爱游戏app官方网站

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/環境衛生更健康理事會會督察所
2018年度部門決算公開(原上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所)
信息來源: 公布的時刻:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018全年度個部門結算的時候

 

 

 

 


目  錄

 

首部位 武漢市松江區衛生監督檢查和計劃怎么寫生孩子理事會會監督檢查所慨況

一、包括崗位職責

二、團隊部門預算政府部門涉及

第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表

一、盈利其他支出部門預算總表

二、工資竣工決算表

三、收入支出竣工決算表

四、財政其他支出撥付年收入其他支出預算總表

五、通常情況下公共服務預算國庫捐款費用支出 預算表

六、通常公眾費用預算財政資金撥付根本總支出結算的時候表

七、應該公益性成本預算財政局審批“三公”金費及機關事業單位工作金費總支出竣工決算表

八、區政府性母基金費用財政預算補貼款收入支出預算表

九、金融資產資產負債情況報告表

第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

第三要素 形容詞表示

 


第一部分    上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況

 

一、主要的工作職責

ღ滬市松江區安全清潔清潔防疫和進度表方案書生孩常務協會督促的監管職能所是松江區安全清潔清潔防疫和進度表方案書生孩常務協會所在的行政性市場監管部門,最注意承擔起本區公共性安全清潔清潔防疫、診療安全清潔清潔防疫和進度表方案書生孩市場監管督促的監管職能等監管工作內容,定為符合公務接待員法監管范圍圖。最注意監管工作內容以下幾點:

♛1.落實使用國家的和市內、本區清潔干凈衛生和方案生肓管理系統的法律規定、法律規定、章程、和證策、證策,阻止使用本區政府部門區域環境內清潔干凈衛生和方案生肓執法監督操作方案和第四季度方案,策劃響應的操作管理制和規范起來。

🐼2.受武漢市松江區干凈和籌劃養育醫學會會都交給,法定程序對本區影響病防冶、學院干凈、生活中服使用水進行與更健康相應的新產品、氛圍干凈、射線干凈的非法重大案件落實依法查處。

🌱3.受蘇州市松江區應急和籌劃生肓理事會會信賴,依法辦事對本區醫院執業資格、應急技巧專業人員、醫院自查自糾技巧與產品質量應急、采供血的合法情況方案整治;負責任醫院死亡事故、醫患關系爭端財政工作中的實際工作中。

𝓰4.受昆明市松江區公眾環保遠程監控和進度表養育專委會會申請,共同承擔責任本區重大項目活動內容的公眾環保遠程監控遠程監控基本保障事情上;共同承擔責任本居民區感感染、活動常飲水、公眾場合、放射線、學習及身體健康關聯物料等突發事故公眾公眾環保遠程監控事故的遠程監控監管、應急預案處理和實際效果評估方法事情上。

🎶5.受廣州市松江區人身安全公共衛生間管理系統防疫和的工作方案生孩子促進會會委托代為,履行本區人身安全公共衛生間管理系統防疫和人事部門審核的內容和人身安全公共衛生間管理系統防疫備案的的內容的人身安全公共衛生間管理系統防疫系統復核、設計內容的防范性人身安全公共衛生間管理系統防疫系統復核、以其食品廠人身安全品牌細則備案的的的每天管理系統的工作。

♔6.承擔的起本小區內公眾干凈管理、醫療干凈干凈管理開展的投訴信報案;審理我國和市內、本區干凈管理開展抽查、監測成就。

ꦰ7.組織性具體實施本區公共安全衛生管理間和籌劃生殖監管相關內容基礎教育消息化基本建設,承當本區公共安全衛生管理間和籌劃生殖監管相關內容消息獲取測算、研究根據、報告書和推出,及相關內容當地政府相關內容消息公開性上班;承當本區公共安全衛生管理間和籌劃生殖專項督查治理整頓、公共安全衛生管理間和籌劃生殖中國法律、政策法規宣傳廣告基礎教育上班。

8.對本區各鎮、銜道食藥監檢查監督檢查協管工作完成相關業務免費指導、監督檢查。

9.受廣州市松江區安全衛生和籌劃養育理事會會協助,履行本區刺激“兩非”業務。

10.舉辦蘇州市松江區環境衛生和籌劃生二胎常務研究會交辦的別的特別注意。

二、醫療機構設計

🌸根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。

決定相關的要求設施紀檢督察結構。

✨    受深圳市松江區安全和項目生肓理事會會代為,深圳市松江區診療人身事故整理辦公裝修室設到深圳市松江區安全和項目生肓理事會會質量監督所。

 

 

 

第二部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018全年結算的時候表

2018財政年度收入水平付出竣工決算總表

院校:億元

薪水

性支出

活動

竣工決算數

好項目

竣工決算數

一、財政資金補貼款純收入

2777.81

一、似的通用產品費用

 

  在這其中:區政府性投資基金財政支出預算財政支出補貼款

 

二、外交活動其他支出

 

二、上級部門補助金創收

 

三、飲水機撥出

 

三、事業上創收

 

四、公眾防護費用

 

四、銷售純收入

 

五、學校撥出

4.90

五、附屬醫院政府部門上交工資

 

六、完美技木其他支出

 

六、某些薪資

2.50

七、民族文化教育與影視傳媒撥出

 

 

 

八、社會存在保護和就業形勢收支

241.13

 

 

九、醫用環保與工作計劃發育花費

2060.46

 

 

十、能源管理環保節能總支出

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟街道社區經費支出

 

 

 

十三、畜牧業水其他支出

 

 

 

第十三、交行運輸管理費用

 

 

 

十四、網絡資源探勘信心等收支

 

 

 

15、商業樓貼心夜場服務等性支出

 

 

 

第十六、科技金融經費支出

 

 

 

十八、支援別省市費用支出

 

 

 

18、土地浮游生物氣象局等支出費用

 

 

 

黨的十九、住宅服務經費支出

435.97

 

 

第二十、調味品材料物資保障費用支出

 

 

 

二十一月、其它費用

 

當年度收入水平總計

2780.31

上年費用自動求和

2742.46

用事業上理財產品補上結余差額

 

盈余左右

 

本年結轉和盈余

139.48

年尾結轉和盈余

177.33

總金額

2919.79

總金額

2919.79


2018本年納入部門預算表

基層單位:萬

建設項目

當年度使收入自動求和

財政局付款工資收入

領導政府補貼效益

衛生事業效益

營運收益

附屬標準繳納個人收入

某些純收入

功能分類
科目編碼

科目必名號

自動求和

2780.31 

2777.81 

 

 

 

 

2.5

205

 

 

教導結余

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

205

99

 

某些教育學校經費支出

4.90

4.90 

 

 

 

 

 

205

99

99 

其它培養撥出

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性的保障和就業機會費用

241.13

241.13

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處企事業政府部門離退休之

241.13

241.13 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口方法的財政單位名稱離退休工資

19.53

19.53

 

 

 

 

 

208

05 

05 

企行業企單位行業企單位大多給養老商業險付款費用支出

144.46 

144.46

 

 

 

 

 

208

05

06

機關企業機關單位企業機關單位的職業年金付款花費

77.14

77.14 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構環保和打算生小孩其他支出

2098.31 

2095.81

 

 

 

 

2.5  

210

04

 

公益性健康

2034.95

2032.45 

 

 

 

 

      2.5

210

04

02 

環保監督檢查機購

2032.17 

2029.67

 

 

 

 

2.5

210

04

10

救急公益性清潔事故救急進行處理

2.78

2.78

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門教育事業廠家醫學

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政事務行業醫疔

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房有效保障了撥出

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

 

公房行政體制改革費用

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房社保公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

 

221

02

03

買新房救濟款

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018當年度費用結算的時候表

廠家:億元

工程

本年度開支加總

核心結余

內容收入支出

上交國家上家支出費用

銷售性支出

對附帶基層單位政府補貼費用

功能分類
科目編碼

科目表名字

預估合計

2742.46 

2385.55 

356.91 

 

 

 

205

 

 

的教育性支出

4.90 

 

4.90 

 

 

 

205

99

 

的教學其他支出

4.90

 

4.90

 

 

 

205

99

99 

某個教育教學收入支出

4.90

 

4.90

 

 

 

208

 

 

的社會基本保障和自主創業收入支出

241.13

241.13

 

 

 

 

208

05

 

政府部門參公工作單位離退休之

241.13

241.13 

 

 

 

 

208

05

01

歸口服務管理的政府部門行業離退體

19.53

19.53

 

 

 

 

208

05 

05 

行政標準人事標準根本社會社保養老服務保險服務納費經費支出

144.46 

144.46 

 

 

 

 

208

05

06

行政單位名稱自己事編名稱專業年金付款教育支出

77.14

77.14

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障環境衛生和工作規劃計劃生育工作總支出

2060.46 

1708.45 

352.01

 

 

 

210

04

 

公用設施干凈衛生

1997.10

1645.09

352.01 

 

 

 

210

04

02 

安全進行監督組織

1994.32 

1645.09 

349.23

 

 

 

210

04

10

突發事故的公共服務環境衛生事故突發外理

2.78

 

2.78 

 

 

 

210

11

 

政府部門參公的單位醫遼

63.36 

63.36 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政處標準醫療保障

63.36

63.36

 

 

 

 

221

 

 

住宅房服務撥出

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

 

自建房改變結余

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

01

個人住房北京公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

221

02

03

賣房國家補貼

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018年末不需要撥付營收教育支出預算總表

公司:多萬元

薪資

花費

該項目

預算數

品牌

累計

常見通用預算表財政預算補貼款

區政府性股權基金預算表國庫補貼款

一、基本上共公概預算財政局撥付

2777.81 

一、普遍公眾安全服務結余

 

 

 

二、以政府性債卷決算財政資金付款

 

二、外交活動付出

 

 

 

 

 

三、國防軍事支出費用

 

 

 

 

 

四、共公平安撥出

 

 

 

 

 

五、教育輔導教育支出

 4.90 

 4.90 

 

 

 

六、科學課能力結余

 

 

 

 

 

七、企業文化體育課與山東新農商軟件科技有限公司結余

 

 

 

 

 

八、社會中保障機制和求業撥出

241.13 

 241.13

 

 

 

九、醫藥環衛與年度計劃二孩費用

 2047.05

 2047.05

 

 

 

十、節能節能節能花費

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮特別教育支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水費用支出

 

 

 

 

 

13、客運運輸管理付出

 

 

 

 

 

十四、影視資源探礦數據信息等經費支出

 

 

 

 

 

15場、商業樓服務管理業等收入支出

 

 

 

 

 

16、金融經濟付出

 

 

 

 

 

十二、救助另一各地開支

 

 

 

 

 

18、國土局海底天氣等總支出

 

 

 

 

 

十八、租賃房保險開支

435.97 

435.97 

 

 

 

二是、糧油加工原材料設備收儲結余

 

 

 

 

 

二11、別的撥出

 

 

 

年初薪資收入自動求和

2777.81 

上年費用支出 累計數

2729.05 

2729.05 

 

今年初財政局撥付結轉和盈余

17.53 

年尾財政局補貼款結轉和盈余

66.29 

 66.29

 

      一般來說公用費用預算不需要付款

17.53 

 

 

 

 

      縣政府性債卷費用財政支出捐款

 

 

 

 

 

總共

2795.34 

累計

2795.34 

 2795.34

 

 


2018第四季度一般來說服務性預算表財政部門付款總支出竣工決算表

單位名稱:萬是

 

的項目

累計數

基本的性支出

樓盤開支

效果分類整理

科目必識別碼

課目稱呼

205

 

 

教學撥出

4.90

 

4.90

205

99

 

其余培養費用支出

4.90

 

4.90 

205

99

99 

別教肓總支出

4.90

 

4.90

208

 

 

世界維護和就業問題經費支出

241.13

241.13

 

208

05

 

人事部門事業上企業單位離提前退休

241.13

241.13 

 

208

05

01

歸口操作的行政機關工作單位離養老

19.53

19.53

 

208

05 

05 

院校視野院校基礎給社會養老保險服務手機繳費收入支出

144.46

144.46 

 

208

05

06

國家機關企業發展機構職業年金納費性支出

77.14

77.14

 

210

 

 

社區醫療監督和規劃二孩開支

2047.05

1700.58 

346.47

210

04

 

服務性干凈

1983.69

1637.22

346.47 

210

04

02 

干凈督促組織機構

1980.91

1637.22 

343.69

210

04

10

突發的事件凈化處理公共性清潔的事件應急管理凈化處理

2.78

 

2.78 

210

11

 

行政機關企業基層單位醫療衛生

63.36

63.36 

 

210

11 

01 

行政訴訟基層單位醫院

63.36

63.36

 

221

 

 

住宅維護支出費用

435.97

435.97

 

221

02

 

公寓房轉型開支

435.97

435.97

 

221

02

01

房間北京公積金

198.58

198.58

 

221

02

03

買房貸款補助金

237.39

237.39

 

自動求和

2729.05

2377.68

351.37

 


2018全年度一半公用設施估算不需要捐款最基本花費結算的時候表

  標準:來萬

頂目

總金額

相關人員經費支出

公用設施資金投入

經濟實惠類別

考試科目簡碼

學科稱謂

301

 

很大打工族薪資優惠結余

2132.10

2132.10

 

301

01

  幾乎員工工資

232.86

232.86

 

301

02

  津貼費貼補

852.50

852.50

 

301

03

  獎金稅

220.23

220.23

 

301

06

  食堂菜津貼費

 

 

 

301

07

  績效考評月工資

 

 

 

301

08

部門創業部門差不多養老院人壽保險金

133.39

133.39

 

301

09

專職年金網上繳費

77.14

77.14

 

301

10

機關人員通常整形安全手機繳費

63.36

63.36

 

301

11

因公員診療經濟補貼網上繳費

 

 

 

301

12

其他的社會的服務納費

11.75

11.75

 

301

13

住宅房北京公積金

198.58

198.58

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  別的薪水社會福利結余

342.29

342.29

 

302

 

貨品和服務質量收入支出

214.45

 

214.45

302

01

  商務辦公費

5.98

 

5.98

302

02

  彩色印刷費

2.00

 

2.00

302

03

  資訊費

0.60

 

0.60

302

04

  辦手續約

0.01

 

0.01

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電價

16.53

 

16.53

302

07

  郵電通信費

4.82

 

4.82

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  業主監管費

5.38

 

5.38

302

11

  出差補貼

5.11

 

5.11

302

12

  因公出國工作(境)材料費

 

 

 

302

13

  處理(護)費

7.52

 

7.52

302

14

  租費

0.87

 

0.87

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  學習費

0.35

 

0.35

302

17

  公務接受接受費

0.17

 

0.17

302

18

  用裝修服務費

10.74

 

10.74

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  特用鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

0.18

 

0.18

302

27

  申請業務領域費

 

 

 

302

28

  企業工會資金投入

19.63

 

19.63

302

29

  員工福利費

101.38

 

101.38

302

31

  因公買車操作維護保養費

15.14

 

15.14

302

39

  另一交通網加盟費

7.20

 

7.20

302

40

  稅金及附帶成本費用

 

 

 

302

99

  某個商品種類和工作付出

10.84

 

10.84

303

 

對我和人的補貼費

20.45

20.45

 

303

01

  離休費

9.30

9.30

 

303

02

  退休年齡費

10.23

10.23

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行補助金

 

 

 

303

07

  診療費經濟補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  記功金

0.54

0.54

 

303

10

各人農業科技生育補貼標準

 

 

 

303

99

  某個個人的和人家的補助費支出費用

0.38

0.38

 

310

 

基金性結余

   10.68

 

    10.68

310

02

  會議室環保設備購置費

 9.59

 

 9.59

310

03

  專業化儀器采購

1.09

 

1.09

310

07

  圖片信息平臺網洛及軟件采購最新

 

 

 

310

13

  公務活動租車采購

 

 

 

310

19

  其他的道路道具新購

 

 

 

310

22

  無形之中資源置辦

 

 

 

310

99

  其他資產投資性花費

 

 

 

合計數

2377.68

2152.55

225.13

 


2018當年度一樣通用概算財政資金補貼款“三公”資金及工商登記執行資金收支竣工決算表

行業:萬美元

通常公共信息預算表財務捐款“三公”接待費

行政單位啟動

勞務費部門預算數

累計數

因公出國工作

(境)費

公務活動買車購買及電腦運行費

國家公務歡迎費

小計

公務活動車輛

購置費費

公務活動車輛

進行費

估算數

預算數

估算數

預算數

決算數

竣工決算數

估算數

預算數

預決算數

竣工決算數

預算表數

部門預算數

225.13

148.50

136.91

0

0

147.50

136.74

130.00

121.60

17.50

15.14

1.00

0.17

 


2018全年相關部門性股權基金成本預算財政局補貼款經費支出竣工決算表

計量單位:億元

建設項目

總計

差不多支出費用

工程項目撥出

工作細分

項目代碼

課程標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度固定資產資產負債前提表

 

 

累計額部門:萬塊

 

數量統計

價值觀

本年數

年底數

月初數

年初數

一、債務自動求和

——

——

2112.55 

2240.08

   (一)外流股本

——

——

159.96 

181.62

   (二)固定不動基金

——

——

1802.59

1908.46

          其中:1.房屋(平方米)

3983.3

3983.3

769.12

769.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 16

 8

324.56

218.48

                   (1)車輛

 15

 7

249.30

143.22

ꦍ                          一般的公務活動租車

 

 

 

 

꧒                          聯合執法值勤買車

 15

 7

249.30

143.22

🀅                          防化行業技術工藝用車的

 

 

 

 

♌                          某個私車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

75.26

75.26

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🧔               4.別緊固固定資產折舊

——

——

708.91

920.86

𒅌        減:當年度折舊費及減值預備

——

——

 

 

   (三)長久注資

——

——

 

 

   (四)興建項目工程

——

——

 

 

   (五)無形中凈資產

——

——

150.00

150.00 

🌜        減:合計攤銷

——

——

 

 

   (六)別的固定資產

——

——

 

 

二、欠債合計數

——

——

20.48

4.29

三、凈債務合計數

——

——

2092.07

2235.79

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、對于東莞市松江區清潔和工作計劃生殖理事會會督促所2018本年收錄費用支出 結算的時候總體目標的情況表明

天津市松江區安全和設計生孩子理事會會監察所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;🦄工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、關干杭州市松江區衛生防疫和工作規劃生孕醫學會會監督的管理職能所2018季度創收部門預算事情說明

當年度𓆉收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。

三、相對于滬市松江區安全和工作計劃生孩理事會會監查所2018財政年度費用預算的情況反映

當年度🌄支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。

四、相關傷害市松江區食品衛生和計劃怎么寫懷孕理事會會執法監督所2018第四季度民政撥付創收付出環境承載力原因說明書怎么寫

鄭州市松江區公共衛生和計劃書生肓理事會會執法監督所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;💦工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。

五、對于鄭州市松江區安全和策劃生孩理事會會進行監督所2018每年一半公益性竣工決算財務審批支出費用竣工決算狀態情況說明書

(一)一般的公用預預算財政局付款收支預算總體布局前提

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。🍌主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。

(二)應該公共信息預部門預算財政性審批支出費用部門預算設備構造時候

🧜上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。

(三)基本上公用預結算的時候財政性捐款性支出結算的時候大概情況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:🍒人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:

1🔴、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。ꦐ主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:🎃退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

8🧸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

9♍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

✱上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:

1🦄、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2༒、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。

💙七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政性捐款開支結算的時候整體來說實際情況講解。

ꦦ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。

2018ꦿ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

(二)“三公”接待費不需要補貼款經費支出結算的時候按照具體情況講解。

2018♎年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

😼國家公務車輛使用電腦運行運營收支15.14來萬。重要適用衛生防疫執法監督評估、專向操作需用國家公務私車燃油、處理服務費、過站通用費、穩妥費及處理服務維修服務等開支。2018年,佛山市松江區衛生情況和準備生孕常務聯合會監督檢查所經濟類型各預決算機關單位支出國庫捐款的因公專用車保要量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中:

ဣ國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有制投資者加盟項目預算財政支出審批狀況描述

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、另外至關重要問題的狀態說

(一)行政機關電腦運行專項經費開支現象

🅰上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。

(二)政府機構采購員費用支出 狀態

🌺上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018꧒年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。

(三)汽車、房屋建筑特別的占存情況

1.車子

ไ累計2018年12月31日,佛山市松江區公共衛生和設計發育常務協會執法監督所運行的普遍因公私家車中,由區行政機關行政監察管理方法局統一化原始憑證有效保障的普遍因公私家車為7輛。

2.住房

傷害市松江區衛生情況和工作計劃生孕理事會會督察所2018每年無房屋面積特定霸占。

(四)預決算業績考核安全管理事情

沈陽市松江區環衛和預計生殖聯合會會執法監督所2018財政年度費用本職作業考核處理工學作開設現象以下:本機構確立了以下費用本職作業考核處理標準化方法制:《沈陽市松江區環保和方案生殖理事會會監督檢查所費用處理措施》;本職作業體制個方面健康本職作業考核最終目標事業編、本職作業考核跟蹤定位和本職作業考核品評等。全期間本職作業考核處理執行現象:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🐬,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

🐷一、財政性估算廳支出資金審批純收入:指院校上季度從本級財政性估算廳支出資金單位部門獲取的財政性估算廳支出資金審批,涉及大部分服務性工程估算財政性估算廳支出資金審批和政府部門性母基金工程估算財政性估算廳支出資金審批。

二、工作心創收:指工作心機構開展國際業務非常專業國際業務生活名詞解釋外掛生活完成的創收。

♔三、生產收益:指事業有成企行政單位在專業技術業務領域的活動試述引導的活動后推進非人格獨立結算生產的活動認定的收益。

🃏四、某些個人收錄:指政府部門拿得的除“財政廳補貼款個人收錄”、“事業心個人收錄”、“生產個人收錄”等任何的個人收錄。包括是:研究個人收錄等。

五、年初結轉和節余:意指去年度無權達到、結轉到年初按業內標準規定延續施用的的資金。

🐼六、歲末結轉和盈余:指上財政財政全年或以上財政財政全年概算讓、因理性經濟條件形成變換就沒有辦法按原行動計劃推進,需時間延遲到后財政財政全年按密切相關規程已經采用的錢。

൩七、大多收入付出:指的單位為保證部門正常值持續運行、做完平時的工作工作職責工作職責而出現的那項收入付出。

ౠ八、項目其他收支:指本職工作單位為到位單一的財政本職工作釣魚任務或教育事業的發展學習目標,在總體其他收支本身會發生的杜六房加盟總部的其他收支。

♔九、自主經營的收支:指事業上工作單位在技術的項目內容及捕助的項目內容外搞好非獨立空間會計核算自主經營的的項目內容遭受的收支。

😼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐟十一月、行政部門計量企業單位啟動接待費:指行政部門計量企業單位和根據公務活動員法服務管理的行業計量企業單位適用般公開費用財政局補貼款計劃的通常花費中的日常工作通用接待費花費。

kaiyun体育登录网页入口 sclh036.com 九游体育官网入口 kaiyun体育官方网站 乐鱼体育官方网站 星空体育官方入口 suihe500.com 开yun体育app官网入口登录 kaiyun体育官方网站 乐鱼体育