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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 推送日子:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區泖港鎮社區居委會衛生管理精準服務重心

2018季度團隊部門預算

 

 

 

 


目  錄

 

第1方面 鄭州市松江區泖港鎮街道食品衛生產品咨詢中心概述

一、常見崗位職責

二、系統設定

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、純收入總支出結算的時候總表

二、收益竣工決算表

三、費用支出 預算表

四、財政部門撥付工資性支出竣工決算總表

五、普通共同概預算財政局付款收入支出結算的時候表

六、通常情況公共信息財政部門預算財政部門付款核心結余結算的時候表

七、一半共公預算表財政廳撥付“三公”專項資金及國家機關運動專項資金經費支出竣工決算表

八、市政府性理財產品估算財政局付款性支出結算的時候表

九、資源負債率現象表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第四步個部分 動詞釋義

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、核心權責

🌳泖港鎮街道環衛服務于于的主是一個所集醫疔、防、保健品、康復站、良好基礎教育和設計生殖科技指導意見為集成的底層街道醫疔環衛服務于于的培訓機構。主在松江區東部,南鄰金大山朱涇鎮,主承擔者著泖港鎮的大體醫疔、公開環衛和街道環衛服務于于的操作。

二、部門設有

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個獨立設置單位,包含:𒊎行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018一年度工資收入總支出竣工決算總表

部門:萬多

薪水

支出費用

投資項目

結算的時候數

好項目

結算的時候數

一、財政性補貼款工資

3,991.47

一、基本公益性服務保障其他支出

 

  表中:政府部門性基金投資成本預算財政局撥付

 

二、外交活動付出

 

二、領導補貼費個人收入

 

三、國防科技付出

 

三、衛生事業薪資收入

4,715.75

四、公共信息很安全花費

 

四、操作收益

 

五、教育教學性支出

5.32

五、附屬機構上交國家凈收入

 

六、科學的技術水平其他支出

 

六、另一納入

405.80

七、文化教育體育乒乓球與新傳媒費用

 

 

 

八、社會發展得到保障和就業問題收入支出

26.97

 

 

九、醫疔衛生學與計劃怎么寫生二胎付出

9,079.37

 

 

十、壞保節能壞保其他支出

 

 

 

國慶、村鎮街道教育支出

 

 

 

12、畜牧業水性支出

 

 

 

13、道路輸送收支

 

 

 

十四、能源地質勘察消息等教育支出

 

 

 

15場、工業安全服務業大頭等收入支出

 

 

 

第十五、財富管理收支

 

 

 

二十七、支援其他省份支出費用

 

 

 

18、土地海底氣象學等開支

 

 

 

十八、租賃房保護支出費用

5.26

 

 

二十二、糧油食品應急物資貯備撥出

 

 

 

二十一月、一些費用

 

年初工資收入自動求和

9,113.02

年初其他支出總計

9,116.92

用企事業基金投資填補收入支出表差額

116.59

盈余分配比例

116.89

年末結轉和余額

4.20

半年度結轉和盈余

 

總結

9,233.81

共計

9,233.81


2018全年度收益部門預算表

計量單位:萬美元

業務

當年度薪資收入累計數

財政廳捐款納入

上級領導津貼收入來源

事業心創收

生產收錄

附帶基層單位繳納納入

許多效益

功能分類
科目編碼

會計分類名字

總金額

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

教肓收入支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

自修及培圳

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  教育培訓性支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

世界 確保和畢業生就業支出費用

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

人事部門事業有成機關單位離退休之

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  自己事業工作單位離退休工資

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  危險機關創業機構通常社會個人養老保險費用保險費用納費收入支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  企事業企業單位企業單位事業企業單位企業單位的職業年金交費教育支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫用衛生監督與準備養育開支

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

面層醫療設備環保系統

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  城市發展社區服務中心公共衛生部門

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  其余基成醫用環保機購性支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公共服務安全

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  大致售后服務性清潔售后服務

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政訴訟人事工作單位醫治

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業心單位名稱醫療服務

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

公寓房有保障性支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

商品房改革創新性支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  個人住房個人公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018全年度教育支出竣工決算表

企事業單位:70萬

工作

上年支出費用合計數

基礎付出

業務付出

上交上一級總支出

經營管理支出費用

對附加企業經濟補貼支出費用

功能分類
科目編碼

課目名字大全

總計

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

學校費用支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

進修生及課程培訓

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培順總支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

世界 有保障和自主創業總支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政事務事業有成廠家離提前退休

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業上的企業離退休年齡

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  機關單位視野機關單位基礎頤養天年穩定繳納費用付出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  政府機關企業機關單位網絡職業年金付款付出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫療保健衛生情況與計劃書二孩付出

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

農村基層醫療器械干凈機購

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  城市地區社區干凈干凈中介機構

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  任何底層醫藥干凈衛生醫療機構費用支出

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公共信息安全衛生

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  基本上公開食品衛生服務性

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政機關事業上的計量單位醫療保障

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業有成公司的醫療保健

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住宅維護教育支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

租賃房創新費用支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  房間北京公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018每年不需要補貼款個人收入教育支出部門預算總表

行業:70萬

納入

教育支出

產品

結算的時候數

產品

自動求和

一樣 公共信息預算表財務審批

政府辦公室性私募基金工程預算財政支出撥付

一、通常公用估算財政部門補貼款

3,991.47 

一、似的公開工作撥出

 

 

 

二、政府機關性私募基金工程預算財政局捐款

 

二、外交政策結余

 

 

 

 

 

三、防御支出費用

 

 

 

 

 

四、服務性健康經費支出

 

 

 

 

 

五、培育總支出

5.32 

5.32

 

 

 

六、專業技術設備撥出

 

 

 

 

 

七、文化水平體育乒乓球與傳媒廣告其他支出

 

 

 

 

 

八、社會的保證和出去上班經費支出

26.97 

26.97 

 

 

 

九、醫學公共衛生與計劃表生殖結余

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、節省環保標準支出費用

 

 

 

 

 

十一月、城鄉經濟社區衛生結余

 

 

 

 

 

12、畜牧業水性支出

 

 

 

 

 

十四、流量搬家支出費用

 

 

 

 

 

十四、的資源探勘數據信息等性支出

 

 

 

 

 

第十五、商業性服務質量業等其他支出

 

 

 

 

 

第十五、金融經濟總支出

 

 

 

 

 

十八、幫扶許多城市其他支出

 

 

 

 

 

18、國土局海洋能氣象臺等總支出

 

 

 

 

 

十八、房產有效保障費用

5.26 

5.26 

 

 

 

三十五、調味品材料物資儲備庫花費

 

 

 

 

 

二十一國慶、各種結余

 

 

 

年初收入來源總計

3,991.47 

本年度經費支出加總

3,991.47 

3,991.47 

 

期初財政廳審批結轉和余額

 

歲末不需要撥付結轉和盈余

 

 

 

      應該公眾預決算財政局審批

 

 

 

 

 

      中央政府性母基金估算財政支出撥付

 

 

 

 

 

總金額

3,991.47 

共計

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018每年一樣 公共信息費用預算財政其他支出付款其他支出竣工決算表

公司:多萬元

投資項目

總金額

基礎費用

投資項目費用

職能幾大類

科目表項目編碼

課程和科目種類

205

 

 

幼兒教育撥出

5.32

0.00

5.32

205

08

 

進修申請及培養

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  培養費用支出

5.32

0.00

5.32

208

 

 

世界基本保障和就業的總支出

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

行政管理自己事業公司的離養老金

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

公司工作公司關鍵養老院商業險納費經費支出

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  行政政府部門教育事業政府部門專職年金激費教育支出

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫治健康與方案生孩花費

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

基礎醫療保障健康部門

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  大都市街道社區環境衛生醫療機構

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  另外基礎醫藥衛生情況結構收支

4.09

0.00

4.09

210

04

 

服務性環境衛生

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  通常共公環保售后服務

546.14

505.30

40.84

210

11

 

行政管理事業有成部門治療

175.83

175.83

 

210

11

02

衛生事業基層單位醫院

175.83

175.83

 

221

 

 

租賃房的保障費用支出

5.26

5.26

0.00

221

02

 

房產收入分配改革支出費用

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  住宅公積金

5.26

5.26

0.00

累計數

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018全年常見公用設施概算財務審批大致費用部門預算表

  公司:余萬元

創業項目

自動求和

者事業費

共用接待費

區域經濟等級分類

會計科目編碼查詢

會計科目公司名稱

301

 

公司公益福利教育支出

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  差不多很大打工族薪資

405.84

405.84

 

301

02

  救濟款救濟款

238.12

238.12

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼費費

125.24

125.24

 

301

07

  考核公司

1,313.23

1,313.23

 

301

08

企事業有成標準事業有成標準基本上社區養老人身險費

19.26

19.26

 

301

09

的職業年金繳付

7.71

7.71

 

301

10

工作人員常見醫療設備保險金納費

175.83

175.83

 

301

11

公務接待員診療補助費網上繳費

 

 

 

301

12

任何時代保護繳納

31.91

31.91

 

301

13

房間住房基金

5.26

5.26

 

301

14

整形費

 

 

 

301

99

  另一薪資會員福利開支

1,140.98

1,140.98

 

302

 

物品和服務于經費支出

141.11

 

141.11

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  印刷版費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業管控管控費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)花銷

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  會議內容費

0.12

 

0.12

302

16

  培順費

 

 

 

302

17

  因公接待工作費

 

 

 

302

18

  用服務費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  使用燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  受托工作費

 

 

 

302

28

  總工會勞務費

 

 

 

302

29

  福利待遇費

 

 

 

302

31

  國家公務私車運營定期檢查費

1.65

 

1.65

302

39

  某些交通費材料費

 

 

 

302

40

  稅金及增添手續費

 

 

 

302

99

  另一個淘寶產品和服務管理教育支出

 

 

 

303

 

對個體和的家庭的政府補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補助金

 

 

 

303

07

  醫院費補貼金

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

個人的種植業生育政府補貼

 

 

 

303

99

  另一個人的和的家庭的補助金教育支出

 

 

 

310

 

投資基金性費用支出

 

 

 

310

02

  商務辦公機器設備添置

 

 

 

310

03

  專用機添置

 

 

 

310

07

  新信息線上及APP添置更換

 

 

 

310

13

  因公用車的購入

 

 

 

310

19

  相關交通線軟件購進

 

 

 

310

22

  隱匿金融資產折舊費

 

 

 

310

99

  的資產性收支

 

 

 

加總

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018每年一樣公共性概算財政預算撥付“三公”勞務費及行政機關自動運行勞務費其他支出竣工決算表

機構:萬余元

似的公開費用預算財政局補貼款“三公”費用

行政單位運動

事業費結算的時候數

加總

因公出國工作

(境)費

國家公務出行用車租賃費及電腦運行費

公務招待招待費

小計

公務接待專用車

購買費

因公使用車

執行費

概預算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018全年度地方政府性債券估算財政局撥付教育支出竣工決算表

行業:百萬元

投資項目

累計

差不多收支

內容教育支出

功效總類

課目代碼

題目公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度凈資產流動負債原因表

 

 

額度企業:萬元左右

 

規模

社會價值

年終數

月底數

本年數

年底數

一、財力預估合計

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)傳遞資金

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)調整基金

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

𓆉                          基本上公務活動公務車

 

 

 

 

ꦐ                          衛生監督執法值勤車輛租賃

 

 

 

 

꧃                          珍禽工程專業高技術買車

 

 

 

 

♓                          另外出行用車

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

🀅               4.別進行固定資產原值投資

——

——

 1804.11

 1859.01

🍎        減:合計累計折舊及減值工作

——

——

 

 

   (三)太久投資費用

——

——

 

 

   (四)在建設建筑項目

——

——

 

 

   (五)無型資金

——

——

 

 

ꦬ        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)別的資產投資

——

——

 

 

二、債務合計數

——

——

 426.02

 379.98

三、凈金融資產預估合計

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、相關傷害市松江區泖港鎮社群公共衛生服務項目重點2018年度目標收入水平費用部門預算總體設計事情就說明

天津市松江區泖港鎮特別衛生監督精準服務主2018💫年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,門珍掛診人數比本年增添,處方藥等公供專項資金增添。

二、針對深圳市松江區泖港鎮社區服務的監督衛生監督服務的管理中心2018每年個人收入部門預算實際情況詳細說明

年初💞收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、相關深圳市松江區泖港鎮社區衛生業務管理衛生管理業務管理中心2018財政年度費用竣工決算實際情況說明

年初💖支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、更多蘇州市松江區泖港鎮街道辦安全服務管理中心站2018全年財政資金補貼款薪資收入付出總體設計狀態代表

昆明市松江區泖港鎮社群清潔衛生服務培訓主2018꧟年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、有關昆明市松江區泖港鎮街道辦清潔服務性中心局2018國庫年度通常情況下公開概預算國庫審批費用支出 部門預算情況表示

(一)通常實際情況下公共性竣工決算財務撥付收支竣工決算整體實際情況

濟南市松江區泖港鎮片區衛生管理服務培訓重點2018🥂年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)基本公用設施財政局預算財政局付款收入支出結算的時候結構的癥狀

東莞市松江區泖港鎮社區的服務咨詢中心安全的服務咨詢中心2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)一樣 共同概預算不需要撥付收支預算關鍵環境

昆明市松江區泖港鎮居委環衛的服務公司2018ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1✅、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3𒊎、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4𝓰、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5🦄、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6ౠ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7🐼、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

ꦚ七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費花費不需要捐款花費部門預算總體布局條件講解。

廣州市松江區泖港鎮街道社區環衛產品中心的2018𝕴年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018ඣ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”金費財政資金付款撥出部門預算按照情況下詳細說明。

2018🎶年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🌱因公使用車作業保護收入支出1.65萬美元。主耍采用運輸車輛然油維護保養保險服務等。2018年,沈陽市松江區泖港鎮街道清潔的服務心中支出不需要審批的國家公務私車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、有關蘇州市松江區泖港鎮社區居委會衛生監督提供服務網站的2018全年度地方政府性私募基金結算的時候財政預算撥付結余結算的時候具體情況原因分析

𝓡深圳市松江區泖港鎮社區居委會健康服務于咨詢中心2018全年無政府部門性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財務審批收支。

九、國企資本管理經營管理工程預算財政廳撥付情況情況說明書

ꩵ滬市松江區泖港鎮社區安全服務站清潔安全服務中心2018年度目標無國有化資產投資加盟工程預算國庫補貼款付出。

十、的決定性事宜的實際情況原因分析

(一)危險機關啟用事業費開支癥狀

傷害市松江區泖港鎮社區網站環境衛生業務管理中心2018年度目標高分子關開機運行經費預算經費支出。

 

(二)以公開招標招標費用支出 情況發生

滬市松江區泖港鎮小區干凈保障重點2018𒅌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018♏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車子、房屋建筑特色暫用癥狀

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算工作績效維護狀況

ဣ上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018年度目標積極開展的效績品價建設項目6個🅰,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🔯一、財政局部門部門資金廳補貼款薪資收入:指公司的年初度從本級財政局部門部門資金廳職能部門提供的財政局部門部門資金廳補貼款,以及一般來說公眾財政局部門概預算財政局部門部門資金廳補貼款和國家性債券財政局部門概預算財政局部門部門資金廳補貼款。

💝二、企業薪資年薪水:指企業企業單位做好工程專業銷售過程還有其輔佐過程得到的薪資年薪水。最主要的是:醫療服務薪資年薪水、公益性食品衛生薪資年薪水等。

✅三、銷售企業經營個人工資:指自己事業組織在專業技術銷售業務行為還有鋪助行為后深入開展非獨立的核算成本銷售企業經營行為確認的個人工資。

♉四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、年終結轉和余額:是以當年度還不到位、結轉到上年按有關的信息明文規定堅持適用的現金。

🦄六、年初結轉和盈余:指年初度或半年前本年工程預算籌劃、因可觀的條件發生影響沒法按原記劃落實,需延期到時候本年按有關法律法規延續用到的金額。

七、首要撥出:指政府部門為保險部門常見運行業務、成功完成臺賬事業重任而情況的各個撥出。

🐲八、頂目性經費支出費用:指廠家為完畢特定的的行政事務工作日常任務日常任務或事業性轉型受眾,在核心性經費支出費用囿于情況的多種性經費支出費用。

ꦯ九、生產收入結余:指視野企業在非常專業過程形式及輔助制作過程形式之余深入開展非獨立的折算生產過程形式發生的收入結余。

♎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒀰十一月、市直機關進行視野費:指行政處機關企業單位和基準國家視野編制法管控的視野機關企業單位采用一樣 共同概預算財政性捐款計劃的基礎其他付出中的日常化共用視野費其他付出。

 

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