傷害市松江區車墩鎮片區衛生監督服務管理中
2019本年度部門預算
目 錄
第一部分 蘇州市松江區車墩鎮平臺衛生防疫提供服務公司局概況
一、常見功能
二、設備布置
第二部分 滬市松江區車墩鎮街道辦衛生管理功能中2019年度決算表
一、利潤教育支出預算總表
二、工資收入竣工決算表
三、收入支出結算的時候表
四、國庫撥付工資收入花費竣工決算總表
五、尋常公益性工程預算財政資金補貼款總支出竣工決算表
六、平常共同財政預算預算財政預算捐款基本性費用支出 預算表
七、通常情況公開概算財政收支補貼款“三公”資金及市直機關運作資金收支部門預算表
八、鎮政府性理財產品竣工決算財政部門付款花費竣工決算表
九、凈資產欠債情況發生表
第三部分 重慶市松江區車墩鎮平臺清潔衛生服務公司2019年度決算情況說明
第六方面 動詞表述
第一部分 南京市松江區車墩鎮特別干凈衛生服務于心中概況
一、常見職權
擔責著車墩東南部很多顧客的大體醫學服務項目培訓及大體公共服務項目清潔服務項目培訓。
二、培訓機構設定
🍬基于綜上所述責任,昆明市松江區車墩鎮街道社區衛生服務的監督服務的中心點設4個下設構造,還包括:辦公裝修室、醫教科、預放養生保健科、金融科。
第二部分上海市松江區車墩鎮特別安全工作中2019年度決算表
2019月度收入來源經費支出部門預算總表
院校:十萬
工資 |
花費 |
||
產品 |
竣工決算數 |
業務 |
竣工決算數 |
一、基本公用決算財政廳捐款工資收入 |
3907.31 |
一、般社會服務培訓服務培訓費用支出 |
|
二、國家性股權基金預算表財政資金付款收錄 |
|
二、國際關系付出 |
|
三、上司津貼利潤 |
|
三、飲水機付出 |
|
四、事業上收錄 |
4276.09 |
四、公共信息穩定其他支出 |
|
五、加盟薪資 |
|
五、基礎教育開支 |
|
六、其他機關單位上交國家薪水 |
|
六、科學實驗技藝花費 |
|
七、某些純收入 |
|
七、歷史文化自助游軍事體育與傳煤費用 |
|
|
|
八、社會上維護和就業形勢收入支出 |
164.30 |
|
|
九、環保身體健康付出 |
7839.23 |
|
|
十、節約環保標準結余 |
|
|
|
五一、成鄉社區服務中心結余 |
|
|
|
十三、農林業水撥出 |
|
|
|
十五、交通管理裝運結余 |
|
|
|
十四、產品信息地質勘察產品信息等收支 |
|
|
|
第十三、金融業服務管理業等花費 |
|
|
|
十五、風險管控支出費用 |
|
|
|
十六、經濟援助任何省市經費支出 |
|
|
|
18、自然規律的大自然資源海底氣象局等其他支出 |
|
|
|
第十九、公寓房切實保障付出 |
143.77 |
|
|
二十五、調味品運輸存量總支出 |
|
|
|
二國慶、災難防治法及應對管理系統性支出 |
|
|
|
二12、其它的收支 |
|
年初純收入預估合計 |
8183.40 |
本年度收支累計 |
8147.30 |
用事業上債卷改正收入支出差額 |
|
余額劃分 |
33.80 |
今年初結轉和盈余 |
3.30 |
月底結轉和盈余 |
5.60 |
合計 |
8186.70 |
累計 |
8186.70 |
2019第四季度工資收入竣工決算表
基層單位:萬的大寫
項目流程 |
上年純收入加總 |
國庫捐款年收入 |
上司補貼申請書收益 |
事業性收入來源 |
企業經營薪資收入 |
附屬醫院公司的上交薪資收入 |
其它工資收入 |
||||
功能分類 |
專業科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8183.40 |
3907.31 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會有效保障了和就業機會付出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的計量單位離養老金 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業心部門職業年金繳付付出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間身心健康總支出 |
7875.33 |
3599.24 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫疔衛生管理系統 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道辦清潔裝置 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性環衛 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本通用干凈衛生功能 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業發展廠家醫療服務 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業組織醫治 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房擔保花費 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間教育體制改革收支 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
2019年中費用支出 竣工決算表
行業:千元
大型項目 |
當年度教育支出累計數 |
通常費用 |
建設項目付出 |
上交上一級性支出 |
生產經營收支 |
對加盟院校補貼支出費用 |
||||
功能分類 |
會計分類稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8147.30 |
7699.46 |
447.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上保證和就業率花費 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門人事政府部門離提前退休 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關行業組織行業組織事業年金繳納收支 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生建康其他支出 |
7839.23 |
7391.39 |
447.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成社區醫療公共衛生平臺 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展小區環境衛生醫療機構 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用食品衛生 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公益性衛生情況的服務 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門自己事業基層單位醫療保健 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業公司的醫療管理 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房基本保障付出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間教育體制改革付出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
2019本年財政局補貼款收益費用部門預算總表
方:多萬元
利潤 |
費用 |
||||
好項目 |
竣工決算數 |
工程 |
合計數 |
正常公共服務概預算財政支出補貼款 |
國家性貨幣基金費用預算財政部門撥付 |
一、尋常公用費用不需要捐款 |
3907.31 |
一、似的公共性產品收支 |
|
|
|
二、政府性性基金投資費用民政補貼款 |
|
二、外交史性支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全撥出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全可靠花費 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接收支 |
|
|
|
|
|
六、小學科學工藝教育支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化草原旅游體育用品與影視傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、社交確保和專業教育經費支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
九、公共衛生營養收入支出 |
3599.24 |
3599.24 |
|
|
|
十、低能耗節能減排性支出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮建設社區服務站開支 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
|
|
13、道路貨運收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文勘測訊息等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、商業區精準制造業等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、經融收入支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援同一的地區總支出 |
|
|
|
|
|
十七、自然是資源性海上氣象局等費用 |
|
|
|
|
|
十八、住宅房有保障撥出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
三十五、糧油食品防汛物資存儲收支 |
|
|
|
|
|
二十一月、洪澇防范及應急響應操作費用 |
|
|
|
|
|
二第十二、別的花費 |
|
|
|
當年度盈利自動求和 |
3907.31 |
上年收入支出累計 |
3907.31 |
3907.31 |
|
今年初民政補貼款結轉和節余 |
|
年終財政支出審批結轉和節余 |
|
|
|
一、正常公共信息估算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
二、相關部門性投資基金估算財政局付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3907.31 |
合計 |
3907.31 |
3907.31 |
|
2019半年度通常情況共公費用預算財政局審批付出竣工決算表
計量單位:上萬元
該項目 |
合計數 |
常規花費 |
項目費用 |
|||
能力分為 管理費用編寫代碼 |
課程名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會中保證和就業機會收入支出 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
|
行政管理企業基層單位離養老 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業基層單位事業基層單位職業的年金交款收支 |
164.30 |
164.30 |
|
210 |
|
|
環衛綠色健康其他支出 |
3599.24 |
3370.80 |
228.44 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫藥清潔衛生培訓機構 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
03 |
01 |
地方社群環保組織機構 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
04 |
|
公眾衛生管理 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
04 |
08 |
最基本公用設施衛生學服務項目 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
11 |
|
行政事務衛生事業企業單位醫療服務 |
76.71 |
76.71 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業政府部門醫遼 |
76.71 |
76.71 |
|
221 |
|
|
住宅房安全保障支出費用 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
|
住宅房深化改革費用支出 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人住房公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
累計 |
3907.31 |
3678.87 |
228.44 |
2019本年度通常情況下公用項目預算財政局撥付幾乎付出結算的時候表
方:萬多
建設項目 |
預估合計 |
成員專項資金 |
公用設施經費支出 |
||
實惠定義 管理費用商品編號 |
專業科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪副利經費支出 |
3532.91 |
3532.91 |
|
301 |
01 |
通常基本工資 |
480.92 |
480.92 |
|
301 |
02 |
經費補貼款 |
113.36 |
113.36 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼政策費 |
104.03 |
104.03 |
|
301 |
07 |
工作績效員工工資 |
1918.04 |
1918.04 |
|
301 |
08 |
機關工作單位創業工作單位基本上社區養老保費手機繳費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業年金納費 |
164.30 |
164.30 |
|
301 |
10 |
企業員工核心醫用穩定激費 |
76.71 |
76.71 |
|
301 |
11 |
國家事業單位社區醫療補助費繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
某個發展確保繳納費用 |
20.54 |
20.54 |
|
301 |
13 |
房產住房基金 |
143.77 |
143.77 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何月工資有福利支出費用 |
511.24 |
511.24 |
|
302 |
|
淘寶商品和服務于性支出 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理系統公司管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型板材費 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待用車的運動養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多交通線收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
其他淘寶寶貝和功能結余 |
|
|
|
303 |
|
對我們和普通家庭的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的現代農業制造補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對我和普通家庭的補助款 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修生產設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
使用的設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
消息線上及系統軟件購入不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私家車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
別的公路交通軟件添置 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和陳列技巧品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資產投資置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
別資產性性支出 |
|
|
|
自動求和 |
3678.87 |
3532.91 |
145.96 |
💃2019第四季度普遍公用費用財政資金付款“三公”勞務費教育支出及機構執行勞務費教育支出教育支出預算表
工作單位:萬是
普通公共服務概預算財政性撥付“三公”預備費 |
行政機關加載 經費預算竣工決算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出境 (境)費 |
因公用車的購買及行駛費 |
公務活動客服費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛使用 采購費 |
國家公務出行 進行費 |
||||||||||
工程預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019一年度政府部門性母基金估算民政撥付費用支出 預算表
機構:萬美元
產品 |
合計數 |
基本上撥出 |
的項目收入支出 |
|||
功能性進行分類 題目商品編碼 |
課目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度金融資產外債情況報告表 |
||||
|
|
的金額企事業單位:萬美元 |
||
|
占比 |
實際價值 |
||
月初數 |
年初數 |
年終數 |
年尾數 |
|
一、財產累計數 |
—— |
—— |
8336.74 |
8776.54 |
(一)分子運動資金 |
—— |
—— |
3163.98 |
3454.66 |
(二)統一債務 |
—— |
—— |
4193.41 |
4566.65 |
其中:1.房屋(平方米) |
9367.97 |
9367.97 |
2514.28 |
2514.28 |
😼 2.代用設備(臺/套/輛) |
778 |
804 |
686.69 |
709.13 |
🎶 之中:(1)車子(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
𒅌 通常情況公務活動車輛租賃 |
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🎐 市場監管巡邏買車 |
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|
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💧 特種車輛職業技木用車的 |
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♏ 的私家車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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|
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3.專用設備(臺/套) |
490 |
353 |
958.48 |
1296.84 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
189.60 |
ꦰ 4.各種不變股本 |
—— |
—— |
33.96 |
46.40 |
🐎 減:當年度折舊費及減值做好準備 |
—— |
—— |
1203.32 |
1428.26 |
(三)常年股份權投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)長時間債券投入投入 |
—— |
—— |
|
|
(五)要建公程 |
—— |
—— |
2126.00 |
2126.00 |
(六)隱形的金融資產 |
—— |
—— |
61.49 |
71.19 |
෴ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
4.83 |
13.62 |
(七)同一資源 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債自動求和 |
—— |
—— |
853.72 |
1177.43 |
三、凈資金總計 |
—— |
—— |
7483.02 |
7599.11 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮街道社區衛生保障學保障平臺2019年度決算情況說明
一、有關于上海市松江區車墩鎮社區網站干凈衛生貼心服務管理平臺點2019本年度年收入經費支出竣工決算總體性癥狀表示
💝上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
二、觀于上海市松江區車墩鎮街道辦衛生防疫售后服務基地2019年創收預算狀況就說明
年初🐭收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。
三、對于上海市松江區車墩鎮社群衛生防疫售后服務平臺2019一年度支出費用部門預算環境表明
上年ꦜ支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。
四、并于上海市松江區車墩鎮街道社區醫療情況工作學校2019年終財政預算捐款收錄收支環境承載力癥狀證明
🔯上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
五、光于上海市松江區車墩鎮社區服務項目站環衛服務項目管理中心2019季度基本共公概預算財政性支出撥付性支出竣工決算原因描述
(一)一般的服務性工程預算財務付款教育支出預算總體目標情形
🦋上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
(二)正常公眾費用預算國庫審批結余預算形式實際情況
ꦓ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。
(三)一般來說公共服務預竣工決算財政局付款結余竣工決算明確狀況
𝐆上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:
1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:
(1) “基礎醫療中介機構安全衛生中介機構”2487.16來萬,里面:
ꦰ“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。
(2) “服務性衛生管理”1035.37萬,中僅:
🎐“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
六、關羽上海市松江區車墩鎮平臺衛生防疫工作心中2019全年度般共同工程預算不需要撥付常規費用支出 竣工決算具體情況代表
🔯上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。
七、關于幼兒園上海市松江區車墩鎮特別公共衛生服務的公司2019月度一樣公用工程預算財政資金審批“三公”資金總支出預算癥狀闡明
(一)“三公”資金財政其他支出付款其他支出結算的時候整體來說情況報告這說明。
൩上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。
(二)“三公”專項經費財政性補貼款總支出竣工決算準確現狀就說明。
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、管于上海市松江區車墩鎮街道社區安全產品中心點2019全年度區政府性債卷竣工決算財政性捐款花費竣工決算原因原因分析
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、集體所有制資源營運工程預算民政補貼款情況發生反映
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、其他的根本須知的的情況闡明
(一)行政機關加載專項經費支出費用情況下
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。
(二)鎮集中采購管理總支出狀態
൩上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)機動車、屋房特殊性被占的情況
1、機動車
(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算效績操作情況下
⛦上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。
第四部分 名詞解釋
﷽一、國庫支出局性撥付個人收入:指機構當全年度度從本級國庫支出局性部門達到的國庫支出局性撥付,比如一半公用設施成本工程預算國庫支出局性撥付和市政府性投資基金成本工程預算國庫支出局性撥付。
𓂃二、人事年利潤:指人事單位名稱開展調研職業 業務部門活躍還有其鋪助活躍選取的年利潤。大部分是:醫療管理年利潤年利潤等。
🌸三、企業生意納入:指人事的單位在的專業的業務游戲工作名詞解釋輔助工具游戲工作以外推進非孤立統計企業生意游戲工作完成的納入。基本是。
四、許多創收:指部門授予的除“財政廳捐款創收”、“創業創收”、“營業創收”等在內的創收。主要是:
五、期初結轉和節余:是以上一年度還未達到、結轉到本年度按有關的明文規定仍在應用的金額。
🌟六、月底結轉和節余:指上月度或此前月度工程預算設置、因客觀存在經濟條件有的變化是沒辦法按原工作計劃快速執行,需超時到過后月度按相關中規定仍然便用的成本。
七、大體總支出費用:指院校為保障機制貸款機構順利轉運、做完常規工作中人物而的發生的幾項總支出費用。
♑八、該項目費用性收入支出 :指廠家為順利完成當前的人事部門工作上作業或事業單位開發目的,在一般費用性收入支出 模版引發的每一項費用性收入支出 。
🐠九、銷售經驗收入收入支出:指事業心公司在專科運動及輔助工具運動除此之外展開非人格獨立成本核算銷售經驗運動造成的收入收入支出。
🐓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⛎十一月、部門加載專項資金:指行政性方和基準公務接待員法工作的創業方利用一樣 公共性概預算財政部門撥付準備的大多收入費用支出 中的平常公共專項資金收入費用支出 。