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2018年度部門決算公開(上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發部日期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區佘山鎮片區環衛服務重心

2018全年部分預算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

最要素 重慶市松江區佘山鎮社區居委會衛生防疫服務性管理中心簡介

一、   最主要的工作職責

二、  職能部門預算部門造成

第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、效益結余結算的時候總表

二、純收入結算的時候表

三、經費支出竣工決算表

四、財政性審批凈收入開支部門預算總表

五、通常共同工程預算財政資金撥付收入支出部門預算表

六、一半服務性預預算財政開支審批通常開支預算表

七、一樣 公益性費用預算財政預算捐款“三公”事業費及工商登記執行事業費開支竣工決算表

八、政府辦公室性資金概算財政部門撥付開支竣工決算表

九、基金流動負債原因表

第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4、部門 詞解釋清楚

 


第一部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況

 

一、重點行政職能

♏武漢市市松江區佘山鎮平臺食品干凈管理安全產品的平臺是武漢市市松江區食品干凈管理健康保健理事會會部門經理的面層整形安全產品食品干凈管理培訓機構。首要職責以及:承當佘丘陵地形區更多人艮干部群眾大多整形安全產品安全產品的及共同食品干凈管理安全產品的。

二、廠家個部分竣工決算廠家具有(僅有一種廠家的廠家個部分,本個部分資源為“貸款機構設有”)

從預算表企事業單位造成看,🐈上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。


第二部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018半年度利潤結余竣工決算總表

單位名稱:萬塊人民幣

薪水

開支

投資項目

結算的時候數

產品

結算的時候數

一、財政預算審批利潤

3754.39

一、尋常公開服務的總支出

 

  中僅:市政府性投資基金估算財政預算審批

 

二、外交政策總支出

 

二、上級部門政府補貼純收入

321.33

三、國防教育撥出

 

三、行業工資

4552.80

四、服務性防護其他支出

 

四、經營的創收

 

五、教學費用

7.62

五、附帶行業上交創收

 

六、科學實驗技木費用支出

 

六、其它工資收入

511.02

七、人文精神球場與文化傳播花費

 

 

 

八、社會性擔保和人才需求費用

379.62

 

 

九、醫遼食品衛生與計劃怎么寫生殖經費支出

8355.40

 

 

十、節能技術健康撥出

 

 

 

十一月、新型農村社區服務站付出

 

 

 

12、農業水經費支出

 

 

 

13、交通線運載經費支出

 

 

 

十四、自然資源堪探信息內容等結余

 

 

 

第十、商家服務性業等經費支出

 

 

 

16、金融資本付出

 

 

 

二十七、幫扶別的中南部支出費用

 

 

 

十七、國土資源淺海氣象條件等經費支出

 

 

 

十八、房產保證開支

130.11

 

 

三十五、糧油食品工程物資儲備庫開支

 

 

 

二11、某些支出費用

 

上年收錄自動求和

9139.54

上年結余累計數

8872.75

用事業上基金投資補上結余差額

 

節余配置

214.16

年終結轉和節余

137.94

歲末結轉和節余

190.57

總結

9277.48

累計

9277.48


2018全年度收益部門預算表

基層單位:萬塊人民幣

品牌

當年度凈收入自動求和

財政部門審批工資

上一級經濟補貼收錄

事業心薪資

營運收錄

附設企業單位上交創收

別收益

功能分類
科目編碼

管理費用名號

累計

9139.54 

3754.39 

321.33 

4552.80 

 

 

511.02 

205

 

 

學前教育其他支出

7.62

7.62 

 

 

 

 

 

205

99

 

別的學校撥出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

205

99

99

某些教導收入支出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

208

 

 

社會發展基本保障和就業機會費用支出

379.62 

379.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關人事單位名稱離養老

379.62

379.62

 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展機構離離休

54.54

54.54

 

 

 

 

 

208

05

05 

企事業上院校事業上院校總體社會養老安全安全交費收入支出

186.74 

186.74 

 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門自己事業基層單位最基本頤養安全網上繳費花費

138.34 

138.34 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫用衛生情況與記劃生肓性支出

8622.19

3237.04

321.33

4552.80

 

 

511.02

210

03

 

基層員工醫院安全企業

7473.93

2382.76

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

01

中國城市社區服務站衛生學貸款機構

7461.66

2370.49

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

99

另外的基層人員醫院安全衛生組織 結余

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210

04

 

公共服務食品衛生

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

04

08

常見服務性清潔服務

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

11

 

行政事務事業性政府部門醫療服務

88.46

88.46

 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業行業醫治

88.46

88.46

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房基本保障付出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

 

往房行政體制改革經費支出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

01

房產社保公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 

 


2018全年總支出預算表

機關單位:千元

投資項目

當年度費用累計

常見其他支出

該項目付出

繳納上級部門收入支出

運作收入支出

對其他公司的津貼收支

功能分類
科目編碼

管理費用標題

累計數

8872.75 

8430.51 

442.24 

 

 

 

205

 

 

教育培訓總支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

 

某個培育經費支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

99

其他的教育學校教育支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

208

 

 

社會的得到保障和出去上班收支

379.62 

379.62 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務企業發展標準離養老金

379.62

379.62

 

 

 

 

208

05

02

行業單位名稱離離休

54.54

54.54

 

 

 

 

208

05

05 

危險機關企業發展工作單位根本給養老安全付款收支

186.74

186.74

 

 

 

 

208

05

06

機構事業心機構核心養老服務保險金手機繳費花費

138.34

138.34

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械干凈與籌劃發育撥出

8355.40

7920.78

434.62

 

 

 

210

03

 

基本醫療系統衛生監督系統

7241.09

6915.82

325.27

 

 

 

210

03

01

成市小區衛生監督醫院

7228.82

6915.82

313.00

 

 

 

210

03

99

另一個面層醫疔安全設備其他支出

12.27

 

12.27

 

 

 

210

04

 

公用衛生間

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

04

08

基礎公共精準服務環衛精準服務

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

11

 

行政部門事業發展廠家醫疔

88.46

88.46

 

 

 

 

210

11

02

參公院校醫遼

88.46

88.46

 

 

 

 

221

 

 

公寓房后勤保障付出

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

 

房產變革付出

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

01

個人住房個人公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 


2018第四季度財政性付款收益開支部門預算總表

企業:多萬元

收益

其他支出

工作

結算的時候數

工作

預估合計

大部分共同預算表財政支出付款

政府部性股票基金費用預算民政補貼款

一、通常情況下公眾成本預算財政廳撥付

3754.39 

一、普通公益性工作性支出

 

 

 

二、相關部門性債券財務預算財務撥付

 

二、國際關系教育支出

 

 

 

 

 

三、航空航天費用支出

 

 

 

 

 

四、共公可靠收入支出

 

 

 

 

 

五、學校教育支出

7.62 

7.62 

 

 

 

六、實驗技木撥出

 

 

 

 

 

七、企業文化體肓與媒體付出

 

 

 

 

 

八、社會存在有效保障和就業機會教育支出

379.62 

379.62 

 

 

 

九、醫疔清潔衛生與年度計劃生孩子收支

3237.04 

3237.04 

 

 

 

十、節能減排環保型性支出

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮社區居委會開支

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水費用

 

 

 

 

 

13、交通配套貨物運輸花費

 

 

 

 

 

十四、成本探礦相關信息等撥出

 

 

 

 

 

第十六、商業地產服務管理業等支出費用

 

 

 

 

 

十五、金融業付出

 

 

 

 

 

十八、幫扶其他的城市教育支出

 

 

 

 

 

十九、國土局海洋生物天氣等花費

 

 

 

 

 

第十九、租賃房服務支出費用

130.11 

130.11 

 

 

 

四十、調味品工程物資收儲費用

 

 

 

 

 

二五一、別的付出

 

 

 

上年收入水平累計數

3754.39 

年初撥出總金額

3754.39 

3754.39 

 

年末財政廳撥付結轉和節余

 

月底財政預算撥付結轉和節余

 

 

 

      普通公共信息概預算國庫審批

 

 

 

 

 

      區政府性債卷成本預算財政性補貼款

 

 

 

 

 

合計

3754.39 

總額

3754.39 

3754.39 

 

 


2018半年度大部分通用費用財政部門捐款經費支出結算的時候表

基層單位:余萬元

內容

加總

幾乎支出費用

活動花費

功效類型

考試科目商品代碼

課目名字

205

 

 

教肓費用支出

7.62

 

7.62

205

99

 

另外幼小銜接總支出

7.62

 

7.62

205

99

99

一些幼兒教育花費

7.62

 

7.62

208

 

 

時代服務保障和自主創業經費支出

379.62

379.62

 

208

05 

 

行政事務教育事業組織離離休

379.62

379.62

 

208

05

02

事業有成機構離辭職

54.54

54.54

 

208

05

05 

企業單位企事業企業單位幾乎健康社會養老保險公司納費收支

186.74

186.74

 

208

05

06

政府部門事業心工作單位一般關于養老地產養老安全激費經費支出

138.34

138.34

 

210

 

 

醫遼衛生情況與工作計劃二孩教育支出

3237.04

2994.17

242.87

210

03

 

表層醫療保障清潔衛生單位

3282.76

2201.61

181.15

210

03

01

城區社區居委會清潔衛生組織機構

2370.49

2201.61

168.88

210

03

99

另一基層組織醫用環衛裝置付出

12.27

 

12.27

210

04

 

通用清潔

765.82

704.10

61.72

210

04

08

總體共同衛生情況精準服務

765.82

704.10

61.72

210

11

 

行政訴訟企業公司醫治

88.46

88.46

 

210

11

02

行業企行政單位醫藥

88.46

88.46

 

221

 

 

公寓房保證經費支出

130.11

130.11

 

221

02

 

公房轉型撥出

130.11

130.11

 

221

02

01

公房個人公積金

130.11

130.11

 

累計

3754.39

3503.90

250.49

 


2018年中通常情況下公眾預算表財政資金捐款常規經費支出預算表

  的單位:萬美金

業務

總計

的人員預備費

公供資金

成本定義

項目編號

課程和科目種類

301

 

月工資會員福利付出

3302.81

3302.81

 

301

01

  基礎公司

422.96

422.96

 

301

02

  津貼補貼款補貼款

251.78

251.78

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  飯食補貼金費

 

 

 

301

07

  效績的薪資

1141.95

1141.95

 

301

08

危險機關創業院校基本性社會養老商業險費

263.98

263.98

 

301

09

職業化年金網上繳費

138.33

138.33

 

301

10

干部職工基礎治療商業保險納費

88.46

88.46

 

301

11

公務活動員醫學補貼金納費

 

 

 

301

12

某些社會存在服務手機繳費

40.02

40.02

 

301

13

居住房北京公積金

130.11

130.11

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  同一公資會員福利花費

825.22

825.22

 

302

 

各種商品和保障總支出

182.20

 

182.20

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業保安治理費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)收費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  國家公務接待室費

 

 

 

302

18

  專門的雜費

105.60

 

105.60

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  多功能然料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  授權委托保險業務費

 

 

 

302

28

  總工會預備費

 

 

 

302

29

  公益福利費

48.29

 

48.29

302

31

  公務接待使用車電腦運行維修保養費

 

 

 

302

39

  其它交通配套預算

 

 

 

302

40

  稅金及增添價格

 

 

 

302

99

  其它的貨品和服務管理教育支出

28.31

 

28.31

303

 

對個體戶和家人的補助金

18.89

18.89

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

18.89

18.89

 

303

05

  現在的生活補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療管理費補帖

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

個體戶種植業制造國家補貼

 

 

 

303

99

  其他的人和家中的補助金性支出

 

 

 

310

 

資本管理性其他支出

 

 

 

310

02

  辦公樓主設備購進

 

 

 

310

03

  轉用裝置采購

 

 

 

310

07

  資料手機網絡及手機app購入提升

 

 

 

310

13

  因公用車的購進

 

 

 

310

19

  相關城市出行工具軟件購置費

 

 

 

310

22

  有形基金添置

 

 

 

310

99

  另外的投資基金性結余

 

 

 

合計數

3503.90

3321.70

182.20

 


2018本年正常公用設施項目預算財政局審批“三公”預備費及行政機關運作預備費性支出竣工決算表

廠家:十萬

通常情況公共服務預算表財政預算審批“三公”接待費

國家機關執行

專項資金結算的時候數

總計

因公回國

(境)費

公務接待公務車租賃費及啟動費

公務活動招待費

小計

國家公務出行

購入費

公務活動車輛租賃

運轉費

成本預算數

預算數

預決算數

預算數

工程預算數

結算的時候數

概預算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018每年政府部門性貨幣基金概預算財政性捐款費用結算的時候表

部門:萬塊人民幣

內容

加總

基礎結余

項目流程總支出

功能表種類

考試科目編碼查詢

課程稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中資本欠債情況下表

 

 

數額單位名稱:70萬

 

人數

總價值

年終數

月底數

本年數

年尾數

一、基金總金額

——

——

3702.78 

4318.08 

   (一)流動性股權

——

——

1601.29

2026.99

   (二)進行固定資金

——

——

2066.55

2213.81

          其中:1.房屋(平方米)

4469.40

4287.16

131.72 

97.46 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 2

  2 

74.77 

74.77 

                   (1)車輛

 1

 1

 17.95

17.95 

🐼                          應該公務活動小二租車

 

 

 

 

🥀                          聯合執法交警執法使用車

 

 

 

 

ಌ                          重型專注枝術買車

 

 

 

 

⭕                          某個私車

 1

 1

 17.95

17.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

 56.82

 56.82

               3.專用設備(臺/套)

 1

 1

118.80 

118.80 

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 1

118.80

 118.80

♕               4.其他的固定不動資本

——

——

1741.26 

1922.78 

✅        減:總共使用固定資產折舊及減值準備工作

——

——

 

 

   (三)長時創業

——

——

 

 

   (四)搭建項目

——

——

 

 

   (五)有形固定資產

——

——

34.94 

77.28 

♔        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)別資金

——

——

 

 

二、外債自動求和

——

——

885.08

1023.91 

三、凈資本預估合計

——

——

2817.70

3294.17 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、管于東莞市松江區佘山鎮片區衛生間工作重點2018月度薪資收入總支出竣工決算總的現狀表示

武漢市松江區佘山鎮街道辦衛生管理功能中心局2018✃年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。

二、并于深圳市松江區佘山鎮社區的服務站衛生防疫的服務重點2018年中凈收入部門預算問題表明

年初༒收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。

三、針對上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年經費支出結算的時候的情況就說明

當年度🌟支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。

四、介紹杭州市松江區佘山鎮平臺環衛售后服務重點2018本年財政預算付款收益性支出總的狀況原因分析

濟南市松江區佘山鎮社區網站環衛保障中心點2018⛦年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

五、對于沈陽市松江區佘山鎮特別清潔衛生服務于公司2018全年度通常狀況公眾費用不需要付款費用支出 部門預算狀況證明

(一)應該公共服務預竣工決算財政總支出捐款總支出竣工決算總體經濟情況下

濟南市松江區佘山鎮街道環衛產品中心局2018🔥年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

(二)大部分共同預結算的時候國庫撥付結余結算的時候格局情況發生

鄭州市松江區佘山鎮平臺食品衛生服務的機構2018൩年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。

(三)尋常公用預結算的時候財務捐款其他支出結算的時候明確事情

西安市松江區佘山鎮街道辦干凈衛生提供服務辦公室局2018ಌ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:

1🐎、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。

2𒁏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。

3꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。

4♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。

5ဣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。

6🌊、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。

7⛎、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。

8ꦕ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。

9🥃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。

六、對於傷害市松江區佘山鎮平臺環衛保障公司2018季度總體通用預算不需要補貼款總體費用預算情況報告這說明

天津市松江區佘山鎮社區衛生工作情況衛生情況工作公司2018⛄年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:

1🌸、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。

4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。

⭕七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政收入支出撥付收入支出結算的時候總體經濟狀況反映。

杭州市松江區佘山鎮社群干凈售后工作站點2018🧸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🍌上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。

(二)“三公”預備費國庫捐款性支出部門預算實際的前提原因分析。

傷害市松江區佘山鎮社區保障站安全保障中心局2018年終無“三公”勞務費民政捐款性支出。

八、關于幼兒園濟南市松江區佘山鎮特別干凈服務于中心點2018每年政府機構性基金、期貨、現貨、微盤費用財政資金撥付付出竣工決算實際情況表明

北京市松江區佘山鎮街道衛生學精準服務基地2018本年無當地政府性母基金預算表財政預算撥付撥出。

九、國有土地基金經營者成本預算財政部門審批環境申請報告

🎃天津市松江區佘山鎮社區貼心服務管理衛生管理貼心服務管理中心2018全年無國有土地資本企業經營估算民政審批教育支出。

 

 

十、其他的非常重要應當的具體情況表示

(一)危險機關運營專項經費費用情況發生

上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)縣政府銷售費用支出 環境

武漢市松江區佘山鎮居委健康功能學校2018🔴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。

(三)車、房子專項 占情形

1.該車輛

💮累計2018年12月31日,佛山市松江區佘山鎮社區精準服務防疫衛生防疫精準服務心中無行駛特殊性占情形。

2.室內

♛房屋建筑采用部位(部門):直到2018年12月31日,蘇州市松江區佘山鎮特別衛生防疫精準服務部站采用的別墅中由機管事務局協調配制的屬滬佘山固定資產合作經營管控不多機構樓房產權的別墅,占地面為10530.80m2米。

(四)概預算績效考核管理系統現狀

🐭上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🗹一、財務機構性捐款收入水平:指基層單位本第四季度度從本級財務機構性機構達成的財務機構性捐款,包涵基本上公眾概算財務機構性捐款和政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概算財務機構性捐款。

🐈二、視野工資效益:指視野機構搞好的專業金融業務活動非常輔助制作活動達到的工資效益。具體是:醫院工資效益等。

♏三、生產經營者使年利潤:指事業上的企業在的專業業務領域的活動組織內容以及其輔助的的活動組織內容之中組織開展非人格獨立分攤生產經營者的活動組織內容擁有的使年利潤。通常是:快裝招租等使年利潤等。

💧四、其余納入:指工作單位提供的除“國庫補貼款納入”、“工作納入”、“自主經營納入”等之外的納入。常見是:有價苗納入還有服務性環境衛生健康體檢納入等。

五、期初結轉和盈余:就是指去年度還不來完成、結轉到本年度按相關暫行規定堅持在使用的現金。

🐼六、年終結轉和節余:指當全財政每年或半年前全年預算表擬定、因客觀性的水平時有發生變現是無法按原預計施實,需遲緩到然后全年按有關系歸定持續用到的資本。

七、首要開支:指企業為維護貸款機構常規旋轉、做完常規工作中神器任務而情況的每一項開支。

🥀八、內容收支:指計量單位為達成指定區域的行政機關崗位計劃或事業單位的發展計劃,在基本上收支之中會出現的相關收支。

𓂃九、管理收入收支:指自己事業機關單位在正規專業生活及輔助性生活外面深入推進非獨立性測算管理生活發生了的收入收支。

🌌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♛五一、企視野計量企企業運轉費用:指不需要計量企企業和操作公務接待員法方法的視野計量企企業動用通常公共性決算不需要付款籌劃的總體花費中的守則公共費用花費。

 

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