重慶市松江區創新科技館
2018年終科室預算
目 錄
一、區域 佛山市市松江區社會館簡況
一、基本職能作用
二、監管部門部門預算部門具有
第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表
一、效益撥出竣工決算總表
二、薪水結算的時候表
三、開支部門預算表
四、財政局補貼款收益收支部門預算總表
五、通常情況下公開費用預算財務審批其他支出結算的時候表
六、一半公用估算財務撥付主要花費部門預算表
七、應該服務性費用財政性撥付“三公”經費預算預算及機關單位啟動經費預算預算性支出部門預算表
八、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政費用支出 付款費用支出 結算的時候表
九、資本欠債現狀表
第三部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算情況說明
第四點區域 動詞表示
第一部分 上海市松江區科技館概況
一、包括功能
🃏進一步提高體育館普及設施設備規劃,獲批或自籌展銷會知識,搞活普及被臨時展及巡展工做任務;搭配在國內技術話動公司周、普及日、佛山技術節等,寫好普及巡展等款型話動公司;公司寫好“我家中的科學學”普及數碼攝影、普及征文、夏令營等青孩子普及教導教學及主體生活實訓話動公司;向居委、該校,召開學術性溝通、普及公益講座等話動公司;進一步提高與區青孩子質量普及教導生活實訓產業基地及該校間的關系,寫好“變化技術館”工程;工作管理寫好普及畫廊宣傳方案工做任務及圖書館信息室的工作管理。
二、系統放置
根據上述職責,上海市松江區科技館設3個下設組織 ,包涵:辦公裝修室、展出培養部、科學普及開拓部。
第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表
2018本年度創收支出費用部門預算總表
方:來萬
使收入 |
撥出 |
||
好項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一、財政資金撥付薪資收入 |
743.06 |
一、般公共信息服務開支 |
|
這之中:當地政府性資金費用國庫捐款 |
|
二、外交史總支出 |
|
二、上級領導補帖薪水 |
|
三、國防科技費用 |
|
三、創業個人收入 |
|
四、公開平安收支 |
|
四、運作工資收入 |
|
五、教導經費支出 |
|
五、復屬工作單位上交國家收錄 |
|
六、小學科學技藝經費支出 |
631.69 |
六、別年收入 |
|
七、文化課體育運動與山東新農商軟件科技有限公司經費支出 |
|
|
|
八、發展安全保障和就業機會收入支出 |
72.04 |
|
|
九、醫疔衛生防疫與計劃表生二胎收入支出 |
20.45 |
|
|
十、節能的環保的環保結余 |
|
|
|
國慶、城市小區開支 |
|
|
|
十三、農林業水花費 |
|
|
|
十五、交通線裝運支出費用 |
|
|
|
十四、能源勘查內容等總支出 |
|
|
|
第十六、商業運作功能業等其他支出 |
|
|
|
第十六、經融支出費用 |
|
|
|
二十七、捐助某個城市開支 |
|
|
|
十九、國土局海域形象等費用支出 |
|
|
|
十八、房間安全保障教育支出 |
18.88 |
|
|
二十二、糧油食品商品自給率教育支出 |
|
|
|
二十一國慶、其余花費 |
|
年初創收加總 |
743.06 |
本年度付出加總 |
743.06 |
用事業單位理財產品確定收入支出差額 |
|
節余左右 |
|
月初結轉和節余 |
|
年初結轉和節余 |
|
總結 |
743.06 |
共計 |
743.06 |
2018月度工資收入竣工決算表
院校:萬多
業務 |
本年度納入預估合計 |
財政資金捐款使收入 |
上級領導經濟補貼收入水平 |
事業發展收錄 |
經營的使收入 |
附設工作單位繳納利潤 |
別的納入 |
||||
功能分類 |
課目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
743.06 |
743.06 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
專業技術工藝費用支出 |
631.69 |
631.69 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
有效技能廣泛 |
631.69 |
631.69 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
創新科技館站 |
631.69 |
631.69 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的確保和出去上班其他支出 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門行業公司離養老 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業公司離退休之 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構教育事業機構差不多關于養老地產養老商業險繳納費用開支 |
43.06 |
43.06 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政計量單位參公計量單位職業分析年金交款其他支出 |
17.22 |
17.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療清潔清潔與行動計劃生孩開支 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上公司醫用 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成機構治療 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房安全保障撥出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革的實質費用 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年度目標費用支出 竣工決算表
企業:萬的大寫
工程 |
本年度其他支出總金額 |
基本性付出 |
頂目教育支出 |
上交國家上家經費支出 |
經營者總支出 |
對附屬醫院企事業單位補貼經費支出 |
||||
功能分類 |
科目必公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
743.06 |
516.79 |
226.27 |
|
|
|
|
206 |
|
|
生物學技藝開支 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學實驗枝術大力推廣 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
信息技術館站 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化基本保障和就業創業費用 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處衛生事業政府部門離辭職 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公標準離退居二線 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關基層單位企事業基層單位根本醫療保險服務保險服務交費收入支出 |
43.06 |
43.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政的單位事業性的單位職業選擇年金付款總支出 |
17.22 |
17.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療公共衛生公共衛生與計劃方案生孩付出 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性參公企業醫療保健 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性院校醫療衛生 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保障機制教育支出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間深化改革開支 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018當年度財政資金撥付收入水平收支預算總表
機關單位:萬多
薪水 |
開支 |
||||
創業項目 |
預算數 |
產品 |
加總 |
基本上公共性財政資金預算財政資金補貼款 |
國家性股權基金成本預算財務捐款 |
一、尋常服務性預算表財政支出捐款 |
743.06 |
一、似的共同服務其他支出 |
|
|
|
二、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政支出付款 |
|
二、外交關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天性支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全可靠開支 |
|
|
|
|
|
五、教學總支出 |
|
|
|
|
|
六、科學的系統支出費用 |
631.69 |
631.69 |
|
|
|
七、學歷體育競技與影視文化性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展切實保障和就業問題經費支出 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
九、醫疔健康與計劃表孕育開支 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
十、能源管理綠色環保收支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌小區支出費用 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十三、交通線輸送花費 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享地質勘察問題等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十三、商業區的第三產業等付出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融業性支出 |
|
|
|
|
|
十八、救助一些區域支出費用 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋生物氣象站等性支出 |
|
|
|
|
|
19、房間保障措施其他支出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
20、調味品材料物資保障費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、某個費用支出 |
|
|
|
上年收入水平加總 |
743.06 |
上年開支累計 |
743.06 |
743.06 |
|
年末不需要補貼款結轉和余額 |
|
年尾財政預算付款結轉和盈余 |
|
|
|
基本共公概預算財務付款 |
|
|
|
|
|
以政府性資金成本預算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
743.06 |
總金額 |
743.06 |
743.06 |
|
2018年般公益性工程預算財政性補貼款經費支出預算表
企業單位:余萬元
好項目 |
自動求和 |
常規教育支出 |
產品收支 |
|||
工作分類管理 科目表代碼 |
會計科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
物理學系統費用 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
206 |
07 |
|
專業能力介紹 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
206 |
07 |
05 |
科持館站 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
208 |
|
|
世界服務保障和出去上班教育支出 |
72.04 |
72.04 |
|
208 |
05 |
|
行政事務工作標準離退體 |
72.04 |
72.04 |
|
208 |
05 |
02 |
企業工作單位離退職 |
11.76 |
11.76 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業有成的單位大體醫療商業險商業險付費撥出 |
43.06 |
43.06 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業基層單位事業基層單位專業年金交款付出 |
17.22 |
17.22 |
|
210 |
|
|
醫療機構清潔衛生與工作計劃孕育教育支出 |
20.45 |
20.45 |
|
210 |
11 |
|
行政事務企業發展公司的診療 |
20.45 |
20.45 |
|
210 |
11 |
02 |
人事企機關單位醫院 |
20.45 |
20.45 |
|
221 |
|
|
租賃房后勤保障費用 |
18.88 |
18.88 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改革創新花費 |
18.88 |
18.88 |
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
743.06 |
516.79 |
226.27 |
2018當年度通常情況公益性項目預算國庫撥付大體總支出預算表
行業:上萬元
新項目 |
總計 |
員經費支出 |
共用接待費 |
||
金錢等級分類 管理費用商品代碼 |
課目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工薪資福利金結余 |
411.20 |
411.20 |
|
301 |
01 |
基本的月工資 |
54.14 |
54.14 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼政策 |
13.23 |
13.23 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐津貼費 |
17.52 |
17.52 |
|
301 |
07 |
績效考評年薪 |
184.59 |
184.59 |
|
301 |
08 |
行政機關單位事業有成機關單位首要養老安全安全費 |
43.06 |
43.06 |
|
301 |
09 |
的職業年金網上繳費 |
17.22 |
17.22 |
|
301 |
10 |
教職工最基本社區醫療商業險交費 |
20.45 |
20.45 |
|
301 |
11 |
因公員醫遼政府補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外世界 保障機制付費 |
6.80 |
6.80 |
|
301 |
13 |
房間住房基金 |
18.88 |
18.88 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何薪資好處撥出 |
35.31 |
35.31 |
|
302 |
|
品牌和服務培訓支出費用 |
97.64 |
|
97.64 |
302 |
01 |
辦公費 |
11.93 |
|
11.93 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
05 |
水電費 |
0.39 |
|
0.39 |
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
2.86 |
|
2.86 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理工作費 |
68.51 |
|
68.51 |
302 |
11 |
交通費 |
0.25 |
|
0.25 |
302 |
12 |
因公出境(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
17 |
因公歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會金費 |
4.60 |
|
4.60 |
302 |
29 |
福利微信費 |
8.96 |
|
8.96 |
302 |
31 |
公務活動小二租車正常運作維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個交通銀行成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
相關商品價格和業務收入支出 |
7.95 |
7.95 |
|
303 |
|
對個人賬戶和家族的補貼政策 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
7.59 |
7.59 |
|
303 |
05 |
居住經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
個農林制作補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個一個人與家庭生活生活的經濟補貼付出 |
0.36 |
0.36 |
|
310 |
|
資本公司性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室專用設備購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專門用機 購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息wifi網絡及電腦軟件購買更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交通管理產品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿股權置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
某個股權投資性結余 |
|
|
|
總金額 |
516.79 |
419.15 |
97.64 |
2018每年通常公共信息預結算的時候財政資金審批“三公”資金及政府機關進行資金付出結算的時候表
方:萬元左右
基本上共公預算表財政部門補貼款“三公”勞務費 |
單位運轉 預備費預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
因公小二租車購進及運作費 |
公務活動到訪費 |
|||||||||
小計 |
國家公務出行 折舊費費 |
因公小二租車 正常運行費 |
||||||||||
成本預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
0 |
5.50 |
0 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
3 |
0 |
2018全年度政府性性基金投資財政性預算財政性撥付收入支出預算表
組織:萬的大寫
新項目 |
合計數 |
根本結余 |
業務收支 |
|||
功效等級分類 幾個會計科目編號規則 |
課程名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
229 |
|
|
另外結余 |
|
|
|
229 |
08 |
|
幸運飛艇發售銷量企業相關業務費合理安排的性支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
優惠買彩票銷售量中介機構的銷售業務費教育支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
合計數 |
|
|
|
🧜無政府性性基金投資費用預算財政預算捐款收入支出的方,仍刪去該報表式,并在本表下方留言板上作下傾述明:
注:上海市松江區科技館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年終財力流動負債環境表 |
||||
額度計量單位:百萬元 |
||||
|
總數量 |
價值量 |
||
年終數 |
月底數 |
月初數 |
年終數 |
|
一、基金總金額 |
—— |
—— |
1775.33 |
1721.56 |
(一)出入資金 |
—— |
—— |
29.99 |
30.64 |
(二)進行固定財產 |
—— |
—— |
1745.34 |
1690.92 |
其中:1.房屋(平方米) |
5907 |
5907 |
1236.17 |
1236.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
0 |
19.30 |
0 |
(1)車輛 |
|
|
|
|
꧟ 一般的公務接待車輛 |
|
|
|
|
ౠ 辦案值崗車輛使用 |
|
|
|
|
🔯 特種車輛專業化技巧車輛 |
|
|
|
|
ꦛ 任何租車 |
1 |
0 |
19.30 |
0 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🐎 4.另外進行固定債務 |
—— |
—— |
489.87 |
454.75 |
🐽 減:當年度折舊費用及減值安排 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性的投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建網過程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中股本 |
—— |
—— |
|
|
𝓰 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多財產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債加總 |
—— |
—— |
|
|
三、凈基金合計數 |
—— |
—— |
|
|
第三部分 上海市松江區XX局2018年度部門決算情況說明
一、光于深圳市松江區科技創新館2018本年度盈利撥出竣工決算總體目標情形闡述
傷害市松江區創新科技館2018🅷年度收入總計為743.06萬元、支出總計為743.06萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少34.94萬元。主要原因:人員正常退休。
二、就深圳市松江區科技產業館2018年終個人收入部門預算前提介紹
本年度收入合計743.06萬元,其中:財政撥款收入743.06萬元,占100%。
三、就杭州市松江區現代科技館2018本年度收支部門預算事情表示
當年度ꦦ支出合計743.06萬元,其中:基本支出516.79萬元,占69.55%;項目支出226.27萬元,占30.45%。
四、介紹沈陽市松江區社會館2018每年財務捐款薪資收入開支總體布局狀態說明書怎么寫
成都市松江區科技創新館2018ꦺ年度財政撥款收支總決算743.06萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。
五、相關深圳市松江區高新科技館2018年中一半共公部門預算財政廳審批費用支出 部門預算環境闡明
(一)基本上服務性概預算財政資金撥付性支出竣工決算整體條件
深圳市松江區創新科技館2018🌄年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。
(二)通常問題共公預算表國庫撥付性支出預算型式問題
滬市松江區科學技術館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,主要用于教育支出(類)743.06萬元,占100%。
(三)般共同概預算財政預算補貼款支出費用部門預算具體實施前提
昆明市松江區科技信息館2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為832.05萬元,支出決算為743.06萬元,完成年初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。其中:
1ꩵ、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)631.69萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為719.26萬元,支出決算為631.69萬元,完成年初預算的88%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。
2ꦛ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)11.76萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為10.46萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的112%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出高于預期。
3ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)43.06萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。
ꦰ年初預算為45.99萬元,支出決算為43.06萬元。完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因:2018年養老保險支出小于預期。
4🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.22萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.40萬元,支出決算為17.22萬元。完成年初預算的94%決算數與預算數基本持平。
5🦋、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.45萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為21.85萬元,支出決算為20.45萬元,完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。
6♎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.88萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為18.88萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。
六、光于西安市松江區創新科技館2018年度目標一般來說共同成本預算國庫撥付總體開支竣工決算情況下介紹
天津市松江區科技發展館2018🀅年度一般公共預算財政撥款基本支出743.06萬元,包括人員經費419.15萬元,公用經費97.64萬元。基本支出中:
1、工資福利支出411.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資等;
2、商品和服務支出97.64萬元,主要用于:辦公費、郵電費、物業管理費等;
3、對個人和家庭的補助7.95萬元,主要用于:撫恤金、住房公積金、其它對個人和家庭的補助。
七、關于上海市松江區科技館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政資金撥付付出部門預算總的問題反映。
成都市松江區技術館2018🃏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.5萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為3萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:汽車報廢。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度無變化。
(二)“三公”資金財政資金撥付收支竣工決算明確情況下說。
杭州市松江區科技創新館2018季度無“三公”資金財務付款費用。
八、并于濟南市松江區科學館2018全年中央政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政資金付款撥出預算情況發生申請報告
成都市松江區高新科技館2018每年無縣政府性新基金預算表國庫付款付出。
九、國有化資產投資營運概算財政局付款情況下說明
武漢市松江區科學館2018財政資金年度無國家股投資基金營業工程預算財政資金撥付經費支出。
十、某些重點事宜的具體情況介紹
(一)部門運轉資金教育支出現象
廣州市松江區科技有限公司館2018本年硅化物關進行專項資金收入支出。
(二)中央政府招標合同收支狀況
深圳市松江區科技發展館2018ꦜ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為127.72萬元,其中:貨物采購金額10.09萬元、工程采購金額49.12萬元、服務采購金額68.51萬元。
(三)車量、室內特俗擠占癥狀
1、維修
沈陽市松江區科技發展館2018全年無國家公務活動使專車,國家公務活動使專車保證量為零。
2、房屋建筑
截至2018年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為5907平方米。
(四)工程預算工作績效考核系統現象
上海市松江區科技館2018年度預算績效管理工作開展情況如下:尚未取得第三方評價結果。
第四部分 名詞解釋
🥂一、民政補貼款凈收入:指基層單位本第四季度度從本級民政監管部門授予的民政補貼款,包擴普通公眾決算民政補貼款和現政府性母基金決算民政補貼款。
🧜二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🔥三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🐓四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、今年初結轉和盈余:意指去年度沒有進行、結轉到上年按密切相關規范仍在選擇的費用。
꧃六、半每年結轉和盈余:指本每財政年中或此前每年財政預算組織、因直接經濟條件有的變化無非按原規劃執行,需卡頓到而后每年按關于指定已經實用的項目資金。
七、主要收支:指院校為基本保障醫院沒問題做工作、做完日常性做工作工作職責而會出現的多種收支。
🌳八、項目其他付出:指單位名稱為提交其他的行政機關工作中任務卡或事業性未來發展對象,在基礎其他付出之上再次發生的多種其他付出。
九、營運結余:指工作單位名稱在專業的活躍及協助的活躍后推進非獨力折算營運的活躍會發生的結余。
𒅌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♑十一國慶、機關機關基層單位加載資金:指行政處機關基層單位和依據國家視野編法管控的視野機關基層單位應用大部分服務性概算財政資金付款籌劃的差不多開支中的日常性公共資金開支。