爱游戏app官方网站

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/泖港鎮居委衛生監督業務平臺
2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布公告日期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江區泖港鎮社區網站清潔衛生精準服務服務站

2019全年預算

 


目  錄

 

第一次位置 武漢市松江區泖港鎮社區衛生服務管理學衛生學服務管理重心概述

一、最主要的行政職能

二、平臺設置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、利潤結余部門預算總表

二、凈收入部門預算表

三、開支竣工決算表

四、國庫補貼款薪水撥出部門預算總表

五、通常情況下共公不需要預算不需要補貼款開支竣工決算表

六、常見公共性預部門預算財務捐款基本的總支出部門預算表

七、通常情況下共同預算財政其他支出付款“三公”費用及企事業單位啟動費用其他支出預算表

八、政府部門性債券費用預算財政局捐款收入支出預算表

九、股權流動負債實際記錄表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

四的部分 形容詞解答


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、最主要職責范圍

𝔉泖港鎮特別安全環衛管理服務的管理保障服務的核心點是所集區域醫遼、防止、按摩保健、復原、綠色環衛管理保健知識輔導和設計二孩技術設備指引為一身的底層特別區域醫遼安全環衛管理服務的管理保障組織。服務的核心點座落松江區中北部,南鄰金貧困山區朱涇鎮,服務的核心點承受著泖港鎮的差不多區域醫遼、公眾安全環衛管理和特別安全環衛管理服務的管理保障任務。

二、醫療組織架構成

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個構造設置構造,屬于:🌜行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019全年凈收入花費竣工決算總表

企業單位:上萬元

使收入

費用

品牌

部門預算數

投資項目

結算的時候數

一、似的公用概算財政預算捐款工資收入

4819.34

一、一般來說售后服務性售后服務結余

 

二、區政府性資金成本預算財政廳補貼款純收入

 

二、外交活動性支出

 

三、上一級補帖個人收入

 

三、航空航天總支出

 

四、事業單位薪資收入

5193.34

四、公用設施健康總支出

 

五、自主經營盈利

 

五、幼小銜接其他支出

6.72

六、復屬標準上交國家創收

 

六、生物學科技花費

 

七、相關純收入

99.66

七、文化教育游玩休育與山東新農商軟件科技有限公司費用

 

 

 

八、社會生活服務保障和就業前景費用支出

538.36

 

 

九、衛生管理健康的性支出

9003.94

 

 

十、節能節能費用支出

 

 

 

五一、村鎮建設社區居委會開支

 

 

 

第十二、農林業水費用

 

 

 

第十五、交通及運輸及運輸費用支出

 

 

 

十四、資源的堪探的信息等付出

 

 

 

第十三、商業運作功能業等收入支出

 

 

 

16、科技金融開支

 

 

 

十八、扶持某個東南部撥出

 

 

 

十九、肯定能源浮游生物形象等費用

 

 

 

19、個人住房切實保障總支出

144.48

 

 

第二十、糧油加工救災物資收儲總支出

 

 

 

二國慶、地震災害防冶及應及管理工作結余

 

 

 

二12、其他收入支出

 

當年度創收累計數

10112.34

本年度付出預估合計

9693.51

用企業發展理財產品補充收支明細差額

 

節余重新分配

414.59

本年結轉和余額

 

歲末結轉和余額

4.24

合計

10112.34

總金額

10112.34


2019財政年度薪資竣工決算表

基層單位:萬是

業務

上年收入來源自動求和

財政預算付款效益

上一級政府補貼收入來源

視野收入來源

經營的收入來源

加盟工作單位繳納收入來源

其他收入來源

功能分類
科目編碼

管理費用簡稱

合計數

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

文化教育開支

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

專科護士培訓課及培訓課

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

教育培訓開支

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會中保駕護航和就業形勢結余

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政性自己事業公司離提前退休

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

參公基層單位離退體

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

標準創業標準通常社會養老穩定穩定繳納費用

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

工商登記視野公司職業選擇年金納費性支出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔身體健康性支出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

表層醫疔衛生管理公司

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

城區社區居委會干凈貸款機構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

共同安全

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

一般共公健康提供服務

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

很大公開健康專項計劃

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業性基層單位醫療服務

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

自己事業公司社區醫療

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

公寓房擔保花費

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

自建房改制其他支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

往房住房基金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019季度收支預算表

公司:萬塊人民幣

內容

上年費用支出 累計數

大多教育支出

創業項目收支

上交國家領導花費

加盟支出費用

對付屬部門政府補貼結余

功能分類
科目編碼

管理費用簡稱

預估合計

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

文化藝術培訓支出費用

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

規陪及培訓學校

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

技能培訓花費

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

的社會安全保障和畢業生就業開支

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門企業單位名稱離退體

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

事業上企事業編離退休之

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

機構參公行業常規社會養老保障繳納費用結余

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關事業心方專業年金網上繳費付出

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

衛生間安全健康經費支出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

底層醫學清潔衛生公司

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

城鎮街道社區食品衛生構造

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公共服務衛生防疫

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

主要公共信息干凈衛生服務培訓

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

巨大公用設施衛生管理專頂

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政訴訟自己事業標準醫疔

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

企業標準醫用

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

居住房切實保障結余

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

公寓房深化改革收入支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

商品房社保公積金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年終財政部門審批薪水費用結算的時候總表

組織:萬余元

營收

付出

項目流程

結算的時候數

新項目

預估合計

一般的公共信息工程預算財政廳補貼款

政府辦公室性新基金項目預算財政部門審批

一、基本上共同決算財政廳捐款

4819.34 

一、基本公用設施的服務開支

 

 

 

二、區政府性股權基金概算財政預算審批

 

二、外交活動收入支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事撥出

 

 

 

 

 

四、共同安會費用

 

 

 

 

 

五、培育結余

6.72 

6.72 

 

 

 

六、科學學技術費用支出

 

 

 

 

 

七、文化產業旅遊田徑與傳媒廣告收支

 

 

 

 

 

八、社會化擔保和就業的開支

178.34 

178.34 

 

 

 

九、清潔衛生建康結余

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節能減排環保型收入支出

 

 

 

 

 

11、城鄉居民區域撥出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水撥出

 

 

 

 

 

第十五、公路網運輸車收支

 

 

 

 

 

十四、資源堪探資訊等結余

 

 

 

 

 

十八、商業樓服務項目業等支出費用

 

 

 

 

 

16、金融投資撥出

 

 

 

 

 

十八、救助許多國家經費支出

 

 

 

 

 

十七、很自然資源海洋資源氣候等教育支出

 

 

 

 

 

19、個人住房服務經費支出

144.48 

144.48 

 

 

 

二十二、調味品救災物資產出其他支出

 

 

 

 

 

二五一、地震災害防范及應及經營其他支出

 

 

 

 

 

二第十二、一些經費支出

 

 

 

年初利潤累計

4819.34 

上年付出加總

4815.09 

4815.09 

 

年終財政部門付款結轉和節余

 

年底民政付款結轉和余額

4.24 

4.24 

 

一、通常情況公益性概算國庫捐款

 

 

 

 

 

二、區政府性基金投資費用國庫撥付

 

 

 

 

 

總結

4819.34 

總共

4819.34 

4819.34 

 

 


2019一年度通常情況通用預算表民政捐款支出費用竣工決算表

計量單位:百萬元

產品

預估合計

一般收入支出

創業項目總支出

功能鍵等級分類

管理費用編碼查詢

管理費用種類

205

 

 

幼教結余

6.72

 

6.72

205

08

 

進修生及陪訓

6.72

 

6.72

205

08

03

培順結余

6.72

 

6.72

208

 

 

社會性確保和就業創業費用

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政機關事業有成企行政單位離退休工資

178.34

178.34

 

208

05

02 

企業發展行業離退休年齡

15.14

15.14

 

208

05

06

政府機關自己事業機關單位專業年金網上繳費教育支出

163.20

163.20

 

210

 

 

衛生監督良好結余

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基層醫院醫療系統衛生學系統

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

地市街道社區干凈組織機構

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

通用安全衛生

816.31

772.91

43.40

210

04

08

首要公眾衛生防疫服務的

806.61

772.91

33.70

210

04

09

非常大公眾清潔衛生專頂

9.70

 

9.70

221

 

 

住宅服務經費支出

144.48

144.48

 

221

02 

 

商品房改革創新付出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

個人房貸公積金貸款

144.48

144.48

 

加總

4815.09

4395.32

419.77

 


2019全年度根本上公共信息預竣工決算財政性補貼款根本費用竣工決算表

  單位名稱:萬元左右

產品

總金額

職工經費支出

通用經費預算

經濟發展類別

項目商品代碼

學科明稱

301

 

年終獎金會員福利開支

4143.78

4143.78

 

301

01

  基本上公資

645.71

645.71

 

301

02

  經費政府補貼

231.09

231.09

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  膳食補貼費費

185.48

185.48

 

301

07

  業績考核底薪

1458.86

1458.86

 

301

08

政府部門事業心公司的根本健康社會養老保險費用付費

 

 

 

301

09

職位年金交款

163.20

163.20

 

301

10

營業員常見醫療保障安全手機繳費

 

 

 

301

11

公務活動員醫藥補貼付費

 

 

 

301

12

其它的社會性的保障付款

35.20

35.20

 

301

13

個人住房北京公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  某些工薪公益福利支出費用

1279.75

1279.75

 

302

 

商品種類和功能教育支出

241.38

 

241.38

302

01

  辦公室費

1.39

 

1.39

302

02

  數碼打印費

2.40

 

2.40

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

2.54

 

2.54

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業保安管控費

66.50

 

66.50

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)費用的

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接待工作費

 

 

 

302

18

  專業級原料費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專門用染料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  都交給業務員費

 

 

 

302

28

  公會專項資金

 

 

 

302

29

  福利福利費

35.65

 

35.65

302

31

  公務活動買車啟用保養費

3.93

 

3.93

302

39

  其余交通銀行收費

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及增添費

 

 

 

302

99

  別的商品信息和工作教育支出

26.53

 

26.53

303

 

對他人什么是家庭生活的補助費

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  生活的補助金

 

 

 

303

07

  醫療管理費補助費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

個人賬戶農業科技制作補助

 

 

 

303

99

  其余對每個人和人家的補助費

1.94

1.94

 

310

 

資金性經費支出

1.61

 

1.61

310

02

  辦公場所設配采購

1.61

 

1.61

310

03

  使用設配購買

 

 

 

310

07

  資訊網站及免費軟件租賃費發布

 

 

 

310

13

  公務接待公務車折舊費

 

 

 

310

19

  另一個交通管理平臺購進

 

 

 

310

21

  古墓葬和櫥窗陳列品折舊費

 

 

 

310

22

  無形中財產新購

 

 

 

310

99

  其他的股權投資性收入支出

 

 

 

自動求和

4395.32

4152.33

242.99

 


2019本年一樣公共性費用預算財政預算補貼款“三公”預備費及國家機關行駛預備費結余竣工決算表

的單位:萬余元

般共同費用預算不需要撥付“三公”專項經費

機關單位運動

接待費竣工決算數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

公務活動專用車置辦及啟動費

國家公務接待處費

小計

國家公務小二租車

購置費費

公務接待車輛使用

正常運作費

預決算數

結算的時候數

工程預算數

預算數

概預算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

費用預算數

預算數

概算數

預算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019每年國家性資金估算財務撥付收支結算的時候表

廠家:萬美元

內容

合計數

最基本收支

該項目經費支出

功用劃分類別

課目標識號

課目名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年中資金負債率狀態表

 

 

刷卡金額組織:萬多

 

使用價值

年終數

月底數

今年初數

月底數

一、債務總計

——

——

3671.76

4094.16

   (一)流量資本

——

——

2309.20

2708.16

   (二)固定不變財產

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

൩                2.通用型系統(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

☂                     在這當中:(1)運輸車輛(輛)

1

1

19.51

19.51

✃                                 平常因公使用車

 

 

 

 

🅘                                 交通執法交警執法專用車

 

 

 

 

♏                                 持種專業化方法出行用車

 

 

 

 

🅰                                 其它小二租車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

ಌ               4.另外固定位置股本

——

——

185.55

147.31

♏        減:積累固定資產折舊及減值備好

——

——

1679.57

1873.79

   (三)長期的股份權加盟

——

——

 

 

   (四)長期性的企業債投資

——

——

 

 

   (五)在建設網工程項目

——

——

 

 

   (六)隱形的財產

——

——

 

21.79

ও        減:連續攤銷

——

——

 

0.73

   (七)的債務

——

——

 

 

二、過負債的合計數

——

——

379.98

555.46

三、凈資源累計

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、至于東莞市松江區泖港鎮居委清潔工作核心2019全年度效益結余預算環境承載力的情況原因分析

天津市松江區泖港鎮居委會食品衛生服務保障中心點2019✅年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、針對南京市松江區泖港鎮街道社區清潔衛生服務公司2019全年度薪水部門預算前提說明書

上年🌸收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、關干沈陽市松江區泖港鎮平臺環衛服務性核心2019每年費用支出 預算實際情況講解

本年度♈支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、光于成都市松江區泖港鎮片區衛生間服務管理公司2019年度目標民政捐款使收入收入支出總的情況表示

蘇州市松江區泖港鎮區域清潔衛生服務培訓公司2019🔯年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、并于佛山市松江區泖港鎮小區衛生學服務于管理中心2019本年度平常公用設施費用財政部門捐款性支出部門預算現狀原因分析

(一)一半共同預算表財政局捐款經費支出竣工決算總體性的情況

滬市松江區泖港鎮社群公共衛生的服務公司的2019🌃年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)一樣共公財務預算財務撥付結余部門預算組成狀態

東莞市松江區泖港鎮片區干凈衛生服務性中心局2019🤪年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)一樣 公用設施估算財政性捐款收支部門預算實際上環境

天津市松江區泖港鎮街道辦衛生情況精準中心點2019𓄧年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1𒁃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2♚、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3💜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4🐭、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5🤡、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6𝔍、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7﷽、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、對於鄭州市松江區泖港鎮街道清潔衛生服務培訓服務管理平臺2019不需要年度大多通用概預算不需要付款大多總支出預算情況發生原因分析

傷害市松江區泖港鎮特別環保售后管理中心局2019ꩲ年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1🃏、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2🅺、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

🐎七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費國庫捐款教育支出部門預算基本問題表明。

昆明市松江區泖港鎮區域干凈服務保障公司2019🐟年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019꧒年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”勞務費財政預算審批收支預算明確狀況講解。

2019🌱年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。成本方式是指無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

ꦍ因公專用車正常運行維護保養費用3.93萬是。一般用來汽車用油、修理、保障等。2019年,成都市松江區泖港鎮平臺安全售后服務中央花費國庫補貼款的因公車輛存有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、對滬市松江區泖港鎮特別安全服務于中間2019月度政府機構性基金投資預算財務補貼款總支出預算環境說

💟武漢市松江區泖港鎮社區服務的中心的清潔衛生服務的中心的2019季度無區政府性債券估算財政局補貼款教育支出。

九、國有控股資產管理銷售經營決算財政局審批條件詳細說明

♚沈陽市松江區泖港鎮區域干凈服務項目學校2019財政部門年度無集體所有制資產投資生產項目預算財政部門補貼款撥出。

十、其余注重事情的環境證明

(一)部門啟用費用花費情形

武漢市松江區泖港鎮社區網站衛生學保障中心點2019第四季度有機物關運作費用結余。

(二)中央政府集中采購付出情況下

成都市𝓀松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)設備、商品房特殊化占據前提

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算效績維護原因

♚上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ཧ一、財務撥付收入水平:指企事業單位本第四季度度從本級財務部分選取的財務撥付,還包括一樣公用設施工程預決算財務撥付和當地政府性債券工程預決算財務撥付。

🌊二、事業個人效益:指事業院校深入開展技術保險業務促銷主題活動名詞解釋幫助促銷主題活動要先拿到的個人效益。

෴三、合作運作工資:指教育事業院校在工程專業項目工作舉例配套工作模版開發非獨立自主選擇合作運作工作達到的工資。

ﷺ四、另一個個人營收:指政府部門達成的除“不需要捐款個人營收”、“人事個人營收”、“生產個人營收”等或者的個人營收。

五、今年初結轉和盈余:就是指當年度從未完全、結轉到本年度按相關的英文相關規定持續應用的信貸資金。

💟六、歲末結轉和節余:指本第四季度度或很早以前第四季度決算具體安排、因主觀性條件遭受影響是沒辦法按原行動計劃制定,需延期到后期第四季度按有關系規定再次實用的專項資金。

💯七、基本的其他其他支出:指公司的為確保裝置平常持續運行、成功完成守則工做任何而出現的每一項其他其他支出。

𝄹八、大型項目花費費用:指廠家為成功完成某的財政作業級任務或企業進步對方,在基本的花費費用之余的發生的各個花費費用。

꧙九、營運管理結余:指事業心政府部門在技術專業游戲游戲行動及輔佐游戲游戲行動本身進行非獨立的計算成本營運管理游戲游戲行動產生的結余。

🃏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💦五一、企教育事業機構啟用資金投入總經費支出:指政府部門企教育事業機構和對比公務活動員法管理制度的教育事業企教育事業機構采用通常服務性費用預算財政局撥付合理安排的一般總經費支出中的每天的公用設施資金投入總經費支出總經費支出。

 

kaiyun体育登录网页入口 sclh036.com 九游体育官网入口 kaiyun体育官方网站 乐鱼体育官方网站 星空体育官方入口 suihe500.com 开yun体育app官网入口登录 kaiyun体育官方网站 乐鱼体育