重慶市松江區人們以政府外事辦公區室
2016月度團隊竣工決算
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、常見主要職責
🦩南京市松江區市民中央縣鎮政府企業外事任務室是總監該區外事任務的區中央縣鎮政府企業包含職能部分,也也是一共松江區委或者外事外宣任務維護制度制度者作業組長的任務貸款企業。其最主要的崗位責任制是:(一)深入推進完成程序想關外事任務的宗旨、證策和民法、法律規范、場所性規范,并結合實際上本區實際上,組建施行想關場所性法律規范、場所性規范和證策。(二)維護制度制度來松仿問的核心外賓的商務接待運作上上上任務或者維護制度制度的我國駐華外交過程人數來松參與因公過程的準備任務;維護制度制度統籌醫療保險準備區維護制度制度者報名參加非外呼部經濟貿易外事過程。(三)維護制度制度本區與展覽團結旅游城市或城市戀愛過程的組建、維護制度制度、專業專業的訪談提綱及終合性任務;維護制度制度與展覽場所中央縣鎮政府企業展開團結溝通與媒體合作;專業專業的訪談提綱本區外事商務接待運作上上上、外呼部交過程往及海外進入游覽點建設規劃任務。(四)維護制度制度本區人數因公出境和赴臺灣、澳門有點鎮政府部分區的歸口維護制度制度任務;據想關標準,報批或核審想關職能部分外派的出境及赴臺灣、澳門有點鎮政府部分區團組人與數任務;維護制度制度正確處理因公出境人數的戶照和申請學生簽證及因公人數赴臺灣、澳門有點鎮政府部分區的出入證的核發及簽注;維護制度制度正確處理區維護制度制度者出訪報批等流程;維護制度制度本區外呼部邀請了維護制度制度任務。(五)專業專業的訪談提綱農村基層外事任務貸款企業的保險業務任務;維護制度制度外事基層干部展覽局面、外呼部證策、外事記律等因素的幼兒教育與訓練任務;督促、全面檢查外事記律的完成程序問題,請求區想關職能部分正確處理違返外事記律、可怕受損我國權益和名譽的根本性刑事案件。(六)維護制度制度、專業專業的訪談提綱松江區市民外呼部團結商會等當今社會社團任務。(七)維護制度制度一共松江區委外事、外宣任務維護制度制度者作業組長外事任務室的平常任務。(八)主辦區中央縣鎮政府企業交辦的某個問題。
二、構造快速設置
上海市松江區人民政府外事辦公室設2個內設機構,包括:外事科、友好交流科。
第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室
2016第四季度部門乃至每一位員工部門預算表
2016月度工資收入收入支出結算的時候總表
企業:萬美元
年收入 | 教育支出 | ||
品牌 | 結算的時候數 | 品牌 | 竣工決算數 |
一、財務補貼款凈收入 | 598.13 | 一、普遍共同精準服務撥出 | 567.01 |
在這其中:相關部門性投資基金估算財務捐款 |
| 二、國際關系花費 |
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二、上級部門補貼政策創收 |
| 三、國防教育收入支出 |
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三、自己事業年收入 |
| 四、公益性穩定其他支出 |
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四、自主經營薪資收入 |
| 五、培養教育支出 |
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五、其他機構上交國家收入水平 |
| 六、實驗技藝總支出 |
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六、相關薪資收入 |
| 七、藝術體育用品與文化傳播支出費用 |
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| 八、社會存在保險和專業教育費用 | 7.43 |
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| 九、治療衛生防疫與工作規劃生小孩性支出 | 3.94 |
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| 十、節省節能教育支出 |
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| 五一、城市街道辦事處總支出 |
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| 十三、畜牧業水撥出 |
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| 第十五、鐵路交通物流車收支 |
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| 十四、市場勘測消息等教育支出 |
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| 15場、金融業售后流通業等付出 |
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| 第十五、風險管控教育支出 |
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| 十二、幫扶別城市結余 |
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| 十七、土地深海氣象局等其他支出 |
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| 第十九、房間有效保障經費支出 | 20.37 |
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| 第二十、調味品武器裝備產出撥出 |
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| 二五一、相關收入支出 |
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年初工資合計數 | 598.13 | 本年度費用累計 | 598.75 |
用企業發展股票基金掩蓋結余差額 |
| 余額管理 |
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期初結轉和盈余 | 5.85 | 年尾結轉和余額 | 5.23 |
總金額 | 603.98 | 合計 | 603.98 |
2016半年度利潤結算的時候表
工作單位:W
品牌 | 年初收入水平累計 | 財政部門撥付創收 | 領導補帖創收 | 衛生事業納入 | 合作經營利潤 | 加盟公司上交工資收入 | 其他的薪資收入 | ||||
功能分類 | 幾個會計科目名字大全 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 598.13 | 598.13 |
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201 |
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| 基本共公服務管理收入支出 | 566.39 | 566.39 |
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201 | 03 |
| 縣政府商務政策研究室(室)及對應醫院事務性 | 105.46 | 105.46 |
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201 | 03 | 01 | 行政訴訟使用 | 88.06 | 88.06 |
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201 | 03 | 02 | 通常行政機關菅理行政監察 | 17.40 | 17.40 |
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201 | 99 |
| 一些大部分公共售后服務售后服務費用 | 460.93 | 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 相關一般的公益性服務項目開支 | 460.93 | 460.93 |
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208 |
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| 社會發展得到保障和大學生就業結余 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政處行業的單位離退職 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的人事部門機關單位離辭職 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 機關企事業編參公企事業編大多醫養保險行業交款總支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 醫療設備環境衛生與計劃表計劃生育工作收支 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫疔擔保 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政機關的單位醫療器械 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 房產得到保障付出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 自建房機構改革支出費用 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 住宅房住房基金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 買房子津貼 | 11.64 | 11.64 |
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2016財政年度費用支出 竣工決算表
院校:萬塊人民幣
的項目 | 上年收支總計 | 首要收入支出 | 品牌結余 | 繳納上司費用支出 | 銷售經營教育支出 | 對附屬醫院基層單位補助費花費 | ||||
功能分類 | 幾個會計科目公司名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 自動求和 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
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201 |
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| 基本共公售后服務撥出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
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201 | 03 |
| 以政府辦公區廳(室)及對應裝置工作 | 106.08 | 88.68 | 17.40 |
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201 | 03 | 01 | 政府部門自動運行 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 一般來說行政機關服務管理業務 | 17.40 |
| 17.40 |
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201 | 99 |
| 另外的一半公共性服務的費用支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 另外通常情況共公服務項目性支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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208 |
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| 社會各界切實保障和出去上班收入支出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政管理事業心標準離退休年齡 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口監管的行政訴訟機構離養老金 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 部門人事機構幾乎健康養老保障交費總支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 醫藥健康與籌劃生小孩收支 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫學有效保障了 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政部門企事業單位醫學 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 房間得到保障其他支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 房屋深化改革支出費用 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 公房社保公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 賣房貼補 | 11.64 | 11.64 |
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2016月度財政部門撥付工資收入費用竣工決算總表
的單位:上萬元
營收結算的時候數 | 費用支出 預算數 | ||||
項目流程 | 預算數 | 建設項目 | 自動求和 | 正常公用設施概算財政廳審批 | 中央政府性基金投資項目預算民政付款 |
一、一般來說服務性估算不需要撥付 | 598.13 | 一、通常公眾服務性費用支出 | 567.01 | 567.01 |
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二、現政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表不需要撥付 |
| 二、外交史收支 |
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| 三、國防科技性支出 |
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| 四、通用健康安全性支出 |
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| 五、培養總支出 |
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| 六、科學技木技木收支 |
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| 七、特色文化體育競技與山東新農商軟件科技有限公司教育支出 |
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| 八、時代服務保障和自主創業教育支出 | 7.43 | 7.43 |
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| 九、醫療服務安全衛生與計劃方案生肓費用支出 | 3.94 | 3.94 |
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| 十、工業綠色環保節能費用 |
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| 十一國慶、城鄉一體化片區開支 |
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| 12、農業和林業水花費 |
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| 十四、交通配套運輸業總支出 |
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| 十四、產品勘察新信息等開支 |
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| 第十三、房地產業服務于業等其他支出 |
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| 十五、財富管理經費支出 |
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| 十二、幫扶其余省市支出費用 |
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| 18、國土資源海洋環境氣象局等費用支出 |
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| 十八、個人住房基本保障花費 | 20.37 | 20.37 |
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| 三十、糧油食品工程設備收儲經費支出 |
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| 二十一國慶、其它的收支 |
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本年度效益加總 | 598.13 | 當年度撥出預估合計 | 598.75 | 598.75 |
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本年國庫付款結轉和余額 | 5.85 | 年尾財務撥付結轉和節余 | 5.23 | 5.23 |
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大部分公共服務估算財政局撥付 | 5.85 |
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政府部門性新基金工程預算財務補貼款 |
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總金額 | 603.98 | 共計 | 603.98 | 603.98 |
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2016每年一樣公共服務概預算財政性撥付教育支出竣工決算表
政府部門:千元
工程項目 | 常見公共服務項目預算財政開支捐款開支預算數 | |||||
基本功能分類別 幾個會計科目編碼查詢 | 幾個會計科目品牌 | 預估合計 | 基礎性支出 | 項目流程撥出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 應該公眾服務的性支出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
201 | 03 |
| 市政府辦公樓廳(室)及一些組織機構事務處理 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 01 | 行政部門操作 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 尋常人事部門安全管理事務性 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 99 |
| 另外一般的公用設施安全服務支出費用 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 其他的一樣共同的服務性支出 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
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| 的社會維護和就業的收入支出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政處教育事業行業離辭職 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政管理廠家離退體 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 危險機關事業上方核心關于養老地產養老人壽保險繳納費用經費支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
|
| 醫療保障衛生學與進度表生孩開支 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 治療后勤保障 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 01 | 財政部門醫療保健 | 3.94 | 3.94 |
|
221 |
|
| 租賃房基本保障收支 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 |
| 居住房制度改革花費 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 | 01 | 商品房住房基金 | 8.73 | 8.73 |
|
221 | 02 | 03 | 全民購房貼補 | 11.64 | 11.64 |
|
自動求和 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
2016年度目標尋常公眾財政費用支出 預算財政費用支出 捐款一般費用支出 竣工決算表
院校:萬元左右
項目 | 通常情況下公共性工程預算財政性付款 根本結余結算的時候數 | ||||
區域經濟分類別 專業科目商品代碼 | 項目標題 | 累計數 | 考生事業費 | 公用設施資金 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 基本工資會員福利撥出 | 89.63 | 89.63 |
|
301 | 01 | 大多薪資 | 13.00 | 13.00 |
|
301 | 02 | 津貼補貼政策補貼政策 | 35.15 | 35.15 |
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301 | 03 | 獎金稅 | 20.81 | 20.81 |
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301 | 04 | 別的社會化保駕護航繳納 | 5.21 | 5.20 |
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301 | 06 | 膳食補貼申請書費 |
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301 | 07 | 績效考評工資收入 |
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301 | 08 | 部門事業上政府部門根本社會養老人身險人身險交款 | 7.13 | 7.13 |
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301 | 09 | 專業年金繳納費用 |
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|
301 | 99 | 某些月薪福利待遇付出 | 8.34 | 8.34 |
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302 |
| 餐品和保障其他支出 | 9.35 |
| 9.35 |
302 | 01 | 辦公裝修費 | 1.91 |
| 1.91 |
302 | 02 | 設計印刷費 |
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302 | 03 | 管理咨詢費 |
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302 | 04 | 辦手續期 |
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302 | 05 | 有水費 |
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302 | 06 | 水電費 |
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302 | 07 | 郵電局費 |
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302 | 08 | 冬季取暖費 |
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302 | 09 | 物業服務管理服務承包費 |
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302 | 11 | 出差費 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 12 | 因公出國工作(境)學費 |
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302 | 13 | 維修保養(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 電腦費 |
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302 | 15 | 會議通知費 |
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302 | 16 | 技術培訓費 |
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302 | 17 | 國家公務接待廳費 |
|
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302 | 18 | 專業級原料費 |
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302 | 24 | 被裝購入費 |
|
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302 | 25 | 專用生物燃料費 |
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302 | 26 | 勞務派遣公司費 |
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302 | 27 | 請求業務部門費 |
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302 | 28 | 商會資金 | 0.85 |
| 0.85 |
302 | 29 | 好處費 | 4.03 |
| 4.03 |
302 | 31 | 公務活動買車程序運行定期維護費 |
|
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|
302 | 39 | 另外城市交通費用的 | 2.10 |
| 2.10 |
302 | 40 | 稅金及額外管理費 |
|
|
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302 | 99 | 其它的餐品和精準服務教育支出 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對我和家廷的經濟補貼 | 20.94 | 20.94 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
|
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303 | 02 | 退休之費 | 0.30 | 0.30 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 日常生活政府補貼 |
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303 | 07 | 醫遼費 |
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303 | 08 | 資助金 |
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303 | 09 | 嘉獎金 |
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303 | 11 | 居住房住房基金 | 8.73 | 8.73 |
|
303 | 12 | 提租補貼款 |
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303 | 13 | 買房子補助費 | 11.64 | 11.64 |
|
303 | 99 | 各種對人個和家里的補帖花費 | 0.27 | 0.27 |
|
310 |
| 別的資金性開支 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 辦公場所專用設備購入 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 專門的系統采購 |
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310 | 07 | 相關服務網絡信息及工具新購更新系統 |
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310 | 13 | 公務活動出行購買 |
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310 | 19 | 其他的交通費方法添置 |
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310 | 99 | 同一基金性開支 |
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預估合計 | 120.42 | 110.57 | 9.85 |
2016月度一半公用國庫預算國庫審批“三公”勞務費及危險機關操作勞務費經費支出結算的時候表
單位名稱:萬
般服務性項目預算國庫付款“三公”預備費 | 單位開機運行 事業費竣工決算數 | |||||||||||
總計 | 因公出國留學 (境)費 | 公務活動公務車租賃費及運動費 | 公務迎送迎送費 | |||||||||
小計 | 公務活動買車 購買費 | 公務活動專用車 運營費 | ||||||||||
概預算數 | 結算的時候數 | 費用預算數 | 結算的時候數 | 成本預算數 | 竣工決算數 | 決算數 | 預算數 | 概預算數 | 部門預算數 | 項目預算數 | 結算的時候數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
|
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| 50.50 | 0.55 |
2016月度現政府性基金投資概算財政性補貼款開支預算表
組織:萬是
產品 | 以政府性股票基金工程預算財政費用支出 補貼款費用支出 結算的時候數 | |||||
模塊定義 科目表編碼查詢 | 項目稱呼 | 總計 | 首要經費支出 | 項目結余 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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總計 |
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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、光于北京市松江區百姓區政府外事辦公裝修室2016第四季度收入水平經費支出環境承載力原因原因分析
廣州市松江區老百姓相關部門外事辦公室2016꧅年度收入總計為603.98萬元、支出總計為603.98萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少49.88萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、關干杭州市松江區老百姓政府會議室室外事會議室室2016年度目標工資結算的時候問題原因分析
杭州市市松江區人民群眾當地政府外事接待室室2016年度收入合計598.13萬元,其中:財政撥款收入598.13萬元,占100%。
三、至于杭州市松江區公民政府部外事信訪室室2016當年度開支竣工決算的情況闡明
滬市松江區國民政府部外事辦工室2016🀅年度支出合計598.75萬元,其中:基本支出120.42萬元,占20.11%;項目支出478.33萬元,占79.89%。
四、并于廣州市松江區大家縣政府外事企業辦公室室2016全年度財政資金捐款凈收入撥出總體經濟現狀描述
成都市松江區市民政府辦公區室外事辦公區室2016ꦜ年度財政撥款收支總決算603.98萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少49.88萬元,降低7.63%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、針對佛山市松江區民眾部門外事辦公裝修室2016年中應該公用估算財政局捐款撥出結算的時候情形闡述
(一)一樣 公開費用預算財政資金撥付費用環境承載力環境。
南京市松江區老百姓縣政府外事會議室室2016🎃年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.07萬元,降低1.82%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
(二)常見公共服務預結算的時候財政性捐款經費支出結算的時候結構的時候。
佛山市松江區民眾鎮政府外事接待室室2016🐽年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)567.01萬元,占94.70%;社會保障和就業支出7.43萬元,占1.24%,醫療衛生與計劃生育支出3.94萬元,占0.66%,住房保障支出20.37萬元,占3.40%。
(三)大部分公共服務費用財政部門審批收入支出竣工決算具體的現狀。
天津市松江區人們政府部外事工作室2016ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為797.07萬元,支出決算為598.75萬元,完成年初預算的75.12%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。其中:
1✃、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2♔、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。
3🌠、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約,業務培訓改為二年一次。
4𒈔、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
5𝓰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費工。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:政策性原因,統一新增科目。
6♑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.13萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為7.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
7𒐪、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數小于預算數的主要原因:政策因素費率調整,繳費金額增加。
8🍌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.73萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為3.97萬元,支出決算為8.73萬元,完成年初預算的219.90%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
9💦、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、相對于沈陽市松江區百姓地方政府外事接待室室2016月度普遍公共信息估算不需要付款主要其他支出結算的時候條件表明
南京市松江區大家政府性外事企業辦室2016♕年度一般公共預算財政撥款基本支出567.01萬元,包括人員經費110.57萬元,公用經費9.85萬元。基本支出中:
1𒁏、工資福利支出89.63萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🐼、商品和服務支出9.35萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3𒐪、對個人和家庭的補助20.94萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政預算捐款結余部門預算整體情況報告說明書怎么寫。
東莞市松江區市民地方政府外事工作室2016🐽年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016🔴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是換屆選舉、人員調動、團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”經費預算財政資金補貼款開支部門預算關鍵前提詳細說明。
2016𓄧年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
🐽國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、其他區外辦來松考察、調研、交流。列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、更多濟南市松江區各族人民中央政府外事商務辦事處2016年中市政府性資金部門預算民政付款總支出部門預算狀況說明書
天津市松江區市民政府機構外事商務辦公環境2016第四季度無政府性性債卷費用財政廳撥付支出費用。
九、公有資產投資運作費用預算財政預算審批情況就說明
𝔍北京市松江區我們區政府外事辦公環境室2016本年度無國有化投資者經營管理成本預算財政部門撥付支出費用。
十、另一比較重要議題的現象描述
(一)危險機關加載接待費教育支出的情況。
2016🃏年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)縣政府集中采購教育支出前提。
2016🦄年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016ꦺ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有控股房產暫用問題。
截止2016年12月31日,昆明市松江區老百姓政府性外事會議室室無機動車輛。無行業商業價值50余萬元以上的統一裝置及企業單位實際價值100萬的大寫之上專業化機 。
(四)費用預算考核控制具體情況。
ඣ上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
業績考核評介報告單信息內容表
建設項目名字大全 |
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成本預算票額 | XXX萬余元 |
評說英語四級分值 |
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評分預期結果 |
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其主要績效考評 |
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存有難題 |
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改整意見 |
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整改落實的情況 |
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第四部分 名詞解釋
成都市松江區公民中央政府外事辦公裝修室每一次結算的時候面向社會無異常專門用詞需的另外表達。