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上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算公開
信息來源: 正式發布時間間隔:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區漁業技術水平

品牌宣傳站

2019本年度崗位部門預算

 

 

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區區漁業技木品牌推廣站概況

一、主耍功能

二、組織 設計

第二部分 上海市松江區區魚業技巧宣傳站2019年度部門決算表

一、工資收入經費支出預算總表

二、薪資部門預算表

三、開支預算表

四、民政補貼款收入水平收入支出結算的時候總表

五、普通公開財務預算財務付款教育支出部門預算表

六、基本上公益性工程預算財政部門補貼款基本上經費支出部門預算表

七、基本上公用設施概預算財政預算撥付“三公”勞務費及部門進行勞務費性支出部門預算表

八、當地政府性債券預算表財政預算審批付出預算表

九、資金過負債的情況報告表

第三部分 上海市松江區區漁業技術工藝網絡推廣站2019年度部門決算情況說明

第四步局部 名稱描述

 


第一部分    上海市松江區區海產方法網絡推廣站概況

 

一、通常職能部門

💯    武漢市松江區魚業能力宣傳宣傳站歸是屬于松江區農林業專委會會,是集魚業能力課程培訓、科技有限公司可靠性試驗宣傳宣傳、家庭養殖戶的生產命令、海產養殖戶學習環境檢測、魚業家庭養殖戶安會、海產養殖戶空氣污染認定等崗位工作職責為一體式的標準化性企業發展院校。

    首要工作職責其中包括:

𝐆    1.推進海產養植方法水平工藝學習培訓,基本建設海產方法水平工藝營銷推廣隊中,免費指導海產養植制作方法水平工藝。

ဣ    2、深入推進海產品業新款種、新高技術的獲批和開發設計等海產品業合理做實驗的時候,推行海產品業科技有限公司新成果展。

💃    3、監測站海產品養殖場水產養殖自然環境,推進水產養殖破壞特大事故偵查監定。

  4、推廣標準化水產養殖技術,保障水產品質量安全。

二、學校設計

🌳按照其給出主要職責, 沈陽市松江區海產技術線下推廣站只設辦公樓室,其他人群分離在浦南泖田和浦北海產良種苗場來海產技術工做。


第二部分  上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算表

2019每年效益費用支出 結算的時候總表

部門:上萬元

收益

總支出

項目流程

結算的時候數

內容

結算的時候數

一、大部分公共服務工程預算國庫付款盈利

626.19

一、似的公共信息保障教育支出

 

二、地方政府性債卷工程預算財政性審批個人收入

 

二、外交政策收入支出

 

三、上級領導補助費純收入

 

三、國防教育撥出

 

四、行業效益

 

四、公開防護付出

 

五、企業經營使收入

 

五、育兒教育付出

 

六、附加方上交國家薪資收入

 

六、科學合理技術應用總支出

 

七、某個收益

 

七、文化知識旅遊田徑與影視文化付出

 

 

 

八、市場經濟的保障和就業問題總支出

61.68

 

 

九、衛生監督穩定支出費用

22.42

 

 

十、節能公司環境結余

 

 

 

五一、城市小區結余

 

 

 

12、農業水支出費用

510.14

 

 

十五、交通配套裝運性支出

 

 

 

十四、資源量探礦資訊等付出

 

 

 

十六、工商業服務于業等經費支出

 

 

 

16、風險管控性支出

 

 

 

十六、支助其余國家開支

 

 

 

18、清新物資氣象預報等收入支出

 

 

 

第十九、公房得到保障費用

22.72

 

 

2、糧油加工工程設備與物資的儲備量費用支出

 

 

 

二十一國慶、傷害防控及應激管控支出費用

 

 

 

二第十二、其他教育支出

 

上年利潤加總

626.19

年初其他支出加總

616.96

用工作債券化解開支差額

 

盈余分銷

 

年終結轉和節余

 

年初結轉和余額

9.23

總共

626.19

合計

626.19


2019本年使收入結算的時候表

廠家:多萬元

創業項目

本年度利潤自動求和

財政部門撥付使收入

上級部門補貼金收入水平

事業年收入

經營管理純收入

附屬部門上交國家年收入

其它效益

功能分類
科目編碼

會計分類各稱

合計數

626.19

626.19

 

 

 

 

 

208

 

 

社會發展的保障和就業創業費用

61.68 

61.68 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業上方離退休年齡

61.68 

61.68 

 

 

 

 

 

208

05

02

教育事業企事業編制離提前退休

1.46

1.46

 

 

 

 

 

208

05

05

機關工作機關單位工作機關單位差不多社區社保養老服務付費花費

41.34

41.34

 

 

 

 

 

208

05

06

機構事業有成計量單位角色年金納費收入支出

18.88

18.88

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生間與工作方案生肓花費

22.42

22.42

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業機構醫治

22.42

22.42

 

 

 

 

 

210

11

02

創業機構醫療設備

22.42

22.42

 

 

 

 

 

213

 

 

農業水經費支出

519.37

519.37

 

 

 

 

 

213

01

 

農林

519.37

519.37

 

 

 

 

 

213

01 

04 

企業發展進行

424.37

424.37

 

 

 

 

 

213

01

09

農企業產品品質的安全

95

95

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋服務保障花費

22.72

22.72

 

 

 

 

 

221

02 

 

住宅改革的實質付出

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 

221

02

01 

商品房個人住房公積金

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 

 


2019月度收支預算表

企業單位:萬的大寫

品牌

年初性支出總計

一般費用支出

樓盤其他支出

上交國家上家經費支出

營運開支

對附屬醫院政府部門補貼費支出費用

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名號

合計數

616.96

521.96

95 

 

 

 

208

 

 

社交保駕護航和學生就業總支出

61.68 

61.68 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟企事業企業離退休年齡

61.68 

61.68 

 

 

 

 

208

05

02

人事公司離退休工資

1.46

1.46

 

 

 

 

208

05

05

機構行業標準首要醫療商業險商業險交款教育支出

41.34

41.34

 

 

 

 

208

05

06

工商登記企業發展廠家職業技能年金繳納費用收入支出

18.88

18.88

 

 

 

 

210

 

 

醫用食品衛生與打算二孩性支出

22.42

22.42

 

 

 

 

210

11

 

行政處參公企機關單位醫院

22.42

22.42

 

 

 

 

210

11

02

教育事業機構醫學

22.42

22.42

 

 

 

 

213

 

 

農業水總支出

510.14

415.14

 

 

 

 

213

01

 

林果業

510.14

415.14

 

 

 

 

213

01 

04 

企事業操作

415.14

415.14

 

 

 

 

213

01

09

農新產品服務產品質量的

95

 

95

 

 

 

221

 

 

租賃房基本保障結余

22.72

22.72

 

 

 

 

221

02 

 

商品房深化改革結余

22.72 

22.72 

 

 

 

 

221

02

01 

住宅社保公積金

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 


2019半年度財政廳撥付工資收入總支出竣工決算總表

公司:萬

納入

支出費用

品牌

部門預算數

好項目

合計數

般共公工程預算不需要付款

國家性貨幣基金預決算財政支出審批

一、普遍通用估算財政支出撥付

626.19 

一、尋常服務的性服務的花費

 

 

 

二、政府部性股權基金決算財政局補貼款

 

二、外交活動費用

 

 

 

 

 

三、國防安全付出

 

 

 

 

 

四、公用安會其他支出

 

 

 

 

 

五、教學支出費用

 

 

 

 

 

六、科學的技術的技術費用支出

 

 

 

 

 

七、學歷景區軍事體育與影視文化撥出

 

 

 

 

 

八、社會上后勤保障和自主創業收入支出

61.68

61.68

 

 

 

九、環保的健康花費

22.42

22.42

 

 

 

十、節能壞保壞保經費支出

 

 

 

 

 

11、城鄉一體化居委開支

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水總支出

510.14

510.14

 

 

 

13、流量輸送收入支出

 

 

 

 

 

十四、材料勘測信心等收支

 

 

 

 

 

十六、商家服務項目業等收支

 

 

 

 

 

第十六、金融科技開支

 

 

 

 

 

十二、救助各種東南部收入支出

 

 

 

 

 

18、很自然土地資源氣候等總支出

 

 

 

 

 

第十九、個人住房擔保費用

22.72

22.72

 

 

 

20、糧油食品防汛物資儲備量結余

 

 

 

 

 

二十一月、自然災害治理及作為應急的的管理性支出

 

 

 

 

 

二12、另一個撥出

 

 

 

本年度工資收入合計數

 

當年度其他支出總計

616.96

616.96

 

年末財務審批結轉和盈余

 

半年度財務補貼款結轉和節余

9.23

9.23

 

      常見公眾費用財政資金補貼款

 

 

 

 

 

      政府性性資金成本預算財政廳捐款

 

 

 

 

 

總結

626.19 

共計

 626.19

626.19

 

 


2019年通常情況公共服務估算財政結余撥付結余部門預算表

方:百萬元

投資項目

自動求和

基本性花費

工作付出

的功能分為

項目數字

課目明稱

208

 

 

社會各界切實保障和就業問題總支出

61.68 

61.68 

 

208

05

 

人事部門事業計量單位離退職

61.68 

61.68 

 

208

05

02

創業的單位離提前退休

1.46

1.46

 

208

05

05

工商登記事業發展的單位關鍵社會社保養老金交費花費

41.34

41.34

 

208

05

06

機構事業上的機關單位專業年金繳納結余

18.88

18.88

 

210

 

 

醫院清潔與方案生孩子費用支出

22.42

22.42

 

210

11

 

行政訴訟企事業計量單位治療

22.42

22.42

 

210

11

02

衛生事業機關單位醫療機構

22.42

22.42

 

213

 

 

農業和林業水性支出

510.14

415.14

 

213

01

 

種植業

510.14

415.14

 

213

01 

04 

事業上的進行

415.14

415.14

 

213

01

09

農成品水平穩定

95

 

95

221

 

 

公房切實保障花費

22.72

22.72

 

221

02 

 

住宅收入分配改革經費支出

22.72 

22.72 

 

221

02

01 

商品房北京公積金

22.72 

22.72 

 

自動求和

616.96

521.96

95

 


2019年中應該公益性估算民政補貼款基礎花費部門預算表

  廠家:萬元左右

業務

總計

員工專項資金

公共專項資金

經濟增長等級分類

幾個會計科目標識號

課程和科目稱呼

301

 

薪水公益福利經費支出

498.45

498.45

 

301

01

  大致公司

82.7

82.7

 

301

02

  津貼費補貼標準

14.89

14.89

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  飯食補貼申請書費

17.17

17.17

 

301

07

  績效考評公資

230.19

230.19

 

301

08

行政機關工作基層單位核心醫療人身險人身險費

41.34

41.34

 

301

09

職位年金激費

18.88

18.88

 

301

10

機關人員常規診療安全繳納

22.42

22.42

 

301

11

公務活動員醫療保障補貼交款

 

 

 

301

12

其余社會性切實保障交款

6.87

6.87

 

301

13

公寓房個人公積金

22.72

22.72

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  別公資福利待遇花費

41.27

41.27

 

302

 

商品是和提供服務總支出

21.44

 

21.44

302

01

  接待室費

2.05

 

2.05

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手扣費費

 

 

 

302

05

  有水費

0.05

 

0.05

302

06

  電費繳費

0.90

 

0.90

302

07

  輕工費

0.1

 

0.1

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務安全保管費

 

 

 

302

11

  交通費

2.98

 

2.98

302

12

  因公出境(境)的費用

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

0.09

 

0.09

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  商務會議費

0.11

 

0.11

302

16

  培訓學習費

0.02

 

0.02

302

17

  公務活動客服費

 

 

 

302

18

  專用型裝修成本費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專門染料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托人渠道費

0

 

0

302

28

  企業工會費用

5.35

 

5.35

302

29

  優惠費

6.72

 

6.72

302

31

  國家公務專用車行駛定期檢查費

2.17

 

2.17

302

39

  某個路網材料費

 

 

 

302

40

  稅金及附帶保險費用

 

 

 

302

99

  同一餐品和保障其他支出

0.9

 

0.9

303

 

對人和婚姻的補助款

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補貼費

 

 

 

303

07

  醫療衛生費津貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

10

自身林果業研發津貼

 

 

 

303

99

  的一個人和家廷的津貼付出

 

 

 

310

 

基金性收支

2.07

 

2.07

310

02

  會議室環保設備折舊費

2.07

 

2.07

310

03

  專業裝備購進

 

 

 

310

07

  信息查詢網絡數據及手機軟件置辦升級更新

 

 

 

310

13

  因公使用車新購

 

 

 

310

19

  另外鐵路交通方式購買

 

 

 

310

22

  無型債務添置

 

 

 

310

99

  同一資金性經費支出

 

 

 

累計

 

 

 

 


2019月度一般的服務性費用財政預算補貼款“三公”勞務費及政府機關進行勞務費性支出結算的時候表

政府部門:十萬

一般來說公開費用預算不需要撥付“三公”資金

企事業單位正常運作

專項經費部門預算數

加總

因公出國留學

(境)費

公務接待專用車采購及啟動費

因公接代費

小計

國家公務使用車

折舊費費

因公出行用車

自動運行費

費用數

結算的時候數

預決算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

決算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

 

3.5

2.5

 

 

 

 

 

 

2.5

2.17

1

0

 


2019當年度政府部性基金投資概預算不需要捐款教育支出結算的時候表

計量單位:萬余元

工程

自動求和

主要教育支出

工程結余

工作區分

學科編號規則

課程名字

229

 

 

某些費用

 

 

 

229

08

 

彩票網站上市銷售人員機購業務部費具體安排的費用支出

 

 

 

229

08

04

福利福利中國福彩消售貸款機構的銷售費撥出

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區水產技術推廣站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度資產投資負債率事情表

票額計量單位:余萬元

 

總量

作用

期初數

月底數

期初數

月底數

一、房產預估合計

——

——

75.59 

 75.84

   (一)還是流動性房產

——

——

51.66 

55.32

   (二)比較固定凈資產

——

——

 67.98

 66.93

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

44.06

 44.06

🐷                          一般的公務活動車輛

 

 

 

 

♚                          辦案值勤專用車

 

 

 

 

💝                          持種技術性技術性小二租車

 

 

 

 

🌟                          許多公務車

 1

 1

44.06

 44.06

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 22

 22

12.99

 11.79

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

✱               4.其它的不變資源

——

——

10.93

 11.08

😼        減:總共使用計提折舊及減值籌備

——

——

 

 46.41

   (三)長時成本

——

——

 

 

   (四)在建設網建筑工程

——

——

 

 

   (五)隱形債務

——

——

 

 

ꦡ        減:累記攤銷

——

——

 

 

   (六)任何資金

——

——

 

 

二、債務預估合計

——

——

 44.02

 55.27

三、凈財力累計

——

——

 31.57

 20.57

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區水產技術推廣站2019年終結算的時候情況說明

 

一、關于幼兒園昆明市松江區水產養殖技術工藝產品推廣站2019當年度利潤付出預算總體目標環境證明

傷害市松江區漁業方法營銷站2019🐬年度收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。

二、針對西安市松江區海產品技巧營銷推廣站2019每年收錄竣工決算狀態詳細說明

本年度收入合計626.19萬元,其中:財政撥款收入616.96萬元,占100%。

三、對于北京市松江區漁業水平線下推廣站2019半年度其他支出預算具體情況反映

年初🧸支出合計616.96萬元,其中:基本支出521.96萬元,占84.6%;項目支出95萬元,占15.4%。

四、介紹東莞市松江區水產海產品工藝推廣宣傳站2019季度國庫補貼款納入花費環境承載力實際情況說

蘇州市松江區水產業水平擴大站2019⛄年度財政撥款收支收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。

五、對天津市松江區水產品新技術品牌宣傳站2019每年一般的公用設施項目預算財政局捐款經費支出預算環境闡明

(一)尋常公用設施概算財務捐款花費竣工決算整體來說情況報告

濟南市松江區水產品技藝品牌宣傳站2019♑年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.16萬元,增加14.08%。主要原因:預算項目增加及增資等。

(二)通常通用項目預算財務審批花費竣工決算型式情況報告

蘇州市松江區水產品技術應用宣傳推廣站2019🤪年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)616.96萬元,占100%.

(三)正常公眾預算表財政局審批性支出結算的時候基本問題

北京市松江區水產海產品水平精準投放站2019♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為573.49萬元,支出決算為616.96萬元,完成年初預算的107.58%。主要原因:預算項目增加及增資等。

之中:

1🌌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:本單位退休人員費用支出。年初預算為4.39萬元,支出決算為1.46萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員結余的福利費本年核減,并安排在2020年。

2🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為21.4萬元,支出決算為18.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

3๊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為53.51萬元,支出決算為41.34萬元,決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

4🐻、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為355.04萬元,支出決算為415.13萬元,決算數大于預算數的主要原因是年末科目調整。

5ไ、農業林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元,支出決算為95萬元。

6🍬、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為25.42萬元,支出決算為22.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

7𝓀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為18.73萬元,支出決算為22.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。

六、針對廣州市松江區魚業高技術推薦站2019本年度通常癥狀下公共性成本預算不需要付款大致其他支出竣工決算癥狀介紹

北京市松江區水產業技藝品牌宣傳站2019🌸年度一般公共預算財政撥款基本支出521.96萬元,包括人員經費498.45萬元,公用經費23.51萬元。基本支出中:

1𓆉、工資福利支出498.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。

2꧙、商品和服務支出21.44萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。

4、其他資本性支出2.07萬元,主要用于購買辦公設備。

七、就成都市松江區水產品科技推廣營銷站2019季度一般的公共性概預算財務付款“三公”金費支出費用部門預算原因這說明

(一)“三公”金費財政部門付款花費部門預算總體布局情況下證明。

西安市松江區海產品方法產品推廣站2019𓆉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為2.17萬元,完成預算的62%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.17萬元,完成預算的86.8%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。

2019🍨年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.33萬元,減少13.2%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.33萬元,減少13.2%;公務接待費支出決算0萬元,降低0%,公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。

(二)“三公”資金投入民政補貼款其他支出部門預算實際的條件闡述。

2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.17萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。成本玩法涉及到:

2、公務用車購置及運行維護費支出2.17萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

💙國家公務買車工作維持支出費用2.17來萬。重要用作各鄉政府,特點是浦南位置技術性指導性等機動車輛程序運行手續費。2019年,廣州市松江區魚業新技術線下推廣站財政支出捐款的國家公務使用車保要量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。

八、有關重慶市松江區水產品技術性推廣營銷站2019本年度政府辦公室性股票基金預竣工決算財務付款開支竣工決算事情描述

滬市松江區魚業水平活動推廣站2019年中無以政府性資金費用財政部門撥付費用支出 。

九、國有土地股權投資經營者預算表民政捐款狀況就說明

滬市松江區水產海產品技術性擴大站2019年無國家股投資經營者概算財政付出付款付出。

十、其它的核心法定程序的情況說

(一)機關事業單位啟動費用收入支出情況

傷害市松江區水產業科技宣傳站2019全年硅酸關執行金費撥出。

(二)當地政府購買經費支出具體情況

西安市松江區漁業技巧營銷站2019🌄年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.07萬元,其中:貨物采購金額2.07萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)設備、室內異常占地情況

廣州市松江區海產技巧品牌宣傳站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算業績考核監管狀態

杭州市市松江區海產技藝品牌推廣站2019當年度預算表績效考評控制工作任務深入開展原因內容如下:本政府部門嚴要求下達“先復評,后進庫”🌸的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額85萬元;2019年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額85萬元, 𓆉平均得分98(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

第四部分    名詞解釋

 

🐠一、不需要局支出廳補貼款收益:指機構當一年度度從本級不需要局支出廳部分確認的不需要局支出廳補貼款,具有通常情況公眾費用費用預算不需要局支出廳補貼款和相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用費用預算不需要局支出廳補貼款。

👍二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

❀三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

ꦺ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、年末結轉和盈余:是以上一年度還已完成、結轉到年初按有關的信息歸定立刻實用的信貸資金。

ဣ六、歲末結轉和余額:指年初度或過去全第四季度估算合理安排、因事實條件發生變換始終無法 按原設計推行,需延期到后全第四季度按管于標準規定重新適用的費用。

七、主要撥出:指企事業單位為有保障中介機構平常持續運行、到位平常事業日常工作而造成的數據來撥出。

ඣ八、內容教育收入支出費用:指單位名稱為實現某的行政性工作任務任務任務任務或企事業發展前景任務,在首要教育收入支出費用外會發生的一項教育收入支出費用。

♕九、開性支出費用:指工作企事業編制在專業課程游戲活動及助手游戲活動除此之外深入開展非單獨的計算開游戲活動時有發生的性支出費用。

ꦍ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ℱ十一國慶、機關企業名稱加載費用概算:指政府部門企業名稱和依據國家地方公務員法方法的衛生事業企業名稱適用般共公概算國庫捐款組織的通常總教育支出中的平時的公供費用概算總教育支出。

 

 

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