西安市松江區小上海鎮社區業務中心點衛生學業務中心點
2019每年竣工決算
目 錄
獨一區域 重慶市松江區小昆山市鎮平臺衛生監督服務項目公司概述
一、包括職責權限
二、組織 設計
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪水教育支出竣工決算總表
二、營收預算表
三、花費竣工決算表
四、財政性補貼款薪資教育支出竣工決算總表
五、基本上公開估算財政資金撥付花費結算的時候表
六、一半公共信息費用預算財政資金審批大多其他支出部門預算表
七、大部分公共服務預算表財政部門撥付“三公”金費及政府部門電腦運行金費經費支出結算的時候表
八、相關部門性私募基金工程預算財政部門付款費用支出 竣工決算表
九、資源資產負債癥狀表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4那部分 形容詞釋意
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍主要職責
꧒蘇州市松江區小蘇州鎮平臺食品環衛服務管理質量培訓設備是蘇州市松江區食品環衛穩定理事會會負責的基成醫遼保健食品環衛設備。通常職責收錄承擔風險小蘇州地域更多人們人們常見醫遼保健服務管理質量培訓及服務管理性食品環衛服務管理質量培訓。
二、貸款機構制定
🌸上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
🐟第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019每年營收付出部門預算總表
工作單位:W
效益 |
收支 |
||
項目 |
結算的時候數 |
建設項目 |
結算的時候數 |
一、般共公工程預算國庫審批工資收入 |
3601.53 |
一、一般的公用服務花費 |
|
二、區政府性投資基金估算財政預算撥付薪資收入 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
三、上家政府補貼收入水平 |
|
三、國防科技總支出 |
|
四、事業上的收錄 |
5267.41 |
四、共公應急收入支出 |
|
五、營運營收 |
|
五、教育教學性支出 |
|
六、附帶組織繳納收入水平 |
|
六、合理技木付出 |
|
七、其它凈收入 |
234.16 |
七、文化知識旅行體育足球與山東新農商軟件科技有限公司總支出 |
|
|
|
八、的社會得到保障和學生就業性支出 |
434.29 |
|
|
九、食品衛生鍵康總支出 |
7756.24 |
|
|
十、綠色綠色收支 |
|
|
|
十一國慶、村鎮建設社區衛生支出費用 |
|
|
|
十三、農林業水教育支出 |
|
|
|
十四、交通銀行輸送撥出 |
|
|
|
十四、能源探勘資料等費用 |
|
|
|
第十六、企業服務于業等開支 |
|
|
|
第十六、金融資本費用 |
|
|
|
十六、扶持別的區域收支 |
|
|
|
十九、天然信息大海天氣等經費支出 |
|
|
|
19、往房得到保障花費 |
117.03 |
|
|
四十、油糧原材料設備儲備量性支出 |
|
|
|
二十一月、災害性防制及應激管理系統撥出 |
|
|
|
二12、另一開支 |
|
本年度工資累計 |
9103.10 |
上年支出費用總計 |
8307.56 |
用人事基金、期貨、現貨、微盤補充收入支出差額 |
|
余額分攤 |
749.52 |
今年初結轉和盈余 |
177.27 |
歲末結轉和盈余 |
223.29 |
總額 |
9280.37 |
合計 |
9280.37 |
2019半年度工資結算的時候表
企事業單位:萬塊
工程項目 |
本年度盈利預估合計 |
財政預算撥付利潤 |
領導經濟補貼效益 |
教育事業利潤 |
經營管理工資 |
其他機關單位上交收益 |
其它薪資 |
||||
功能分類 |
科目必品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
社會生活有效保障和擇業收入支出 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門參公單位名稱離離休 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作企企業離退體 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業心組織差不多社會社保養老服務繳納費用總支出 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關衛生事業方專業年金付費收支 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生綠色健康支出費用 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
表層醫療設備衛生防疫企業 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
都市社區居委會環境衛生培訓機構 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
公共性環保 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公益性衛生監督功能 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關企業機構醫療服務 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上方醫療器械 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房得到保障撥出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改草性支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019每年結余預算表
企業單位:億元
頂目 |
本年度費用支出 總計 |
幾乎結余 |
建設項目收支 |
繳納上一級性支出 |
經營者花費 |
對復屬企事業單位經濟補貼收入支出 |
||||
功能分類 |
科目必英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的有保障和就業前景總支出 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處衛生事業部門離退居二線 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事單位名稱離退職 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業性工作單位關鍵健康養老金費用繳付收入支出 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業性標準行業年金納費費用支出 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全健康安全健康撥出 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療器械衛生監督貸款機構 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市街道辦公共衛生部門 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生監督 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公用設施安全服務性 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業心計量單位醫療器械 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機構機構醫用 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋服務開支 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房教育體制改革性支出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019全年國庫付款凈收入付出結算的時候總表
企業單位:上萬元
薪資收入 |
花費 |
||||
工程項目 |
部門預算數 |
產品 |
總金額 |
普遍公用財政部門預算財政部門撥付 |
政府部性資金概預算國庫捐款 |
一、似的服務性決算財務付款 |
3601.53 |
一、正常公共信息服務的付出 |
|
|
|
二、政府部性股票基金財政性預算財政性補貼款 |
|
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、國防教育結余 |
|
|
|
|
|
四、通用很安全結余 |
|
|
|
|
|
五、教導性支出 |
|
|
|
|
|
六、專業技巧性支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育親子旅游體育教育與媒體經費支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 保駕護航和出去上班費用支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、安全更健康費用支出 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、節能減排安全教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城市街道社區收入支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水性支出 |
|
|
|
|
|
十四、鐵路城市交通業性支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘查相關信息等撥出 |
|
|
|
|
|
十六、服務質量業服務質量業等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、風險管控撥出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持一些中北部教育支出 |
|
|
|
|
|
二十、天然市場淺海氣象條件等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、租賃房保駕護航結余 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
20、糧油加工資源自給率花費 |
|
|
|
|
|
二五一、災害性生物防治及應對方法教育支出 |
|
|
|
|
|
二十三、其余教育支出 |
|
|
|
上年工資總金額 |
3601.53 |
本年度結余預估合計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
本年國庫捐款結轉和節余 |
|
月底財政預算付款結轉和節余 |
|
|
|
一、基本上通用估算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
二、部門性資金估算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3601.53 |
總結 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019本年度似的公開概算財政收支審批收支預算表
組織:上萬元
頂目 |
累計 |
主要付出 |
項目流程性支出 |
|||
能力劃分類別 會計科目商品代碼 |
專業科目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場得到保障和就業創業收入支出 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業單位名稱離提前退休 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展部門離退職 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業上的組織專職年金繳納性支出 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
衛生學營養健康付出 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
群眾醫遼環保設備 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
城市地區區域衛生情況中介機構 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
共公清潔 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
大體共同環衛服務項目 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
行政處視野機關單位治療 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業企業單位醫療衛生 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
住宅確保經費支出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
房間制度改革付出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房貸公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
加總 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019本年度一樣公開預算表財政性審批大致經費支出預算表
組織:萬美元
活動 |
累計 |
人士經費預算 |
公用設施經費預算 |
||
生活等級分類 管理費用商品編碼 |
項目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金有福利開支 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
關鍵待遇 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
補助金補助金 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費政府補貼費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
工作績效工資收入 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
企工作院校工作院校常規頤養穩妥激費 |
|
|
|
301 |
09 |
崗位年金繳納費用 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
工作人員基本性醫遼保險費用繳付 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
因公員社區醫療補帖繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會發展后勤保障網上繳費 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
公房個人公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個年薪春節福利教育支出 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
餐品和服務項目收支 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
噴涂費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
咨訊費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
電費繳費 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
電力費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理工作費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
交通費 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
電腦房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化建材費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
授權委托工作費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
總工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
公務活動私家車執行維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的城市交通成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
同一商品價格和服務保障費用 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對個人賬戶家庭關系生活的補帖 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
用戶農產品加工制作國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對小編和家人的補助金 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
投資者性花費 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
辦工裝置采購 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
使用機 新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容無線網絡及小軟件購進自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交行方式租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和成列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資金購買 |
|
|
|
310 |
99 |
某個投資性費用支出 |
|
|
|
自動求和 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
🧸2019年平常服務性概算財政局捐款“三公”經費預算經費支出及行政機關使用經費預算經費支出經費支出預算表
機關單位:萬是
普通公共服務成本預算財政支出付款“三公”專項經費 |
危險機關正常運行 資金投入部門預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務使用車折舊費及運轉費 |
國家公務接持費 |
|||||||||
小計 |
公務接待私車 置辦費 |
公務接待用車的 啟用費 |
||||||||||
項目預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度政府辦公室性債券預算表財政結余付款結余部門預算表
機關單位:萬余元
項目 |
合計數 |
大多費用支出 |
新項目費用支出 |
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工作幾大類 專業科目代碼 |
課程和科目分類 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末資金流動負債情況下表 |
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總額院校:萬美元 |
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需求量 |
價值 |
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今年初數 |
歲末數 |
月初數 |
半年度數 |
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一、財產累計 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)流通金融資產 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)固定不變固定資金 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
🦹 2.普通專用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
𒁏 里面:(1)該車輛(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🀅 般公務活動專用車 |
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ﷺ 衛生監督執法交警執法車輛使用 |
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🎶 特總行業高技術專用車 |
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ꦗ 其它使用車 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
🎃 4.許多調整債務 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
🙈 減:連續折舊率及減值做準備 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)長期性的控股權融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)太久債券成本成本 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建網過程 |
—— |
—— |
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(六)隱形資產投資 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
☂ 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)另一資本 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債自動求和 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈資源累計數 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對於昆明市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
深圳市松江區小昆山市鎮街道辦事處環境衛生服務性咨詢中心2019ꦡ年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、介紹東莞市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
當年度💛收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、更多昆明市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
上年🐲支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、管于傷害市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
武漢市松江區小常州鎮區域公共衛生安全服務基地2019✱年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、光于西安市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)基本公用費用財政局付款教育支出預算總體性實際情況
昆明市松江區小昆山市鎮社群干凈衛生服務培訓核心2019🌟年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)通常問題下公用工程預算財政資金付款總支出竣工決算設備構造問題
杭州市松江區小南通鎮社區居委會清潔服務管理重點2019ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)平常通用工程預算民政捐款收支竣工決算特定時候
南京市松江區小無錫鎮社區的服務站安全衛生的服務重心2019🅺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1💝、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2♍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3🍒、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4🌠、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5🌠、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6🌳、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、相關武漢市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
蘇州市松江區小南通鎮街道安全服務管理中2019♕年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、🐭工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
൩七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政預算捐款總支出竣工決算整體來說條件講解。
北京市松江區小蘇州鎮區域衛生學精準服務中2019𝔍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:🅺因公回國(境)費由區外辦、區臺辦承接編織,并相同三公開透明,本組織不能自行決定去重復三公開透明;電動物流車技術小車租賃費未成功售賣方法,國家公務專用車采購勞務費未運行;國家公務接待客人費普通共同估算財政支出專項資金未設置。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”費用財政預算審批支出費用結算的時候具體情況發生情況發生說明。
傷害市松江區小上海鎮街道衛生管理的服務學校2019年無“三公”經費預算財政性捐款費用支出 。
八、相關昆明市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
🍎杭州市松江區小蘇州鎮小區衛生防疫售后服務管理中心站2019一年度無政府性性理財產品概算財政局捐款其他支出。
九、國有企業資產銷售概算財政支出補貼款現象原因分析
深圳市松江區小南通鎮區域衛生間安全服務主2019年末無國企資源開費用預算不需要撥付經費支出。
十、相關為重要事宜的時候反映
(一)機關事業單位工作資金性支出前提
天津市松江區小無錫鎮平臺衛生間安全服務中間2019財政年度有機關程序運行專項經費總支出。
(二)國家采辦付出時候
北京市松江區小昆山市鎮社區居委會安全服務的中心局2019🐠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)避免、室內非常規占地現象
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算考核標準化管理情形
ไ上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
🔥一、國庫項目預算資金廳支出捐款年收入:指行業年初度從本級國庫項目預算資金廳支出機構拿得的國庫項目預算資金廳支出捐款,包涵常見公共服務國庫項目預算項目預算國庫項目預算資金廳支出捐款和政府機關性資金國庫項目預算項目預算國庫項目預算資金廳支出捐款。
💯二、工作心薪資利潤:指工作心工作單位開始技術工作運動和其捕助運動授予的薪資利潤。最主要是:整形薪資利潤、公用設施衛生學薪資利潤等。
🍬三、生產薪水來源:指創業行業在專科保險業務活躍下列關于引導活躍后深入推進非獨立的歸集生產活躍獲取的薪水來源。
🌠四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、今年初結轉和盈余:就是指去年度從未達到、結轉到上年按密切相關約定再次在使用的經濟。
♉六、年終結轉和盈余:指年初度或以往一年費用預算科學安排、因理性情況發生的發生改變沒有按原方案頒布,需遲緩到然后一年按有觀約定持續在使用的財力。
七、基礎結余:指基層單位為服務中介機構正常情況下運行業務、完畢此外生活中工作上作業而有的每項結余。
🀅八、業務開支費用:指機構為完全獨特的行政處工作工作或企業發展發展目的,在基本性開支費用后出現的每項開支費用。
九、開花費:指行業機構在工程專業行動及輔助制作行動模版組織開展非獨有統計開行動進行的花費。
♑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝓡十一國慶、機關參公組織正常運行專項資金:指行政機關組織和參考公務接待員法服務管理的參公組織實用通常情況公共設施預決算財政部門撥付計劃的大多花費中的平時公共專項資金花費。