滬市松江區九亭鎮居委會安全衛生服務的管理中心
2018年部位竣工決算
目 錄
首有些 深圳市松江區九亭鎮社區服務咨詢中心干凈服務咨詢中心慨況
一、主耍行政職能
二、行業預算單位名稱包含
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收錄結余部門預算總表
二、效益部門預算表
三、開支預算表
四、財政局審批個人收入費用支出 預算總表
五、一半公共服務預算表財政廳付款收支預算表
六、般公用設施工程預算不需要付款關鍵撥出部門預算表
七、一半服務性成本預算財政性捐款“三公”專項資金及市直機關加載專項資金開支部門預算表
八、政府部性貨幣基金概算財政性捐款收入支出竣工決算表
九、資金外債的記錄表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4.的部分 名稱表達
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、大部分職能部門
集街道辦事處預放、養生、社區醫療、康復訓練、營養幼兒教育及打算懷孕的技術檢查指導六位一身崗位職責。
二、設備設制
ജ根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
♛第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018每年薪資總支出結算的時候總表
單位名稱:萬塊
收入水平 |
其他支出 |
||
活動 |
部門預算數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、財政局付款純收入 |
4016.02 |
一、通常情況下公用提供服務費用支出 |
|
之中:地方政府性理財產品工程預算財政性補貼款 |
|
二、外交關系總支出 |
|
二、領導補貼利潤 |
143.00 |
三、國家安全總支出 |
|
三、事業發展創收 |
5286.32 |
四、公用設施防護總支出 |
|
四、合作經營工資收入 |
|
五、教肓收支 |
5.30 |
五、附設機關單位上交國家盈利 |
|
六、實驗枝術撥出 |
|
六、其他的盈利 |
1476.93 |
七、文化知識運動與影視傳媒其他支出 |
|
|
|
八、社會中服務保障和就業機會費用 |
709.12 |
|
|
九、醫學安全衛生與記劃養育教育支出 |
10070.93 |
|
|
十、節電節能費用 |
|
|
|
國慶、縣域社區服務中心其他支出 |
|
|
|
12、畜牧業水撥出 |
|
|
|
13、流量運輸配送經費支出 |
|
|
|
十四、網絡資源勘測相關信息等撥出 |
|
|
|
十六、餐飲業精準夜場服務等總支出 |
|
|
|
十五、財務費用 |
|
|
|
十二、支援某些區域其他支出 |
|
|
|
18、土地資源浮游生物天氣等結余 |
|
|
|
黨的十九、居住房保障措施費用 |
1.41 |
|
|
二十二、糧油加工物資采購貯備經費支出 |
|
|
|
二十一月、其它的付出 |
|
上年收錄自動求和 |
10922.27 |
上年花費累計數 |
10786.76 |
用事業單位母基金掩蓋結余差額 |
|
節余重新分配 |
139.79 |
年終結轉和余額 |
4.28 |
半年度結轉和余額 |
|
合計 |
10926.55 |
累計 |
10926.55 |
2018本年利潤竣工決算表
院校:萬美金
投資項目 |
本年度收錄加總 |
國庫審批納入 |
上司補助金創收 |
事業收益 |
加盟薪資收入 |
附屬公司的上交盈利 |
別的利潤 |
||||
功能分類 |
題目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
文化教育撥出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
出國培訓班及培訓班 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
專業培訓費用支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展有保障和就業問題其他支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業廠家離養老 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上行業離退居二線 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關人事院校核心給養老人壽保險納費結余 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生事業管理衛生管理與設計生殖支出費用 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
表層醫療管理清潔醫療機構 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市片區衛生學裝置 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
相關底層醫療裝置安全裝置經費支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息食品衛生 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共安全服務環衛安全服務 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業性院校醫療機構 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作行業醫療機構 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房有效保障了開支 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革方案開支 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人住房公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018一年度經費支出預算表
企業:來萬
業務 |
本年度結余累計數 |
幾乎結余 |
工作費用 |
上交國家上級部門其他支出 |
加盟教育支出 |
對附加方補貼政策費用支出 |
||||
功能分類 |
會計分類品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教學其他支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
自修及培養 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓教育總支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 保障措施和就業前景支出費用 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企事業公司退職 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事部門離退休工資 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業有成政府部門幾乎頤養天年保險服務手機繳費性支出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健衛生情況與方案生二胎收支 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療設備衛生間裝置 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政居委會安全衛生平臺 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某個基層醫院醫療管理衛生防疫醫療機構付出 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性清潔衛生 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公用衛生間服務于 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門視野院校醫疔 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業計量單位醫療保健 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房切實保障教育支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房體制改革總支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018第四季度財政部門捐款收入水平支出費用部門預算總表
行業:百萬元
盈利 |
教育支出 |
||||
工作 |
竣工決算數 |
項目 |
累計數 |
通常情況下公開估算財政資金補貼款 |
政府機構性基金投資預決算民政撥付 |
一、一般來說公益性概算國庫審批 |
4016.02 |
一、一樣 公用服務性其他支出 |
|
|
|
二、現政府性貨幣基金工程預算財政性補貼款 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
|
|
|
三、航空航天教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全性高撥出 |
|
|
|
|
|
五、學校經費支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、科學合理的技術收支 |
|
|
|
|
|
七、文化產業軍事體育與傳媒廣告收入支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會安全保障和找工作結余 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、醫遼衛生間與規劃生孩子收支 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、節能公司環境付出 |
|
|
|
|
|
國慶、新農村片區撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水費用 |
|
|
|
|
|
十五、交通出行運輸配送其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享探勘資料等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、餐飲業貼心夜場服務等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、網絡金融教育支出 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助其它的位置費用 |
|
|
|
|
|
十九、土地淺海氣象預報等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、房間保駕護航收支 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
二是、調味品工程材料儲備量經費支出 |
|
|
|
|
|
二11、另一個總支出 |
|
|
|
本年度創收總金額 |
4016.02 |
年初支出費用總金額 |
4016.02 |
4016.02 |
|
本年民政付款結轉和余額 |
|
月底財政局審批結轉和盈余 |
|
|
|
通常情況下公開費用預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
𝓀 國家性基金、期貨、現貨、微盤費用預算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4016.02 |
總額 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018全年一樣公用預算財政廳補貼款開支預算表
方:來萬
新項目 |
預估合計 |
基本上費用支出 |
建設項目總支出 |
|||
工作等級分類 學科標識號 |
專業科目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化藝術培訓撥出 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
訪學及課程培訓 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
學習培訓收入支出 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
中國人力資源保障機制和出去上班性支出 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
政府部門視野企事業編制離休 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
行業政府部門離養老金 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
機關工作機關單位工作機關單位基本性醫療穩定穩定交費總支出 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
醫用干凈與規劃生小孩撥出 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
基層員工醫藥安全衛生企業 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
地方小區環保醫院 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
別的基層人員社區醫療清潔醫院費用 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
共同清潔 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
大體公用設施衛生管理售后服務 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
行政管理企事業標準醫用 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的機關單位醫療設備 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
住宅房保證其他支出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
房間改草費用 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
加總 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018年末常見公用費用財政局捐款差不多收入支出竣工決算表
企業:萬多
產品 |
合計數 |
員接待費 |
公共預備費 |
||
社會經濟劃分類別 幾個會計科目數字 |
課程英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇優惠撥出 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
首要薪資 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
津貼國家補貼國家補貼 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼申請書費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
考核的薪資 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
政府機關自己事業企事業編常規關于養老地產養老人壽保險費用 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
新職業年金網上繳費 |
|
|
|
301 |
10 |
工作人員基本性治療人壽保險交費 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補助費交款 |
|
|
|
301 |
12 |
的發展保障措施網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
房產住房基金 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何公司副利教育支出 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務質量支出費用 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務車輛正常運行系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何交通網雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
別各種商品和服務管理收支 |
|
|
|
303 |
|
對我們和家里的經濟補貼 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人農林業生育津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的本人和小家庭的補貼金其他支出 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區產品購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具機器購進 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息線上及軟文新購升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專用車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
別的公路網APP購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中財產購買 |
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310 |
99 |
其他的投資性花費 |
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總金額 |
3692.94 |
3692.94 |
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💮2018半年度平常公共信息費用預算財政廳補貼款“三公”專項接待費及行政機關操作專項接待費費用竣工決算表
基層單位:來萬
通常情況下通用項目預算國庫撥付“三公”金費 |
工商登記執行 經費支出竣工決算數 |
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累計數 |
因公出境 (境)費 |
國家公務租車折舊費及進行費 |
公務活動客服費 |
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小計 |
公務接待車輛 購置費費 |
公務活動使用車 進行費 |
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決算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年度目標中央政府性股票基金估算民政付款其他支出竣工決算表
院校:億元
好項目 |
預估合計 |
主要教育支出 |
頂目費用 |
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基本功能分為 專業科目項目編碼 |
幾個會計科目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年財力外債現狀表 |
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累計額部門:萬塊 |
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比例 |
價值 |
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年終數 |
年尾數 |
月初數 |
年底數 |
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一、固定資產合計數 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)移動固定資產 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)規定資金 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
๊ 一樣 因公小二租車 |
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𒉰 交通執法執勤點私家車 |
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🦄 重型正規方法用車的 |
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✅ 某個使用車 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
♕ 4.另一個固定好基金 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
♏ 減:合計折舊率及減值備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型股本 |
—— |
—— |
|
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🐟 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它的固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債累計數 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈股本預估合計 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、關干廣州市松江區九亭鎮小區清潔衛生服務的中心局2018年終收益花費環境承載力問題就說明
廣州市松江區九亭鎮街道辦衛生監督功能心中2018🐼年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、至于滬市松江區九亭鎮居委會干凈售后服務平臺2018當年度利潤部門預算情況詳細說明
上年⛄收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、關于幼兒園南京市松江區九亭鎮街道辦事處清潔衛生安全中心站2018月度經費支出結算的時候情況這說明
當年度ꦡ支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、針對天津市松江區九亭鎮居委會公共衛生提供服務辦公室站2018當年度財政廳捐款收入來源付出總體經濟情況報告說明書怎么寫
昆明市松江區九亭鎮居委會公共衛生服務項目重點2018🌳年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、至于天津市松江區九亭鎮片區食品衛生服務的重心2018年末基本上服務性成本預算國庫捐款開支預算狀況詳細說明
(一)平常公用費用財政預算補貼款結余環境承載力現象。
天津市松江區九亭鎮小區環保服務質量主2018🤪年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)一樣通用估算財政預算付款付出部門預算成分癥狀。
深圳市松江區九亭鎮社區售后服務站安全售后服務重心2018෴年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)正常共同預預算財政部門撥付其他支出預算實際上現象。
昆明市松江區九亭鎮居委會清潔衛生產品主2018꧃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1♏、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2🍨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4🐽、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5𒊎、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6𒈔、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7ജ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8༺、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、關干杭州市松江區九亭鎮街道社區醫療監督服務管理管理中心2018半年度普通通用項目預算不需要撥付大體教育支出竣工決算情形說
武漢市松江區九亭鎮街道社區環衛服務保障中2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1༺、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
👍七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
滬市松江區九亭鎮居委會衛生監督安全服務核心2018一年度無“三公”金費財政局付款收支。
八、至于天津市松江區九亭鎮片區環衛業務中心的2018本年政府部門性債卷費用財政部門補貼款收入支出竣工決算實際說明書
深圳市松江區九亭鎮區域安全提供服務中央2018當年度無政府機構性母基金成本預算財政廳捐款收入支出
九、國企投資者經營管理費用國庫補貼款前提就說明
ꦛ西安市松江區九亭鎮街道環境衛生售后服務心中2018年終無國有化投資基金合作經營工程預算財政局補貼款費用支出
十、任何核心現狀講解的現狀講解
(一)企事業單位運轉經費預算結余現象。
2018年蘇州市松江區九亭鎮社區居委會食品衛生服務項目中無機物關啟用費用總支出。
(二)當地政府招標采購花費實際情況
2018🔴年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)機動車輛、房屋建筑特種占具體情況
鄭州市松江區九亭鎮區域健康服務于咨詢中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算績效評價的管理狀況
♉上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
🦩一、民政監管部門廳審批收入來源:指企業本每年度從本級民政監管部門廳監管部門贏得的民政監管部門廳審批,屬于普遍公益性概算民政監管部門廳審批和中央政府性新基金概算民政監管部門廳審批。
♒二、教育參公收錄:指教育參公機構開展調研專門金融產品工作以及外掛工作贏得的收錄。最主要是:整形收錄。
🌠三、開創收:指事業性計量單位在職業業務量過程下列關于輔助軟件過程之上實施非孤立結轉開過程爭取的創收。
✤四、另外年效益來源:指標準有的除“財政廳捐款年效益來源”、“教育事業年效益來源”、“運營年效益來源”等任何的年效益來源。重點是:逾期利息年效益來源等。
五、上年結轉和余額:是以當年度未能完工、結轉到上年按關干的規定隨時用到的金額。
𒁏六、年尾結轉和節余:指當一一季度度或過去一一季度預算表進度表、因主觀性要求造成變化沒辦法按原進度表推行,需時間延遲到未來一一季度按關干規范再繼續施用的專項資金。
꧑七、基礎費用撥出 :指機關單位為有效保障了單位一切正常行駛、成功完成平時的的工作神器任務而遭受的每項費用撥出 。
🍸八、建設項目花費:指院校為完整某些的行政訴訟辦公工作安排或企事業成長 個人目標,在常見花費之上引發的四項花費。
൲九、操作總收入支出:指自己事業公司在正規專業游戲主題工作及手游輔助游戲主題工作之中開展調研非單獨成本計算操作游戲主題工作進行的總收入支出。
💯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝔍十一月、機構采用資金:指行政性行業和參照物公務活動員法管控的事業上的行業采用通常情況下共公費用財政資金付款讓的常規費用中的此外生活中公供資金費用。