滬市松江區新橋鎮社群衛生管理的服務中間
2019本年部門預算
目 錄
一、個部分 傷害市松江區新橋鎮街道清潔服務的管理中心慨況
一、包括權責
二、貸款機構設施
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、創收開支結算的時候總表
二、利潤竣工決算表
三、收支預算表
四、國庫捐款營收費用預算總表
五、大部分公用預算表財政局審批性支出結算的時候表
六、應該公共服務財務預算財務撥付常見總支出預算表
七、普通公眾概算財政資金撥付“三公”資金及機構啟用資金其他支出部門預算表
八、現政府性新基金費用不需要捐款其他支出部門預算表
九、基金外債狀況表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第二環節 詞定義
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、首要管理職能
ไ新橋鎮片區食品食品環保監督的業務于平臺一所集醫院、避免、身體保健、復原、身體學校和計劃怎么寫計劃生育業務技巧培訓為一體式的基礎片區醫院食品食品環保監督的業務于單位。平臺坐落于松江區西北部,東鄰閔行區莘莊鎮,平臺擔責著新橋鎮的主要醫院、公用設施食品食品環保監督和片區食品食品環保監督的業務于業務。
二、設備放置
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個下設中介機構,具有:✅行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019本年個人收入費用支出 部門預算總表
組織:萬余元
收益 |
花費 |
||
項目 |
竣工決算數 |
產品 |
預算數 |
一、通常情況下共公費用財政廳付款收入水平 |
5,270.02 |
一、一般來說公共信息服務性其他支出 |
|
二、政府部門性債卷項目預算財務審批薪資 |
|
二、外交政策開支 |
|
三、上一級補帖薪水 |
|
三、防御總支出 |
|
四、企業發展工資 |
8,106.35 |
四、公共信息可靠支出費用 |
|
五、企業經營純收入 |
|
五、文化藝術培訓開支 |
8.45 |
六、附設行業繳納效益 |
|
六、科學的技術設備開支 |
|
七、一些利潤 |
212.99 |
七、文化水平旅游行業體育競技與文化傳播結余 |
|
|
|
八、市場安全保障和人才需求總支出 |
553.27 |
|
|
九、安全衛生衛生費用支出 |
12,774.20 |
|
|
十、安全安全收支 |
|
|
|
11、新型農村片區教育支出 |
|
|
|
12、農業水支出費用 |
|
|
|
十四、交通車輛車輛付出 |
|
|
|
十四、的資源勘察數據信息等付出 |
|
|
|
十四、商業地產工作業等花費 |
|
|
|
十五、金融創新花費 |
|
|
|
十六、支援同一地撥出 |
|
|
|
十七、自然生態資源英文海洋資源氣象條件等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、公寓房的保障開支 |
150.21 |
|
|
二十二、調味品工程設備儲備庫經費支出 |
|
|
|
二五一、傷害生物防治及應急處置治理付出 |
|
|
|
二12、許多經費支出 |
|
年初凈收入自動求和 |
13,589.36 |
上年費用總金額 |
13,486.13 |
用參公貨幣基金掩蓋收入支出表差額 |
|
盈余分配權 |
162.74 |
年末結轉和盈余 |
230.74 |
年尾結轉和盈余 |
171.23 |
總結 |
13,820.10 |
總額 |
13,820.10 |
2019年收入水平部門預算表
公司的:千元
創業項目 |
年初納入總金額 |
不需要審批純收入 |
上家補貼效益 |
事業上的工資 |
開盈利 |
付屬政府部門繳納利潤 |
別工資收入 |
||||
功能分類 |
學科公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
13,589.36 |
5,270.02 |
0 |
8,106.35 |
0 |
0 |
212.99 |
|
205 |
|
|
教學付出 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
陪訓及陪訓 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
教育培訓收入支出 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社交得到保障和畢業生就業開支 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政性創業企業離退居二線 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業機關單位離辭職 |
7.28 |
6.37 |
0 |
0.91 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門教育事業計量單位基本的養老金公司保險公司交款結余 |
375.28 |
0 |
0 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業的單位職業技能年金付費性支出 |
170.71 |
0 |
0 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
安全穩定收支 |
12,877.43 |
5,255.20 |
0 |
7,409.24 |
0 |
0 |
212.99 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫用安全組織機構 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
03 |
01 |
地區區域健康培訓機構 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
04 |
|
通用醫療衛生 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公用設施衛生管理服務性 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
11 |
|
行政機關創業部門醫療服務 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展基層單位醫療設備 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
居住房得到保障經費支出 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
租賃房轉型花費 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房公積金 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
2019年花費竣工決算表
機關單位:萬美元
項目流程 |
年初經費支出總計 |
首要費用支出 |
新項目開支 |
上交上司費用支出 |
生意經費支出 |
對付屬院校補助款收入支出 |
||||
功能分類 |
題目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
13,486.13 |
12,864.17 |
621.96 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
學校總支出 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
規陪及教學 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
學習培訓教育支出 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
市場經濟安全保障和工作開支 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟工作組織離退休工資 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成企業離養老金 |
7.28 |
7.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業心機構核心社會養老商業險商業險網上繳費撥出 |
375.28 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機關工作公司的工作公司的就業年金付費開支 |
170.71 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生監督營養健康撥出 |
12,774.20 |
12,160.69 |
613.51 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
表層醫療保障干凈衛生系統 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
地方居委會食品衛生貸款機構 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公用衛生情況 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
基本的公共性衛生管理貼心服務 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
財政行業機構醫院 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業方方醫遼 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
往房服務花費 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
自建房轉型費用支出 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年國庫捐款營收收支預算總表
政府部門:W
使收入 |
結余 |
||||
品牌 |
預算數 |
項目流程 |
加總 |
一半公開費用預算財政資金付款 |
中央政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政廳捐款 |
一、通常情況下通用工程預算財政廳撥付 |
5,270.02 |
一、般公共性業務性支出 |
|
|
|
二、區政府性理財產品費用財政支出付款 |
|
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、航空航天開支 |
|
|
|
|
|
四、服務性人身安全費用支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導費用支出 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
六、科學學水平經費支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化親子旅游體育乒乓球與影視傳媒花費 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟保證和就業問題花費 |
6.37 |
6.37 |
|
|
|
九、環衛健康的付出 |
5,255.20 |
52,55.20 |
|
|
|
十、節約低能耗教育支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟街道社區收支 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、道路運輸業性支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本探礦圖片信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、工商業服務項目業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、財務性支出 |
|
|
|
|
|
十六、救助其它的區縣費用支出 |
|
|
|
|
|
18、自然規律能源海洋能氣象臺等開支 |
|
|
|
|
|
19、自建房保險性支出 |
|
|
|
|
|
三十五、油糧東西儲備量支出費用 |
|
|
|
|
|
二五一、洪澇防范及應急救援服務管理教育支出 |
|
|
|
|
|
二十三、許多付出 |
|
|
|
當年度工資收入累計數 |
5,270.02 |
年初經費支出預估合計 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
今年初不需要補貼款結轉和盈余 |
|
年尾財政預算捐款結轉和余額 |
|
|
|
一、普通公用設施工程預算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
二、現政府性貨幣基金概算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
5,270.02 |
總共 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
2019季度似的共公結算的時候財政預算審批付出結算的時候表
企業:百萬元
活動 |
自動求和 |
關鍵收入支出 |
該項目性支出 |
|||
功能模塊細分 項目商品代碼 |
管理費用英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教導教育支出 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
|
規陪及培訓學校 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
03 |
技術培訓付出 |
8.45 |
|
8.45 |
208 |
|
|
社會各界得到保障和就業機會結余 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
|
財政事業上基層單位離退體 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上公司的離退休之 |
6.37 |
6.37 |
|
210 |
|
|
清潔健康生活結余 |
5,255.20 |
4,865.98 |
389.22 |
210 |
03 |
|
群眾醫藥衛生學裝置 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
03 |
01 |
地區社區居委會干凈學校 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
04 |
|
公眾干凈衛生 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
210 |
04 |
08 |
首要共同傳染病防治提供服務 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
自動求和 |
5,270.02 |
4,872.35 |
397.66 |
2019年一般的公眾預部門預算財政預算捐款常見收支部門預算表
院校:70萬
活動 |
累計 |
成員資金 |
通用勞務費 |
||
經濟社會等級分類 專業科目簡碼 |
課目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇獎勵其他支出 |
4,072.86 |
4,072.86 |
|
301 |
01 |
通常底薪 |
499.20 |
499.20 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
233.29 |
233.29 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價基本工資 |
1,860.18 |
1,860.18 |
|
301 |
08 |
機關部門衛生事業部門基本性頤養天年保險公司交費 |
|
|
|
301 |
09 |
角色年金繳納費用 |
|
|
|
301 |
10 |
機關人員核心醫疔商業保險網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業單位醫療機構津貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其余社會化服務保障網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些年薪優惠收入支出 |
1,480.19 |
1,480.19 |
|
302 |
|
商品種類和業務撥出 |
798.10 |
|
798.10 |
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
用用料費 |
728.89 |
|
728.89 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織費用 |
36.20 |
|
36.20 |
302 |
29 |
好處費 |
28.53 |
|
28.53 |
302 |
31 |
公務活動私車使用維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余道路服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品是和貼心服務費用 |
4.48 |
|
4.48 |
303 |
|
對私人和普通家庭的補助金 |
1.39 |
1.39 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人草業生產加工補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對人個和普通家庭的補帖 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室系統置辦 |
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310 |
03 |
多功能設備購買 |
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310 |
07 |
資料網格及手機app添置更新軟件 |
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310 |
13 |
因公私車租賃費 |
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310 |
19 |
許多路網方法購入 |
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310 |
21 |
古建筑和陳列方面品購進 |
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310 |
22 |
隱形的凈資產購置費 |
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310 |
99 |
任何資產性費用支出 |
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加總 |
4,872.35 |
4,074.25 |
798.10 |
2019全年通常情況共公項目預算財政資金審批“三公”費用及國家機關執行費用收支結算的時候表
院校:百萬元
一半共公成本預算財政預算補貼款“三公”勞務費 |
機構操作 經費支出竣工決算數 |
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合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
因公出行采購及作業費 |
公務活動招待費 |
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小計 |
因公公務車 購買費 |
國家公務使用車 運營費 |
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工程預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
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2019月度政府機構性基金投資預算財務付款撥出預算表
機構:萬多
產品 |
累計 |
關鍵付出 |
的項目開支 |
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作用等級分類 課目編碼查詢 |
幾個會計科目名號 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度資產投資過負債的情況下表 |
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資金額企業單位:萬塊 |
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規模 |
實用價值 |
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年終數 |
年初數 |
月初數 |
年初數 |
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一、資本累計數 |
—— |
—— |
3,995.82 |
3,943.54 |
(一)流失資源 |
—— |
—— |
1,850.47 |
1,842.86 |
(二)確定基金 |
—— |
—— |
4,124.92 |
4,549.66 |
其中:1.房屋(平方米) |
5,022.6 |
5,022.6 |
809.95 |
809.95 |
🌸 2.萬能機 (臺/套/輛) |
1281 |
1431 |
1,090.34 |
1,210.94 |
⭕ 另外:(1)車(輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
♔ 一半公務接待出行 |
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🅰 衛生監督執法巡邏出行用車 |
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ജ 獨特的專業的技術設備小二租車 |
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🍒 其它的私車 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
788 |
837 |
2,050.24 |
2,264.65 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
425.78 |
425.78 |
꧃ 4.別穩固基金 |
—— |
—— |
174.38 |
264.11 |
🎶 減:合計折舊率及減值預備 |
—— |
—— |
2,042.53 |
2,523.80 |
(三)持久股權質押加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)短期債券進行投資進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在新建網工業 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中基金 |
—— |
—— |
77.96 |
101.36 |
🍃 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
15.00 |
26.54 |
(七)其它的固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債預估合計 |
—— |
—— |
852.28 |
574.02 |
三、凈凈資產加總 |
—— |
—— |
3,137.54 |
3369.52 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、并于滬市松江區新橋鎮居委干凈保障主2019每年工資開支預算總的原因說明怎么寫
東莞市松江區新橋鎮社群健康服務于管理中心2019年度目標收入來源總共為13,820.10萬元、支出總計為13,820.10♚萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,052.57萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
二、有關佛山市松江區新橋鎮社區工作機構食品衛生工作機構2019年度目標營收結算的時候實際情況介紹
上年🐻收入合計13,589.36萬元,其中:財政撥款收入5,270.02萬元,占38.78%;事業收入8,106.35萬元,占59.65%;其他收入212.99萬元,占1.57%。
三、光于深圳市松江區新橋鎮社區網站衛生情況工作中間2019年終花費結算的時候情況發生詳細說明
本年度✃支出合計13,486.13萬元,其中:基本支出12,864.17萬元,占95.39%;項目支出621.96萬元,占4.61%。
四、就滬市松江區新橋鎮社區醫療監督衛生監督安全工作站的2019年末財政其他支出捐款盈利其他支出基本情況發生詳細說明
濟南市松江區新橋鎮街道辦衛生學功能學校2019🅺年度財政撥款收支總決算5,270.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、有關于東莞市松江區新橋鎮社區服務保障站干凈衛生服務保障重點2019第四季度正常公眾工程預算民政捐款經費支出部門預算癥狀闡述
(一)基本上通用項目預算國庫捐款費用支出 預算環境承載力情況報告
昆明市松江區新橋鎮平臺衛生監督工作心中2019ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,占本年支出合計的39.08%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)一般的公益性費用預算國庫捐款費用支出 結算的時候構成實際情況
佛山市松江區新橋鎮社區網站干凈保障重心2019ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)8.45萬元,占0.16%,社會保障和就業支出(類)6.37萬元,占0.12%;衛生健康支出(類)5,255.20萬元,占99.72%。
(三)一般的共同項目預算財政預算撥付撥出部門預算中應情況
沈陽市松江區新橋鎮居委食品衛生服務保障重點2019ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,881.52萬元,支出決算為5,270.02萬元,完成年初預算的107.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🦹、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為8.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.60萬元,支出決算為6.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3𒁃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,444.82萬元,支出決算為3,516.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
4ꦦ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1405.10萬元,支出決算為1739.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
六、關羽昆明市松江區新橋鎮社區網站干凈衛生服務質量主2019全年度一般的公共信息工程預算財務審批一般撥出預算條件解釋
重慶市松江區新橋鎮居委安全服務質量心中2019ꦏ年度一般公共預算財政撥款基本支出4,872.35萬元,包括人員經費4,074.25萬元,公用經費798.10萬元。基本支出中:
1、𒁃工資福利支出4,072.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、編外人員工資福利社保保障費。
2、商品和服務支出798.10萬元,主要用于:專用材料費等。
3、對個人和家庭的補助支出1.39萬元,主要用于:獨生子女獎勵費。
ꦫ七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
滬市松江區新橋鎮社區網站清潔衛生精準服務服務辦公室2019全年無“三公”資金投入不需要捐款花費。
八、至于滬市松江區新橋鎮街道安全服務項目基地2019年地方政府性理財產品概預算財政局撥付費用竣工決算原因表示
꧙滬市松江區新橋鎮街道辦衛生情況安全服務主2019季度無中央政府性股票基金財政性預算財政性補貼款撥出。
九、公有基金運作項目預算財政部門捐款環境解釋
🐻杭州市松江區新橋鎮片區衛生管理功能中央2019不需要年度無國有企業資產經營管理預算表不需要撥付花費。
十、各種極為重要項目的問題闡述
(一)機關事業單位程序運行專項經費結余狀況
沈陽市松江區新橋鎮社區干凈干凈服務管理機構2019全年度無機物關運營資金收入支出。
(二)鎮政府招標管理撥出具體情況
濟南市松江區新橋鎮社群衛生間服務項目中心站2019𝐆年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為481.12萬元,其中:貨物采購金額123.68萬元、服務采購金額334.44萬元。
(三)該車輛、房屋建筑特殊性擠占實際情況
西安市松江區新橋鎮居委會清潔安全服務平臺的2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考核管控前提
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本團隊成立了如下所述決算業績考核評價評價菅理監督制度化:新橋鎮街道干凈安全業務于核心決算業績考核評價評價菅理監督制度化,成立了新橋鎮街道干凈安全業務于核心決算業績考核評價評價菅理運轉制度化,苛刻程序執行產品“先工程項目驗收后進庫”的原理,提高自己產品費用預算在編效率;全步驟業績考核管理工作具體實施情況報告:꧟編報績效目標的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效自評的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)
第四部分 名詞解釋
ꦦ一、不需要付款凈收入:指工作單位上全年從本級不需要科室選取的不需要付款,屬于基本上公用估算不需要付款和鎮政府性私募基金估算不需要付款。
ღ二、自己事業有成盈利:指自己事業有成標準推進專業保險業務話動和輔助制作話動認定的盈利。基本是:醫遼盈利、共同環衛盈利等。
🐲三、操作管理薪資收入水平:指企業行業在專注業務部營銷項目以及其配套營銷項目以外進行非獨自結算操作管理營銷項目擁有的薪資收入水平。
𝓀四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、年終結轉和余額:就是指去年度未能成功完成、結轉到上年按關于暫行規定隨時應用的本金。
ಌ六、年尾結轉和節余:指上一半年度目標或十年前一半年度目標預決算組織、因客觀性情況遭受改變始終無法按原計劃表具體實施,需延時到已后一半年度目標按關于 規范再繼續安全使用的成本。
෴七、幾乎收入總支出:指公司的為保障措施構造一切正常轉動、搞定平常崗位日常工作而再次發生的四項收入總支出。
🌼八、活動教育收入其他支出:指部門為來完成某一的財政運行級任務或事業上的提升受眾,在一般教育收入其他支出之上再次發生的四項教育收入其他支出。
𒁃九、合作加盟經費支出費用:指工作方在技術專業主題活動形式內容及協助主題活動形式內容后發展非孤立記帳合作加盟主題活動形式內容形成的經費支出費用。
♐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐻11、政府機關開機運行經費其他支出項目預算:指行政部門公司和對比因公員法處理的企事業公司應用普通公益性項目預算財政局補貼款具體安排的常見結余中的此外生活中公共經費其他支出項目預算結余。