深圳市松江區我們鎮政府達成合作座談會辦公區室
2017第四季度竣工決算
目 錄
首個部分 杭州市松江區公民市政府合作關系溝通辦公場所室簡介
一、主耍行政職能
二、學校使用
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算表
一、凈收入開支竣工決算總表
二、使收入部門預算表
三、收入支出結算的時候表
四、財政預算撥付收入來源其他支出部門預算總表
五、基本公益性概算民政補貼款教育支出竣工決算表
六、通常情況共公成本預算不需要撥付核心經費支出預算表
七、一半公益性預結算的時候民政補貼款“三公”事業費及市直機關加載事業費撥出結算的時候表
八、政府機構性貨幣基金概預算財政預算審批其他支出部門預算表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算情況說明
第四點部門 名稱表述
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、最主要功能
ꦡ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🐠(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ജ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🃏(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🎀(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
二、部門使用
💙根據上述職責,上海市松江區人民政府合作交流辦公室設3個內設機構,包括:接待科、對口支援科、區域合作科,下屬1家事業單位:上海市松江區合作交流服務中心。
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017季度預算表
2017本年個人收入經費支出預算總表
部門:億元
年收入 | 費用 | ||
活動 | 部門預算數 | 品牌 | 竣工決算數 |
一、財政支出補貼款創收 | 1163.70 | 一、通常共公提供服務收支 | 1085.40 |
這其中:市政府性股權基金估算財政局審批 |
| 二、外交活動收支 |
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二、上家補貼費凈收入 |
| 三、國防軍事性支出 |
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三、事業發展薪水 |
| 四、通用人身安全總支出 |
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四、生意凈收入 |
| 五、育兒教育花費 |
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五、加盟基層單位上交薪水 |
| 六、科學實驗技巧性支出 |
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六、別工資收入 |
| 七、歷史文化田徑運動與媒體撥出 |
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| 八、生活保險和學生就業費用 | 21.33 |
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| 九、衛生系統情況衛生情況與籌劃生小孩結余 | 8.70 |
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| 十、發展節能壞保壞保費用 |
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| 國慶、城鄉建設片區總支出 |
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| 十三、農業和林業水總支出 |
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| 13、鐵路交通公路運輸結余 |
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| 十四、資原勘查圖片信息等費用 |
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| 15場、商業圈工作業等撥出 |
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| 第十五、風險管控總支出 |
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| 十六、經濟援助其它的東南部收入支出 |
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| 十九、土地資源海洋生物氣象觀測等花費 |
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| 第十九、公房后勤保障費用支出 | 47.60 |
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| 第二十、調味品廢舊物資存量支出費用 |
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| 二國慶、其余開支 |
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本年度盈利加總 | 1163.70 | 年初費用總計 | 1163.03 |
用事業心新基金改正收入支出表差額 |
| 節余計算 |
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年終結轉和余額 |
| 年初結轉和節余 | 0.67 |
總共 | 1163.70 | 總額 | 1163.70 |
2017全年度純收入部門預算表
企業單位:萬塊人民幣
活動 | 上年工資收入預估合計 | 財政支出審批收錄 | 上級領導補貼年收入 | 事業心收入來源 | 營業工資收入 | 附屬醫院企事業單位上交國家創收 | 其它營收 | ||||
功能分類 | 項目公司名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 1163.70 | 1163.70 |
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201 |
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| 尋常公眾服務管理付出 | 1086.07 | 1086.07 |
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201 | 03 |
| 現政府辦公廳(室)及一些學校事務處理 | 1086.07 | 1086.07 |
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201 | 03 | 01 | 行政管理電腦運行 | 194.28 | 194.28 |
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201 | 03 | 02 | 大部分行政訴訟管理系統業務 | 891.79 | 891.79 |
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208 |
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| 社會性維護和就業機會撥出 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 行政部門視野公司離養老 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的行政機關標準離退休之 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 企業教育事業企業基本的頤養天年保險費用繳納費用教育支出 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 公司的事業心公司的的職業年金納費收支 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
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| 醫藥衛生管理與方案生孩付出 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 |
| 行政部門行業機關單位醫療器械 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 01 | 行政訴訟公司醫療管理 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
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| 往房保障措施撥出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 公寓房轉型開支 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 | 01 | 住宅房社保公積金 | 18.72 | 18.72 |
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221 | 02 | 03 | 選房貼補 | 28.88 | 28.88 |
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2017全年度費用部門預算表
機構:70萬
的項目 | 上年撥出自動求和 | 基本性付出 | 創業項目開支 | 上交國家上級部門結余 | 運作費用 | 對所屬計量單位補貼政策費用 | ||||
功能分類 | 專業科目名字大全 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
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201 |
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| 一樣 公共服務設施培訓服務培訓經費支出 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
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201 | 03 |
| 國家辦公室廳(室)及涉及到結構行政事務 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
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201 | 03 | 01 | 行政性加載 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 似的行政處經營事務處理 | 891.42 |
| 891.42 |
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208 |
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| 時代維護和專業教育支出費用 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 行政訴訟視野機構離退休工資 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的行政管理機關單位離養老 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 行政機關事業上公司基本上給養老穩定納費教育支出 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 危險機關參公基層單位專職年金繳付花費 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
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| 社區公共衛生間與打算生肓收支 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 |
| 財政事業上企機關事業單位診療 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 01 | 行政性公司的醫療器械 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
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| 公房質量保障性支出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 租賃房行政體制改革性支出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 | 01 | 租賃房社保公積金 | 18.72 | 18.72 |
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221 | 02 | 03 | 買房子津貼 | 28.88 | 28.88 |
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2017財政性年度財政性審批營收費用支出 結算的時候總表
單位名稱:萬塊
效益 | 開支 | ||||
活動 | 竣工決算數 | 內容 | 預估合計 | 基本上公益性成本預算民政補貼款 | 縣政府性股權基金決算財政廳捐款 |
一、一般來說服務性成本預算財務付款 | 1163.70 | 一、通常公共貼心服務貼心服務其他支出 | 1085.40 | 1085.40 |
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二、國家性投資基金概預算財政支出捐款 |
| 二、國際關系付出 |
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| 三、飲水機撥出 |
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| 四、公用設施安全的費用 |
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| 五、幼教經費支出 |
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| 六、科學性技術設備教育支出 |
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| 七、人文田徑與傳媒廣告收支 |
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| 八、世界保障措施和出去上班教育支出 | 21.33 | 21.33 |
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| 九、治療清潔與打算生肓收支 | 8.70 | 8.70 |
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| 十、節能降耗節能支出費用 |
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| 國慶、城鄉居民街道社區其他支出 |
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| 第十二、農業水經費支出 |
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| 第十五、交通銀行搬家總支出 |
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| 十四、環境資源堪探資訊等付出 |
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| 十八、商用業務業等經費支出 |
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| 第十六、網絡金融費用 |
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| 十六、救助相關的地方教育支出 |
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| 十七、土地資源深海氣象臺等經費支出 |
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| 第十九、往房擔保其他支出 | 47.60 | 47.60 |
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| 三十、調味品工程設備與物資的存量收入支出 |
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| 二國慶、其余收入支出 |
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上年收入來源自動求和 | 1163.70 | 年初性支出累計數 | 1163.03 | 1163.03 |
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今年初財政預算補貼款結轉和余額 |
| 年尾財政部門補貼款結轉和盈余 | 0.67 | 0.67 |
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基本公用設施費用預算財政支出捐款 |
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政府性性基金、期貨、現貨、微盤決算財政性撥付 |
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累計 | 1163.70 | 總金額 | 1163.70 | 1163.70 |
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2017季度基本上共公項目預算財政性捐款付出預算表
行業:萬余元
工程 | 合計數 | 基礎開支 | 樓盤支出費用 | |||
功能性歸類 項目商品編號 | 會計分類英文名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
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| 普遍公開服務質量教育支出 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 |
| 政府工作室工作廳(室)及想關培訓機構事情 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 行政訴訟運轉 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 似的行政處工作事務管理 | 891.42 |
| 891.42 |
208 |
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| 中國社會保障部措施和大學生就業收入支出 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 行政機關企業企單位離退居二線 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口監管的政府部門院校離離休 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 企事業機構機構事業機構機構常見養老院保險公司繳付總支出 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 部門教育事業機構就業年金交款支出費用 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
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| 醫院衛生防疫與籌劃生孩花費 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 |
| 政府部門事業政府部門醫院 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 01 | 行政處標準醫療器械 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
|
| 租賃房安全保障撥出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 商品房行政體制改革經費支出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 | 01 | 公寓房公積金貸款 | 18.72 | 18.72 |
|
221 | 02 | 03 | 賣房津貼 | 28.88 | 28.88 |
|
累計數 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
2017年中核心上公眾費用預算財政收支付款核心收支預算表
企業單位:萬美金
工程 | 加總 | 工人專項資金 | 公供專項經費 | ||
社會經濟進行分類 會計分類標識號 | 課目命名 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 工薪特權撥出 | 202.47 | 202.47 |
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301 | 01 | 總體基本工資 | 34.03 | 34.03 |
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301 | 02 | 經費政府補貼 | 87.37 | 87.37 |
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301 | 03 | 獎金稅率 | 34.26 | 34.26 |
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301 | 04 | 各種社會生活有保障網上繳費 | 11.34 | 11.34 |
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301 | 06 | 飯食補助金費 |
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301 | 07 | 績效評價年終獎金 |
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301 | 08 | 國家機關企業企公務員基礎社區養老商業險手機繳費 | 17.90 | 17.90 |
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301 | 09 | 工作年金付費 | 2.60 | 2.60 |
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301 | 99 | 另外基本工資春節福利支出費用 | 14.97 | 14.97 |
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302 |
| 淘寶商品和服務培訓付出 | 17.13 |
| 17.13 |
302 | 01 | 辦公室費 | 3.14 |
| 3.14 |
302 | 02 | 印刷廠費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 咨詢中心費 |
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302 | 04 | 登記手扣費 |
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302 | 05 | 有水費 |
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302 | 06 | 用電 |
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302 | 07 | 電力費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 天然氣供暖費 |
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302 | 09 | 物業公司處理費 |
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302 | 11 | 交通費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 12 | 因公回國(境)花銷 |
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302 | 13 | 維修費(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 電腦費 |
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302 | 15 | 聯席會議費 |
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302 | 16 | 培養費 |
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302 | 17 | 公務接待處接待處費 |
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302 | 18 | 用建筑管理費 |
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302 | 24 | 被裝購置費費 |
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302 | 25 | 用燃油費 |
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302 | 26 | 勞務輸出費 |
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302 | 27 | 申請相關業務費 |
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302 | 28 | 總工會經費預算 | 2.05 |
| 2.05 |
302 | 29 | 會員福利費 | 8.68 |
| 8.68 |
302 | 31 | 因公私家車正常運行系統維護費 |
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302 | 39 | 另一個交通管理服務費 |
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302 | 40 | 稅金及增添價格 |
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302 | 99 | 另一個的商品和服務的總支出 | 0.47 |
| 0.47 |
303 |
| 對小編和的家庭的津貼 | 48.58 | 48.58 | 0.00 |
303 | 01 | 離休費 |
|
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303 | 02 | 辭職費 | 0.83 | 0.83 |
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303 | 03 | 退職(役)費 |
|
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303 | 04 | 撫恤金 |
|
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303 | 05 | 日子經濟補貼 |
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303 | 07 | 醫療衛生費 |
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303 | 08 | 捐資貧困補助 |
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303 | 09 | 獎金金 |
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303 | 11 | 公房社保公積金 | 18.72 | 18.72 |
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303 | 12 | 提租國家補貼 |
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303 | 13 | 買房補貼標準 | 28.88 | 28.88 |
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303 | 99 | 任何對我與家庭生活的津貼收入支出 | 0.15 | 0.15 |
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310 |
| 另外投資者性撥出 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 企業辦公機新購 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 多功能裝備新購 |
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310 | 07 | 的信息wifi網絡及APP購買刷新 |
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310 | 13 | 因公用車的租賃費 |
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310 | 19 | 其它交通配套平臺折舊費 |
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310 | 99 | 另外資本管理性教育支出 |
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合計數 | 271.61 | 251.05 | 20.56 |
2017年通常情況公眾民政預算民政付款“三公”專項資金及政府機關加載專項資金經費支出部門預算表
單位名稱:上萬元
通常情況下公眾工程預算財政支出撥付“三公”資金投入 | 機構自動運行 資金投入預算數 | |||||||||||
總計 | 因公出國留學 (境)費 | 公務活動出行用車折舊費及正常運行費 | 因公接代費 | |||||||||
小計 | 公務活動車輛使用 購置費費 | 公務活動車輛 工作費 | ||||||||||
決算數 | 結算的時候數 | 概算數 | 竣工決算數 | 預決算數 | 結算的時候數 | 預決算數 | 竣工決算數 | 財政預算數 | 預算數 | 概預算數 | 結算的時候數 | 20.55 |
71.00 | 43.92 |
|
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| 71.00 | 43.92 |
2017全年度地方政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財務撥付收支竣工決算表
機關單位:萬美金
內容 | 累計 | 一般其他支出 | 產品教育支出 | |||
性能分為 課目編碼查詢 | 科目表簡稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
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總計 |
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注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017本年部門預算情況說明
一、關與東莞市松江區大家相關部門合作的交談商務會議室2017每年薪資付出預算環境承載力條件代表
北京市松江區市民人民武裝部相互合作溝通辦公場所室2017年度收入總計為1163.70萬元、支出總計為1163.70萬元。與2016年度相比,收入、支出各減少了67.72萬元。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
二、關干廣州市松江區各族人民部門公司合作洽談辦公場所室2017年中年收入結算的時候現象說明書
年初收入合計1163.70萬元,其中:財政撥款收入1163.70萬元,占100.00%。
三、介紹廣州市松江區民眾部門加盟互動交流辦公室2017半年度開支部門預算實際情況介紹
本年度🐻支出合計1163.03萬元,其中:基本支出271.61萬元,占23.35%;項目支出891.42萬元,占76.65%。
四、對于鄭州市松江區百姓政府部門合作共贏學習交流企業辦工室2017年度目標財政性補貼款工資總支出基本情況說明怎么寫
武漢市松江區人們政府機關合伙交流學習辦公室2017♍年度財政撥款收支總決算1163.70萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少67.72萬元,降低5.50%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、有關廣州市松江區中國人民地方政府企業合作討論企業企業2017本年度一樣 共同概算財務撥付開支部門預算環境說
(一)平常服務性預算表財政局撥付收入支出竣工決算綜合條件
武漢市松江區群眾區政府合伙互動工作室2017♚年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少51.92萬元,降低4.27%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)通常公眾費用不需要審批結余預算構造實際情況
傷害市松江區人民群眾國家合作共贏交流溝通辦公室2017ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1085.40萬元,占93.33%;社會保障和就業支出(類)21.33萬元,占1.83%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.70萬元,占0.75%;住房保障支出(類)47.60萬元,占4.09%。
(三)常見公眾概預算民政審批收支部門預算詳細時候
鄭州市松江區國民以政府相互合作聯席會辦工室2017𝔍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1272.26萬元,支出決算為1163.03萬元,完成年初預算的91.41%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應少。各舉:
1ﷺ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2👍、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
4ಞ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.90萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為18.75萬元,支出決算為17.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
5🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.60萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為6.12萬元,支出決算為2.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:機關職業年金根據有關部門相關規定暫緩支付。
6𒆙、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及費率調整,繳費金額減少。
7💟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.72萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為16.22萬元,支出決算為18.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
8𒊎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,補貼費用減少。
六、就佛山市松江區各族人民中央政府進行合作交換辦公室2017第四季度一般來說通用部門預算民政捐款一般經費支出部門預算的情況原因分析
成都市松江區大家政府機關合作協議交流溝通辦公區室2017ඣ年度一般公共預算財政撥款基本支出271.61萬元,包括人員經費251.05萬元,公用經費20.56萬元。基本支出中:
1ꩲ、工資福利支出202.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🎶、商品和服務支出17.13萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3📖、對個人和家庭的補助48.58萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于:辦公設備購置。
♛七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費不需要付款收支部門預算總的時候表明。
西安市松江區中國人民地方政府戰略合作互動辦工室2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.00萬元,支出決算為43.92萬𓃲元,完成預算的61.86%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.86%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:項目實施中存在較大的不確定性因素,服務批號、總人數無從控制。
2017꧃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中會出現不大的不認相關性環境因素,招待批次線、總人數無從把控。
(二)“三公”金費財政性審批開支部門預算準確實際情況表明。
2017🍒年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
🐽國內公務接待支出43.92萬元。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
🐎上海市松江區人民政府合作交流辦公室開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,佛山市松江區人們市人民政府配合聯席會辦工室花銷民政補貼款的公務接待車輛保證量為0輛。
八、對於廣州市松江區老百姓部門合作共贏聊天工作室2017每年政府機構性新基金概預算不需要撥付性支出結算的時候原因說明
▨鄭州市松江區群眾政府部協議聯絡會議室室2017月度無政府部性基金、期貨、現貨、微盤決算財政部門審批撥出。
九、集體所有制資產投資操作工程預算財政預算審批情況報告解釋
ꦏ佛山市松江區我們地方政府進行合作交流活動接待室室2017一年度無國家股資產管理經營的決算財政局補貼款付出。
十、某個比較重要地方的癥狀這說明
(一)企事業單位執行金費收支情況報告
🦩上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)市政府銷售付出情況下
🍸杭州市松江區人們國家協作洽談會議室室2017年國家采購員錢數為4.09十萬,之中:出口貨物采購流程票額4.09上萬元。
🅰2017全年度本科室偏向小規模的企業預先存留鎮招標采購員活動費用價格4.09億元,面相中小企業公司需留政府部采購招標內容估算標準0W。在朝著小規模公司留出的政府性招標購進業務中,由小規模公司供貨商中標單位或賣出的,招標購進收入額4.09萬美元;在定向小微客戶預定政府性采辦的項目中,由小微客戶廠家直銷商中標單位或出單的,采辦累計額0萬美金;在別以政府采購流程計劃投資項目中,由普通小公司批發商商單位中標或總成交的,采購流程計劃價格0百萬元。
(三)公有房產占有物運用情況報告
🃏載止2017年12月31日,成都市松江區市民政府性公司合作交流活動辦公裝修室共得車倆0輛,中僅,基本因公專用車0輛、尋常稽查值勤小二租車0輛、特殊工種專業的技術設備租車0輛、其他車輛使用0輛(由市機管局統一化原件切實保障的基本上公務活動小二租車0輛)。企業單位價格50萬元左右上面常用設備0臺(套),計量單位的價值100萬塊這專業化儀器0臺(套)。
(四)成本預算績效評價經營情形
꧋傷害市松江區人們政府機構合伙交流學習辦公樓室2017當年度預決算考核考評方法上班實施情形給出:建全制定制度的重要性預決算考核考評方法制度的重要性,嚴要求程序執行工程“先評審意見、后入倉”的要素,升高工程預決算編制程序質量。2017年度目標佛山市松江區老百姓中央政府合作協議學習交流辦公樓室無績效品價品價創業項目。
第四部分 名詞解釋
🐼一、財務審批年收入:指單位名稱當年度從本級財務部門管理獲得的財務審批,分為尋常公共性費用概預算財務審批和政府部性資金費用概預算財務審批。
二、衛生企業使營收:指衛生企業政府部門抓好正規相關業務營銷活躍基本協助營銷活躍擁有的使營收。
♓三、合作合作經營工資利潤:指事業性組織在專注業務部門項目組織和其捕助項目組織之上落實非獨有結轉合作合作經營項目組織獲得的工資利潤。
💜四、其它的凈使薪水:指標準達到的除“財政局付款凈使薪水”、“事業心凈使薪水”、“合作經營凈使薪水”等本身的凈使薪水。
五、今年初結轉和余額:就是指當年度并未成功完成、結轉到上年按相關約定以后適用的資源。
ღ六、歲末結轉和余額:指本全全月度度或以上全全月度財政預算設計、因事實前提條件出現變化不能按原設計進行,需網絡延遲到已后全全月度按相關聯歸定不斷利用的本金。
七、一般經費支出費用:指政府部門為保護公司平常旋轉、完畢基本運轉成就而再次發生的相關經費支出費用。
💦八、工程項目撥出:指工作日常任務單位為完整其他的人事部門工作日常任務日常任務或自己事業進展目標值,在基本性撥出之下會出現的數據來撥出。
✨九、生意費用:指企事業企事業單位考試在職業工作方案及鋪助工作方案之余展開非獨自賬務處理生意工作方案會發生的費用。
▨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♌五一、危險機關運營資金投入總開支:指行政部門計量部門和符合因公員法工作的參公計量部門安全使用似的公共性預算表民政補貼款規劃的幾乎總開支中的守則共公資金投入總開支總開支。