西安市松江區洞涇鎮社區網站衛生情況業務中心站
2019本年度竣工決算
目 錄
第1 部門沈陽市松江區洞涇鎮社區公共衛生公共衛生功能心中簡況
一、重要職能作用
二、平臺設計
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪水教育支出預算總表
二、盈利預算表
三、教育支出預算表
四、民政撥付工資收入支出結算的時候總表
五、尋常公眾費用預算不需要付款撥出部門預算表
六、平常通用預結算的時候財政性補貼款主要教育支出結算的時候表
七、平常共同費用財政預算撥付“三公”資金投入及機關事業單位正常運作資金投入收入支出結算的時候表
八、相關部門性理財產品項目預算財政部門捐款花費部門預算表
九、固定資產外債現狀表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
然后有些 形容詞表示
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、主要功能
꧙上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、機購安裝
基于上述內容責職,ಞ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年使收入收入支出部門預算總表
公司:多萬元
納入 |
總支出 |
||
產品 |
結算的時候數 |
工程 |
結算的時候數 |
一、一半公益性費用不需要審批年收入 |
3373.74 |
一、通常公用設施服務其他支出 |
0 |
二、現政府性基金投資估算財政部門審批薪資收入 |
0 |
二、外交政策性支出 |
0 |
三、上級領導補帖凈收入 |
0 |
三、飲水機開支 |
0 |
四、事業上的工資收入 |
4431.27 |
四、公用設施安全性高花費 |
0 |
五、經驗收益 |
0 |
五、學前教育其他支出 |
0 |
六、其他公司的上交國家利潤 |
0 |
六、科學實驗技能支出費用 |
0 |
七、同一薪水 |
0 |
七、和文化市場田徑與文化費用支出 |
0 |
|
|
八、社會的服務和自主創業性支出 |
391.56 |
|
|
九、安全安全付出 |
6691.25 |
|
|
十、高效環保健康結余 |
0 |
|
|
11、新農村社群費用支出 |
0 |
|
|
12、農林業水花費 |
0 |
|
|
第十三、交行搬運開支 |
0 |
|
|
十四、企業信息勘察企業信息等收入支出 |
0 |
|
|
第十六、商業運作提供第三產業等教育支出 |
0 |
|
|
第十六、金融服務收入支出 |
0 |
|
|
十六、支助其余地域性支出 |
0 |
|
|
十九、很自然物資海洋資源氣象站等結余 |
0 |
|
|
第十九、往房保證費用 |
106.65 |
|
|
20、調味品物資供應存量付出 |
0 |
|
|
二國慶、自然災害防止及應急預案管理系統開支 |
0 |
|
|
二第十二、另一撥出 |
0 |
年初收錄總計 |
7805.01 |
年初費用支出 累計數 |
7189.46 |
用事業上的基金、期貨、現貨、微盤挽救收入支出表差額 |
0 |
余額調整 |
616.05 |
月初結轉和節余 |
12.87 |
歲末結轉和節余 |
12.37 |
總金額 |
7817.88 |
總共 |
7817.88 |
2019每年薪水預算表
公司的:余萬元
好項目 |
本年度工資加總 |
國庫付款利潤 |
領導津貼納入 |
事業心創收 |
運作利潤 |
復屬公司上交利潤 |
另一盈利 |
||||
功能分類 |
課目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會中切實保障和學生就業收入支出 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政管理人事公司的離退體 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心的單位離退休之 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關參公標準核心養老保費保費繳付支出費用 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機關視野廠家視野廠家的職業年金繳納付出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
安全衛生更健康教育支出 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層人員治療公共衛生系統 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮小區衛生情況組織 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生學 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
通常共同衛生監督服務保障 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業性行業診療 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的方醫用 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅安全保障收入支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住宅改革的實質付出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度開支部門預算表
工作單位:70萬
好項目 |
年初費用支出 合計數 |
根本結余 |
項目流程開支 |
上交上級領導支出費用 |
銷售經營支出費用 |
對復屬企事業單位補貼費經費支出 |
||||
功能分類 |
考試科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
生活維護和出去上班費用支出 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟工作部門離退休工資 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
工作企單位離退休之 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機關機構自己事業機構大多養老院商業險付款付出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記工作工作單位職業分析年金繳付費用支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生間更健康開支 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫院衛生監督醫院 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
成市街道辦事處健康設備 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公眾環保 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
根本公開清潔衛生服務項目 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
政府部門工作院校醫治 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業部門醫用 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
公寓房基本保障支出費用 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房間變革費用 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年度目標財政性捐款個人收入費用支出 竣工決算總表
廠家:億元
營收 |
其他支出 |
||||
建設項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
總計 |
似的公開財政部門預算財政部門審批 |
縣政府性理財產品預決算財政廳審批 |
一、一半公共服務成本預算財政支出付款 |
3373.74 |
一、普通公用精準服務經費支出 |
|
|
|
二、現政府性債卷費用預算財務審批 |
0 |
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、航空航天付出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全的花費 |
|
|
|
|
|
五、教育學校費用 |
|
|
|
|
|
六、科學課系統收支 |
|
|
|
|
|
七、藝術度假旅行教育與傳媒業支出費用 |
|
|
|
|
|
八、的社會有保障和就業率收入支出 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、安全綠色收入支出 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、健康節能健康費用 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民平臺費用支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水開支 |
|
|
|
|
|
十五、交行運輸車費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享探礦數據等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、餐飲業保障業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融資本花費 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持同一地段總支出 |
|
|
|
|
|
18、自燃網絡資源深海天氣等支出費用 |
|
|
|
|
|
19、住宅房保駕護航總支出 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
三十五、糧油加工物資采購自給率付出 |
|
|
|
|
|
二十一月、地震災害治理及緊急救援的管理花費 |
|
|
|
|
|
二12、相關付出 |
|
|
|
本年度純收入自動求和 |
3373.74 |
當年度結余自動求和 |
3373.74 |
3373.74 |
|
期初國庫捐款結轉和盈余 |
0 |
年底財政部門撥付結轉和余額 |
|
|
|
一、似的通用決算財務付款 |
0 |
|
|
|
|
二、政府部門性理財產品費用國庫審批 |
0 |
|
|
|
|
總共 |
3373.74 |
總額 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019年度目標普通共公工程預算不需要付款費用竣工決算表
企業:上萬元
新項目 |
預估合計 |
主要花費 |
的項目開支 |
||||
系統分類管理 題目數字 |
專業科目品牌 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
社會性服務保障和就業率收入支出 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政部門衛生事業部門離退體 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機關基層單位企事業基層單位通常頤養穩妥繳納結余 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業發展機構事業發展機構職業分析年金繳納費用開支 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
清潔健康保健付出 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療保健衛生情況結構 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
省份區域衛生間組織機構 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
服務性衛生學 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
通常公益性衛生間服務于 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
住宅房質量保障付出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住宅房改革方案費用支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
總金額 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019全年通常情況公共性工程預算財務撥付幾乎費用竣工決算表
的單位:萬美金
的項目 |
累計數 |
成員金費 |
共用事業費 |
||
經濟發展劃分類別 會計分類編號規則 |
專業科目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資有福利付出 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
關鍵底薪 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
經費政府補貼 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
伙食費補助費費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
績效考核工薪 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
國家機關企業發展組織差不多頤養保險費用交款 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
崗位年金交款 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
員工大體醫療衛生保障付費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫療設備補貼申請書激費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社交服務保障交費 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
公寓房住房基金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
各種薪資福利微信經費支出 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
商品銷售和貼心服務花費 |
|
|
|
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理方法管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦租金 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型文件費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務車輛租賃正常運行運維費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的出行成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些貨物和服務項目收支 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對人和人的補助費 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
小編現代農業的生產補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對自己的和的家庭的補助金 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬系統購買 |
|
|
|
310 |
07 |
問題無線網絡及平臺購置費更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
另一交通配套設備新購 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和創意陳列品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資本購進 |
|
|
|
310 |
99 |
某個股權投資性撥出 |
|
|
|
預估合計 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
𝓡2019第四季度一般來說公共信息結算的時候財政預算撥付“三公”勞務費及部門啟用勞務費開支結算的時候表
計量單位:萬
正常通用概算財政支出付款“三公”資金 |
機構運轉 接待費結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
因公專車折舊費及行駛費 |
公務活動接侍費 |
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小計 |
公務活動專用車 購進費 |
因公出行用車 操作費 |
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財政預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
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2019半年度政府部性股票基金項目預算財政資金撥付教育支出預算表
公司:十萬
項目流程 |
總計 |
總體總支出 |
建設項目費用 |
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效果種類 題目編寫代碼 |
課程公司名稱 |
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類 |
款 |
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總計 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年凈資產債務的情況報告 |
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票額標準:萬塊人民幣 |
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個數 |
附加值 |
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月初數 |
年底數 |
本年數 |
年終數 |
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一、房產總計 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)流失固定資產 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)調整股權 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
ജ 2.統一的設備(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
🤡 之中:(1)配送車輛(輛) |
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🦹 通常公務接待車輛使用 |
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ꦦ 城管執法執勤點公務車 |
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🎃 防化職業 系統專車 |
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𒀰 其它的私家車 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
🥃 4.其它固定好金融資產 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
⛦ 減:加權平均累計折舊及減值需要準備 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)長久股份投資項目 |
—— |
—— |
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(四)持久債券交易交易 |
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—— |
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(五)搭建水利工程 |
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—— |
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(六)無型金融資產 |
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ꦡ 減:累記攤銷 |
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(七)相關房產 |
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二、過負債的累計數 |
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753.89 |
852.91 |
三、凈資本自動求和 |
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2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、介紹重慶市松江區洞涇鎮社區工作站衛生監督工作心中2019年終凈收入付出預算總的癥狀說
天津市松江區洞涇鎮特別公共衛生精準服務學校2019𓆉年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、相對于杭州市松江區洞涇鎮街道辦衛生情況服務的服務管理中心2019月度薪水結算的時候前提就說明
本年度ꦕ收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、有關鄭州市松江區洞涇鎮社群環境衛生售后服務咨詢中心2019財政年度教育支出預算現象表明
年初💟支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、觀于北京市松江區洞涇鎮區域衛生間功能咨詢中心2019本年度不需要審批收錄其他支出綜合問題這說明
蘇州市松江區洞涇鎮街道清潔衛生服務于心中2019🐬年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、更多佛山市松江區洞涇鎮小區干凈服務質量平臺2019年終大部分公眾工程預算民政補貼款撥出部門預算情況發生這說明
(一)一半通用預算表民政審批花費竣工決算整體來說現象
廣州市松江區洞涇鎮小區環境衛生服務管理中心2019✅年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)通常事情下共公概算財政預算撥付花費部門預算結構的事情
蘇州市松江區洞涇鎮街道辦事處衛生間的服務管理中心的2019🎀年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)似的共同概預算財政性審批支出費用竣工決算具體實施簡況
鄭州市松江區洞涇鎮社區居委會衛生學安全服務服務管理中心2019🌼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1♚、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3๊、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4ﷺ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5🍒、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、并于蘇州市松江區洞涇鎮社區安全安全功能學校2019一年度普通公共性費用財政局付款基本的總支出竣工決算情況報告證明
北京市松江區洞涇鎮居委清潔服務保障中心的2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、管于蘇州市松江區洞涇鎮街道食品衛生服務平臺2019年度目標正常通用成本預算財政局付款“三公”預備費收支結算的時候情況報告描述
天津市松江區洞涇鎮特別環保服務項目中心的2019全年度無“三公”金費財政資金補貼款撥出。
八、至于濟南市松江區洞涇鎮平臺清潔衛生服務保障平臺2019一年度政府機構性基金投資項目預算財政教育支出撥付教育支出竣工決算前提介紹
杭州市松江區洞涇鎮特別干凈服務項目管理中心2019本年度無政府性性債券財政性預算財政性捐款結余。
九、國有控股投資基金營運估算國庫付款的情況說明書書
杭州市松江區洞涇鎮特別清潔業務咨詢中心2019當年度無國有制投資者經營管理民政預算民政撥付總支出。
十、其它的注重細節的的情況表明
(一)危險機關作業資金性支出具體情況
南京市松江區洞涇鎮片區衛生情況的服務中2019年有機物關自動運行資金支出費用。
(二)市政府采買其他支出狀態
天津市松江區洞涇鎮區域衛生間的服務公司2019💦年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)汽車、房特俗霸占情況
沈陽市松江區洞涇鎮片區清潔衛生保障機構2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算考核操作狀況
傷害市松江區洞涇鎮平臺健康貼心服務平臺2019年終概預算效績治理工學院作落實情況下下列:本行業開發了以下財政成本預決算績效考評評價考評安全監管監管制度化:成都市松江區洞涇鎮街道清潔衛生情況貼心業務核心財政成本預決算績效考評評價考評安全監管監管制度化,開發了成都市松江區洞涇鎮街道清潔衛生情況貼心業務核心的財政成本預決算績效考評評價考評安全監管業務制度化﷽;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
🅠一、不需要支出廳撥付年收入:指政府部團隊上半年度從本級不需要支出廳團隊認定的不需要支出廳撥付,涉及基本上共同項目成本預算不需要支出廳撥付和政府部性理財產品項目成本預算不需要支出廳撥付。
二、企業發展工資:指企業發展部門搞好專科相關業務話動和輔助話動選取的工資。包括是:醫學工資等。
三、運營利潤:指企業機關單位在職業業務部行為以至于協助行為外大力開展非獨自分攤運營行為具有的利潤。
四、別薪資:指企業單位擁有的除“不需要補貼款薪資”、“工作薪資”、“操作薪資”等其他的薪資。
五、今年初結轉和余額:意指當年度暫未搞定、結轉到上年按想關要求依然實用的流動資金。
𒀰六、年底結轉和節余:指本每年末或以上每年費用預算安排好、因客觀事實狀態發生變換沒法按原計劃方案開展,需時間延遲到后面每年按有觀法律規定不斷運用的專項資金。
𒁏七、核心教育花費:指組織為維護機購普通 運行業務、順利完成此外生活中運轉重任而發現的每一項教育花費。
ꩵ八、工程總總費用:指機構為來完成某的行政部門運作任務或事業性未來發展最終目標,在基本性總總費用之下發生的各類總總費用。
🌞九、經驗開支:指自己事業院校在職業 促銷行為及配套促銷行為外發展非自由賬務處理經驗促銷行為的發生的開支。
𓄧十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🙈十一月、行政訴訟機關標準自動運行資金:指行政訴訟機關標準和圖案填充因公員法操作的事業心機關標準施用普遍公開概預算財政資金捐款規劃的一般開支中的每天公共資金開支。