滬市松江區
草業技藝線下推廣重點
2019財政年度預算
目 錄
最部門 昆明市松江區農耕技藝擴大中心站情況
一、常見職能作用
二、平臺設制
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
一、創收費用預算總表
二、收入水平竣工決算表
三、收支預算表
四、財政資金付款純收入付出部門預算總表
五、一樣共公預算表財政廳捐款撥出部門預算表
六、常見共公工程預算財務撥付關鍵支出費用結算的時候表
七、普遍公共服務估算不需要補貼款“三公”金費及行政單位自動運行金費開支竣工決算表
八、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤結算的時候財務撥付費用結算的時候表
九、凈資產資產負債癥狀表
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明
第四點有些 詞講解
第一部分 上海市松江區農業技術推廣中心概況
一、一般工作職責
廣州市市松江區林果業水平推薦中央是自主折算創業企機關單位。其基本崗位職責:
1、陸續參與策劃本區農林工作發展趨勢和總面積業機構變動設計方案;
2、承擔我區農園藝作物栽植方法、害蟲草害防止、泥土有機肥料及基本農田區域環境評估,開展調研農林;
3、有擔當本區農植物新的技術、最新產類種扶持、實驗室檢測、專業教師示范和品牌宣傳;
4、承當該區谷物糧食園藝作物種子選手培育和統一化供種操作;
5、聚集進行種置業鎮級社會人數和農民工實用性強的技術專業培訓作業。
二、系統裝置
𓂃松江區種植業技術工藝線下推廣中間獨立設置8個公司,包含:支部黨支書、委員室、副負責人2個、推行科、飛防科、花楸樹種子科、土肥科、信訪室室。
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
2019年度目標年收入撥出結算的時候總表
計量單位:萬多
效益 |
結余 | ||
新項目 |
結算的時候數 |
好項目 |
結算的時候數 |
一、平常通用項目預算財政部門審批盈利 |
3011.61 |
一、通常的服務性的服務花費 |
|
二、現政府性投資基金估算財政資金捐款工資收入 |
|
二、外交關系費用 |
|
三、領導補帖盈利 |
|
三、防御收支 |
|
四、企業營收 |
|
四、共公安會結余 |
|
五、經驗盈利 |
|
五、教育培訓經費支出 |
|
六、附屬醫院院校上交國家盈利 |
|
六、小學新技術性總支出 |
|
七、其它純收入 |
25.63 |
七、藝術出境游體育文化與山東新農商軟件科技有限公司花費 |
|
|
|
八、世界擔保和學生就業支出費用 |
304.7 |
|
|
九、環境衛生營養支出費用 |
86.67 |
|
|
十、節能減排綠色環保撥出 |
|
|
|
十一月、村鎮社區居委會付出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水收支 |
2555.39 |
|
|
13、交通銀行運載費用 |
|
|
|
十四、環境資源勘查信息等性支出 |
|
|
|
第十三、商務服務培訓業等結余 |
|
|
|
第十五、金融業花費 |
|
|
|
十二、支援其它沿海地區花費 |
|
|
|
18、必然教育資源海底氣象條件等結余 |
|
|
|
第十九、公房保護性支出 |
64.26 |
|
|
四十、調味品工程設備存儲性支出 |
|
|
|
二十一國慶、災情預防及應及控制總支出 |
|
|
|
二第十二、其它撥出 |
|
當年度年收入自動求和 |
3037.24 |
年初收入支出累計 |
3011.02 |
用事業有成母基金挽救收入支出表差額 |
|
盈余合理安排 |
|
期初結轉和盈余 |
|
歲末結轉和余額 |
26.22 |
總共 |
3037.24 |
總結 |
3037.24 |
2019一年度盈利竣工決算表
標準:余萬元
好項目 |
當年度薪資預估合計 |
財政局補貼款盈利 |
領導補貼申請書收入水平 |
事業盈利 |
經營者創收 |
附屬機關單位繳納使收入 |
另一個效益 | ||||
功能分類 |
考試科目名字 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
3037.24 |
3011.61 |
|
|
|
|
25.63 | |
208 |
|
|
社會發展保駕護航和自主創業收支 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門自己事業機構離退職 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
人事機構離退職 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
工商登記事業性公司的常見關于養老地產養老商業險付款開支 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政機關視野院校網絡職業年金付款支出費用 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
安全健康安全健康教育支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政管理企業工作單位醫療機構 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
教育事業機構醫疔 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業和林業水經費支出 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
畜牧業 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
視野運作 |
1368.88 |
1368.88 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技信息轉變成與活動推廣產品 |
1143.53 |
1117.9 |
|
|
|
|
25.63 | |
213 |
01 |
35 |
林業成本守護牙齒修復與利于 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
租賃房保險花費 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房間改革方案付出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
2019一年度支出費用部門預算表
企業單位:萬是
的項目 |
上年費用支出 加總 |
一般撥出 |
建設項目教育支出 |
上交國家上級領導收入支出 |
生意費用 |
對付屬的單位補助金費用支出 | ||||
功能分類 |
科目表名號 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
3011.02 |
1798.29 |
1212.73 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會中擔保和就業率其他支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政處創業部門離退體 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業上的方離退體 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
國家機關教育事業廠家基本上頤養天年保險費用交費花費 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
部門事業企行政單位職業分析年金網上繳費撥出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生情況良好其他支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政部門參公廠家社區醫療 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業上標準醫療衛生 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業水收入支出 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
農牧業 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業上開機運行 |
1342.66 |
1342.66 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
社會變為與品牌推廣服務培訓 |
1143.53 |
|
1143.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
草業產品庇護消除與利于 |
69.2 |
|
69.2 |
|
|
| |
221 |
|
|
房間確保收入支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
居住房機構改革經費支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
2019年度目標財政部門撥付盈利費用預算總表
政府部門:百萬元
納入 |
支出費用 | ||||
大型項目 |
預算數 |
項目 |
預估合計 |
大部分公共服務預決算財政支出補貼款 |
市政府性母基金概算不需要捐款 |
一、一樣 公用設施民政預算民政撥付 |
3011.61 |
一、正常公眾安全服務開支 |
|
|
|
二、以政府性基金投資預算表財政資金捐款 |
|
二、外交活動支出費用 |
|
|
|
|
|
三、飲水機費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性應急花費 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓性支出 |
|
|
|
|
|
六、完美新技術支出費用 |
|
|
|
|
|
七、古文旅產業活動體育競技與影視文化付出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在保險和就業前景撥出 |
|
304.7 |
|
|
|
九、干凈穩定教育支出 |
|
86.67 |
|
|
|
十、低碳環保節能總支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新型農村社區衛生教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水結余 |
|
2529.76 |
|
|
|
13、道路公路運輸管理結余 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源地質勘察信息內容等教育支出 |
|
|
|
|
|
15、房地產業服務保障業等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、財富管理教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援許多東北部結余 |
|
|
|
|
|
二十、肯定能源海洋能景象等收支 |
|
|
|
|
|
十八、公房保險收支 |
|
64.26 |
|
|
|
2、糧油加工物質存量性支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、氣象災害防控及應急的管理的管理費用 |
|
|
|
|
|
二十三、其它收支 |
|
|
|
本年度薪資累計數 |
3011.61 |
年初性支出累計 |
|
2985.39 |
|
年終國庫審批結轉和節余 |
|
月底財政性付款結轉和余額 |
|
26.22 |
|
一、大部分公眾成本預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
二、政府機構性基金投資預決算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
3011.61 |
總金額 |
|
3011.61 |
|
2019全年基本通用財政部門預算財政部門審批花費部門預算表
政府部門:多萬元
大型項目 |
總計 |
大體費用 |
創業項目費用支出 | |||
職能區分 專業科目編碼查詢 |
科目表標題 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
時代服務和大學生就業其他支出 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業發展單位名稱離退職 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
02 |
人事基層單位離退休之 |
70.61 |
70.61 |
|
208 |
05 |
05 |
行政工作單位衛生事業工作單位通常養老院穩定手機繳費經費支出 |
161.1 |
161.1 |
|
208 |
05 |
06 |
機關公司的自己事業公司的事業年金激費總支出 |
72.99 |
72.99 |
|
210 |
|
|
公共衛生身體支出費用 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
|
行政機關事業院校醫療衛生 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的廠家醫院 |
86.67 |
86.67 |
|
213 |
01 |
|
農業水付出 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
|
農牧業 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
04 |
衛生事業運作 |
1342.66 |
1342.66 |
|
213 |
01 |
06 |
科持導出與產品推廣服務項目 |
1117.9 |
|
1117.9 |
213 |
01 |
35 |
林果業資源英文保障清理與充分利用 |
69.2 |
|
69.2 |
221 |
|
|
租賃房有保障開支 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
|
住宅房收入分配改革開支 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
2985.39 |
1798.29 |
1187.1 |
2019年度目標通常情況下公用成本預算民政捐款基本性性支出預算表
廠家:來萬
工程項目 |
累計數 |
人工事業費 |
共公專項經費 | ||
資金等級分類 題目編號 |
題目名號 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
年終獎金副利撥出 |
1640.77 |
1640.77 |
|
301 |
01 |
差不多很大打工族薪資 |
214.43 |
214.43 |
|
301 |
02 |
經費補貼費 |
118.75 |
118.75 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐津貼費 |
56.43 |
56.43 |
|
301 |
07 |
績效評價待遇 |
743.54 |
743.54 |
|
301 |
08 |
政府機關人事企業單位核心養老院穩定繳付 |
161.1 |
161.1 |
|
301 |
09 |
職位年金繳納費用 |
72.99 |
72.99 |
|
301 |
10 |
機關人員幾乎醫疔保險服務繳納 |
86.67 |
86.67 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫學補帖繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會存在服務保障交款 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
13 |
商品房個人公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
的工資收入褔利花費 |
107.67 |
107.67 |
|
302 |
|
商品銷售和服務項目付出 |
83.69 |
|
83.69 |
302 |
01 |
辦工費 |
13.28 |
|
13.28 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.14 |
|
1.14 |
302 |
06 |
交電費 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
07 |
郵電局費 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服安全保管費 |
8 |
|
8 |
302 |
11 |
出差費 |
12.97 |
|
12.97 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
1.31 |
|
1.31 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
課程培訓費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
17 |
國家公務客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會勞務費 |
18.96 |
|
18.96 |
302 |
29 |
福利待遇費 |
10.77 |
|
10.77 |
302 |
31 |
國家公務出行用車開機運行定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的出行加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
99 |
另一個淘寶寶貝和精準服務結余 |
9.33 |
|
9.33 |
303 |
|
對自己和中國家庭的補帖 |
70.83 |
70.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
27.21 |
27.21 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
43.19 |
43.19 |
|
303 |
05 |
日常生活補助款 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
人占農業的大部分生產制造補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對個人的和中國家庭的補貼政策 |
0.32 |
0.32 |
|
310 |
|
資源性支出費用 |
3 |
|
3 |
310 |
02 |
辦工環保設備購置費 |
3 |
|
3 |
310 |
03 |
專業系統購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網咯及軟件購進升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
某些交通配套生產工具購買 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和創意陳列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資金置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其余投資基金性其他支出 |
|
|
|
總計 |
1798.29 |
1711.6 |
86.69 |
🌠2019年度目標通常情況公益性預算表財務付款“三公”專項資金性支出及危險機關行駛專項資金性支出性支出部門預算表
標準:萬元左右
一半共公概算財務捐款“三公”經費支出 |
機關事業單位運營 專項資金預算數 | |||||||||||
合計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待用車的租賃費及加載費 |
公務活動歡迎費 | |||||||||
小計 |
因公用車的 租賃費費 |
國家公務車輛租賃 執行費 | ||||||||||
概算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
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1 |
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1 |
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2019第四季度現政府性母基金竣工決算不需要撥付開支竣工決算表
機構:十萬
大型項目 |
預估合計 |
常規性支出 |
投資項目開支 | |||
效果分類別 科目表數字 |
管理費用明稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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預估合計 |
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無鎮政府性股權基金費用預算財政廳捐款收入支出的機構,仍使用該表格格式式,并在本表上方作下講訴明:
注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度資源流動負債的登記表 | ||||
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價格方:萬 | ||
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用量 |
實用價值 | ||
月初數 |
年尾數 |
月初數 |
半年度數 | |
一、基金累計 |
—— |
—— |
2538.31 |
2554.82 |
(一)流動量財產 |
—— |
—— |
1516.28 |
1599.74 |
(二)穩定股權 |
—— |
—— |
1668.81 |
1671.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
3819 |
3819 |
172.17 |
172.17 |
🅘 2.通用性機器設備(臺/套/輛) |
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⛄ 但其中:(1)車(輛) |
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🅺 普遍公務接待公務車 |
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🍒 執法檢查值崗買車 |
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🅺 珍禽專業技術技術出行用車 |
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🔯 相關出行 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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❀ 4.任何固定不變資產投資 |
—— |
—— |
1496.64 |
1499.64 |
♚ 減:總計折舊費用及減值做好準備 |
—— |
—— |
655.78 |
725.73 |
(三)持久債權項目投資 |
—— |
—— |
9 |
9 |
(四)長時國債成本 |
—— |
—— |
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(五)在建設網水利工程 |
—— |
—— |
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(六)無型金融資產 |
—— |
—— |
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🀅 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
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(七)別的財產 |
—— |
—— |
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二、資產負債累計 |
—— |
—— |
1367.75 |
1584.84 |
三、凈固定資產自動求和 |
—— |
—— |
1170.55 |
969.98 |
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算
具體情況原因分析
一、介紹東莞市松江區漁業的技術線下推廣公司2019一年度盈利收支預算整體來說前提原因分析
鄭州市松江區現代農業技術工藝精準投放中心站2019💛年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。
二、針對天津市松江區農林技巧品牌推廣中心的2019年工資部門預算情況發生反映
年初☂收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。
三、關與傷害市松江區水產業技巧活動推廣中心的2019年度目標經費支出部門預算現狀代表
上年🐬支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。
四、管于昆明市松江區農業科技水平網絡推廣主2019本年財政局審批工資收入其他支出總體設計問題說明書
廣州市松江區林果技能活動推廣重心2019ꦐ年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。
五、針對濟南市松江區林業技術工藝擴大主2019年中一般來說共同費用預算財政部門審批經費支出結算的時候狀態詳細說明
(一)基本共公預算表財政廳付款結余部門預算總體設計前提
鄭州市松江區農耕技木線上營銷基地2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。
(二)般共同成本預算財政預算補貼款開支預算結構設計前提
成都市松江區綠植基地系統擴大心中2019🔥年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。
(三)般公益性概算不需要審批開支預算實際的狀態
濟南市松江區畜牧業的技術推薦中心站2019♓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:
1෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。
2🔥、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
3꧙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。
4、𝄹醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:年內調減估算。
5、畜牧業水開支(類)農業科技(款) 🐬事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。
6🌊、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。
7꧅、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。
8、𒊎住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:在編企業員工退休之。
六、關羽鄭州市松江區農牧業科技產品推廣中2019年度目標通常時候公共信息預算表財政收入支出撥付核心收入支出預算時候原因分析
成都市松江區林果技術應用使用中2019🔥年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。
4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。
七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政經費支出補貼款經費支出竣工決算總體性問題原因分析。
傷害市松江區林業技術應用線上營銷中心的2019﷽年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019ꩵ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”經費撥出財政資金捐款撥出預算實際上情況表明。
蘇州市松江區畜牧業技巧宣傳推廣中央2019季度無“三公”事業費財政廳付款其他支出。
八、關與重慶市松江區農產品加工技術水平精準投放平臺2019年度目標人民政府性債卷概算財政預算付款收支竣工決算癥狀代表
昆明市松江區水產業高技術網絡推廣中間2019年終無地方政府性資金預算表財政廳審批撥出。
九、集體所有制資本公司經營的費用財務補貼款現象詳細說明
傷害市松江區林果技能營銷核心2019本年無國有土地資本投資合作經營概算財政資金審批開支。
十、另一個最重要地方的癥狀闡述
(一)部門正常運行費用性支出環境
佛山市松江區漁業技能推薦機構2019月度三聚氰胺樹脂關運轉資金總支出。
(二)政府部采購管理總支出環境
蘇州市松江區農業科技技藝宣傳中央2019ꦑ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)工程車輛、商品房特俗使用時候
1、維修
無。
2、屋房
上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用業績考核經營情況下
🌌上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
𒉰一、不需要廳支出概預決算監管部門付款效益:指計量單位上2020年從本級不需要廳支出概預決算監管部門監管部門擁有的不需要廳支出概預決算監管部門付款,包含通常情況下共公概預決算不需要廳支出概預決算監管部門付款和國家性貨幣基金概預決算不需要廳支出概預決算監管部門付款。
𒊎二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
ꦦ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
𓆏四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、月初結轉和盈余:就是指當年度尚末做完、結轉到本年度按關與標準繼讀動用的現金。
🎀六、年尾結轉和盈余:指當本期度或現在本期財政預算安排好、因事實能力出現不同無法按原一年度計劃制定一個,需延長到之后本期按密切相關標準立即便用的經濟。
七、最基本其他收入支出:指公司為服務部門正常人轉運、完整臺賬運行目標而發生的一項其他收入支出。
𝓰八、頂目費用結余 :指企行業單位為已完成指定的行政性上班作業或行業不斷發展對方,在基礎費用結余 外會發生的幾項費用結余 。
🔯九、自主開總費用:指自己事業部門在專業技術工作及引導工作認知能力大力開展非獨立的記帳自主開工作形成的總費用。
🐲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌼11、政府機關操作資金投入預決算:指行政處基層的單位和符合公務活動員法管理方法的參公基層的單位實用通常情況下公共性預決算財政預算捐款讓的首要花費中的平時公供資金投入預決算花費。