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上海市松江區農機管理所2019年度單位決算公開
信息來源: 更新時:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區農機具標準化管理站

2019第四季度竣工決算

 


目  錄

 

首先個部分 佛山市松江區農業機械設備菅理所概述

一、一般行政職能

二、裝置裝置

第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表

一、納入付出結算的時候總表

二、薪水結算的時候表

三、收入支出結算的時候表

四、財務補貼款盈利經費支出預算總表

五、一般來說公共服務預算表財政預算捐款撥出預算表

六、常見公用成本預算不需要撥付大體費用結算的時候表

七、正常公眾費用財政性捐款“三公”預備費及危險機關加載預備費收支竣工決算表

八、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財務補貼款開支結算的時候表

第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明

第4一部分 形容詞表示

 


第一部分    上海市松江區農機管理所概況

 

一、重要工作職責

🔴深圳市松江區農業機械設備處理所一般業務部門比如:強化農業機械設備正規專業合作關系社的崗位于質量網站建設,進行實施 “大機互助合作化” 的農業機械設備運做和的崗位于質量機能;補給制定方案新的該行業性的做業收取任何費用建議原則,(是由于農業機械設備的崗位于質量內容有許許多多延展和拓寬的補給),及其汽柴油成本低的不停的猛漲、外掛工的薪資猛漲等,為現政府推行救濟款作為基準價參看前提條件,以崗位農業機械設備手工資收入保護平緩,保護農業機械設備球隊安全;進一次更大農業機械設備的配備;進一次干好新農業機械設備和新工序的培訓課崗位的;改善貼心的售后崗位處理和的崗位于質量管理辦法,提高網站農業機械設備崗位的的進行進行實施。

二、裝置設計

根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區農機管理所2019年中預算表

2019本年薪資收入支出結算的時候總表

院校:億元

薪水

撥出

樓盤

預算數

工作

竣工決算數

一、尋常公用預決算財政廳付款薪資收入

2820.52

一、正常共公售后服務性支出

 

二、縣政府性新基金費用財務撥付薪資

 

二、外交關系開支

 

三、上級領導補貼政策工資

 

三、國防科技結余

 

四、創業薪水

 

四、公共性人身安全其他支出

 

五、經營管理凈收入

 

五、幼兒教育費用

 

六、附設單位名稱上交國家年收入

 

六、科學學能力支出費用

 

七、其它個人收入

25.08

七、歷史文化體肓與山東新農商軟件科技有限公司教育支出

 

 

 

八、社會上基本保障和就業形勢教育支出

55.75

 

 

九、身體身體付出

18.98

 

 

十、節能減排環保標準花費

 

 

 

五一、城鎮平臺撥出

 

 

 

十三、農業水其他支出

2754.31

 

 

第十三、公共交通車輛運輸收入支出

 

 

 

十四、資訊勘察資訊等性支出

 

 

 

十六、商業性貼心第三產業等支出費用

 

 

 

16、科技金融支出費用

 

 

 

二十七、幫扶各種地方撥出

 

 

 

18、自然規律資源共享海洋環境形象等結余

 

 

 

第十九、房屋后勤保障支出費用

14.08

 

 

2、糧油食品防汛物資貯備費用支出

 

 

 

二五一、其他的收入支出

 

本年度利潤合計數

2845.60

本年度結余自動求和

2843.12

用衛生事業新基金補救收入支出差額

 

節余分派

 

本年結轉和節余

 

半年度結轉和節余

2.48

累計

2845.60

總結

2845.60


2019當年度效益預算表

企業:萬的大寫

工作

當年度收益總金額

國庫審批純收入

上級部門補助款年收入

教育事業薪資

營業營收

加盟基層單位上交凈收入

某些收入來源

功能分類
科目編碼

科目表簡稱

自動求和

2845.60

2845.60

 

 

 

 

25.08

208

 

 

社會存在有保障和學生就業撥出

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

 

行政訴訟創業廠家離養老金

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

02

  企業方離退休年齡

1.92

1.92

 

 

 

 

0.00

208

05

05

  政府機關事業有成機關單位大體醫療穩定穩定付款支出費用★

37.84

37.84

 

 

 

 

0.00

208

05

06

  機關行業部門行業部門職業選擇年金網上繳費花費★

15.99

15.99

 

 

 

 

0.00

210

 

 

環保的健康結余

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

 

行政管理創業公司醫療機構★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

02

  事業有成公司的社區醫療★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

213

 

 

畜牧業水費用支出

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

 

 

水產業

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

01

04

  事業心工作

297.28

297.28

 

 

 

 

0.00

213

01

06

  科枝流量轉化與產品推廣功能

183.54

158.46

 

 

 

 

25.08

213

01

22

  草業的生產可以補肋

2275.96

2275.96

 

 

 

 

0.00

221

 

 

商品房維護教育支出

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

 

自建房改革方案教育支出

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

01

  住宅房社保公積金

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

 


2019月度撥出預算表

計量單位:上萬元

品牌

年初撥出累計數

通常教育支出

活動經費支出

繳納上司撥出

銷售費用支出

對附屬醫院公司的補貼費撥出

功能分類
科目編碼

專業科目名稱大全

預估合計

2843.12

383.62

2459.5

 

 

 

208

 

 

社會化質量保障和就業機會收支

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

 

行政處事業心部門離退居二線

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

02

  事業上的部門離提前退休

1.92

1.92

0.00

 

 

 

208

05

05

  企事業上院校事業上院校差不多健康養老商業險繳付支出費用★

37.84

37.84

0.00

 

 

 

208

05

06

  危險機關工作行業崗位年金繳納教育支出★

15.99

15.99

0.00

 

 

 

210

 

 

公共衛生良好費用

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

 

行政處事業工作單位醫療器械★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

02

  衛生事業企業單位醫院★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

213

 

 

農業水付出

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

 

 

農林牧

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

01

04

  事業單位使用

294.81

294.81

0.00

 

 

 

213

01

06

  科學流量轉化與營銷貼心服務

183.53

0.00

183.53

 

 

 

213

01

22

  水產業生產制造蘋果支持補肋

2275.97

0.00

2275.97

 

 

 

221

 

 

居住房保險收支

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

 

住宅深化改革支出費用

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

01

  自建房住房基金

114.08

14.08

0.00

 

 

 

 


2019年中財政局捐款收益支出費用預算總表

組織:萬余元

薪資收入

費用

產品

部門預算數

內容

總計

尋常公用設施費用不需要捐款

政府性性貨幣基金估算財政部門補貼款

一、平常共同財政資金預算財政資金捐款

2820.52 

一、通常情況通用產品收支

 

 

 

二、區政府性資金工程預算財政局付款

 

二、外交關系經費支出

 

 

 

 

 

三、航空航天支出費用

 

 

 

 

 

四、公眾安全保障費用

 

 

 

 

 

五、培育其他支出

 

 

 

 

 

六、科學系統系統收入支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術體肓與文化傳播費用支出

 

 

 

 

 

八、市場安全保障和專業教育收支

 

55.75

 

 

 

九、干凈衛生安全健康性支出

 

18.98

 

 

 

十、節約能源環境教育支出

 

 

 

 

 

國慶、縣域街道開支

 

 

 

 

 

第十二、農業水付出

 

 2729.23

 

 

 

第十三、道路交通搬運經費支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源堪探相關信息等結余

 

 

 

 

 

第十六、商業區服務保障業等花費

 

 

 

 

 

第十六、金融創新費用支出

 

 

 

 

 

十八、救助另外的省市花費

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋環境氣象觀測等教育支出

 

 

 

 

 

黨的十九、自建房保護結余

 

14.08

 

 

 

2、糧油加工工程設備與物資的自給率費用

 

 

 

 

 

二國慶、另一費用

 

 

 

上年效益累計數

2820.52 

上年支出費用總金額

 

2818.04

 

年末財政預算付款結轉和余額

 

半年度財政預算補貼款結轉和盈余

 

2.48

 

      似的公共信息項目預算財政廳撥付

 

 

 

 

 

👍      政府部性基金、期貨、現貨、微盤估算財政資金撥付

 

 

 

 

 

總額

2820.52 

總結

 

2820.52

 

 


2019年終一半服務性工程預算財政預算付款撥出部門預算表

機構:70萬

該項目

預估合計

首要花費

內容經費支出

能力類型

題目簡碼

課程稱謂

208

 

 

社會發展維護和工作總支出

55.75

55.75

0.00

208

05

 

行政訴訟創業廠家離退休工資

55.75

55.75

0.00

208

05

02

  事業政府部門離養老

1.92

1.92

0.00

208

05

05

  政府部門參公計量單位大多醫療穩定穩定網上繳費收入支出★

37.84

37.84

0.00

208

05

06

  市直機關教育事業計量單位網絡職業年金交款費用支出 ★

15.99

15.99

0.00

210

 

 

干凈衛生費用

18.98

18.98

0.00

210

11

 

人事部門企業公司的醫療服務★

18.98

18.98

0.00

210

11

02

  創業的單位醫藥★

18.98

18.98

0.00

213

 

 

畜牧業水費用

2729.23

294.81

2434.42

213

 

 

農牧業

2729.23

294.81

2434.42

213

01

04

  事業有成運營

294.81

294.81

0.00

213

01

06

  科技開發還原成與擴大服務

158.46

0.00

158.46

213

01

22

  農牧業生產支持軟件補助金

2275.96

0.00

2275.96

221

 

 

公寓房安全保障收支

14.08

14.08

0.00

221

02

 

房屋機構改革結余

14.08

14.08

0.00

221

02

01

  住宅房北京公積金

14.08 

14.08

0.00

預估合計

2818.05

383.63

2434.42

 


 

2019當年度一般來說公用設施部門預算財政部門審批差不多收入支出部門預算表

  單位名稱:上萬元

活動

累計數

員工接待費

公供事業費

城市發展類別

項目數字

項目種類

301

 

薪水會員福利總支出

343.61

343.61

 

301

01

  通常基本工資

46.92

46.92

 

301

02

  補貼政策補貼政策

42.29

42.29

 

301

03

  獎金稅

0.00

0.00

 

301

04

  其他的社會化有效保障繳納費用

18.98

18.98

 

301

06

  伙食費補貼政策費

13.02

13.02

 

301

07

  績效考核年終獎金

168.56

168.56

 

301

08

國家機關事業發展行業主要個人養老保險費用保險費用激費

37.42

37.42

 

301

09

新職業年金繳付

15.99

15.99

 

301

99

  許多員工工資待遇金收支

0.00

0.00

 

302

 

品牌和提供服務花費

182.03

 

182.03

302

01

  辦工費

2.43

 

2.43

302

02

  紙箱印刷費

0.00

 

0.00

302

03

  在線咨詢費

0.00

 

0.00

302

04

  手讀費

0.00

 

0.00

302

05

  煤氣費

0.12

 

0.12

302

06

  水電費

1.92

 

1.92

302

07

  輕工費

0.07

 

0.07

302

08

  采暖費

0.00

 

0.00

302

09

  物業保安服務服務費

0.00

 

0.00

302

11

  出差補貼

2.51

 

2.51

302

12

  因公出國工作(境)的費用

0.00

 

0.00

302

13

  維護(護)費

0.00

 

0.00

302

14

  經濟費

0.00

 

0.00

302

15

  開會費

0.21

 

0.21

302

16

  培養費

0.79

 

0.79

302

17

  國家公務接受費

0.18

 

0.18

302

18

  專業化村料費

0.00

 

0.00

302

24

  被裝添置費

0.00

 

0.00

302

25

  專用燃劑費

0.00

 

0.00

302

26

  勞務派遣公司費

158.46

 

158.46

302

27

  委托協議業務部門費

0.00

 

0.00

302

28

  商會專項資金

3.73

 

3.73

302

29

  福利待遇費

3.35

 

3.35

302

31

  國家公務租車自動運行定期維護費

1.77

 

1.77

302

39

  另外的道路相應費用

0.00

 

0.00

302

40

  稅金及附帶手續費

0.00

 

0.00

302

99

  另一個寶貝和的服務收支

6.47

 

6.47

303

 

對我們家庭成員生活的補貼政策

2290.7

14.74

2275.96

303

01

  離休費

0.00

0.00

 

303

02

  提前退休費

0.66

0.66

 

303

03

  退職(役)費

0.00

0.00

 

303

04

  撫恤金

0.00

0.00

 

303

05

  性生活補助金

0.00

0.00

 

303

07

  醫療服務費

0.00

0.00

 

303

08

  捐資大學生助學金

0.00

0.00

 

303

09

  嘉獎金

0.00

0.00

 

303

11

  商品房社保公積金

14.08

14.08

 

303

12

  提租貼補

0.00

0.00

 

303

13

   個人賬戶草業的生產補肋

2275.96

0.00

2275.96

303

99

  相關對自身和家廷的政府補貼性支出

0.00

0.00

 

310

 

的資金性結余

1.70

1.7

 

310

02

  工作機械設備購進

1.70

1.7

 

310

03

  常用儀器添置

 

 

 

310

07

  新信息在線及app租賃費創新

 

 

 

310

13

  國家公務車輛租賃購置費

 

 

 

310

19

  同一交行手段購入

 

 

 

310

99

  其他投資性收支

 

 

 

累計數

2818.05

383.63

2434.42

 


2019年度目標普通共同費用民政付款“三公”專項事業費及危險機關操作專項事業費費用支出 預算表

公司:萬美金

般公共性財政廳預算財政廳審批“三公”事業費

部門行駛

經費預算預算數

合計數

因公出國旅游

(境)費

國家公務用車的購置費及電腦運行費

公務活動商務接待費

小計

公務接待私車

新購費

公務接待出行

加載費

概預算數

結算的時候數

估算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

決算數

部門預算數

概預算數

預算數

概算數

結算的時候數

 

3.5

1.95

 

 

2.5

1.77

 

 

2.5

1.77

1

0.18

 


2019當年度以政府性債券估算不需要付款總支出部門預算表

方:百萬元

建設項目

累計

常規支出費用

該項目教育支出

功能模塊幾大類

課程和科目編號規則

課程和科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

2019本年金融資產資產負債情況下表

稅額的單位:上萬元

 

需求量

實際價值

月初數

月底數

期初數

年底數

一、基金預估合計

——

——

216.50 

 165.88

   (一)流動性股權

——

——

 36.78

 7.48

   (二)確定財產

——

——

 345.08

 349.36

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

15.9

 15.9

                   (1)車輛

 1

 1

 15.9

 15.9

🦋                          通常情況因公用車的

 1

 1

 15.9

 15.9

๊                          市場監管值勤使用車

 

 

 

 

💧                          特總專業高技術私家車

 

 

 

 

♉                          別的租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

✨               4.另一個固定住金融資產

——

——

 329.18

333.46

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ        減:當年度折舊率及減值籌備

——

——

 

 

   (三)長年項目投資

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   (四)在建網項目

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   (五)無形之中資產投資

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🦋        減:累計額攤銷

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   (六)其余財力

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——

 

 

二、債務加總

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——

 6.71

 5.12

三、凈基金總計

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——

 209.78

 160.76


第三部分  上海市松江區農機管理所2019當年度竣工決算情況說明

 

一、管于深圳市松江區農資方法所2019本年度效益收支竣工決算具體情況就說明

鄭州市松江區農機車管理方法所2019🍃年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。

二、對南京市松江區農資工作監察隊2019當年度工資收入預算情況報告證明

杭州市松江區農機具工作所2019🔯年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。

三、管于南京市松江區農業機械菅理所2019本年度教育支出結算的時候現象情況報告

滬市松江區農機車服務監察隊2019𝐆年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。

四、光于傷害市松江區農業機械設備處理所2019本年財務捐款凈收入付出綜合性狀態這說明

傷害市松江區農機具服務管理局2019♔年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

五、對於南京市松江區農業機械設備管理系統所2019半年度正常服務性項目預算財務審批經費支出竣工決算原因這說明

(一)一半公用設施成本預算財政局補貼款性支出總體設計情形。

東莞市松江區農業機械方法所2019༒年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

(二)一半服務性工程預算財務撥付支出費用竣工決算組成問題。

東莞市松江區農用機械方法所2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。

(三)一半公用設施部門預算財政收入支出捐款收入支出部門預算大概情況下。

傷害市松江區農用機械控制所2019൩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:

1❀、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

2ꦉ、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。

3🤡、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。

4🌟、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。

5๊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

六、有關于西安市松江區農用機械監管所2019一年度一般的公用設施預算表不需要撥付通常結余預算時候就說明

南京市松江區農用機械安全監察隊2019𒆙年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:

1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。

2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。

3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。

4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。

七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政費用支出 付款費用支出 結算的時候總體經濟前提情況說明書。

鄭州市松江區農資維護所2019⛦年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。

(二)“三公”金費財政局付款費用支出 部門預算具體實施癥狀反映。

2019ꦑ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花銷信息還包括:

2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

ꦿ國家公務使用車電腦運行維持收支1.77余萬元。常見應用在車倆保險服務、維修部、汽油標號。2019年,滬市松江區農業機械設備工作管理站基層單位隸屬各概算基層單位花銷財政部門審批的因公私家車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0.18萬元。其中:

🍌國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。

八、介紹重慶市松江區農機具管理工作所2019年末地方政府性債卷預算表財政廳捐款教育支出結算的時候事情闡明

深圳市松江區農用機械經營所2019年末無政府部門性投資基金概算財政費用支出 審批費用支出 。

九、國有化資產管理企業經營預決算財政性捐款的情況闡明

東莞市松江區農機具監管所2019年中無國企資金加盟項目預算財政部門撥付費用。

十、另外主要相關事宜的實際情況反映

(一)企事業單位啟用專項資金教育支出現狀。

2019✨年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

(二)政府部門采購招標經費支出情況。

2019♋年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。

2019🌄年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)工程車輛、房層唯一性霸占狀況

1.機動車

到2019年12月31日,上海市松江區農機管理所總共有小轎車1輛,這里面,尋常因公使用車0輛、大部分市場監管巡邏小二租車0輛、持種行業技術水平車輛租賃1輛、另外專車♛0輛。的單位作用50萬多以上內容通用的裝備0臺(套),單位名稱實際價值100余萬元綜上所述專用的系統0臺(套)。

2.自建房

本標準無房屋建筑非常規負載具體情況闡明。

 

(四)費用預算業績考核控制情況。

𒀰上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。

 

 


第四部分    名詞解釋

 

🌄一、不需要性審批使收入:指行業上不需要年度從本級不需要性單位部門確認的不需要性審批,具有一般的公用決算不需要性審批和人民政府性新基金決算不需要性審批。

二、創業上創收:指創業上工作單位大力開展專門服務活躍簡述引導活躍擁有的創收。

🐼三、運營凈收錄:指行業企業在專業課程業務部項目方案舉例說明輔助工具項目方案之上做非人格獨立分攤運營項目方案達到的凈收錄。

⭕四、另一個年營收:指公司拿得的除“國庫捐款年營收”、“人事年營收”、“企業經營年營收”等其它的年營收。重點是:市撥該項目資金項目年營收等

五、年末結轉和節余:是以當年度還沒有到位、結轉到上年按有關相關規定重新安全使用的經濟。

🍎六、年底結轉和盈余:指上當第四季度或從前當第四季度成本預算按排、因合理性前提條件的發生的變化難以按原行動計劃推進,需時間延遲到往后當第四季度按有關系歸定不斷適用的資源。

七、基本性撥出:指企業為確保學校常見高速運轉、達成日常的事情的任務而會發生的那項撥出。

☂八、大型項目總費用:指機構為做完指定的人事部門做工作指標任務或事業壯大壯大指標,在基礎總費用之上發生了的貼心的售后服務總費用。

🐼九、開收入其他支出:指參公公司在正規主題活躍及輔佐主題活躍之下深入推進非人格獨立計算開主題活躍時有發生的收入其他支出。

ꦛ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ღ國慶、工商登記運營勞務費:指政府部門組織和定義因公員法標準化管理的事業上組織安全使用應該公共性費用預算財政廳補貼款按排的基本性開支中的守則共公勞務費開支。

 

 

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