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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 頒布用時:2018-08-16 閱讀次數:

南京市松江區市民政府辦公樓室外事辦公樓室

2016年中個部門竣工決算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、首要職責范圍

🍸上海市松江區百姓縣中央政府辦工室公司機購外事辦工裝修室是主觀全國外事事業的區縣中央政府辦工室公司機購構造科室,與此同時仍是中國致公黨松江區委舉例外事外宣事業官員班組的事業公司機購。其核心職責范圍是:(一)貫徹程序執行程序執行程序相關外事事業的目標、相關新政和中國法律、條例、制度制度,并標準化本區實際上,公司程序執行相關點性條例、制度制度和相關新政。(二)責任來松登陸的更重要外賓的歡迎事業已經責任多國駐華國外關系相關人工來松來公務接待客人營銷活動集體集體的配備事業;責任統籌醫療保險配備區官員叁加非經濟貿易外事營銷活動集體集體。(三)責任本區與國外親善合作方式大城市或中南部結交營銷活動集體集體的公司、管控、輔導及標準化性事業;責任與國外點縣中央政府辦工室公司機購落實親善合作方式座談會與合作方式;輔導本區外事歡迎、對國外關系往及外事游玩點修建事業。(四)責任本區相關人工因公出境和赴北京、澳門越來越行政訴訟團隊機關區的歸口管控事業;可根據相關的規定,核準或核查相關科室遣派的出境及赴北京、澳門越來越行政訴訟團隊機關區團組和相關人工事業;責任辦流程因公出境相關人工的戶照和辦簽證辦及因公相關人工赴北京、澳門越來越行政訴訟團隊機關區的通過證的核發及簽注;責任辦流程區官員出訪報批等細節;責任本區非貿易特邀管控事業。(五)輔導下基層外事事業公司機購的金融產品事業;責任外事帶領人員國外狀況、非貿易相關新政、外事規則等上的教肓與學習培訓事業;執法監督、體檢外事規則的程序執行程序現狀,配合區相關科室加工觸犯外事規則、為嚴重損傷部委盈利和名譽的比較重要民事案件。(六)管控、輔導松江區百姓非貿易親善合作方式研究會等社會的團體活動事業。(七)責任中國致公黨松江區委外事、外宣事業官員班組外事辦工裝修室的日常事情事業。(八)主辦區縣中央政府辦工室公司機購交辦的其他細節。

二、部分結算的時候機關單位形成

♑從概算企業構造看,沈陽市松江區市民部門團隊外事接待室室團隊結算的時候有:沈陽市松江區市民部門團隊外事接待室室本級結算的時候、員工一間工作工作單位結算的時候。

▨并入昆明市松江區各族人民人民武裝部外事辦公室2017年度行政部門竣工決算在編范圍圖的的單位花名冊見下表:

序列號

計量單位稱謂

備注名稱

1

成都市松江區人們政府值班室室外事值班室室(本級)

 

2

滬市松江區國際性交流電重點

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016季度凈收入撥出預算總表

組織:億元

收錄

性支出

樓盤

預算數

樓盤

部門預算數

一、財務審批薪資

664.57

一、通常情況共公安全服務結余

617.88

  至少:部門性貨幣基金預算表財政性付款

 

二、外交關系撥出

 

二、上級領導補貼金納入

 

三、飲水機其他支出

 

三、衛生事業薪資

 

四、公開的安全其他支出

 

四、加盟使收入

 

五、幼兒教育費用支出

 

五、付屬計量單位繳納效益

 

六、科學合理技巧收入支出

 

六、其他收入水平 

 

七、人文體肓與傳媒業付出

 

 

 

八、社會中保證和畢業生就業總支出

18.73

 

 

九、醫療保障清潔與籌劃養育開支

7.22

 

 

十、節省干凈其他支出

 

 

 

國慶、城鄉居民片區收入支出

 

 

 

十三、畜牧業水結余

 

 

 

第十五、交通出行裝卸搬運費用支出

 

 

 

十四、自然資源地質勘察資訊等結余

 

 

 

第十六、業務貼心快餐業等性支出

 

 

 

16、金融科技花費

 

 

 

十六、協助同一東南部付出

 

 

 

18、土地資源海洋能氣象局等其他支出

 

 

 

黨的十九、往房的保障撥出

22.89

 

 

二十二、調味品廢舊物資產出收支

 

 

 

二五一、某些費用支出

 

本年度薪資合計數

664.57

上年教育支出總計

666.72

用企業發展債卷挽回收支明細差額

 

節余分配權

 

年末結轉和節余

14.00

月底結轉和余額

11.85

總結

678.57

總結

678.57


2016月度使收入竣工決算表

計量單位:千元

內容

本年度利潤總金額

財政性撥付薪水

上家補助金純收入

事業性工資

經驗營收

付屬院校上交國家利潤

任何使收入

功能分類
科目編碼

會計科目標題

自動求和

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

一樣 公共文化服務的服務的收支

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

縣政府辦工廳(室)及關于部門事務處理

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  財政行駛

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  一般的行政公共事務管理工作公共事務

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  參公程序運行

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

另外應該公開服務管理費用

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  另外普通共同服務項目收入支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

社會的后勤保障和畢業生就業結余

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關參公基層單位離養老

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口標準化管理的行政訴訟行業離養老金

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  廠家工作廠家核心頤養保障納費結余

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  行政機關衛生事業企企業的職業年金繳納總支出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥清潔衛生與準備養育經費支出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

社區醫療保護

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政訴訟方醫療保健

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  企業機構醫療衛生

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅服務保障花費

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房創新支出費用

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  公房北京公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  首套房貼補

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016半年度費用預算表

工作單位:十萬

新項目

年初結余累計數

總體費用支出

投資項目總支出

上交上一級支出費用

經營者付出

對附屬企業補貼費付出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名字大全

自動求和

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

通常情況共同保障開支

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

中央政府商務政策研究室(室)及想關貸款機構工作

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政部門運營

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  正常財政管理系統事宜

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  企事業運轉

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

其他一般的公共信息服務于開支

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  別普通公共精準服務精準服務花費

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

社會性有效保障了和就業機會收支

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政性教育事業公司離提前退休

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口控制的人事部門組織離離休

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  機關衛生事業計量單位衛生事業計量單位幾乎養老生活人壽保險納費費用支出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  部門企業企業就業年金繳納收支

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫學公共衛生與行動計劃生孩結余

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

整形服務保障

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  政府部門計量單位整形

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  事業發展工作單位醫療保障

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

房產后勤保障其他支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

租賃房制度改革付出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  住宅社保公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  全款買房補貼政策

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016半年度民政補貼款納入性支出竣工決算總表

標準:萬美金

納入竣工決算數

付出竣工決算數

建設項目

竣工決算數

建設項目

自動求和

一般來說公益性決算不需要審批

部門性基金投資項目預算財政廳撥付

一、尋常公開費用國庫撥付

 664.57

一、常見公共信息服務項目支出費用

617.88

617.88

 

二、國家性私募基金費用預算財政廳捐款

 

二、外交活動撥出

 

 

 

 

 

三、民防其他支出

 

 

 

 

 

四、共公安全的花費

 

 

 

 

 

五、基礎教育付出

 

 

 

 

 

六、科學有效技巧花費

 

 

 

 

 

七、傳統文化體育用品與文化傳播總支出

 

 

 

 

 

八、社會中維護和就業形勢撥出

18.73

18.73

 

 

 

九、醫疔干凈衛生與年度計劃計生性支出

7.22

7.22

 

 

 

十、節約能源綠色費用支出

 

 

 

 

 

國慶、村鎮社區網站收入支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水費用

 

 

 

 

 

13、鐵路交通裝運撥出

 

 

 

 

 

十四、自然資源探礦相關信息等結余

 

 

 

 

 

15、工業服務項目業等教育支出

 

 

 

 

 

第十六、金融服務支出費用

 

 

 

 

 

二十七、協助另外的地方收支

 

 

 

 

 

二十、土地資源海洋環境氣象條件等開支

 

 

 

 

 

第十九、商品房保障機制教育支出

22.89

22.89

 

 

 

三十五、糧油加工工程設備與物資的收儲花費

 

 

 

 

 

二十一月、另一總支出

 

 

 

當年度薪資收入合計數

664.58

上年收支自動求和

666.72

666.72

 

年末財政廳付款結轉和節余

14.00

月底財務撥付結轉和節余

11.85

11.85

 

      尋常公眾預決算財政支出撥付

14.00

 

 

 

 

ඣ      地方政府性股票基金預算表財政預算補貼款

 

 

 

 

 

總共

678.57

合計

678.57

678.57

 

 


2016當年度基本通用估算財政廳撥付付出部門預算表

的單位:百萬元

工程項目

一半公開預算國庫捐款結余預算數

實用功能的分類

學科編號

管理費用稱謂

總計

關鍵經費支出

活動花費

201

 

 

一般來說公眾的服務開支

139.55

139.55

 

201

03

 

部門辦公裝修廳(室)及相關內容裝置事物

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政事務工作

88.68

88.68

 

201

03

02

  平常人事部門工作管理事宜

17.40

 

17.40

201

03

50

  事業單位作業

50.87

50.87

 

201

99

 

其它般通用安全服務結余

460.93

 

460.93

201

99

99

  某些一樣服務培訓性服務培訓經費支出

460.93

 

460.93

208

 

 

社會上有保障和出去上班收支

18.73

18.73

 

208

05

 

財政衛生事業企業單位離離休

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口的管理的人事部門工作單位離退居二線

0.30

0.30

 

208

05

05

  工商登記人事標準根本頤養天年保費網上繳費支出費用

13.08

13.08

 

208

05

06

  院校教育事業院校角色年金網上繳費性支出

5.35

5.35

 

210

 

 

醫療保健衛生情況與記劃生二胎收支

7.22

7.22

 

210

05

 

治療保險

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政性公司的醫療設備

3.94

3.94

 

210

05

02

  創業公司醫療管理

3.28

3.28

 

221

 

 

自建房有效保障了其他支出

22.89

22.89

 

221

02

 

房屋改善性支出

22.89

22.89

 

221

02

01

  公寓房個人住房公積金

11.25

11.25

 

221

02

03

  買房子補貼款

11.64

11.64

 

合計數

666.72

188.39

478.33


 

2016年終普通服務性費用預算財政廳捐款大體總支出預算表

  企事業單位:百萬元

樓盤

應該服務性工程預算財政部門捐款

通常性支出結算的時候數

成本定義

學科商品代碼

項目命名

加總

者專項資金

公供資金

301

 

工薪發福利經費支出

149.36

149.36

 

301

01

  常規月工資

21.90

21.90

 

301

02

  津貼費救濟款

38.25

38.25

 

301

03

  年獎

23.81

23.81

 

301

04

  其它市場經濟切實保障手機繳費

9.50

9.50

 

301

06

  工作餐政府補貼費

 

 

 

301

07

  績效評價年薪

27.96

27.96

 

301

08

行政方創業方大多醫養保險金繳納

13.08

13.08

 

301

09

工作年金付費

5.35

5.35

 

301

99

  另一個工薪好處經費支出

9.51

9.51

 

302

 

商品價格和服務花費

15.08

 

15.08

302

01

  會議室費

3.27

 

3.27

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  業主工作費

 

 

 

302

11

  出差費

0.17

 

0.17

302

12

  因公出國旅游(境)學費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  公務接受接受費

 

 

 

302

18

  專門用物料費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  用鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

0.22

 

0.22

302

27

  委派業務流程費

 

 

 

302

28

  總工會專項經費

1.43

 

1.43

302

29

  獎勵費

6.73

 

6.73

302

31

  國家公務出行用車使用保養費

 

 

 

302

39

  許多交通配套預算

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及擴展價格

 

 

 

302

99

  另一商品銷售和的服務經費支出

0.01

 

0.01

303

 

對我和人的補貼政策

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補貼金

 

 

 

303

07

  醫學費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

11

  住宅北京公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補貼政策

 

 

 

303

13

  全款買房補帖

11.64

11.64

 

303

99

  其他的對人個和普通家庭的補貼金性支出

0.27

0.27

 

310

 

其他投資性開支

0.50

 

0.50

310

02

  接待室機 租賃費

0.50

 

0.50

310

03

  專用箱設配新購

 

 

 

310

07

  信息內容數據網絡及APP新購更新時間

 

 

 

310

13

  公務接待買車采購

 

 

 

310

19

  許多交通費APP購買

 

 

 

310

99

  各種資本性總支出

 

 

 

總計

188.39

172.81

15.58

 


🔯2016年度目標似的通用結算的時候財政預算審批“三公”專項資金及政府部門運作專項資金費用支出 結算的時候表

的單位:十萬

基本上公眾工程預算財政支出付款“三公”勞務費

行政單位正常運行

經費支出結算的時候數

預估合計

因公出國留學

(境)費

因公使用車添置及啟動費

因公到訪費

小計

公務活動出行

租賃費費

公務接待公務車

運營費

決算數

預算數

概算數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016每年人民政府性貨幣基金費用財政廳付款撥出部門預算表

廠家:萬塊

該項目

相關部門性母基金估算財政預算審批撥出竣工決算數

系統劃分

課目識別碼

課程英文名稱

總計

首要花費

的項目費用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、就廣州市松江區公民地方政府外事辦公區室2016一年度收錄花費基本狀況解釋

成都市松江區人們政府部門外事辦工室2016𒐪年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、針對杭州市松江區老百姓政府機構外事辦公裝修室2016年終收錄結算的時候原因描述

天津市松江區我們政府部門外事辦公區室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、關與南京市松江區公民政府性外事檔案室室2016每年收支部門預算情況發生說

昆明市松江區公民地方政府外事辦公樓室2016ꦦ年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、對于南京市松江區人們相關部門外事商務辦事處2016年末財政局付款年收入撥出環境承載力事情描述

東莞市松江區人民群眾鎮政府外事辦公室2016𝔉年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、關羽杭州市松江區群眾地方政府外事接待室室2016一年度普通公共性成本預算財政性審批費用預算情形介紹

(一)通常共同工程預算國庫捐款費用支出 整體來說前提。

重慶市松江區公民縣政府外事辦工室2016🐠年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)普通公用民政預算民政撥付收支竣工決算組成現狀。

鄭州市松江區人們人民武裝部外事辦公樓室2016🐈年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)普遍公開成本預算民政撥付收入支出部門預算實際上的情況。

昆明市松江區人民群眾政府工作室外事工作室2016💫年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1ꦛ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2ꦚ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3𝔍、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4☂、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5💙、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7💜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8𝓡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9🔥、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10🍷、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11ꦿ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12ꦺ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、有關成都市松江區群眾政府機構外事辦公室2016本年度核心公共服務民政預算民政付款核心收入支出部門預算情況說明書

濟南市松江區市民政府辦公區室外事辦公區室2016🐼年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1💎、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🐓、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3💟、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政廳審批經費支出部門預算總體目標的情況這說明。

沈陽市松江區大家相關部門外事企業室2016ಌ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”金費國庫捐款教育支出部門預算具體化事情就說明。

2016ꦅ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

ꦺ國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、相關濟南市松江區大家地方政府外事辦公室2016年末縣政府性理財產品預算表財政資金撥付費用支出 結算的時候癥狀闡明

沈陽市松江區百姓縣政府外事會議室室2016年末無政府機關性股票基金概算財務捐款費用。

九、國家資產管理銷售經營概算不需要審批情況報告表明

濟南市松江區國民國家外事企業辦事處2016年中無國有控股資產生產項目預算財務付款總支出。

十、任何決定性細節的環境講解

(一)工商登記程序運行經費預算支出費用時候。

2016ღ年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府性回收收入支出問題。

2016ꦡ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016ﷺ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有控股財產占存情形。

直到2016年12月31日,北京市松江區人艮市政府外事辦公室無避免。無標準社會價值50萬是以上內容通用性儀器及企事業單位價格100萬以上內容專用的機 。

(四)工程預算工作績效考核系統時候。

ﷺ上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

績效考核口碑最后企業個人信息表

項目稱呼

 

項目預算大額

XXX萬塊

品價得分率

 

如何評價依據

 

最主要工作績效

 

發生一些問題

 

調整提案

 

整改意見癥狀

 

 


第四部分   名詞解釋

 

沈陽市松江區人民群眾政府部門外事工作室首次竣工決算公開透明無特色專業化形容詞需的另外回答。

 

 

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