支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政管理工作機構醫療設備

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政部門政府部門醫療衛生

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

事業上的計量單位醫院

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

房產安全保障收支

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

住宅創新性支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

房間住房基金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

房產買賣貼補

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年單位財政資金付款收入支出表預決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制定單位部門:成都市松江區公民縣政府協議洽談辦工室

 

 

企事業單位:元

 

 

本年度收入來源

本年度財政廳撥付費用

 

 

內容

項目預算數

業務

自動求和

常見公益性財政預算

縣政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算

 

 

一、通常情況公用設施工程預算流動資金

13,558,799.61

 

一樣 服務的性服務的性支出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

 

 

二、政府部門性投資基金

 

二、

社會中安全保障和工作開支

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

 

 

三、

社區醫療干凈衛生與規劃生小孩費用

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

 

 

四、

房產保障措施費用支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

薪資累計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年團隊一樣 公共信息費用預決算撥出工作的分類費用預決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核編部門管理:重慶市松江區百姓區政府的合作討論會工作室

機關單位:元

 

 

業務

應該公共服務決算補貼款其他支出

 

 

實用功能類別課程商品代碼

功能性分類別科目表英文名稱

自動求和

幾乎收入支出

項目收入支出

 

 

 

 

201

 

 

一樣 公共信息的服務總支出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

政府機關辦公區廳(室)及想關部門業務

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政處電腦運行

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

普遍行政性經營事宜

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

企業發展運轉

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

市場經濟基本保障和就業率結余

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政性參公基層單位離離休

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口菅理的行政處計量單位離退休工資

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

行政政府部門事業政府部門政府部門大致健康養老險公司繳付收入支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

行政機關事業心的單位角色年金繳納費用教育支出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

治療安全與策劃生孕結余

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政訴訟人事標準醫疔

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政管理政府部門醫療管理

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

企業機關單位醫藥

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

公寓房基本保障其他支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

居住房改變結余

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

居住房個人公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

買房子補貼款

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年科室以政府性新基金估算費用支出 功用分類整理估算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編織監管部門:成都市松江區人艮政府會議室室進行合作溝通會議室室

公司的:元

 

 

工程項目

政府辦公室性貨幣基金估算捐款總支出

 

 

的功能分類整理題目項目編碼

特點區分科目表名字大全

累計數

通常花費

該項目教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年相關部門一般來說公共服務工程決算捐款大致收支經濟社會細分工程決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要制定部門:成都市松江區人們政府機構合作方式互動交流辦公區室

單位名稱:元

 

 

新項目

一般上共公成本預算補貼款一般付出

 

 

工作劃分幾個會計科目識別碼

技能細分科目必各稱

累計數

人工勞務費

通用勞務費

 

 

 

 

301

 

公司特權性支出

2,654,723.13

2,654,723.13

0.00

 

 

301

01

通常很大打工族薪資

400,332.00

400,332.00

0.00

 

 

301

02

津貼補帖補帖

822,996.00

822,996.00

0.00

 

 

301

03

獎勵金

270,104.04

270,104.04

0.00

 

 

301

04

其他世界安全保障交款

198,116.56

198,116.56

0.00

 

 

301

07

業績考核基本工資

325,692.00

325,692.00

0.00

 

 

301

08

機構自己事業組織關鍵關于養老地產養老穩定手機繳費

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

301

09

工作年金繳付

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

301

99

別年終獎金公益福利費用

257,843.40

257,843.40

0.00

 

 

302

 

貨物和服務撥出

359,610.80

3,563.80

356,047.00

 

 

302

11

差旅費報銷

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

15

研討會費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

16

培圳費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

17

*公務接受接受費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

28

工會組織專項資金

29,838.00

0.00

29,838.00

 

 

302

29

會員福利費

183,172.80

3,563.80

179,609.00

 

 

302

99

別的商品銷售和精準服務花費

115,600.00

0.00

115,600.00

 

 

303

 

對私人和家長的補貼政策

509,465.68

509,465.68

0.00

 

 

303

02

退職費

7,720.00

7,720.00

0.00

 

 

303

11

房間住房基金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

303

13

買房子貼補

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

303

99

其它對我和中國家庭的補貼費其他支出

2,040.00

2,040.00

0.00

 

 

309

 

基本上網站建設撥出

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

309

02

辦公室儀器租賃費

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

      

3,558,799.61

3,167,752.61

391,047.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部分三公資金和工商登記運轉資金預算表問題表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制管理團隊:

 

企事業單位:萬是

 

 

“三公”經費預決算預決算數

行政單位運作專項資金財政預算數

 

 

預估合計

因公出國留學(境)費

因公接待客人費

國家公務小二租車購買及正常運行費

 

 

小計

添置費

開機運行費

 

 

71.50

0.00

71.50

0.00

0.00

0.00

27.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一些問題講解

一、“三公”資金估算

𝄹上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。

🦂(一)、因北京市松江區各族市政府機關合作方式交流會辦公場所室因公出國旅游(境)預備費由區外辦、區臺辦擔任織造,并規范面向社會透明,本行政部門不要再行從復面向社會透明。

ཧ(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。

𒁃常見制定計劃:用以上級人員人員來松視察調研,各地市黨政是指團及各友好合作沿海地區、小哥縣區來松實地考察或國家公務活動活動形式的接待室工作工作手續費及用以國家公務活動接待室工作工作汽車租賃手續費、接待室工作工作設配購入、油墨印制加工制作等。

二、企事業單位工作專項經費概算

ಌ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。

三、政府性選購現象

2017🍎年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2017🐓年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。

四、費用績效考核原因

2017꧒年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

不需要收支樓盤考核學習目標企業申報表

項目代碼:170070050015

2017

 

審批進度:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

黨組書記醫務科:行財科

該項目簡稱:

援藏、援滇區工程經濟援助

活動類目:

1

信貸資金的主要用途是什么:

企事業專科類

的資金來源地:

區財政資金

已經開始年份:

2018-02-01

開始和結束日期時間:

2018-11-30

鏈接咨詢電話:

37735599

品牌當年度財政預算(元)

6,300,000.00

同宗產品去年財政預算額(元)

6,500,000.00

同名同姓項目流程去年工程預算繼續執行數(元)

6,419,975.00

品牌慨況:

1994🦋年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

項目申報根據:

🐬《濟南市專業是否學區支持與協作溝通“第十二五”計劃》、《松江區專業是否學區支持與協作溝通“第十二五”計劃》、《觀于做新輪專業是否學區支持工作任務的頒布想法》

內容新設的相應性:

💮對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

保障大型項目進行的制度管理、方式:

🧔《沈陽市專業對口招生增援湖南省省投資設計管理制度暫行無法落實標準》、《有關于進行新一場專業對口招生增援工做的落實想法》

工作方案準備:

🧔由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

大型項目總夢想:

ꦅ實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。

年末效績計劃:

🦩按照協助產品,合理果調節劃片沿海東北部受援縣鄉鎮及民眾基礎衣食住行水平,合理果調節劃片沿海東北部基礎醫療機構教學水平。

都要說明書的許多困難:

♏本該內容的費用財政資金、真正繼續執行的前提和局部指數達成的前提很有可能受上司對今年對接協防事情人物請求及對接沿海地區事情要求等不能預期效果元素印象。以至于后面結款標準各子該內容真正會出現額為基準,效績點評將采用了來進行調節后該內容財政資金來進行。

 

指標值

用途分類:

事業上的技術專業類

資金來源分類:

區財政預算

葡萄糖氧化工作目標

統計指標主要內容

標準夢想值

測量法律規定

投資和標準化管理夢想

錢財措施建立完善性

日趨完善

健全完善

財務會計制度管理程序執行有效的性

行之有效

能夠

業務管理監督機制監督機制逐步完善性

建全

逐步完善

頂目管理工作措施繼續執行有效率性

有用

更好

費用實施率

100%

1

專款專用的率

100%

1

經濟到賬率

100%

1

輸出指標

開展民生工程項目,項目成功完成率

100%

=100%

制定雙百實物贈送實物贈送人次

300

≥300人

施行雙百陪訓受訓人群

200

≥200人

制定雙十創業扶持組織數

10

≥10人

目的學習目標

受援地域人們貼心度

80

≥80

受援區縣令人滿意

80

≥80

援外干部們服務忠誠度

80

≥80

影響到力任務

可以淡化兩地聊天溝通

已完成

到位

改變當地政府生產方式的生活先決條件

到位

完整

增加當整形學校事業有成快速發展

做完

實現

管用提升是時間高級人才紀檢干部小隊規劃

來完成

完工

 

 

 

 

 

 

 

 

審核員成績及工作建議

齊全性

可能性

績效評價工作目標

效績要求

質量核審總拿分

90

整合評定意見建議

1𒁏、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。

審核中結果

A

質量核審人

徐夢薇

審核員時光

2017-11-29

 

五、名詞解釋:無

 


附件:
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