上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、具體職責范圍
二、公司設有
三、決算織造這說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、重要性情形說明書
13、產品績效考核時候表
濟南市松江區市民鎮政府外事辦公室部位具體崗位職責
𝔉昆明市松江區百姓市民眾鎮各級政府性外事企業室是總監我區外事任務的區市民眾鎮各級政府性組合成職能部們,一并也是一共松江區委十分外事外宣任務控制者班組的任務公司。其常見部們職責是:(一)全面落實強制進行相關的英文外事任務的方針新相關政策措施、新相關政策措施和法律規程、法律規范標準、條例,并構建本區其實,團休設置推行相關的英文場所性法律規范標準、條例和新相關政策措施。(二)責任人來松點擊的核心外賓的歡迎任務、責任人在世界各國駐華外交關系相關人士來松開展的業務國家公務運動的設置任務;責任人統等設置區控制者報考非貿易外事運動。(三)責任人本區與國內外和諧的城市或省份結交運動的團休設置、控制、輔導及終合性任務;責任人與國內外場所市民眾鎮各級政府性開展的業務和諧交流信息與企業合作;輔導本區外事歡迎、多多針對謊稱謊稱交關系往及外事瞻仰點建沒任務。(四)責任人本區相關人士因公回國留學旅游和赴佛山、澳門專門人事相關部門性區的歸口控制任務;按照相關的英文規程,審批流程或質量核審相關的英文職能部們勞務派遣的回國留學旅游及赴佛山、澳門專門人事相關部門性區團組和相關人士任務;責任人維護因公回國留學旅游相關人士的有效護照和申辦簽證申辦及因公相關人士赴佛山、澳門專門人事相關部門性區的進入證的簽署及簽注;責任人維護區控制者出訪報批等注意方式方法;責任人本區多多針對謊稱謊稱誠邀控制任務。(五)輔導底層外事任務公司的的業務任務;責任人外事黨員干部國際嚴峻形勢、多多針對謊稱謊稱新相關政策措施、外事組織運轉組織紀律性性等菅理方面的教育學校與教學任務;開展、查外事組織運轉組織紀律性性的強制進行實際情況,配合區相關的英文職能部們操作違規外事組織運轉組織紀律性性、加重妨礙國家效益和公眾形象的重要犯罪案件。(六)控制、輔導松江區百姓多多針對謊稱謊稱和諧農學會等世界團休任務。(七)責任人一共松江區委外事、外宣任務控制者班組外事企業室的日常的任務。(八)籌備區市民眾鎮各級政府性交辦的另一方式方法。
深圳市松江區百姓鎮政府外事辦公樓室學校設有
🐲上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
順序號 | 政府部門明稱 | 備注欄 |
1 | 天津市松江區各族人民鎮政府外事商務公司 |
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2 | 沈陽市松江區國際討論會中心的 |
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名稱釋疑
🌳(一)核心付出估算表:是地市級估算表政府部門經理政府部門及歸屬估算表部門為保護其學校沒問題日常性運轉、成功日常性運行作業而定編的第四季度核心付出計劃表,涉及到人群資金投入和共用資金投入幾部分。
꧙(二)好項目教育其他結余工程費用表:是地市級工程費用表掌管機構及所在工程費用表公司為完整以政府部門操作主線任務、企業提升的指標或以政府提升競爭戰略、特殊的指標,在基礎教育其他結余外面編制程序的財政年度教育其他結余準備。
🏅(三)“三公”資金投入:是與地市里財政局部門管理有資金投入領撥的關系的部門管理極其屬下成本估算標準在使用地市里財政局部門管理撥付讓的因公出境(境)費、因公車的折舊費及正常運作費、因公接受費。在這當中:因公出境(境)費關鍵讓政府機關及屬下成本估算標準考生的國際聯盟上合作的溝通交流學習、根本性大型項目商洽、外國學習學習等的國際聯盟上旅費、外國成市間鐵路客運補貼、居住費、食堂菜費、學習費、公雜費等其他收入教育支出;因公接受費關鍵讓我國性專門研討會、政府根本性稅收政策視察調研、專項督查定期檢查及其外事團組接受溝通交流學習等程序執行因公或開始渠道所需要要居住費、鐵路客運補貼、食堂菜費等其他收入教育支出;因公車的折舊費及正常運作費關鍵讓建制內因公車的壞掉的升級,及其廣泛用于讓市中心因公經常出差、因公zip文件調換、日常任務工作中開始等所需要要因公車的然料費、檢修費、在街上過路的墊資費、保險行業費等其他收入教育支出。
ꦺ(四)機關企業計量單位工作企業發展費:指行政工作企業計量單位和對比公務活動員法工作的企業發展企業計量單位的使用尋常公共成本預算財政資金撥付科學安排的根本付出中的此外生活中公共企業發展費付出。
2018年北京市市松江區民眾政府機構外事會議室室部門乃至每一位員工概預算預算編制講解
2018☂年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🧸、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:🌠公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3🍸、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4🉐、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5꧂、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9ꦗ、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年單位部門資金開支決算總表 |
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| 制定崗位:深圳市松江區各族人民中央政府外事辦公室 | 企業單位:元 |
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| 當年度薪資收入 | 年初總支出 |
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| 項目流程 | 費用數 | 該項目 | 項目預算數 |
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| 一、財政支出審批利潤 | 8,348,790.02 | 一、 | 應該共同提供服務花費 | 7,832,004.50 |
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| 1. 通常情況下共公費用成本 | 8,348,790.02 | 二、 | 當今社會保駕護航和就業機會開支 | 206,838.21 |
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| 2. 鎮政府性貨幣基金 |
| 三、 | 醫療管理食品衛生與打算生孕其他支出 | 78,532.23 |
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| 二、事業發展收入來源 |
| 四、 | 房間保險付出 | 231,415.08 |
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| 三、事業發展部門生意收益 |
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| 四、另外的凈收入 |
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| 營收總結 | 8,348,790.02 | 開支總額 | 8,348,790.02 |
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| 2018年職能部門納入成本預算總表 |
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| 建制團隊:廣州市松江區各族市政府部外事工作室 |
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| 的單位:元 |
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| 項目流程 | 營收估算 |
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| 作用幾大類項目編號 | 作用分類別會計科目稱呼 | 總計 | 財政部門付款收入水平 | 事業上的純收入 | 企業機關單位 | 另一薪水 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營者營收 |
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| 201 |
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| 一樣 公眾服務質量支出費用 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府辦公室廳(室)及相應的系統事務處理 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理程序運行 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本行政公共事務管理方法公共事務 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企事業進行 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 當今社會養老措施和畢業生就業總支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關事業上的企公務員離養老金 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政事務機關單位離退休工資 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企機關事業單位事業心企機關事業單位一般養老金服務保險服務納費結余 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關事業性組織事業性組織職業化年金繳納支出費用 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療保健健康與預計孕育撥出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理人事機關單位治療 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務院校醫療保障 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上的基層單位醫疔 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅房得到保障結余 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房機構改革花費 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全民購房補帖 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年科室費用預算表總表 |
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| 織造部分:天津市松江區群眾地方政府外事接待室室 | 院校:元 |
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| 項目 | 費用支出 預決算 |
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| 功能鍵進行分類會計分類打碼 | 特點等級分類題目英文名稱 | 自動求和 | 最基本費用支出 | 產品其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 正常公開服務總支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府性辦公場所廳(室)及有關醫院事情 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門電腦運行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 平常行政部門菅理行政監察 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 參公運動 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社交保障措施和找工作撥出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業行業行業離辭職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政處公司的離退休工資 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 方事業心方基本的養老院保險服務網上繳費結余 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門事業發展企業事業年金繳納費用性支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫治食品衛生與工作計劃生孩費用支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關視野政府部門醫疔 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門院校醫疔 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業心工作單位醫療器械 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 個人住房保證收入支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅改革方案撥出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補助費 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年部分財政性補貼款出入概預算總表 |
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| 編織部門:北京市市松江區民眾市政府外事辦公室 |
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| 機構:元 |
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| 財政支出補貼款效益 | 財政資金付款費用支出 |
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| 的項目 | 財政預算數 | 頂目 | 累計 | 平常共公估算 | 相關部門性私募基金工程預算 |
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| 一、基本共公概算資本 | 1,662,411.03 | 一、 | 平常共公貼心服務結余 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
|
| 二、政府性性私募基金 |
| 二、 | 社會性后勤保障和工作教育支出 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 整形清潔衛生與記劃二孩支出費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 公寓房服務保障付出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 納入共計 | 1,662,411.03 | 撥出總共 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年監管部門基本公共性費用估算付出技能總類費用估算表 |
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| 織造行政部門:沈陽市松江區國民政府性外事辦公室 | 部門:元 |
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| 投資項目 | 基本公用設施費用預算其他支出 |
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| 系統幾大類課目打碼 | 功效分類別幾個會計科目各稱 | 預估合計 | 基本上撥出 | 該項目開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 大部分公益性服務于撥出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 當地政府辦公樓廳(室)及相應的組織工作 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務行駛 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 平常政府部門安全管理事物 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 自己事業進行 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會化維護和學生就業收入支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性事業性標準離辭職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的行政事務基層單位離養老 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關企業機關單位企業機關單位差不多養老院保障交款撥出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 公司的事業公司的公司的網絡職業年金手機繳費結余 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 整形環保與規劃發育花費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務自己事業計量單位診療 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門機構診療 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 參公機構醫療器械 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房屋得到保障費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房體制改革撥出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公房個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補帖 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年部們政府辦公室性理財產品預決算收支功用劃分預決算表 |
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| 織造部:南京市松江區人艮市政府外事辦公室 | 政府部門:元 |
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| 內容 | 國家性債卷估算經費支出 |
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| 功能鍵歸類會計分類識別碼 | 用途類型管理費用分類 | 自動求和 | 首要開支 | 該項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機構似的公用設施工程成本預算撥付大體經費支出城市發展分級工程成本預算表 |
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| 事業編科室:滬市松江區各族人民當地政府外事辦公樓室 | 企事業單位:元 |
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| 該項目 | 普通通用概預算核心撥出 |
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| 作用的分類課程編號規則 | 職能等級分類會計分類名稱大全 | 總金額 | 人專項資金 | 公供資金投入 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 公資褔利支出費用 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 常規公資 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補帖 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎勵 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 膳食補助款費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 績效評價工資收入 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 部門事業性方總體社區養老安全付款 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業技能年金付費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 新職業根本醫療保障安全納費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 相關社會中擔保繳納費用 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 租賃房公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 相關年終獎金公益福利教育支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品是和貼心服務開支 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 辦工費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 出差補貼 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公回國(境)保險費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 處理(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 會議平板費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 技能培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公商務接待費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 商會勞務費 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 福利微信費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 別的商品和安全服務其他支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對私人和家長的補助費 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勵金金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另一個對本人和家居的補貼費用支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資源性經費支出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公專用設備購置費 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年部門管理“三公”專項經費支出和行政單位運營專項經費支出決算表 |
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| 預算編制單位:重慶市松江區公民相關部門外事辦公場所室 |
| 工作單位:70萬 |
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| 2018年“三公”費用費用預算數 | 2018年行政機關啟動專項資金決算數 |
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| 總金額 | 因公出國工作(境)費 | 因公歡迎費 | 公務活動租車購進及正常運作費 |
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| 小計 | 購進費 | 作業費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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對應癥狀詳細說明
一、“三公”預備費概算
ಌ上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區人數因公出國留學和赴臺灣、澳門格外人事部門區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(🤡三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
🐭重點安排好:(一)服務對外直接投資象征著團來松練習考查。廣泛用于服務其它發展中國家來松考查所進行的飯食費、入住費、交通管理費等花費。
ඣ(二)繼承外廠家掌握實地考察學習。使用于招待外縣區、親兄弟縣市來松實地考察學習所會發生的餐費費、留宿費、路網費、場租費等支出費用。
𝓀(三)承辦方工作領域擴大會議、為履行國家公務或開設工作領域項目所要開支的活動汽車租用費、居住費、餐費等開支。
二、單位進行資金預算表
𓆏機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、政府性采購流程情況下
2018𒊎年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
🍰2018年末本個部門針對中小制造業企業制造業企業預先存留中央政府進貨項目流程預算稅額1.6百萬元,指向小微各個企業需留區政府的采購樓盤預算表額度0.9W。
成本預算績效考評情況發生
2018💟年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財政資金其他支出內容考核方向稅務申報表 | |||||||
| 產品源代碼:180070070001 | 2018 |
| 審核進度:行財科:概算美容科申批(二上) | ||||
| 公司:007007杭州市松江區人艮當地政府外事辦公區室 | |||||||
| 頂目名稱: | 出國工作(境)經費預算 | 投資項目品類: | 三天兩頭性創業項目 | ||||
| 進行時間: | 2019-01-01 | 結束后時間日期: | 2019-12-31 | ||||
| 關系的電話: | 37735272 | 業務那時財政預算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 雙姓建設項目本年概算額(元) | 6,000,000.00 | 相同創業項目去年項目預算程序執行數(元) | 5060126.04 | ||||
| 項目慨況: | 𒉰為加劇松江區的對內品牌宣傳和座談會,搞好團結松江區地點社會經濟社會經濟發展,公司設立因此目。的項目服務使用范圍為松江區各不委辦局。 | ||||||
| 項目申報重要依據: | ဣ中辦發(2013)16號文,《中國致公黨國家商務辦廳 吉林省人民政府企業省政府辦公廳轉發分享〈外交史部 中外辦 國家集體部 財務部對於進一點正確省部級以下的各國運行成員因公飛行出國旅游的意見表〉的通知怎么寫》;財行(2013)516號文,《財務部 外交活動部至于國務院〈飛行出境預備費監管心思〉的通告》 | ||||||
| 好項目建立的一定要性: | 落實外事辦崗位職責,為全國直報的因公出國留學團組或參團成員做區級核準和省級核準。 | ||||||
| 能保證內容使用的監督機制、錯施: | 🦄《中國國民黨松江區委商務檔案室 松江區人們政府性會議室室推送區外事辦〈松江區更多增加因公回國(境)菅理工學作的指導征求意見征求意見〉的通知格式》;《國共松江區委會議室室 松江區群眾部門外事辦公區室轉發分享區外事辦〈松江區關羽進一點增加因公出國旅游(境)的管理工學院作的意見建議〉的溫馨提示》 | ||||||
| 工作頒布年度計劃: | 🙈2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018檢審批經由的團組,但于2019年出訪,金費仍從2018年金費中經費支出。 | ||||||
| 產品總目的: | 導致松江區因公出境境工作的規范性化 | ||||||
| 全年績效考評學習目標: | 要嚴格加強監督因公出訪團組,出訪目標,出訪科研成果 | ||||||
| 須得表明的同一故障: | 無 | ||||||
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| 指標值 | |||||||
| 的主要用途分類別: | 因公出國留學(境)費用 | 成本收入區分: | 區財政支出 | ||||
| 分解掉計劃 | 指標值信息內容 | 招生指標目的值 | 記算數據 | ||||
| 進入和管理制度總體目標 | 財務出納工作規范控制日益完善性 | 建立完善 | 日趨完善 | ||||
| 財務部系統執行命令很好性 | 效果 | 很好的 | |||||
| 項目管理系統措施完善性 | 建立和完善 | 建立健全 | |||||
| 工作管控制度管理執行工作能夠性 | 有效的 | 行之有效 | |||||
| 估算下達率 | 100% | 100% | |||||
| 專款專用工具率 | 100% | 100% | |||||
| 本金到賬迅速率 | 隨時 | 及時的 | |||||
| 出現個人目標 | 出境一次學費操作率 | 100% | 100% | ||||
| 出境統計人數調控率 | 100% | 100% | |||||
| 預計實現率 | 100% | 100% | |||||
| 作用目標值 | 出訪行業報告動態展示 | 順利完成 | 成功完成 | ||||
| 團組工作完整率 | 完整 | 完成任務 | |||||
| 外事遵守紀律承若書 | 建定 | 建定 | |||||
| 影晌力關鍵 | 長久管理制度制管理制度日益完善性 | 健全完善 | 建立和完善 | ||||
| 項目申報原則完全性 | 有效 | 徹底 | |||||
| 方案掌握度 | 100% | 100% | |||||
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| 審核中事項 | |||||||
| 完美性 | 準許性 | 效績受眾 | 績效考評完成指標 | ||||
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| 綜合性核查意見和建議 | ꦓ"1、申辦數據這方面:工程工程頂目簡介邊未描敘工程工程頂目方面和團隊架構設計;工程工程頂目舉辦的一定性還需進一步推動一個腳印提供;工程工程頂目制定一個進展表不全財務會計部門操作任務進展表,且操作任務進展表未涉及大概的操作任務方面、的時間進展、占比請求、的質量請求;后勤保駕護航受眾制定一個的大概工作機制機制不全面的,未列明財務會計部門工作機制機制;不足后勤保駕護航具體措施2、效績對方值方位:產品總對方值概述比較簡單,對方值未微信提現產品的區域、對方、生產、作用;年終效績對方值未不同年終辦公讓設為產品年終效績對方值。3、績效考核統計指標個方面:產出維護任務允許設備“資產不力要及時率”;轉化率目標中未找到質目標、成本費用目標、法定期限目標;功效目標還需補給;危害力未找到人事人事檔案管理工作、問題化推行、最好的收獲共享軟件、問題公布等方面的目標;立項申請基本原則有效性為支出目標;了解基本原則填寫表格不好確。" | ||||||
| 核驗效果 | B | 初審人 | 沈錫宇 |