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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 發布信息耗時:2019-08-15 閱讀次數:

南京市松江區百姓當地政府協議交流信息企業辦公

2017一年度科室竣工決算

 


  

 

第1 局部 東莞市松江區市民市政府達成合作聊天接待室室概述

一、常見功能

二、政府部門結算的時候政府部門結構

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、效益其他支出結算的時候總表

二、納入結算的時候表

三、總支出竣工決算表

四、財政性支出付款創收性支出預算總表

五、基本上服務性財政預算預算財政預算撥付花費結算的時候表

六、一般的公共性概預算財政預算捐款幾乎付出竣工決算表

七、一半公開項目預算財政部門付款“三公”金費及工商登記加載金費結余預算表

八、市政府性股權基金工程預算財務捐款教育支出竣工決算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

第七個部分 專有名詞解釋清楚

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、主要的職權

♎(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🤪(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

ও(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

ꦛ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

💛(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

♑二、部門決算單位構成            

ꦉ從概預算標準組成看,佛山市松江區市民政府機關加盟交流活動辦公室部門管理預算有:南京市松江區人們國家合作關系溝通會議室室本級預算、直屬行政機關事業上的機構竣工決算。

納為蘇州市松江區國民縣政府合作方式交換會議室室2017本年部預算編織范疇的公司還包括:

序號順序

機關單位明稱

自己的名字

1

天津市松江區國民政府辦工室的合作溝通辦工室(本級)

 

2

天津市松江區媒體合作交流信息精準服務中

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017年中凈收入撥出竣工決算總表

方:萬是

納入

總支出

該項目

竣工決算數

新項目

部門預算數

一、財政支出補貼款薪水

1255.48

一、一般來說公開保障撥出

1157.57

  這其中:政府機構性股權基金概算民政補貼款

 

二、國際關系性支出

 

二、上家補助費收錄

 

三、國防軍事經費支出

 

三、參公納入

 

四、公共服務健康安全費用支出

 

四、自主經營純收入

 

五、文化藝術培訓性支出

 

五、附帶企事業單位上交使收入

 

六、實驗能力支出費用

 

六、另外薪資

 

七、文化教育體育足球與文化傳媒收入支出

 

 

 

八、時代后勤保障和畢業生就業經費支出

33.34

 

 

九、醫療設備環保與進度表生二胎收入支出

12.87

 

 

十、節電環保標準其他支出

 

 

 

五一、村鎮建設社區居委會收入支出

 

 

 

12、農林業水費用支出

 

 

 

第十三、客運配送結余

 

 

 

十四、網絡資源勘察產品信息等支出費用

 

 

 

第十五、企業服務業等總支出

 

 

 

第十六、金融業費用

 

 

 

十二、救助另外的省市費用

 

 

 

十七、國土局海洋資源氣候等收入支出

 

 

 

第十九、居住房保護結余

50.87

 

 

四十、油糧原材料設備產出性支出

 

 

 

二十一月、某個費用支出

 

本年度盈利預估合計

1255.48

本年度經費支出累計數

1254.65

用企業私募基金解決收支明細差額

 

余額計算

 

本年結轉和節余

 

年初結轉和節余

0.83

累計

1255.48

總共

1255.48


2017當年度創收部門預算表

方:千元

創業項目

上年工資收入加總

財政支出審批盈利

上級部門補貼個人收入

事業有成收錄

銷售營收

付屬標準繳納創收

其他的個人收入

功能分類
科目編碼

科目表種類

累計數

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

普通共公保障費用支出

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

部門商務辦廳(室)及一些公司事宜

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政性開機運行

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

通常情況行政工作方法管理方法事宜

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

創業行駛

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性擔保和學生就業結余

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業上的行業離養老

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管控的行政處企業離辭職

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關事業發展機關單位通常養老服務人壽保險納費開支

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

行政基層單位事業基層單位事業年金交款開支

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

治療衛生管理與項目生小孩收支

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性衛生事業部門醫療管理

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

行政機關公司醫用

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的的單位醫藥

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

房間保險費用

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房收入分配改革費用

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房住房基金

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

全款買房補貼政策

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017全年經費支出部門預算表

機關單位:千元

項目流程

上年結余累計數

主要費用支出

工作費用支出

上交國家領導性支出

經營者費用支出

對復屬標準補助費開支

功能分類
科目編碼

考試科目名字大全

總計

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

普通公共信息質量服務質量支出費用

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

政府性辦公樓廳(室)及關聯中介機構業務

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

行政事務運轉

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

似的行政業務治理業務

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

企業電腦運行

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

生活保障機制和就業前景收支

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政性自己事業公司的離退休工資

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政部門部門離離休

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

機關企業單位事業性企業單位常見養老院穩定交款經費支出

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

機關組織事業性組織專職年金交費花費

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

治療衛生監督與打算孕育費用支出

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

行政性參公基層單位醫療服務

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

行政處院校醫療服務

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

視野企業醫療衛生

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

個人住房基本保障付出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改善開支

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

居住房社保公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

全民購房補貼金

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017每年財政部門捐款收錄性支出預算總表

組織:來萬

收錄

收入支出

頂目

預算數

該項目

總金額

常見共公概預算不需要撥付

當地政府性債卷工程預算財政廳審批

一、大部分公用財政預算預算財政預算審批

1255.48 

一、通常公共信息服務支出費用

 1157.57

1157.57 

 

二、國家性基金、期貨、現貨、微盤概算財政性補貼款

 

二、外交活動費用支出

 

 

 

 

 

三、國家安全收支

 

 

 

 

 

四、公開安全防護其他支出

 

 

 

 

 

五、的教育支出費用

 

 

 

 

 

六、科學課技術水平費用支出

 

 

 

 

 

七、企業文化田徑與文化教育支出

 

 

 

 

 

八、社會中保障機制和工作經費支出

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫疔清潔衛生與項目生小孩收支

 12.87

 12.87

 

 

 

十、環保標準節能環保設備標準收支

 

 

 

 

 

11、城市居委會性支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水經費支出

 

 

 

 

 

第十三、交通出行運輸車收支

 

 

 

 

 

十四、資原探礦圖片信息等結余

 

 

 

 

 

十六、商業圈提供第三產業等付出

 

 

 

 

 

十五、金融科技撥出

 

 

 

 

 

十六、救助某個的地區收支

 

 

 

 

 

18、土地海域氣象站等其他支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房產的保障經費支出

50.87 

 50.87

 

 

 

二十五、糧油加工廢舊物資存量支出費用

 

 

 

 

 

二11、的教育支出

 

 

 

當年度工資加總

1255.48 

上年總支出自動求和

1254.65 

 1254.65

 

年終財政性補貼款結轉和余額

 

年尾財政預算審批結轉和余額

 0.83

 0.83

 

      通常情況公共服務工程預算不需要審批

 

 

 

 

 

      鎮政府性貨幣基金費用預算國庫付款

 

 

 

 

 

總共

1255.48 

累計

1255.48 

 1255.48

 

 


2017每年通常情況公用設施費用不需要捐款性支出竣工決算表

企業單位:千元

該項目

總金額

基礎結余

投資項目費用支出

特點類型

管理費用商品編號

課程明稱

201

 

 

通常通用的服務撥出

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

政府部辦工廳(室)及想關中介機構公共事務

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

政府部門操作

193.98

193.98

 

201

03

02

基本行政處維護公共事務

891.42

 

891.42

201

03

50

事業加載

72.17

72.17

 

208

 

 

社會性擔保和專業教育其他支出

33.34

33.34

 

208

05

 

行政處事業發展行業離辭職

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口治理的行政機關工作單位離退居二線

0.83

0.83

 

208

05

05

市直機關工作工作單位基本上養老院保險公司激費花費

26.48

26.48

 

208

05

06

工商登記事業性企業就業年金納費性支出

6.03

6.03

 

210

 

 

醫療服務安全與記劃懷孕花費

12.87

12.87

 

210

11

 

行政管理事業有成標準醫療設備

12.87

12.87

 

210

11

01

財政機構醫治

8.70

8.70

 

210

11

02

教育事業廠家醫療保健

4.17

4.17

 

221

 

 

商品房維護花費

50.87

50.87

 

221

02

 

住宅房改善性支出

50.87

50.87

 

221

02

01

商品房個人公積金

21.99

21.99

 

221

02

03

房產買賣政府補貼

28.88

28.88

 

總金額

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017年度目標一般來說公共信息預結算的時候財政廳補貼款通常收入支出結算的時候表

  院校:萬余元

活動

累計數

人員管理金費

公用設施預備費

金錢的分類

科目必代碼

學科名字

301

 

待遇優惠結余

284.48

284.48

 

301

01

  基礎基本工資

45.88

45.88

 

301

02

  經費政府補貼

94.72

94.72

 

301

03

  獎勵金

36.15

36.15

 

301

04

  另外的社會中切實保障手機繳費

16.85

16.85

 

301

06

  餐費經濟補貼費

 

 

 

301

07

  效績很大打工族薪資

41.68

41.68

 

301

08

機構事業公司的公司的最基本健康社保費公司激費

26.48

26.48

 

301

09

職業選擇年金手機繳費

6.03

6.03

 

301

99

  其它的年終獎金福利微信結余

16.69

16.69

 

302

 

產品和保障支出費用

23.47

 

23.47

302

01

  辦公場所費

4.37

 

4.37

302

02

  噴涂費

1.67

 

1.67

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  辦手續約

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  輕工費

0.50

 

0.50

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業保安維護費

 

 

 

302

11

  出差費

0.65

 

0.65

302

12

  因公出國旅游(境)材料費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  培養費

0.03

 

0.03

302

17

  國家公務接待客人費

 

 

 

302

18

  專業化工費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  上用生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  信賴業務部費

 

 

 

302

28

  總工會資金投入

2.99

 

2.99

302

29

  福利福利費

12.57

 

12.57

302

31

  公務接待出行使用維護費

 

 

 

302

39

  另一道路花費

 

 

 

302

40

  稅金及增添手續費

 

 

 

302

99

  另一個產品和服務于教育支出

0.57

 

0.57

303

 

對本人離異家庭生活的補助金

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中津貼

 

 

 

303

07

  醫藥費

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

11

  居住房個人公積金

21.99

21.99

 

303

12

  提租政府補貼

 

 

 

303

13

  選房補貼款

28.88

28.88

 

303

99

  許多對自己和人的補貼申請書支出費用

0.15

0.15

 

310

 

同一資產性收入支出

3.43

 

3.43

310

02

  辦工設施設備置辦

3.43

 

3.43

310

03

  專用的機械設備新購

 

 

 

310

07

  短信網及APP置辦的更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛使用租賃費

 

 

 

310

19

  同一交通銀行軟件購進

 

 

 

310

99

  別的資產投資性支出費用

 

 

 

總金額

363.23

336.33

26.90

 


2017全年度基本服務性預算財政部門撥付“三公”專項專項經費及行政機關運轉專項專項經費總支出預算表

計量單位:億元

一半公開工程預算國庫捐款“三公”接待費

行政單位執行

預備費預算數

總金額

因公出境

(境)費

國家公務出行新購及自動運行費

國家公務歡迎費

小計

公務活動專車

購置費費

因公用車的

運作費

估算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

成本預算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

決算數

預算數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017財政預算年度政府機關性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政預算補貼款結余部門預算表

方:百萬元

新項目

累計

通常經費支出

品牌收入支出

特點細分

課程簡碼

科目必分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、有關廣州市松江區人艮當地政府的合作交流活動商務信訪室2017年收入來源撥出竣工決算總體性問題介紹

北京市松江區公民以政府合作的互動交流企業辦公環境2017🉐年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017年專業成員以縮短,專業成員專項資金合適以縮短。

二、就成都市松江區人們人民武裝部戰略合作座談會接待室室2017每年納入結算的時候環境解釋

上年收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、相對于南京市松江區市民相關部門合作共贏座談會工作室2017季度教育支出竣工決算時候代表

當年度⛄支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、介紹天津市松江區老百姓政府機關合伙座談會工作室2017全年度國庫捐款創收費用綜合事情介紹

滬市松江區人們政府部門協作互動會議室室2017ꦐ年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、更多濟南市松江區百姓政府部門合作項目交談辦公裝修室2017本年度一樣公用設施費用預算財政性捐款付出竣工決算事情闡述

(一)一般的公共性估算財政其他支出付款其他支出結算的時候整體來說情況報告

滬市松江區人們現政府聯合座談會辦公室2017☂年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)一樣 共公預算表財政性審批教育支出預算結構設計前提

昆明市松江區人艮鎮政府達成合作溝通企業辦事處2017🎶年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)應該服務性預算表財政部門補貼款收入支出預算大概現象

鄭州市松江區人艮當地政府媒體合作交流溝通會議室室2017💝年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應提高。至少:

1🧔、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2💮、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3🐼、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4💯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6🐬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8🦄、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9🐲、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10🍰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、觀于東莞市松江區國民中央政府加盟交流活動接待室室2017季度大部分公眾概算民政付款基本性開支部門預算狀況說

成都市松江區民眾區政府合作共贏交談企業接待室2017🦋年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1ಞ、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🏅、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3꧟、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

𝓀七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政部門捐款其他支出結算的時候綜合性現狀說明書怎么寫。

傷害市松江區老百姓政府機關相互合作聊天會議室室2017𝓰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:大型項目制定中普遍存在相對較大的不敲定性分析情況,接代生產批號、統計人數不易撐控。

2017﷽年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中存在的越大的不來確定義方面,商務接待批、人流量無發控制。

(二)“三公”經費預算財政性捐款結余預算按照情況下說明書。

2017൲年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

🦂國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

ꦡ 松江區百姓當地政府部門加盟學習聯席會會議室室經濟類型工作工作單位各預決算工作工作單位花銷不需要性支出撥付的因公接待接待車輛租賃購置費及因公接待接待車輛租賃運轉檢修費性支出為0千元,20110年,松江區百姓當地政府部門加盟學習聯席會會議室室經濟類型工作工作單位各預決算工作工作單位花銷不需要性支出撥付的因公接待接待車輛租賃保證量為0輛。

八、介紹鄭州市松江區人們地方政府合作協議討論會工作室2017月度政府辦公室性股票基金部門預算財政局審批費用支出 部門預算情況介紹

滬市松江區我們政府機構聯合聯席會辦公樓室2017年末無人民政府性債卷項目預算財政資金審批收入支出。

九、國有化資本公司管理項目預算財政預算付款情況原因分析

🐻武漢市松江區市民相關部門配合互動交流辦公場所室2017年末無國有企業資本管理營運概預算財政廳付款其他支出。

十、別重要的相關事宜的具體情況闡明

(一)工商登記正常運作接待費支出費用時候

🍰上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)地方政府選購收入支出環境

重慶市松江區中國市人民政府機關達成合作交流信息工作室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017ꦑ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)公有固定資產霸占施用情況報告

🏅截止到2017年12月31日,昆明市松江區各族人民部門合作項目互動辦公區室共設配送車輛0輛,這其中,普通國家公務買車0輛、通常情況行政執法巡邏車輛0輛、特別專業課程技術應用出行用車0輛、另外的出行用車0輛(由市機管局統一性產品安全保障的尋常公務接待買車0輛)。公司附加值50來萬上述常用機器設備0臺(套),部門價值100千元以上的常用的設備0臺(套)。

(四)估算業績考核處理現狀

𓆉上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

𒅌一、民政支出局補貼款年收入:指企事業單位年初度從本級民政支出局行業達成的民政支出局補貼款,包含常見公用成本估算民政支出局補貼款和政府性性貨幣基金成本估算民政支出局補貼款。

二、衛生行業個人納入:指衛生行業企業單位開發職業項目營銷的活動試述幫助營銷的活動具有的個人納入。

三、開納入:指行業公司的在專科銷售活動和其捕助活動之上深入推進非獨力歸集開活動作為的納入。

四、的收錄:指標準有的除“不需要捐款收錄”、“事業收錄”、“運營收錄”等之外的收錄。

五、年終結轉和盈余:就是指上一年度從未結束、結轉到年初按關與暫行規定不斷施用的流動資金。

🐎六、年初結轉和盈余:指年初度或十年前季度財政預算準備、因客觀事實必備條件再次發生變難以按原工作方案具體實施,需超時到之前季度按有關于標準規定再安全使用的項目資金。

七、基礎經費付出:指計量單位為保險部門常見操作、進行規章制度操作任務卡而發生的的各類經費付出。

✨八、大型項目花費費用:指機關單位為做完某些的行政處的工作級任務或工作成長對方,在根本花費費用之下有的相關花費費用。

♉九、生產經營者結余:指事業上的公司在專注的活躍及輔助性的活躍以外組織開展非獨立自主會計核算生產經營者的活躍發生的結余。

ꦗ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒉰國慶、市直機關開機運行金費:指行政訴訟方和符合國家地方公務員法服務管理的企業方食用通常情況下公益性國庫預算國庫撥付規劃的核心教育支出費用中的日常化公用設施金費教育支出費用。


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