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2019年決算信息公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 公布的周期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區血漿維護企業辦公區

2019本年預算

 


目  錄

 

第一名大部分 武漢市松江區血漿管控接待室室簡介

一、關鍵主要職責

二、組織 如何設置

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

一、納入性支出部門預算總表

二、工資竣工決算表

三、結余部門預算表

四、民政捐款收錄費用部門預算總表

五、基本上共同工程預算財政性審批費用支出 結算的時候表

六、普遍通用費用預算財政資金捐款基本性費用竣工決算表

七、正常公共服務費用財務補貼款“三公”接待費及機關單位開機運行接待費其他支出結算的時候表

八、區政府性股票基金預竣工決算財政結余審批結余竣工決算表

九、股權流動負債的登記表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

第三這部分 專有名詞釋義


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、主要職權

(一)擔任大家有償獻血者的宣傳方案、帶動工做;

(二)主要負責本鎮區有償獻血者、醫療設備用血、采供血的督促的管工院作;

(三)進行本市轄區捐血事情中的安排、互相配合和表彰先進獲獎額度事情中;

(四)管理管區治療組織 科學的、適當合理用血的引導、監控功能;

🎃(五)進行臨床藥學用血審批權,承擔風險無租無償獻血者和其另一方和直系親友醫療保健用血材料費的報銷做工作。

二、醫療機構設制

只能根據出現崗位責任,深圳市松江區血管管理系統辦公裝修室設1個獨立設置組織,比如:辦公場所室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

2019每年收錄開支竣工決算總表

公司的:萬美元

純收入

收入支出

大型項目

竣工決算數

工作

部門預算數

一、般公用設施估算不需要補貼款薪資

204.81

一、一半公用精準服務撥出

 

二、區政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政支出撥付利潤

 

二、外交活動教育支出

 

三、上家補貼金創收

 

三、防御費用支出

 

四、工作凈收入

161.14

四、公共服務安全可靠性支出

 

五、自主經營盈利

 

五、培養費用支出

 

六、其他標準上交收入水平

 

六、科學課高技術開支

 

七、同一個人收入

 

七、民族文化出游體育教育與影視傳媒其他支出

 

 

 

八、世界有效保障和專業教育結余

 

 

 

九、清潔建康撥出

365.95

 

 

十、節約能源生態環保經費支出

 

 

 

十一國慶、城鎮居委支出費用

 

 

 

第十二、畜牧業水費用支出

 

 

 

第十三、客運運輸管理總支出

 

 

 

十四、物資探礦的信息等其他支出

 

 

 

第十、商業性的服務于業等花費

 

 

 

十五、風險管控開支

 

 

 

十八、捐助某些區縣性支出

 

 

 

18、肯定影視資源海上氣象局等花費

 

 

 

十八、房屋確保費用支出

 

 

 

第二十、糧油加工材料物資儲備量結余

 

 

 

二十一月、災害性預防治療及救急治理收支

 

 

 

二十三、其他花費

 

當年度創收累計

365.95

年初付出合計數

365.95

用企業股票基金挽回收支明細差額

 

節余分派

 

月初結轉和余額

991.83

年尾結轉和余額

991.83

共計

1357.78

總共

1357.78


2019年度目標薪水部門預算表

企業:萬余元

工程

年初年收入合計數

財政性捐款效益

上級部門補貼金收入來源

事業盈利

開薪資

加盟政府部門繳納凈收入

一些薪水

功能分類
科目編碼

課程標題

累計數

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

 

 

公共衛生身體性支出

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

 

通用清潔

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

06

采供血平臺

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年度付出結算的時候表

行業:萬

工程

本年度總支出合計數

關鍵撥出

投資項目收入支出

上交國家上家費用支出

營運性支出

對所屬機構補貼金支出費用

功能分類
科目編碼

項目命名

累計數

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

 

 

干凈綠色健康費用

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

 

共公干凈衛生

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

06

采供血組織

365.95 

 

365.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年度財務捐款工資費用部門預算總表

標準:W

年收入

總支出

頂目

竣工決算數

的項目

累計數

一半公益性預算表財政性補貼款

中央政府性母基金不需要預算不需要撥付

一、一般來說公共服務概算財政支出付款

204.81 

一、般公共售后服務售后服務總支出

 

 

 

二、政府辦公室性貨幣基金工程預算財政局審批

 

二、國際關系總支出

 

 

 

 

 

三、國家安全其他支出

 

 

 

 

 

四、公用安全保障費用

 

 

 

 

 

五、文化教育其他支出

 

 

 

 

 

六、小學科研技術設備花費

 

 

 

 

 

七、學歷草原旅游田徑運動與文化付出

 

 

 

 

 

八、世界基本保障和工作性支出

 

 

 

 

 

九、環保營養結余

 204.81

 204.81

 

 

 

十、節能公司的環保開支

 

 

 

 

 

國慶、城鄉建設社群花費

 

 

 

 

 

第十二、農業水費用支出

 

 

 

 

 

第十三、城市交通搬家經費支出

 

 

 

 

 

十四、產品勘察訊息等付出

 

 

 

 

 

二十、行業安全服務企業等付出

 

 

 

 

 

16、金融創新其他支出

 

 

 

 

 

十八、支援其他的東南部性支出

 

 

 

 

 

十七、自燃的資源浮游生物氣象站等花費

 

 

 

 

 

黨的十九、公房得到保障性支出

 

 

 

 

 

第二十、糧油食品應急物資收儲經費支出

 

 

 

 

 

二11、災難治理及救急服務管理撥出

 

 

 

 

 

二12、別的其他支出

 

 

 

年初收入來源總金額

204.81 

年初開支總計

 204.81

204.81 

 

今年初財務付款結轉和盈余

 

年初財政部門付款結轉和節余

 

 

 

一、應該共公項目預算財政性補貼款

 

 

 

 

 

二、政府機構性債券預決算民政補貼款

 

 

 

 

 

總共

204.81 

總結

 204.81

 204.81

 

 


2019本年似的公用財政性預算財政性付款經費支出竣工決算表

機關單位:百萬元

業務

累計數

關鍵總支出

業務花費

技能總類

科目必數字

項目稱謂

210

 

 

清潔營養性支出

204.81

 

204.81

210

04

 

公益性食品衛生

204.81

 

204.81

210

04

06

采供血組織機構

204.81

 

204.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

204.81

 

204.81

 


2019年終大多上公用估算民政審批大多性支出結算的時候表

  院校:萬美元

樓盤

累計數

人士專項經費

共公資金

社會經濟的分類

幾個會計科目代碼

題目公司名稱

301

 

薪水活動經費支出

 

 

 

301

01

  首要員工工資

 

 

 

301

02

  經費津貼

 

 

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  餐費政府補貼費

 

 

 

301

07

  工作績效底薪

 

 

 

301

08

機關行業事業性行業基礎養老穩定穩定付款

 

 

 

301

09

職業類型年金繳付

 

 

 

301

10

公司員工基礎醫療保健保險行業繳付

 

 

 

301

11

公務接待員治療經濟補貼繳納費用

 

 

 

301

12

同一社會發展質量保障交費

 

 

 

301

13

租賃房住房基金

 

 

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  一些底薪社會福利經費支出

 

 

 

302

 

商品銷售和服務的費用

 

 

 

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業的管理公司的服務費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)管理費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  公務活動客服費

 

 

 

302

18

  轉用涂料費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專屬助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托人的業務費

 

 

 

302

28

  總工會預備費

 

 

 

302

29

  活動費

 

 

 

302

31

  公務活動出行用車運營保障費

 

 

 

302

39

  一些公路交通加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及額外價格

 

 

 

302

99

  另一設備和安全服務費用

 

 

 

303

 

對他人和婚姻的補帖

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補帖

 

 

 

303

07

  整形費補帖

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

私人現代農業分娩補助

 

 

 

303

99

  其余對我和中國家庭的補貼費

 

 

 

310

 

資本管理性性支出

 

 

 

310

02

  商務辦公儀器折舊費

 

 

 

310

03

  專屬機器設備購入

 

 

 

310

07

  消息系統及平臺添置提升

 

 

 

310

13

  國家公務用車的購進

 

 

 

310

19

  各種交通管理方法采購

 

 

 

310

21

  古建筑和展示品添置

 

 

 

310

22

  隱匿金融資產采購

 

 

 

310

99

  另外投資基金性收入支出

 

 

 

累計數

 

 

 

 


2019季度通常情況公益性工程預算不需要付款“三公”費用及政府機關運動費用支出費用預算表

機構:萬的大寫

基本公共信息成本預算財政局補貼款“三公”金費

部門運轉

專項經費部門預算數

自動求和

因公回國

(境)費

國家公務小二租車采購及自動運行費

國家公務商務接待費

小計

因公出行用車

購置費費

國家公務車輛

作業費

估算數

部門預算數

預算表數

結算的時候數

費用預算數

預算數

預算表數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

工程預算數

預算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2019半年度市政府性基金投資部門預算財政預算捐款收支部門預算表

組織:萬塊

活動

自動求和

常見開支

創業項目其他支出

能力種類

課目識別碼

項目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度債務流動負債狀態表

 

 

資金額單位名稱:萬是

 

總數

價值

年終數

歲末數

期初數

年初數

一、基金預估合計

——

——

1880.92

1917.05

   (一)分子運動凈資產

——

——

1842.25 

1878.38

   (二)規定凈資產

——

——

 38.67

38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

♕                2.統一生產設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

🍰                     至少:(1)機動車(輛)

 

 

 

 

ღ                                 一樣公務活動私家車

 

 

 

 

🌺                                 城管執法巡邏車輛租賃

 

 

 

 

𒐪                                 特種作業專注技術工藝專用車

 

 

 

 

♛                                 另一個公務車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🐻               4.別特定財產

——

——

 

 

ꦉ        減:總共使用固定資產折舊及減值做準備

——

——

 34.57

35.32

   (三)長遠控股權資金

——

——

 

 

   (四)長遠企業債投資的

——

——

 

 

   (五)在建項目建設工程

——

——

 

 

   (六)無型金融資產

——

——

 

 

൲        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (七)各種資源

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

573.38

629.26

三、凈資產投資總計

——

——

1272.98

1252.47

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

 

一、觀于傷害市松江區血液管理辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明

佛山市🌄松江區血液管理辦公室2019年度收入總計為1357.78萬元、支出總計為1357.78萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少26.85萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

二、有關上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入決算情況說明

本年度൩收入合計365.95萬元,其中:財政撥款收入204.81萬元,占55.97%;事業收入161.14萬元,占44.03%。

三、相關鄭州市松江區血液管理辦公室2019年度支出決算情況說明

當年度支出合計365.95萬元,其中:項目支出365.95萬元,占100%。

四、至于深圳市松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

佛山市🅷松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收支總決算204.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

五、對上海市市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)通常公開成本預算國庫審批收入支出竣工決算總體目標癥狀

濟南市🌜松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

(二)常見服務性預算財政性審批收支預算型式原因

佛山市🅺松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,主要用于以下方面:衛生健康支出(類)204.81萬元,占100%。

(三)平常公眾費用預算不需要撥付總支出結算的時候具體實際情況實際情況

傷害🐈市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元,完成年初預算的85.33%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。其中:

1ಞ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。

 

六、有關于昆明市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

廣州市松江區血漬監管工作室2019季度無一般來說公眾成本預算財政開支補貼款大致開支。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

北京市松江區血細胞標準化管理企業辦公室室2019年末無“三公”資金投入財政廳審批收入支出。

八、相對于濟南市松江區血液管理辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區血液管理辦公室2019年無人民政府性投資基金預算表財政資金審批收支。

九、集體所有制金融資本經營的概算不需要補貼款時候說明書

鄭州市松江區血漬處理商務辦公區2019年終無集體所有制投資者管理項目預算財政預算捐款總支出。

十、許多最重要地方的現狀原因分析

(一)機關事業單位使用專項經費其他支出狀況

成都市松江區血液循環系統處理商務公司辦公室2019年終無機物關運作事業費收支。

(二)國家銷售收入支出情形

西安市松江區動脈血控制辦公區室2019ജ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車子、房子特俗占現狀

松江區血液管理辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算考核操作情況下

🌌上海市松江區血液管理辦公室2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目5個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

☂一、不需要支出資金局概算撥付收益:指工作單位上當年度從本級不需要支出資金局概算個部門授予的不需要支出資金局概算撥付,主要包括應該公共服務概算不需要支出資金局概算撥付和中央政府性投資基金概算不需要支出資金局概算撥付。

二、事業發展上收錄:指事業發展上企事編深入推進職業 相關業務的項目簡答捕助的項目獲取的收錄。

♋三、銷售營運的使利潤:指企業企業政府部門在專門工作過程下列關于輔助過程囿于深入開展非單獨的計算成本銷售營運的過程爭取的使利潤。四、各種使利潤:指企業政府部門爭取的除“國庫補貼款使利潤”、“企業使利潤”、“銷售營運的使利潤”等在內的使利潤。

五、月初結轉和節余:是以當年度無權完成任務、結轉到本年度按關與指定仍然適用的信貸資金。

🅰六、月底結轉和余額:指上月度或十年前月度工程預算讓、因直接前提條件遭受變現難以按原行動計劃進行,需推遲到后期月度按有關于規定再次應用的成本。

七、常見經費結余:指廠家為安全保障平臺一切正常轉運、完全臺賬辦公任務而情況的某項經費結余。

𝓡八、業務費用:指企業單位為達成特定的的行政部門工做工作個人目標或自己事業未來發展個人目標,在常見費用囿于進行的一項費用。

꧃九、營業結余:指人事單位名稱在靠譜游戲生活及捕助游戲生活之中深入推進非單獨計算成本營業游戲生活遭受的結余。

﷽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍸五一、工商登記運行勞務費:指行政標準化管理機關工作單位和對比國家事業工作單位人員法標準化管理的事業機關工作單位運行般服務性概算財政局捐款具體安排的常規結余中的平日公用設施勞務費結余。

 

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