西安市松江區占農業的大部分政法委員會會行政執法大隊長
2019第四季度部門預算
目 錄
第一部分重慶市松江區畜牧業管委會會監察刑警隊概況
一、常見職責范圍
二、結構配置
第二部分佛山市松江區現代農業常務分委會辦案大隊長2019年度決算表
一、使收入教育支出預算總表
二、收錄竣工決算表
三、性支出竣工決算表
四、不需要撥付創收花費竣工決算總表
五、通常情況下服務性預算表財務捐款開支結算的時候表
六、普通公共服務預算表財政局捐款主要付出結算的時候表
七、基本公益性不需要預算不需要捐款“三公”資金投入及部門操作資金投入支出費用結算的時候表
八、地方政府性股權基金預結算的時候民政捐款總支出結算的時候表
九、資源流動負債前提表
第三部分深圳市松江區水產業研究會會稽查分隊2019年度決算情況說明
第七地方 代詞定義
第一部分 沈陽市松江區農產品加工常務促進會執法監督中隊概況
一、重要管理職能
重慶市松江區漁業理事會會衛生監督執法支隊長主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
例如職責權限例如: |
🅰 (1) 松江區占農業的大部分常務聯合會聯合執法支隊長的其主要行政職能是:承擔的起種子bt安全性防護管理制度、除草劑安全性防護管理制度、因肥料托運、差不多地區養護、林果綠植的防疫進行監督、林果轉表觀遺傳安全性防護和飲用農新產品安全性防護等問題國家法律、法律規范、規范性文件法規的人事部門聯合執法崗位職責,并對合法舉動落實人事部門舉報。 |
(2)ꦛ 擔責動植物干凈監督檢查、動植物動物檢疫、獸藥、豬飼料廠、豬飼料廠加劑部分社會道德、法律、地方性法規約定的行政管理管理執法檢查職能,并對私自舉動全面實施行政管理管理懲罰。 |
(3)🎐 擔負漁政處理方法方位的法令、標準、制度規則的人事部門部門執法事業職責,并對違法亂紀行為表現推進人事部門部門追責;責任人水產業養殖打撈許證、水產業養殖飛機登記書、水產業養殖飛機查驗等水產業養殖事業的安全進行監督處理方法事業。 |
(4)🌟 制造天然的動蕨類植物和動蕨類植物產品系呵護、水生物天然的獵物呵護上國家法律、標準、條例法規的人事部門聯合執法崗位工作職責,并對犯罪個人行為頒布人事部門懲罰。 |
(5)ꦕ 需承擔農業機械設備安全可靠監理單位法律專業、法律的規定、條例的規定的行政部門部門執法監督責職,并對違法做法做法施行行政部門部門會處罰。 |
二、學校安裝
重慶市松江區種植業理事會會交通執法巡警隊設5個內設機構,包括: 💝1、商務辦公空間:負擔組織協調執法監督特警隊的每一項運轉,做到特警隊事務性的每一項運轉;主要責任特警隊內外每一項章程方法制的制定出和落實;主要責任特警隊年決算確立及日常生活公司財務方法;主要責任考慮各課室運轉方法制實行情況發生。 |
♑ 2、犯罪事件事件審理室:承擔風險有關系標準化條文標準章程及辦案檢查國際業務宣傳畫、技能培訓;進行營業執照審理、變更登記、評定等政府部門處處許證任務;進行對違規涉農標準化條文、標準等犯罪事件的稽核、評定和卷宗歸檔文件任務及犯罪事件質量管理考察和標準化條文文書格式標準化;獸藥、預混料廠、預混料廠增加劑幾個方面標準化條文、標準、章程標準規定的政府部門處處辦案檢查崗位責任制,并對違反行為表現使用政府部門處處定罪。 |
💝 3、第一中學隊:承擔連帶責任種子圖片標準化控制、藥劑標準化控制、農作物肥料等級、主要耕地保養、林果觀賞綠植動物檢疫遠程監控、林果轉什么是基因防護和藥用農設備防護、原生態觀賞綠植和觀賞綠植新品發布種保養和農業機械設備防護工程建設監理等地方法律條文、標準、財政事務規章歸定的財政事務稽查管理職責,并對合法做法方案財政事務追責。 |
🥃 4、二大隊:承受本區動物及動物品牌效率應急的、動物食品衛生防役督促、獸藥、伺料、伺料加劑、種畜禽養殖、獸醫師測試室動物應急的等法律解釋、法律法規、規范性文件標準的行政管理部門綜合執法工作內容,并對違規道德行為施實行政管理部門定罪。 |
ღ 5、三種隊:承擔責任本區漁政、挺水植物野生穿山甲保護區節肢動物、水產海護膚品品質健康安全防護等法律規則、政策法規、制度規則的人事部門綜合執法管理職責,并對違紀行為表現施工人事部門獎罰。有擔當水產養殖水產養殖養殖養殖經營、水產養殖運輸船只登記好、水產養殖運輸船只驗測等水產養殖生產的健康安全防護管控操作。 |
🍬第二部分 昆明市松江區林業理事會會綜合執法大隊長2019年度決算表
2019年中凈收入其他支出預算總表
行業:萬是
個人收入 |
教育支出 | ||
項目流程 |
竣工決算數 |
業務 |
部門預算數 |
一、通常通用財政廳預算財政廳補貼款收入水平 |
2670.99 |
一、平常公共工作工作費用支出 |
|
二、政府性性基金投資概算財政部門補貼款個人收入 |
|
二、外交史支出費用 |
|
三、上一級補貼收益 |
|
三、國防軍事費用 |
|
四、企業發展收入來源 |
|
四、公用設施衛生結余 |
|
五、生產盈利 |
|
五、學校收入支出 |
|
六、所屬工作單位繳納創收 |
|
六、專業的技術費用支出 |
|
七、其它薪資 |
42 |
七、歷史旅游產業度假球場與影視文化經費支出 |
|
|
|
八、發展保障措施和就業創業收支 |
185.21 |
|
|
九、衛生學健康的經費支出 |
64.36 |
|
|
十、發展節能健康健康撥出 |
|
|
|
五一、城鎮社群支出費用 |
|
|
|
12、畜牧業水花費 |
2018.97 |
|
|
第十三、流量運輸管理收入支出 |
|
|
|
十四、產品勘察問題等總支出 |
|
|
|
第十六、商務精準服務企業等開支 |
|
|
|
第十六、金融資本教育支出 |
|
|
|
十六、協助另外中南部結余 |
|
|
|
18、自燃物資海上景象等開支 |
|
|
|
黨的十九、居住房服務其他支出 |
434.71 |
|
|
二十二、糧油食品武器裝備貯備其他支出 |
|
|
|
二國慶、災害性防控及緊急服務管理撥出 |
|
|
|
二十三、某些撥出 |
|
上年工資收入合計數 |
2712.99 |
當年度開支預估合計 |
2703.25 |
用視野股票基金挽救收入支出差額 |
|
余額都分配好 |
|
期初結轉和節余 |
|
月底結轉和余額 |
9.74 |
總額 |
2712.99 |
總結 |
2712.99 |
2019全年效益結算的時候表
企業:十萬
內容 |
本年度年收入合計數 |
財務捐款利潤 |
領導補貼純收入 |
自己事業納入 |
經營的利潤 |
附屬部門上交收入來源 |
各種工資收入 | ||||
功能分類 |
考試科目簡稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
時代服務保障和自主創業開支 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門自己事業計量單位離離休 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口治理的行政部門組織離退休之 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
國家機關創業工作單位通常社會養老商業保險商業保險付費經費支出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
國家機關自己事業機構事業年金繳納撥出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
公共衛生鍵康收入支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
人事部門事業性標準醫療機構 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政部門計量單位醫遼 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水收支 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
種植業 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
政府部門操作 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
衛生監督執法稽查 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
農耕材料防護復原與回收利用 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
房產服務保障費用 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
公房深化改革性支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
賣房津貼 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019全年度收入支出結算的時候表
機關單位:萬的大寫
內容 |
本年度結余自動求和 |
基本的收支 |
頂目總支出 |
上交國家領導開支 |
加盟開支 |
對付屬企事業單位補貼費支出費用 | ||||
功能分類 |
課程和科目命名 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
中國社會有效保障了和就業形勢費用支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟事業有成基層單位離退職 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口的管理的人事部門的單位離退居二線 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
企視野院校視野院校最基本頤養保險費用交費收支 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
國家機關視野單位名稱就業年金繳納教育支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生防疫建康總支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關事業的單位醫療衛生 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政管理的單位醫療機構 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水花費 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
占農業的大部分 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
財政正常運行 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
執法監督政府監管 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
種植業資原守護修理與利用率 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
住宅后勤保障其他支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅房體制改革付出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
首套房補貼費 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019月度財政局付款凈收入經費支出竣工決算總表
公司:W
工資收入 |
費用 | ||||
品牌 |
結算的時候數 |
建設項目 |
自動求和 |
平常公開財政資金預算財政資金付款 |
區政府性債券估算財政支出審批 |
一、大部分通用工程預算國庫撥付 |
2670.99 |
一、大部分公共產品產品經費支出 |
|
|
|
二、現政府性股票基金費用財務審批 |
|
二、外交政策收支 |
|
|
|
|
|
三、國防教育花費 |
|
|
|
|
|
四、公開安全性結余 |
|
|
|
|
|
五、培訓撥出 |
|
|
|
|
|
六、數學工藝撥出 |
|
|
|
|
|
七、文化產業游玩田徑運動與影視文化教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展維護和自主創業教育支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、安全健康生活其他支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、低能耗的環保性支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新型農村特別付出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水收入支出 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
第十五、交行裝運支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、材料探勘消息等經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業區產品業等收支 |
|
|
|
|
|
十五、風險管控費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持許多地域花費 |
|
|
|
|
|
十七、自然美能源海洋生物氣候等收支 |
|
|
|
|
|
19、房間安全保障開支 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
三十五、油糧物資供應保障結余 |
|
|
|
|
|
二11、災情防控及緊急救援監管收入支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、的費用 |
|
|
|
本年度收錄加總 |
2670.99 |
上年結余自動求和 |
2661.25 |
2661.25 |
|
期初財政部門審批結轉和余額 |
|
年尾財政資金撥付結轉和余額 |
9.74 |
9.74 |
|
一、通常通用決算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性債券費用財政部門付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
2670.99 |
總額 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019年度目標普通公共信息預算財政性捐款經費支出預算表
方:來萬
產品 |
累計數 |
通常其他支出 |
活動其他支出 | |||
基本功能分類整理 科目必編號 |
會計科目名字大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會生活有效保障了和就業創業支出費用 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
行政事務工作廠家離退居二線 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口操作的行政性公司的離離休 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業有成公司的常規醫養保險行業網上繳費費用支出 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
機關企業單位人事企業單位職業類型年金交款收入支出 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
衛生監督身體結余 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
政府部門工作行業醫遼 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
行政訴訟機構醫療服務 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
農業水收支 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
現代農業 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
政府部門運動 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
綜合執法政府監管 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
現代農業材料保護英文修整與運用 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
住宅房質量保障撥出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
居住房深化改革付出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
首套房補肋 |
231.83 |
231.83 |
|
總計 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019半年度平常公共服務費用預算財政局捐款一般撥出預算表
方:70萬
好項目 |
累計數 |
的人員勞務費 |
通用經費預算 | ||
區域經濟分級 項目項目編碼 |
學科名稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
薪水福利福利付出 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
差不多薪水 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
經費救濟款 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
餐費補助金費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
績效考核薪水 |
|
|
|
301 |
08 |
機關工作公司的工作公司的大多養老服務穩定付費 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金激費 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
企業職員根本醫遼保費付款 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療機構補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會發展保障機制付款 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
個人住房個人公積金 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何工薪會員福利開支 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務性費用 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
用電費 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
叉車租金 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
專業培訓費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
國家公務客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托保險業務費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
企業工會專項經費 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
發福利費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
國家公務車輛租賃操作維護與保養費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
同一交行加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的淘寶寶貝和保障收支 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對小編家庭成員式的補助款 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
辭職費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
家庭生活補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶綠植基地加工補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對個人賬戶和小家庭的經濟補貼 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
資產性費用支出 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
辦公室產品購進 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
上用設備安裝費租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息無線網絡及免費軟件新購的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動買車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
其余公共交通生產工具添置 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和成列品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資本折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資產投資性付出 |
|
|
|
合計數 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
2019年度目標一半公眾預算表財政預算撥付“三公”勞務費及國家機關運營勞務費收支結算的時候表
單位名稱:來萬
普通通用估算財政資金補貼款“三公”經費支出 |
政府部門工作 資金結算的時候數 | |||||||||||
累計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務使用車新購及工作費 |
因公歡迎費 | |||||||||
小計 |
國家公務出行 租賃費費 |
公務接待私家車 電腦運行費 | ||||||||||
概算數 |
預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019本年中央政府性股票基金預算財政部門補貼款費用支出 預算表
廠家:70萬
品牌 |
加總 |
核心花費 |
內容費用 | |||
功能表定義 幾個會計科目商品編號 |
幾個會計科目種類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
其它花費 |
|
|
|
229 |
08 |
|
大家上幣市場銷售培訓機構國際業務費分配的費用支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
有福利買彩票售銷組織機構的業務范圍費結余 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總金額 |
|
|
|
無鎮政府性私募基金概預算不需要捐款支出費用的政府部門,仍繼承該表格中式,并在本表左上方作下講述明:
注:濟南市松江區草業常務編委會稽查支隊長2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年固定資產資產負債環境表 | ||||
|
|
收入額計量單位:萬美金 | ||
|
用量 |
價值 | ||
本年數 |
年終數 |
期初數 |
年終數 | |
一、股權總計 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)流量凈資產 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)緊固固定資產原值 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
🌃 2.統一設施(臺/套/輛) |
|
|
|
|
ဣ 這里面:(1)來往車輛(輛) |
|
|
|
|
ಞ 一樣 公務接待出行 |
|
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|
|
🔜 稽查值勤用車的 |
|
|
|
|
💞 機械職業技巧私家車 |
|
|
|
|
꧑ 其余使用車 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🥃 4.其他的特定資產投資 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
🌼 減:積累攤銷及減值備考 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)長期的控股權進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時公司債券融資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在修建過程中 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱約資本 |
—— |
—— |
|
|
𝓡 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)許多資源 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計數 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈凈資產累計數 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 傷害市松江區種植業常務分委會辦案大隊長2019年度決算情況說明
一、關于深圳市松江區種植業管委會會聯合執法特警隊2019年度收入支出決算總體情況說明
南京市松江區農林業理事會會稽查刑警隊2019🦩年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于天津市松江區占農業的大部分理事會會市場監管交警隊2019年度收入決算情況說明
💜本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于成都市松江區林果常務委會稽查刑警隊2019年度支出決算情況說明
𝓡本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于東莞市松江區農業科技常務協會執法檢查中隊2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
武漢市松江區林果業理事會會行政執法巡警隊2019⭕年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
五、關于天津市松江區畜牧業醫學會會稽查分隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)大部分共同預算表財政部門補貼款費用支出 結算的時候整體來說環境
廣州市松江區漁業理事會會衛生監督執法特警隊2019ඣ年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)常見公共信息預算表不需要捐款開支竣工決算架構實際情況
北京市松江區漁業常務理事會執法監督中隊2019💫年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)一般來說公共服務不需要預算不需要撥付經費支出結算的時候大概情況報告
西安市松江區林果業常務管委會交通執法交警隊2019𝓀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1ꦆ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、社會化有效保障和大學生就業費用(類)行政管理視野政府部門離退休工資(款) ꦛ機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數低于項目財政預算數的具體原因分析:按財政資金追求項目財政預算調減。
3🎀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4🌜、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5♈、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6ꦏ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7ꦺ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
西安市松江區林果業常務協會交通執法特警隊2019ꩲ年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
ꦓ七、關于武漢市松江區農林業常務編委會執法監督支隊長2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政局撥付花費結算的時候基本狀態證明。
佛山市松江區草業常務研究會綜合執法總隊2019😼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019🐬年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”資金投入國庫捐款總支出預算到底原因描述。
2019ꦆ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
𒁃公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,沈陽市松江區綠植基地聯合會會衛生監督執法巡警隊所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、并于南京市松江區農林牧理事會會執法檢查大隊長2019每年國家性股權基金概算財務付款開支預算時候說
成都市松江區林果常務委會辦案總隊2019第四季度無中央政府性母基金估算財政部門撥付教育支出。
九、國家股資金營業工程預算財政支出付款原因講解
佛山市松江區種植業編委會會監察分隊2019年無國有控股股權投資生意項目預算財務補貼款支出費用。
十、另外的關鍵裝修細節的具體情況就說明
(一)行政單位開機運行資金投入撥出癥狀
西安市松江區種植業理事會會辦案支隊長2019年末三聚氰胺樹脂關啟用金費費用。
(二)政府性回收費用支出 問題
鄭州市松江區水產業常務聯合會執法檢查交警隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)工程車輛、房屋建筑唯一性擠占時候
截至2019年12月31日,蘇州市松江區種植業理事會會行政執法中隊一共車量11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
重慶市松江區種植業常務聯合會行政執法交警隊2019季度無住房特種占據具體情況說。
(四)概預算業績考核管理制度實際情況
🍎上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個🃏,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🍸一、不需要審批營收:指縣政府部們上民政年度從本級不需要部們具有的不需要審批,屬于應該公開費用成本預算不需要審批和縣政府性資金費用成本預算不需要審批。
ღ二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🌳三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
♐四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、本年度結轉和余額:是以上一年度從未結束、結轉到本年度按想關法律法規依然施用的金額。
🍰六、年底結轉和余額:指當全全每年或已前全全年財政預算準備、因相對主義條件有變化規律就沒有辦法按原工作方案落實,需延期到已經全全年按有關于中規定以后運用的財力。
♌七、常見費用性支出 :指企事業單位為保險機購常規正常運轉、進行生活工做工作而產生的貼心的售后服務費用性支出 。
🐷八、項目付出:指標準為進行指定區域的行政機關運行的任務或企業發展目標值,在一般付出外產生的基本付出。
🗹九、管理花費:指參公公司在專業課程主題過程及輔助器主題過程囿于開展調研非單獨核算成本管理主題過程發生了的花費。
🌼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🃏五一、企企業發展企業方電腦運行企業發展費:指行政訴訟企業方和參照物因公員法管理制度的企業發展企業方運用一樣 共用概預算財政廳審批分配的差不多性結余中的生活共用企業發展費性結余。