濟南市松江區葉榭鎮平臺衛生情況精準服務中央
2019財政年度預算
目 錄
第一名那部分 杭州市松江區葉榭鎮街道辦事處環保業務重點概貌
一、重要功能
二、醫院布置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、薪水收支竣工決算總表
二、收入水平竣工決算表
三、經費支出預算表
四、民政撥付使收入總支出竣工決算總表
五、常見公益性概算財政局付款其他支出結算的時候表
六、一般的公共信息財政性預算財政性付款基本性開支部門預算表
七、似的公開概算財務審批“三公”金費及行政機關正常運行金費費用竣工決算表
八、相關部門性私募基金費用財政性撥付總支出部門預算表
九、資本流動負債時候表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第七大部分 代詞釋意
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、主要職責范圍
🌠 以居委會環境安全環保的服務項目性平臺是以體,全科護士為主耍,合理安排食用居委會產品和舒適技木,以住人安全為平臺,小家庭為基層醫院單位,居委會為區域,具體意愿為主導,以婦人、小型、中老年階段人、慢性病病員、傷殘人關乎點,以克服居委會的主耍環境安全環保故障,充分考慮基本性環境安全環保的服務項目性具體意愿為重要性,融防止、醫療服務項目、保健品、康復治療、安全教導為一身,高效、國家經濟、省事、整合、接連的基層醫院環境安全環保的服務項目性。由掌管涉及到的部門通過三定計劃書等涉及到的標準有關主耍崗位職責確認。
二、裝置設計
🦂上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019財政年度純收入費用結算的時候總表
的單位:千元
收益 |
總支出 |
||
項目 |
預算數 |
工程 |
預算數 |
一、財政廳撥付工資收入 |
4160.67 |
一、基本上公共信息業務付出 |
|
這當中:人民政府性基金投資成本預算財政性補貼款 |
|
二、國際關系性支出 |
|
二、上一級補貼薪水 |
|
三、中國軍事費用 |
|
三、教育事業收入水平 |
5611.50 |
四、共同平安開支 |
|
四、操作收益 |
|
五、教導撥出 |
|
五、附帶工作單位上交國家盈利 |
|
六、學科的技術花費 |
|
六、相關收益 |
118.02 |
七、特色文化體育運動與文化傳播收支 |
|
|
|
八、當今社會維護和就業問題費用 |
462.22 |
|
|
九、醫療器械清潔衛生與行動計劃生二胎收支 |
8899.43 |
|
|
十、節能公司干凈收入支出 |
|
|
|
五一、城鄉居民特別總支出 |
|
|
|
12、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
第十三、交通網公路運輸收支 |
|
|
|
十四、成本地質勘察個人信息等教育支出 |
|
|
|
15、餐飲業服務性業等收支 |
|
|
|
第十五、金融經濟其他支出 |
|
|
|
十二、救助相關省份收支 |
|
|
|
18、國土局海底氣象學等撥出 |
|
|
|
十八、房屋服務保障經費支出 |
114.93 |
|
|
第二十、糧油食品工程物資貯備教育支出 |
|
|
|
二國慶、另一教育支出 |
|
上年收入來源合計數 |
9890.19 |
當年度支出費用總金額 |
9476.58 |
用創業債卷補充出入差額 |
|
余額配置 |
413.61 |
年末結轉和節余 |
|
年尾結轉和節余 |
|
合計 |
9890.19 |
合計 |
9890.19 |
2019年終納入部門預算表
企業單位:萬美元
樓盤 |
年初使收入總金額 |
財政部門付款盈利 |
上一級經濟補貼收益 |
事業上的薪資 |
合作經營薪水 |
復屬基層單位上交薪水 |
另一個收益 |
||||
功能分類 |
課程名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
中國社會有保障和大學生就業性支出 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟創業公司離退職 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作單位名稱離辭職 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關自己事業部門最基本頤養穩定手機繳費費用 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上的機構事業上的機構的職業年金手機繳費結余 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備公共衛生與計劃表發育其他支出 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
農村基層社區醫療保健監督組織 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
市區區域干凈組織 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
公共信息環衛 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公開清潔業務 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業發展公司醫治 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的單位醫遼 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有效保障撥出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房收入分配改革性支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019財政年度結余竣工決算表
的單位:來萬
產品 |
年初支出費用自動求和 |
最基本總支出 |
頂目總支出 |
上交國家上家付出 |
營運撥出 |
對附帶公司補帖付出 |
||||
功能分類 |
科目表標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活服務和人才需求其他支出 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業院校離退職 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業機構機構離退體 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
廠家創業廠家常規養老保障保障激費開支 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關衛生事業企業單位職業選擇年金納費總支出 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障衛生情況與進度表生殖性支出 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院整形衛生管理組織 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮小區清潔衛生組織機構 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性清潔 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公益性干凈服務保障 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業標準標準醫學 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作企業醫療保障 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有效保障了教育支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房制度改革收入支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019年終國庫捐款收益費用支出 竣工決算總表
公司的:千元
收入來源 |
付出 |
||||
大型項目 |
結算的時候數 |
品牌 |
加總 |
基本公用財政資金預算財政資金付款 |
相關部門性債卷估算財政部門撥付 |
一、似的公用設施項目預算財務補貼款 |
4160.67 |
一、平常政務服務質量服務質量付出 |
|
|
|
二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政廳捐款 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全可靠其他支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓費用 |
|
|
|
|
|
六、科學性技術性付出 |
|
|
|
|
|
七、文化課田徑與文化傳播開支 |
|
|
|
|
|
八、社會化保障機制和就業機會費用 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、醫療保健公共衛生與計劃怎么寫養育支出費用 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、節能公司節能減排性支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟社區衛生付出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水結余 |
|
|
|
|
|
十四、交行貨物運輸教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘察產品信息等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、房地產業安全快餐業等其他支出 |
|
|
|
|
|
16、銀行業其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、扶持其他的省份收入支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局浮游生物氣象學等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房基本保障支出費用 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
第二十、調味品商品貯備其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、另外的花費 |
|
|
|
上年凈收入累計數 |
4160.67 |
本年度花費累計 |
4140.49 |
4140.49 |
|
月初民政捐款結轉和節余 |
|
月底財政資金補貼款結轉和盈余 |
20.18 |
20.18 |
|
一半公益性預決算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
市政府性私募基金預算表財政性撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
4160.67 |
總共 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019年中通常情況下公開預算表財政資金審批性支出結算的時候表
企事業單位:萬塊人民幣
工程 |
累計數 |
常規教育支出 |
頂目收支 |
|||
功能表分類管理 考試科目代碼 |
管理費用名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的得到保障和出去上班付出 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
人事部門自己事業政府部門離提前退休 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
行政的單位事業上的單位大體醫養保險行業激費付出 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
醫遼干凈與計劃表養育其他支出 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
基層人員整形衛生情況學校 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
中小城市社群清潔衛生學校 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
共公衛生間 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
首要公用設施衛生管理安全服務 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
行政事務視野企業醫藥 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
工作公司醫治 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
個人住房保駕護航結余 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
房間制度改革其他支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
20.42 |
20.42 |
|
加總 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019全年常見公益性成本預算財政局捐款大致開支結算的時候表
標準:來萬
工作 |
總金額 |
人工經費支出 |
共用勞務費 |
||
劃算幾大類 科目表識別碼 |
管理費用命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資活動費用 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
基本的工資收入 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
津貼津貼津貼 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
績效評價公司 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
國家機關事業有成標準基本的養老生活保險行業費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
職業角色年金手機繳費 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員大多醫療保障保險公司交費 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
國家事業編社區醫療經濟補貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會中服務納費 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
往房社保公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關年終獎金好處其他支出 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
產品和貼心服務支出費用 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
辦工費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
印上費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
煤氣費 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業的管理的保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
承租費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接代接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用用料費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
請求業務流程費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
公會專項資金 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
好處費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
國家公務私家車作業運營維護費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
另外的流量費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外預算 |
|
|
|
302 |
99 |
任何的商品和業務總支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對個體戶和普通家庭的補助款 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們農林牧制造補助 |
|
|
|
303 |
99 |
相關自己和人的津貼收入支出 |
|
|
|
310 |
|
基金性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所機器購進 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用專用機械購買 |
|
|
|
310 |
07 |
數據網絡數據及游戲添置創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛購進 |
|
|
|
310 |
19 |
一些交通管理道具購買 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣基金添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其它資源性經費支出 |
|
|
|
自動求和 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
2019全年度正常通用概預算國庫補貼款“三公”資金及市直機關程序運行資金費用部門預算表
行業:萬是
一樣共同費用財政部門付款“三公”經費預算 |
政府機關運動 資金預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待公務車購置費及自動運行費 |
公務活動歡迎費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛租賃 購入費 |
國家公務使用車 程序運行費 |
||||||||||
預算表數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
|
34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019半年度人民政府性新基金財政資金預算財政資金捐款費用結算的時候表
公司:來萬
內容 |
總計 |
基本上教育支出 |
投資項目花費 |
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作用等級分類 項目識別碼 |
幾個會計科目稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中債務外債條件表 |
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總額企事業單位:萬 |
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數目 |
社會價值 |
||
年終數 |
半年度數 |
期初數 |
年終數 |
|
一、基金總金額 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)流固定資產 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)穩定債務 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🀅 似的公務活動專車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🌳 執法監督巡邏買車 |
|
|
|
|
🍌 持種專門水平小二租車 |
|
|
|
|
♑ 許多專用車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
😼 4.相關穩固固定資產折舊 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
🅷 減:總共使用折舊率及減值預備 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)持久投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中債務 |
—— |
—— |
|
38.50 |
🐽 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外基金 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計數 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈財力累計 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、對沈陽市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生管理工作中心的2019年末工資花費部門預算總體設計環境就說明
杭州市松江區葉榭鎮平臺干凈售后工作站站2019⛎年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、介紹沈陽市松江區葉榭鎮小區衛生學服務培訓服務部2019全年度納入預算現狀解釋
上年🍷收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、并于杭州市松江區葉榭鎮小區環衛產品公司2019全年費用支出 竣工決算條件表明
當年度ꦫ支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、對於昆明市松江區葉榭鎮社區服務質量基地健康服務質量基地2019年中財務捐款收錄花費總體布局癥狀情況說明書
重慶市松江區葉榭鎮平臺環保服務培訓基地2019ꦏ年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、光于蘇州市松江區葉榭鎮區域安全衛生貼心服務服務管理中心2019年中應該公用竣工決算國庫補貼款費用支出 竣工決算狀況介紹
(一)一般的通用估算財政局審批撥出部門預算總的時候
鄭州市松江區葉榭鎮居委健康服務重點2019🥃年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)通常公用費用預算財政支出費用付款支出費用部門預算結構特征情況下
杭州市松江區葉榭鎮社區網站衛生學服務于中心點2019ജ年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)尋常公共服務工程預算財政部門付款教育支出竣工決算關鍵癥狀
成都市松江區葉榭鎮街道辦環衛服務培訓核心2019♍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2🦹、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🅰、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5𝄹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、介紹成都市松江區葉榭鎮社區網站衛生防疫售后服務工作站2019本年大部分通用預算表財政廳撥付大致花費部門預算具體情況申請報告
蘇州市松江區葉榭鎮社區居委會健康產品重心2019🏅年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1🌜、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2𒅌、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
ꦯ七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政局補貼款總支出部門預算綜合性事情表明。
昆明市松江區葉榭鎮小區環保售后服務網站站2019🍸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019𒐪年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”預備費民政捐款付出竣工決算主要具體情況詳細說明。
2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。💮因公租車開機運行運維教育支出2.04萬是。大部分應用在該車輛穩定、柴油及維修部。2019年,沈陽市松江區葉榭鎮居委食品衛生功能中相關各預算表計量單位開銷財政預算付款的國家公務專用車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、相關佛山市松江區葉榭鎮社群衛生防疫服務培訓重點2019每年區政府性投資基金預算表財政預算捐款教育支出竣工決算情形表示
杭州市松江區葉榭鎮片區衛生學服務項目中央2019年無政府部性母基金費用財政局付款結余。
九、國家股投資基金自主經營預決算民政撥付情形原因分析
🅠武漢市松江區葉榭鎮居委會衛生監督服務性重心2019一年度無國有控股股權投資生產經營估算不需要捐款總支出。
十、各種為重要法定程序的現狀反映
(一)部門使用經費預算教育支出具體情況
沈陽市松江區葉榭鎮小區衛生監督服務項目核心2019年末高分子關行駛費用費用支出 。
(二)以政府進貨開支實際情況
昆明市松江區葉榭鎮街道辦衛生監督售后服務基地2019꧂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)維修、房層特異擠占情況下
🍷直到2019年12月31日,昆明市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生學服務于中便用的常見公務接待接待車輛中,由區行政單位事務處理管理系統局中國統一在產品保證的常見公務接待接待車輛為1輛。
(四)概算業績考核管理系統的情況
𝐆上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個൲,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🔴一、民政付款效益:指機構本全年度從本級民政團隊擁有的民政付款,屬于一樣 通用概算民政付款和政府部門性債券概算民政付款。
🍸二、行業納入:指行業企事業單位編制實施專業性銷售主題營銷活動極其捕助主題營銷活動確認的納入。一般是:醫學納入、中藥飲片納入、同一納入等。
ಞ三、自主運作工資營收:指事業上的機關單位在行業業務流程行動及協助行動之中積極開展非自立結轉自主運作行動具有的工資營收。
🎐四、各種使薪資收錄:指基層單位有的除“財政預算捐款使薪資收錄”、“視野使薪資收錄”、“運作使薪資收錄”等外的使薪資收錄。
五、月初結轉和節余:是以上一年度還不成功、結轉到本年度按相關聯規則接著食用的資金量。
⛎六、年尾結轉和余額:指當全年末或之前全年費用規劃、因事實生活條件有變化無常不可按原工作計劃試行,需推遲到后后全年按有關指定繼讀食用的資本。
七、差不多撥出:指機關單位為維護醫院常見旋轉、成功此外生活中工作上主線任務而引發的各個撥出。
ꦯ八、崗位費用:指企衛生事業單位為完工其他的行政部門崗位日常任務或衛生事業開發工作目標,在首要費用之余形成的一項費用。
💝九、生意費用費用:指行業行業在專注主題生活內容及配套主題生活內容之下積極開展非單獨會計核算生意主題生活內容遭受的費用費用。
ꦉ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꩲ十一國慶、財政局機關啟動預備費財政局預算:指財政局方和符合因公員法的管理的創業方食用一般的公共信息財政局預算財政局捐款制定計劃的通常收入收支中的基本通用預備費財政局預算收入收支。