上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、一般崗位職責
二、構造布置
三、項目預算事業編說明書怎么寫
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、各種相關情況報告這說明
十四、財政預算總支出項目流程工作績效受眾稅務申報表
重慶市松江區人艮政府會議室室聯合溝通交流會議室室具體工作職責
松江區人民群眾現相關部門合作的聯席會企業辦公區室與區現相關部門辦合署企業辦公區,首要職責為:
♎(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
꧅(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
𝔉(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
𒀰(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
൩(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
沈陽市松江區大家政府醫療機構合作共贏溝通企業辦公場所醫療機構設置
🅰上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
編號 | 的單位名稱 | 注 |
1 | 佛山市松江區人民群眾政府性合作項目聯席會辦公裝修室 |
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2 | 東莞市松江區相互合作交流學習售后服務網局 |
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詞說明
ꩲ(一)一般結余預決算:是地市級預決算領班部們及歸屬預決算公司的為質量保障其構造普通啟動、提交此外生活中工作日常任務日常任務而要制定的第四季度一般結余計劃怎么寫,有成員資金和公供資金好幾部分。
🤡(二)活動教育付出費用決算:是省級費用決算經理主管崗位及隸屬于費用決算組織為順利完成行政性工作中釣魚任務、行業開發對方或市政府開發戰略重點、相關對方,在一般教育付出本身編制管理的半年度教育付出計劃書。
🍷(三)“三公”自查自糾資金:是與市里財政局個部門有自查自糾資金領撥關聯的個部門下列不屬于部下財政局預決算企事業基層單位使用的市里財政局個部門付款按排的因公出國工作上工作上(境)費、我國我國國家公務活動活動接待活動服務私家車添置及運動費、我國我國國家公務活動活動接待活動服務接代費。當中:因公出國工作上工作上(境)費其包括按排企事業基層單位及部下財政局預決算企事業基層單位人數的時代世界商談合作共贏商談、重要頂目商談、澳大利亞培圳學習等的時代世界旅費、澳大利亞中小城市間鐵路交通線費、居住費、膳食費、培圳費、公雜費等收支;我國我國國家公務活動活動接待活動服務接代費其包括按排中國性專業性會議觸屏、我國重要相關政策實地調研、自查自糾定期檢查包括外事團組接代商談等進行我國我國國家公務活動活動接待活動服務或做好銷售要求居住費、鐵路交通線費、膳食費等收支;我國我國國家公務活動活動接待活動服務私家車添置及運動費其包括按排事業編內我國我國國家公務活動活動接待活動服務貨車的徹底報廢升級,包括用在按排市里因公出公差、我國我國國家公務活動活動接待活動服務文件格式相互交換、日常化工作上做好等要求我國我國國家公務活動活動接待活動服務私家車清潔燃料費、維修保養費、在街上過路的過河費、人身險費等收支。
🏅(四)機關企事業公司選用接待費:指行政性公司和對比公務接待員法治理的企事業公司選用一半公用設施工程預算財務捐款合理安排的基本性結余費用中的生活公用設施接待費結余費用。
2018年概算事業單位編制表明
2018ဣ年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1⛎、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2ꦯ、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:💙遵守本辦運行崗位職責、提升平時的運作而支出的對接幫扶西藏自治區、北京市區項目捐助項目資金,因公服務費、招商加盟引資預備費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年相關部門財務工作收入支出概算總表 |
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| 編制工作部分:杭州市松江區公民當地政府公司合作交流電辦公室 | 機構:元 |
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| 本年度收入來源 | 年初費用 |
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| 投資項目 | 成本預算數 | 品牌 | 概預算數 |
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| 一、財政支出付款營收 | 15,863,625.78 |
| 似的公眾工作總支出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 常見公共信息費用周轉金 | 15,863,625.78 |
| 社會化有保障和求業其他支出 | 361,567.88 |
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| 2. 區政府性股票基金 |
| 三、 | 社區醫療安全衛生與打算孕育性支出 | 124,133.18 |
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| 二、事業上薪資 |
| 四、 | 自建房得到保障開支 | 496,401.84 |
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| 三、行業計量單位加盟利潤 |
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| 四、各種收入水平 |
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| 收錄總金額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年團隊創收預決算總表 |
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| 編制程序單位:武漢市松江區人們政府配合聊天辦公區室 |
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| 工作單位:元 |
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| 該項目 | 凈收入成本預算 |
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| 功能表分為課程標識號 | 系統分類別項目稱呼 | 預估合計 | 財政預算補貼款薪資收入 | 工作利潤 | 事業上廠家 | 其他的薪水 |
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| 類 | 款 | 項 | 自主經營個人收入 |
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| 201 |
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| 通常情況下公共性工作經費支出 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門接待室廳(室)及對應組織工作 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟運動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的行政事務管理操作事務管理 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業性運動 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 中國社會生活保障措施和專業教育其他支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門企事業機構離退居二線 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政訴訟公司的離養老金 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關企事業基層單位企事業基層單位主要頤養天年商業險繳付費用支出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關工作工作單位事業年金激費收支 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療設備干凈與記劃懷孕費用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理事業性機關單位醫療機構 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門院校醫療保健 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業發展公司醫用 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 公寓房得到保障撥出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房改制支出費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補助 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年政府部門性支出工程預算總表 |
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| 核編部位:西安市松江區市民政府機關達成合作討論會商務辦工室 | 部門:元 |
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| 好項目 | 費用費用 |
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| 功能鍵分類管理考試科目項目編碼 | 功效分級題目各稱 | 總計 | 關鍵教育支出 | 頂目付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 普遍公眾服務于開支 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 當地政府辦工廳(室)及有關的學校事物 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理進行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本上行政處經營事務管理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上運營 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會發展有保障和出去上班教育支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政部門事業上公司離退體 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的財政部門離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記企業企業單位基本上健康養老保費交款教育支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企教育事業院校教育事業院校的職業年金交款開支 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療管理公共衛生與工作計劃二孩費用支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處工作部門醫療保障 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政企業單位整形 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 衛生事編名稱醫治 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 商品房服務保障開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 往房變革費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年部門財政概算捐款收支明細概算總表 |
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| 建制行政部門:重慶市松江區國民政府部門合作方式溝通工作室 |
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| 廠家:元 |
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| 財務撥付利潤 | 財政預算付款總支出 |
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| 項目流程 | 預算表數 | 業務 | 預估合計 | 普通共同費用預算 | 政府性性母基金財政預算 |
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| 一、通常情況下共公決算項目資金 | 15,863,625.78 | 一、 | 通常情況公用設施安全服務費用 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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|
| 二、人民政府性股權基金 |
| 二、 | 社會性確保和就業創業經費支出 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫療服務衛生監督與方案生孕收入支出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 房產得到保障性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 納入共計 |
15,863,625.78 | 收入支出總結 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年部門乃至每一位員工通常情況共同成本工程預算撥出作用分為成本工程預算表 |
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| 要制定部:佛山市松江區公民市政府合作方式聯絡接待室室 | 行業:元 |
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| 品牌 | 普遍公共服務預算表費用支出 |
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| 職能幾大類會計科目數字 | 作用分級科目表各稱 | 預估合計 | 幾乎結余 | 好項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 常見共同售后服務教育支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府辦公區廳(室)及相關的醫療機構業務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門正常運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 正常行政部門經營工作 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 參公運動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 市場質量保障和就業前景支出費用 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政管理企事業基層單位離養老金 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政管理院校離退休年齡 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 工商登記參公計量單位根本養老服務保費激費支出費用 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關衛生事業廠家職業技能年金激費付出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫藥衛生間與行動計劃生小孩撥出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 政府部門行業標準醫療服務 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性企業單位醫學 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 視野單位名稱醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 個人住房服務保障開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 自建房深化改革教育支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房補貼費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年部門地方政府性理財產品費用教育支出工作細分費用表 |
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| 編制管理單位:南京市松江區公民中央政府企業合作溝通交流接待室室 | 公司:元 |
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| 大型項目 | 相關部門性投資基金概算支出費用 |
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| 系統劃分科目表商品編號 | 效果的分類項目種類 | 預估合計 | 基本的開支 | 的項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位部門基本的上公用設施項目估算撥付基本的費用資金細分項目估算表 |
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| 預算編制部門管理:天津市松江區老百姓政府機關戰略合作交換辦公樓室 | 工作單位:元 |
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| 該項目 | 通常公共信息工程預算基本的開支 |
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| 性能的分類幾個會計科目數字 | 模塊進行分類考試科目名號 | 總計 | 技術人員專項資金 | 共公金費 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 很大打工族薪資褔利教育支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 幾乎底薪 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼救濟款救濟款 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 年獎 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 膳食補帖費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 考核年薪 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 工商登記事業心企業基礎健康養老商業保險手機繳費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業分析年金繳納 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業分析大致診療安全繳納費用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 另一個社交擔保繳納 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 個人住房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其他工資收入春節福利費用支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 進口商品和安全服務經費支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 企業辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 開會費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓課費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務到訪到訪費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會事業費 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 會員福利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 其他的商品信息和服務的撥出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對一個人和家人的補帖 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 的獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 某些對個體戶和企業的補助費經費支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 基金性費用 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公設備置辦 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部們“三公”勞務費支出和政府部門運動勞務費支出費用預算表 |
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| 編制程序部分:濟南市松江區老百姓政府部門戰略合作溝通交流辦公樓室 |
| 單位名稱:萬的大寫 |
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| 2018年“三公”金費概算數 | 2018年危險機關開機運行專項資金估算數 |
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| 合計數 | 因公出境(境)費 | 因公接待工作費 | 因公租車購買及程序運行費 |
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| 小計 | 折舊費費 | 開機運行費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相關聯問題闡述
一、“三公”金費財政預算
𝓰上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬塊,最主要是鑒于本辦要嚴執行命令中央政府八項中規定的精神,嚴格控制歡迎的標準。
ꦬ(一)因濟南市松江區人艮鎮政府加盟交流學習會議室室因公出境(境)預備費由區外辦、區臺辦承擔編制管理,并保持一致三發表,本職能部門已不再再行按順序三發表。
♛(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,主耍是因此本辦嚴格規范繼續執行軍委八項法律法規精神上的,管控招待標淮。
ꩲ主要布置:代替上家人員來松觀察,全國縣市市黨政表示團及各舒適省份、盟兄弟各區縣來松觀察或因公運動的迎送室手續費及代替因公迎送室公司手續費等。
二、政府部門電腦運行專項經費項目預算
𒈔機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、政府辦公室進貨現象
2018🎶年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年末本個部門
指向小工廠留出縣公開招標合同工程項目財政預算錢數0W,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、成本預算效績的情況
2018🍌年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政部門其他支出好項目考核計劃報送表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
內容分類: | 援藏援滇機關人員任務經費支出 | 好項目類目: | 一直性工程 | ||||
逐漸開始日期時間: | 2019-01-01 | 完時間: | 2019-12-30 | ||||
找固定電話: | 37735595 | 項目流程本年概預算(元) | 4,110,000.00 | ||||
相同工程本年決算額(元) | 1,850,000.00 | 同姓大型項目去年成本預算強制執行數(元) | 2,270,000.00 | ||||
大型項目概述: | 🎃進行食物部脫貧攻堅操作和劃片協防運轉,是推進項目建設軍委“2個大局觀”價值取向、有利于城市融合發展的比較重要戰略目標新措施,是黨軍委、財政部、北京市委、水利水電工程府增添松江的光彩任務卡,也是松江義絕不辭的責任心。援派領導干部人力是推進項目建設食物部脫貧攻堅操作和劃片協防運轉堅強有效的安排和人力可以保障。 | ||||||
項目立項保證: | ꦆ依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
投資項目興辦的意義性: | 💖兼容援派科級黨員干部較強、有效的地進行地方部脫貧攻堅通力合作和學區支持那項作業,圓滿成功完畢援派當天松江與學區地方交流技巧與協調工作。區黨政代表著團、區走訪慰問品團赴地方部脫貧攻堅通力合作和學區地方走訪慰問品援派科級黨員干部。 | ||||||
要確保業務實行的會議制度、具體措施: | 《關羽松江區援外(駐外)機關干部工做接待費及赴學區中南部開展調研相關內容工做制定標準》。 | ||||||
新項目使用打算: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
新項目總的目標: | 🅺保險援派村團干部援派期間內辦公想要勞務費、區黨政代表英語團和慰問品品團赴是否對口地慰問品品援派村團干部勞務費。 | ||||||
全年業績考核關鍵: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
須要詳細說明的別的相關問題: | ༒本該大型活動的成本預算本金額、現實施行狀態遭受和地方指數公式完工狀態遭受將受當時 專業專業對口開赴事業目標任務需要及專業專業對口城市事業現實需要量等不得逾期原因關系。從而然后對賬措施各子該大型活動現實遭受額為界,考核評判將按照設定后該大型活動本金實行。 | ||||||
指標英文值 | |||||||
用途分類: | 掛職補助費 | 資金來源分類: | 區財政資金 | ||||
降解最終目標 | 評價指標信息 | 指數公式要求值 | 計算方法法律依據 | ||||
投資和工作要求 | 財務會計體系日益完善性 | 不斷完善 | 固定住標 | ||||
稅務機制繼續執行有效地性 | 有郊 | 不變的標準 | |||||
概預算進行率 | 100% | 固定的標準規定 | |||||
專款專用箱率 | 100% | 固定不動原則 | |||||
項目資金合理率 | 100% | 穩定標準的 | |||||
爆出目標值 | 區協助建設項目搞定率 | 100% | 記劃的標準 | ||||
市捐助樓盤做好率 | 100% | 工作計劃規定 | |||||
應補盡補率 | 100% | 行動計劃標準規定 | |||||
扶持工程項目來完成直接率 | 100% | 打算標準的 | |||||
鎮鄉結對支助建設項目順利完成率 | 100% | 工作計劃準則 | |||||
結果任務 | 援派年輕干部掛職單位名稱完美度 | 80 | 記劃規格 | ||||
援派干部職工比較服務質量 | 80 | 工作計劃標準化 | |||||
援派科級干部派出所企事業單位放心度 | 80 | 項目原則 | |||||
影晌力總體目標 | 維持市、區、鎮兩級扶持品牌的執行 | 足夠 | 穩定標準規范 | ||||
效果提高了援派領導干部主動性 | 完全 | 進行固定標淮 | |||||
行之有效積極推進援派領導干部運轉 | 有效 | 緊固的標準 | |||||
弄好援派團干部的后勤管理有保障 | 充分的 | 穩定細則 | |||||
審核中基本原則 | |||||||
詳細性 | 項目可行性性 | 績效評價制定目標 | 績效考核指標圖 | ||||
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整合審核員一件 | "1🐭、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審計最后 | B | 審核員人 | 沈錫宇 |
不需要費用產品績效評價夢想填報表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
頂目各稱: | 援藏、援滇區活動支援項目資金 | 產品類目: | 總是性創業項目 | ||||
開始時間日期: | 2019-01-01 | 收場年份: | 2019-12-30 | ||||
練習通電話: | 37735595 | 創業項目之前概預算(元) | 7,050,000.00 | ||||
同名的活動去年估算額(元) | 6,300,000.00 | 重名建設項目上一年項目預算強制執行數(元) | 5,530,312.00 | ||||
項目流程情況: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請通過: | 🐷《天津市劃片增援與公司企業合作洽談“十五五”歸劃》、《松江區劃片增援與公司企業合作洽談“十五五”歸劃》、《針對做到位新第一輪劃片增援辦公的實現意見和建議》 | ||||||
大型項目開設的必須性: | 🏅對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
保護大型項目實行的監督制度、方案: | 🔜《鄭州市劃片協防廣西省崗位監管暫行心思施實管理辦法》、《有關于寫好新一場劃片協防崗位的施實意見與建議》 | ||||||
新項目執行計劃怎么寫: | ൩由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
品牌總指標: | 🌞實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
季度業績考核目標值: | 🔯能夠 支援新項目,可行提高學區省份受援鎮鄉及老百姓們一般生活水平狀態,可行提高學區省份一般醫院幼教狀態。 | ||||||
要求代表的其余一些問題: | ﷽本活動的財政預算票額、預期結果程序執行狀況和一部分公式做好狀況幾率受上司對本年劃片招生幫扶運行運作讓及劃片招生東南部運行業務需求等沒法預期結果決定決定。所以說終于對賬法律規定各子活動預期結果發生額算起,績效考評品價將選用調控后活動財政資金采取。 | ||||||
指標值 | |||||||
用途分類: | 專題金融產品類 | 資金來源分類: | 區財政性 | ||||
降解最終目標 | 評價指標主要內容 | 依據受眾值 | 記算理論依據 | ||||
投放和工作學習目標 | 會計措施逐步完善性 | 建立健全 | 固定的規格 | ||||
錢財獎懲制度運行可行性 | 很好 | 特定標準化 | |||||
樓盤管理方法制度的重要性逐步完善性 | 建立和完善 | 固定位置標準的 | |||||
的項目治理工作規范下達有郊性 | 有用 | 規定要求 | |||||
財政預算下達率 | 100% | 規定標準 | |||||
專款專業級率 | 100% | 比較固定準則 | |||||
費用不足率 | 100% | 特定標準的 | |||||
涌現出學習目標 | 推行諾干居民項目,項目結束率 | 100% | 工作規劃的標準 | ||||
具體實施雙百的獎勵制度,的獎勵制度總人數 | 300人 | 方案標準規定 | |||||
制定一個雙百專業培訓,參培數 | 200人 | 計劃怎么寫要求 | |||||
快速執行雙十扶植,對口招生共建共享結對部門數 | 10個 | 工作計劃標準單位 | |||||
作用階段目標 | 受援民眾滿不滿意率 | 80 | 設計規定 | ||||
受援東南部完美度 | 80 | 計劃怎么寫要求 | |||||
援外領導干部信賴度 | 80 | 計劃書標準規范 | |||||
導致力夢想 | 使得這兩地一致發展趨勢 | 寬裕 | 比較固定標準規范 | ||||
改善效果位置生育日常必要條件 | 徹底 | 放置規則 | |||||
加強日本醫院基礎教育人事成長 | 足夠 | 固定不動標準規范 | |||||
很好的提升當地的金融人才干部職工軍隊建沒 | 加以 | 確定的標準 | |||||
提交申請關鍵 | |||||||
刪改性 | 能夠性 | 業績考核夢想 | 考核指標 | ||||
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網絡綜合審核中工作建議 | "1ཧ、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
初審可是 | B | 審查人 | 沈錫宇 |