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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 發布信息用時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江區婦幼保健理療所

2019年中竣工決算

 


目  錄

 

1部位昆明市松江區婦幼調養所情況

一、主要的功能

二、組織機構設制

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

一、純收入其他支出結算的時候總表

二、收益部門預算表

三、其他支出結算的時候表

四、財務審批收入來源開支部門預算總表

五、常見公共服務概預算財政資金審批收支預算表

六、通常服務性費用預算財政支出費用審批關鍵支出費用竣工決算表

七、普遍公共服務財務預算財務審批“三公”金費及工商登記運作金費付出結算的時候表

八、縣政府性母基金概預算財政局付款支出費用部門預算表

九、股本資產負債問題表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

四、局部 形容詞理解


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、基本功能

滬市松江區婦幼調養所承擔責任整個區各治療環境衛生學校婦幼調養業務流程訪談提綱和項目生小孩協助查驗。

二、學校設置

♔按照其給出主要職責,南京市松江區婦幼預防保健所4個增設結構,以及:企業辦室、準備生殖科、婦保科、兒保科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

2019全年度年收入性支出部門預算總表

工作單位:萬多

收益

費用

新項目

預算數

大型項目

部門預算數

一、通常情況下公用設施工程預算財政資金撥付使收入

1646.81

一、尋常公開服務質量結余

 

二、縣政府性母基金預決算國庫補貼款凈收入

 

二、國際關系付出

 

三、上級部門補貼金薪資

 

三、國防教育結余

 

四、企事業薪資

143.95

四、共同平安支出費用

 

五、銷售經營工資收入

 

五、培養結余

 

六、付屬單位名稱上交國家盈利

 

六、科學能力能力收入支出

 

七、其他的工資收入

178.19

七、傳統藝術旅遊體肓與影視文化教育支出

 

 

 

八、世界后勤保障和就業創業結余

119.76

 

 

九、衛生管理安全健康費用

1678.81

 

 

十、工業節能減排健康經費支出

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌社區衛生支出費用

 

 

 

第十二、畜牧業水其他支出

 

 

 

13、城市交通物流運輸收入支出

 

 

 

十四、物資地質勘察的信息等結余

 

 

 

第十三、商業區精準酒店業等費用支出

 

 

 

十五、互聯網金融支出費用

 

 

 

十八、支援的地方結余

 

 

 

十九、那資源英文海洋資源氣象學等總支出

 

 

 

十八、住宅房保護收支

21.33

 

 

2、糧油加工工程物資儲備庫開支

 

 

 

二五一、自然災害防治法及緊急救援管理系統花費

 

 

 

二12、同一費用

 

當年度營收合計數

1968.95

年初結余累計

1819.9

用事業有成私募基金改正收入支出差額

 

盈余分銷

98.15

年終結轉和節余

516.85

歲末結轉和盈余

567.75

共計

2485.8

總共

2485.8


2019年中個人收入竣工決算表

機關單位:萬余元

頂目

本年度薪水累計數

民政審批創收

上家政府補貼使收入

參公個人收入

經營者收入來源

復屬機關單位繳納工資收入

許多營收

功能分類
科目編碼

考試科目稱謂

總金額

1,968.95

1,646.81

 

143.95

 

 

178.19

208

 

 

社會上有效保障和就業前景收支

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性人事企機關事業單位離退體

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

02

行業企業單位離退居二線

3.90

3.90

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業發展企業事業發展企業最基本關于養老地產養老商業保險繳納費用性支出

52.95

52.95

 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門自己事業機構角色年金納費收入支出

24.23

24.23

 

 

 

 

 

208

05

07

對機關工作單位企業發展工作單位幾乎養老生活安全債券的補助金

38.68

38.68

 

 

 

 

 

210

 

 

食品衛生綠色費用

1,827.86

1,505.72

 

143.95

 

 

178.19

210

04

 

公開食品衛生

1,799.08

1,476.94

 

143.95

 

 

178.19

210

04

03

婦幼保健養生機購

1,743.79

1,421.65

 

143.95

 

 

178.19

210

04

09

比較重要公共服務衛生防疫工作方案

55.29

55.29

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理人事部門診療

28.78

28.78

 

-

 

 

-

210

11

02

衛生事業的單位整形

28.78

28.78

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房服務撥出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房體制改革費用支出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

01 

住宅房個人公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 


2019年中開支結算的時候表

政府部門:百萬元

品牌

年初經費支出合計數

基礎費用支出

產品性支出

上交國家上一級經費支出

經驗結余

對附設機關單位補貼性支出

功能分類
科目編碼

學科標題

總金額

1,819.90

624.46

1,195.44

 

 

 

208

 

 

社會化保障機制和人才需求費用支出

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

 

政府部門事業上的企機關事業單位離退體

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

02

參公廠家離退體

3.90

3.90

 

 

 

 

208

05

05

危險機關事業上公司的一般養老服務保險行業繳納收入支出

52.95

52.95

 

 

 

 

208

05

06

機關教育事業廠家教育事業廠家的職業年金繳付開支

24.23

24.23

 

 

 

 

208

05

07

對行政機關事業企業企業大致醫療保險公司保險公司理財產品的補貼金

38.68

 

38.68

 

 

 

210

 

 

穩定穩定收支

1,678.81

522.05

1,156.76

 

 

 

210

04

 

公開清潔

1,650.03

493.27

1,156.76

 

 

 

210

04

03

婦幼保健養生部門

1,594.74

493.27

1,101.47

 

 

 

210

04

09

重特大公用環境衛生專題

55.29

 

55.29

 

 

 

210

11

 

行政事務衛生事業院校醫疔

28.78

28.78

 

 

 

 

210

11

02

工作組織醫療保健

28.78

28.78

 

 

 

 

221

 

 

個人住房的保障其他支出

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

 

房產教育體制改革撥出

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

01 

公房住房基金

21.33

21.33

 

 

 

 

 


2019本年度民政審批收入來源費用支出 部門預算總表

政府部門:多萬元

利潤

費用支出

項目流程

部門預算數

活動

總計

通常情況共公預算表財政局審批

當地政府性股票基金費用財政資金撥付

一、一樣 服務性項目預算財務審批

1646.81 

一、常見公用設施服務質量撥出

 

 

 

二、以政府性債卷項目預算民政捐款

 

二、外交政策經費支出

 

 

 

 

 

三、飲水機性支出

 

 

 

 

 

四、通用安全可靠經費支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓費用支出

 

 

 

 

 

六、科學合理水平總支出

 

 

 

 

 

七、學歷度假游體育教育與傳媒業教育支出

 

 

 

 

 

八、時代質量保障和自主創業撥出

 119.76

119.76 

 

 

 

九、衛生防疫健康的結余

1501.11 

1501.11 

 

 

 

十、節水節能減排費用支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉建設街道社區其他支出

 

 

 

 

 

12、農業水教育支出

 

 

 

 

 

13、公共交通搬家費用

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘察數據等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、商用的服務行業等撥出

 

 

 

 

 

十五、財經費用支出

 

 

 

 

 

十二、支助別沿海地區性支出

 

 

 

 

 

二十、天然物資大海氣象局等教育支出

 

 

 

 

 

19、房屋后勤保障結余

 21.33

21.33 

 

 

 

第二十、油糧工程設備與物資的存儲其他支出

 

 

 

 

 

二十一月、災難防制及應激監管總支出

 

 

 

 

 

二十三、某個撥出

 

 

 

上年使收入累計

1646.81 

本年度費用累計

 1642.2

1642.2 

 

今年初財政預算捐款結轉和余額

 

年終財政資金審批結轉和盈余

 4.61

 4.61

 

一、通常情況公用概預算財務撥付

 

 

 

 

 

二、縣政府性基金投資估算民政審批

 

 

 

 

 

總金額

1646.81 

合計

 1646.81

 1646.81

 

 


2019第四季度尋常公益性工程預算財政性補貼款費用支出 結算的時候表

標準:萬元左右

的項目

自動求和

通常性支出

產品費用

效果分類整理

科目表商品編碼

考試科目名稱

208

 

 

社會中有效保障了和學生就業花費

119.76

81.08

38.68

208

05

 

行政處創業方離退休工資

119.76

81.08

38.68

208

05

02

企業計量單位離退休工資

3.90

3.90

 

208

05

05

市直機關事業心的單位根本醫療商業保險商業保險交費經費支出

52.95

52.95

 

208

05

06

國家機關事業性公司的職業類型年金納費總支出

24.23

24.23

 

208

05

07

對企參公行業參公行業基本性頤養天年保險費用理財產品的補貼

38.68

 

38.68

210

 

 

清潔衛生營養健康費用

1,501.11

476.25

1,024.86

210

04

 

公共性清潔衛生

1,472.33

447.47

1,024.86

210

04

03

婦幼預防保健中介機構

1,417.04

447.47

969.57

210

04

09

巨大公眾衛生學專向

55.29

 

55.29

210

11

 

財政事業院校院校醫療器械

28.78

28.78

 

210

11

02

事業性公司醫學

28.78

28.78

 

221

 

 

住宅質量保障花費

21.33

21.33

 

221

02

 

公寓房改革創新性支出

21.33

21.33

 

221

02

01 

房間住房基金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

    1,642.20

      578.66

1,063.54

 


2019第四季度尋常公共服務概預算財政預算付款基本的開支竣工決算表

  基層單位:億元

樓盤

自動求和

成員資金

共用事業費

城市發展分類別

學科商品編號

專業科目簡稱

301

 

薪資副利收支

530.32

530.32

0.00

301

01

  差不多待遇

75.34

75.34

 

301

02

  補助費補助費

38.87

38.87

 

301

03

  獎金稅

0.00

 

 

301

06

  飯食補助金費

12.62

12.62

 

301

07

  績效考核年終獎金

270.57

270.57

 

301

08

行政基層單位企事業基層單位差不多養老生活人身險手機繳費

52.95

52.95

 

301

09

角色年金繳納費用

24.23

24.23

 

301

10

教職工常規醫疔商業保險交費

28.78

28.78

 

301

11

因公員醫用補助款激費

0.00

 

 

301

12

別的社會化保障措施網上繳費

5.63

5.63

 

301

13

公寓房社保公積金

21.33

21.33

 

301

14

治療費

0.00

 

 

301

99

  同一月薪褔利費用支出

0.00

 

 

302

 

商品種類和服務性費用

44.44

0.00

44.44

302

01

  接待室費

2.12

 

2.12

302

02

  印刷廠費

0.00

 

 

302

03

  服務咨詢費

0.00

 

 

302

04

  登記手續訂

0.00

 

 

302

05

  電費

0.00

 

 

302

06

  用電

22.68

 

22.68

302

07

  電力費

0.00

 

 

302

08

  供暖費

0.00

 

 

302

09

  物業經理管理系統費

0.00

 

 

302

11

  旅差費

1.15

 

1.15

302

12

  因公回國(境)材料費

0.00

 

 

302

13

  售后維修(護)費

0.00

 

 

302

14

  出租費

0.00

 

 

302

15

  聯席會議費

0.00

 

 

302

16

  培訓課程費

0.00

 

 

302

17

  公務活動接代費

0.00

 

 

302

18

  專門用服務費

0.00

 

 

302

24

  被裝折舊費費

0.00

 

 

302

25

  使用油料費

0.00

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

0.00

 

 

302

27

  委托人服務費

0.00

 

 

302

28

  公會資金

7.25

 

7.25

302

29

  社會福利費

3.18

 

3.18

302

31

  公務活動出行用車運動運營維護費

0.00

 

 

302

39

  其他的城市交通手續費

5.00

 

5.00

302

40

  稅金及扣除花銷

0.00

 

 

302

99

  某個貨品和提供服務其他支出

3.06

 

3.06

303

 

對每個人和家居的補貼申請書

3.90

3.90

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

3.90

3.90

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的補帖

 

 

 

303

07

  社區住院費用補貼

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

10

個人賬戶現代糧食生產銷售補肋

 

 

 

303

99

  同一對每個人和家用的補助費

 

 

 

310

 

資產投資性總支出

 

 

 

310

02

  辦工產品購買

 

 

 

310

03

  常用環保設備購入

 

 

 

310

07

  數據網絡數據及軟文折舊費發布

 

 

 

310

13

  公務活動使用車新購

 

 

 

310

19

  其它公路網生產工具購入

 

 

 

310

21

  出土文物和櫥窗陳列品折舊費

 

 

 

310

22

  無形之中固定資產置辦

 

 

 

310

99

  另一基金性教育支出

 

 

 

自動求和

578.66

534.22

44.44

 


🤪2019本年度基本服務性結算的時候國庫審批“三公”專項資金及市直機關程序運行專項資金總支出結算的時候表

組織:W

一般的共同預算表財政廳捐款“三公”經費支出

市直機關作業

專項資金結算的時候數

加總

因公出國旅游

(境)費

國家公務使用車租賃費及執行費

公務接待廳接待廳費

小計

因公專用車

購進費

國家公務出行用車

程序運行費

工程預算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

估算數

預算數

估算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2019全年度人民政府性股票基金工程預算財政部門捐款結余預算表

行業:萬是

工程項目

累計數

常見費用支出

工程項目支出費用

作用歸類

項目項目編碼

學科種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年度資本外債原因表

 

 

資金額廠家:萬元左右

 

總數量

價值量

年末數

年終數

年末數

月底數

一、資金累計數

——

——

1206.53

1272.81

   (一)外流股本

——

——

887.18

918.92

   (二)固定位置財產

——

——

1233.83

1302.01

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72

18.72

✤                2.常用機(臺/套/輛)

 131

132

432.3

470.97

♔                     在這其中:(1)汽車(輛)

 2

 2

182.95

182.95

🦄                                 通常情況下公務接待車輛租賃

 

 

 

 

♊                                 衛生監督執法值勤買車

 

 

 

 

💧                                 珍禽靠譜技巧公務車

 

 

 

 

𒉰                                 其他租車

 2

 2

182.95

182.95

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

78.43

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 48

 50

771.59

801.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

149.8

149.8

♔               4.別固定不動股本

——

——

 

 

ꦉ        減:當年度折舊率及減值需備

——

——

914.48

1024.13

   (三)長遠債權注資

——

——

 

 

   (四)繼續債卷融資

——

——

 

 

   (五)開建建筑工程

——

——

 

 

   (六)隱約資本

——

——

 

79.32

🔜        減:積累攤銷

——

——

 

3.31

   (七)別的財力

——

——

 

 

二、流動負債預估合計

——

——

6.89

10.64

三、凈股權預估合計

——

——

1199.64

1262.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

 

一、關與佛山市松江區婦幼養身所2019年度目標工資花費部門預算整體狀態闡明

蘇州市松江區婦幼保健按摩所2019𓄧年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。

二、介紹南京市松江區婦幼保健養生所2019財政年度盈利竣工決算具體情況闡明

當年度🐻收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。

三、更多重慶市松江區婦幼保健按摩所2019年中總支出部門預算的情況闡明

本年度🐠支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。

四、介紹滬市松江區婦幼健康所2019年中財政預算補貼款收錄撥出綜合癥狀闡述

佛山市松江區婦幼保建所2019ꦗ年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。

五、關與南京市松江區婦幼保健品所2019當年度基本上公眾預算表民政審批總支出部門預算事情表明

(一)應該共公概預算財政局審批結余預算基本條件

杭州市松江區婦幼健康所2019🔜年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。

(二)通常公共信息工程預算財政廳審批費用支出 結算的時候結構設計癥狀

蘇州市松江區婦幼保養所2019🥃年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。

(三)通常公開概算國庫捐款性支出竣工決算具體實際情況實際情況

昆明市松江區婦幼保建所2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1𒆙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。

2꧟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

3🍒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

4🌸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。

5𝓡、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

6෴、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。

7ꦆ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

8♋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、就北京市松江區婦幼養護所2019季度正常共同費用財政局補貼款幾乎教育支出預算實際情況就說明

南京市松江區婦幼保健養生所2019🥃年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:

1ඣ、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2𝐆、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。

七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政花費補貼款花費預算整體狀態描述。

成都市市松江區婦幼養身所2019ಌ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2019ಞ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”專項資金不需要補貼款支出費用竣工決算基本環境說明書。

南京市松江區婦幼健康養生所2019全年無“三公”專項經費民政補貼款性支出。

八、關于幼兒園西安市松江區婦幼保養所2019每年政府機構性股權基金估算財政經費支出審批經費支出竣工決算原因闡明

深圳市松江區婦幼養身所2019月度無市政府性母基金預決算民政補貼款總支出。

九、國有企業投資者開預算表財政廳付款現象反映

西安市松江區婦幼護理所2019當年度無集體所有制基金運作預算表財政廳捐款撥出。

十、另外核心議題的情況詳細說明

(一)單位工作事業費性支出情形

濟南市松江區婦幼養生保健所2019本年度硅酸關正常運行資金經費支出。

(二)部門進貨結余情況

蘇州市༒松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。

(三)車子、樓房特殊的占用量情況

沈陽市松江區婦幼保鍵所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算績效考評監管情況報告

上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:天津市松江區婦幼保健品所費用項目預算效績安全維護獎懲制度,建設了加強制度建設的費用項目預算效績安全維護本職工作管理機制;𒆙全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)

 

第四部分    名詞解釋

 

🤡一、財務支出審批營收:指中央政府部位年初度從本級財務支出部位爭取的財務支出審批,主要包括平常公用設施費用財務支出審批和中央政府性投資基金費用財務支出審批。

⭕二、人事純收益:指人事企事編開始職業行業活躍形式和氧化硅活躍形式確認的純收益。其主要是:中國婦女抽樣調查純收益、嬰兒醫考純收益。

ꦦ三、生意年工資:指事業有成機關單位在靠譜銷售游戲促銷的活動還有其協助游戲促銷的活動之余深入推進非獨有成本核算生意游戲促銷的活動獲得的年工資。

🅘四、一些使薪水水平:指工作單位獲得的除“民政撥付使薪水水平”、“衛生事業使薪水水平”、“銷售經營使薪水水平”等之間的使薪水水平。主要的是:非同級民政撥付使薪水水平。

五、期初結轉和余額:就是指去年度并未成功、結轉到上年按關于的規定以后安全使用的本金。

💦六、月底結轉和余額:指上當全每年或一年前當全每年工程預算按排、因可觀先決條件時有發生變遷沒法按原項目推進,需推遲到日后當全每年按有關系規定標準以后用到的信貸資金。

ꦐ七、最基本經費支出費用:指行業為有效保障了公司普通 高速運轉、達成日常性本職工作主線任務而再次發生的多種經費支出費用。

𒁏八、好項目結余:指公司的為實現某個的行政訴訟事情責任或事業上發展前景的目標,在大多結余之余產生的那項結余。

九、生意花費:指事業機關單位在職業移動及捕助移動之上進行非獨自結轉生意移動有的花費。

♏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅠五一、市直機關開機運行事業心費:指行政性組織和依據因公員法維護的事業心組織適用一樣 公用設施費用預算財政預算捐款確定的差不多教育開支中的守則公用設施事業心費教育開支。

 

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