深圳市松江區石湖蕩鎮街道社區食品衛生服務中央
2018當年度政府部門竣工決算
目 錄
獨一那部分 傷害市松江區石湖蕩鎮平臺衛生間服務質量學校簡介
一、關鍵職能作用
二、組織設置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、創收付出結算的時候總表
二、薪資收入結算的時候表
三、開支結算的時候表
四、財政預算撥付納入收支部門預算總表
五、大部分共同預結算的時候財政性撥付收支結算的時候表
六、平常共公項目預算財政預算付款常規收支部門預算表
七、尋常服務性工程預算財政局補貼款“三公”事業費及工商登記程序運行事業費費用結算的時候表
八、部門性資金項目預算財政部門捐款付出結算的時候表
九、基金債務原因表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二部位 動詞解悉
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、基本崗位職責
🧔 以特別環保售后服務項目性中央站偏重于體,全科牙科醫生為優秀人才,合理可行使用的特別影視資源和宜于高技術,以群眾鍵康養生保健為中央站,企業為組織,特別為時間范圍,使用各種需求為導向性,以中60歲老人婦女、嬰幼兒、中60歲老人人、急慢性患兒、殘疾證人為本點,以改善特別的重要環保困難,達到總體環保售后服務項目性使用各種需求為的目的,融防控、醫用、養生保健、康復護理、鍵康養生保健培育為集成,可以有效、經濟增長、以便于、合理、維持的基層醫院環保售后服務項目性。由一般科室會按照三定方案范文等有關暫行規定中含關重要職能作用核對。
二、裝置設立
💟上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018半年度創收費用支出 預算總表
方:萬的大寫
營收 |
支出費用 |
||
頂目 |
部門預算數 |
大型項目 |
部門預算數 |
一、國庫補貼款收益 |
3396.86 |
一、平常保障性保障費用支出 |
|
這當中:區政府性債券概預算財政部門審批 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
二、上司補帖個人收入 |
|
三、國防教育花費 |
|
三、事業心工資 |
2175.25 |
四、公共服務安全性高撥出 |
|
四、經驗盈利 |
|
五、文化藝術培訓撥出 |
4.32 |
五、附屬部門上交工資收入 |
|
六、科學的技術應用收入支出 |
|
六、各種凈收入 |
323.32 |
七、文化課田徑與傳媒業性支出 |
|
|
|
八、社會發展保證和就業率開支 |
361.38 |
|
|
九、社區醫療食品衛生與計劃表生肓費用支出 |
5514.56 |
|
|
十、節約能源健康收入支出 |
|
|
|
11、成鄉街道辦性支出 |
|
|
|
第十二、農業水性支出 |
|
|
|
十五、交通網物流運輸花費 |
|
|
|
十四、資源共享探勘相關信息等收入支出 |
|
|
|
十四、業務售后快餐業等性支出 |
|
|
|
第十五、財富管理撥出 |
|
|
|
十八、協助一些區縣花費 |
|
|
|
十七、國土局海洋能景象等總支出 |
|
|
|
19、房間確保支出費用 |
1.89 |
|
|
三十、糧油加工防汛物資保障其他支出 |
|
|
|
二國慶、相關收入支出 |
|
本年度收入來源預估合計 |
5895.43 |
年初付出累計數 |
5882.15 |
用事業心新基金挽回收入支出差額 |
|
節余分銷 |
13.28 |
月初結轉和盈余 |
|
年初結轉和節余 |
|
共計 |
5895.43 |
累計 |
5895.43 |
2018年中凈收入結算的時候表
公司:萬元左右
該項目 |
年初創收合計數 |
國庫付款薪資收入 |
上一級補貼金工資 |
事業性收入來源 |
生產經營年收入 |
附加政府部門上交工資收入 |
其它個人收入 |
||||
功能分類 |
專業科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
文化藝術培訓花費 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的教導收入支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
以外的別的育兒教育支出費用 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保護和學生就業費用支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務視野工作單位離退體 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性的單位離退體 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業上的企業核心頤養商業險納費總支出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政方行業方崗位年金激費支出費用 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健衛生情況與計劃怎么寫生殖經費支出 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
基本醫疔清潔企業 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城社區服務站衛生間醫院 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
某個基層黨組織醫療管理健康構造結余 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生學 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公開環境衛生服務管理 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業心行業醫療衛生 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野方醫療保健 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房有保障結余 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房轉型其他支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018年收支預算表
機構:70萬
項目 |
上年結余累計數 |
差不多費用支出 |
產品性支出 |
上交上一級性支出 |
經營者付出 |
對附屬醫院機構經濟補貼教育支出 |
||||
功能分類 |
會計科目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化教育總支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的教育教學其他支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外教導性支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟服務和出去上班其他支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業發展公司的離退休工資 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成標準離退職 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門行業院校一般養老生活保險行業納費支出費用 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業廠家廠家的職業年金交費付出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構衛生情況與計劃方案生孩子性支出 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫用清潔機購 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市平臺衛生監督中介機構 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種底層醫療保健干凈衛生培訓機構總支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務傳染病防治 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公開衛生監督貼心服務 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企事業編名稱醫藥 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展工作單位醫疔 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保障措施總支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房機構改革開支 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018財務年度財務捐款工資總支出結算的時候總表
政府部門:億元
凈收入 |
收支 |
||||
產品 |
結算的時候數 |
內容 |
累計數 |
一樣 公益性費用預算民政審批 |
政府性性私募基金估算財政資金付款 |
一、一半服務性估算財政廳付款 |
3396.86 |
一、似的公用設施安全服務撥出 |
|
|
|
二、相關部門性私募基金預算表國庫補貼款 |
|
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、航空航天經費支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性的安全開支 |
|
|
|
|
|
五、教育教學教育支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、科學實驗技術應用結余 |
|
|
|
|
|
七、藝術體育競技與媒體付出 |
|
|
|
|
|
八、社會性確保和找工作費用 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、醫藥安全與計劃書生孩費用支出 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、工業環保細節性撥出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌街道費用支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、路網車輛撥出 |
|
|
|
|
|
十四、資原探勘新信息等總支出 |
|
|
|
|
|
二十、業務精準快餐業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務開支 |
|
|
|
|
|
二十七、支援另外的城市支出費用 |
|
|
|
|
|
十七、土地淺海氣象臺等結余 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅房的保障總支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
第二十、調味品油料收儲其他支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、相關教育支出 |
|
|
|
本年度使收入累計 |
3396.86 |
年初結余合計數 |
3396.86 |
3396.86 |
|
年終財政廳審批結轉和余額 |
|
年尾財政部門捐款結轉和余額 |
|
|
|
普遍公共性預算表財政資金審批 |
|
|
|
|
|
縣政府性資金工程預算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3396.86 |
累計 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018第四季度一樣共公概預算財政局補貼款結余預算表
組織:多萬元
好項目 |
累計 |
根本結余 |
工作花費 |
|||
作用歸類 幾個會計科目編號 |
會計分類命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育付出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
其它的文化教育費用支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
各種教導性支出 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
社交得到保障和就業創業其他支出 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業性標準離養老金 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成基層單位離養老 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關自己事業廠家大體健康社保費金繳納支出費用 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業發展政府部門新職業年金繳付收支 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
醫療安全安全與規劃孕育撥出 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
基層人員治療衛生防疫單位 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
地市小區健康部門 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
某個基層黨組織醫療器械衛生管理醫療機構其他支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
差不多公共信息干凈衛生功能 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
行政部門事業心工作單位醫治 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展的單位醫院 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
房間基本保障收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
住宅房改善撥出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
合計數 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018每年般公用成本預算不需要補貼款最基本撥出部門預算表
企業單位:萬元左右
該項目 |
總計 |
相關人員資金 |
公供專項資金 |
||
經濟條件分級 課程打碼 |
管理費用稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資發福利總支出 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
基本性待遇 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
補貼款補貼款 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
年獎 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
餐費政府補貼費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
業績考核公司 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
行政的單位創業的單位首要社區養老保險服務費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
專業年金付費 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
工作人員大體醫院商業保險付款 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會生活保駕護航繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
其余待遇優惠結余 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
貨物和服務的結余 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型原料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
公務接待車輛租賃啟動檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一道路價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別的產品和提供服務支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對每個人家庭生活式的補貼政策 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶農業科技的生產救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
相關每個人和家中的補助金總支出 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修機械設備購入 |
|
|
|
310 |
03 |
特用設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
消息在線及手機app添置更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛租賃添置 |
|
|
|
310 |
19 |
某些交通運輸機器購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資產投資購進 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資金性花費 |
|
|
|
累計數 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
2018月度應該通用概預算財政部門補貼款“三公”資金及工商登記自動運行資金結余竣工決算表
的單位:萬美金
一般來說共同決算民政付款“三公”專項資金 |
企事業單位運轉 費用竣工決算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務專用車置辦及運轉費 |
公務接待室接待室費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛使用 新購費 |
國家公務租車 自動運行費 |
||||||||||
估算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018第四季度鎮政府性新基金工程預算財政局撥付費用竣工決算表
機關單位:萬塊人民幣
樓盤 |
自動求和 |
總體經費支出 |
工程結余 |
|||
功效類別 專業科目標識號 |
會計分類名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018季度固定資產資產負債狀態表 |
||||
|
|
金額才單位名稱:萬美元 |
||
|
用量 |
價值量 |
||
年末數 |
半年度數 |
年末數 |
月底數 |
|
一、金融資產總金額 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)流chan金融資產 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)比較固定房產 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
|
|
|
|
💛 一樣 公務活動使用車 |
|
|
|
|
ꦉ 執法監督執勤點專用車 |
|
|
|
|
🉐 特殊工種正規技巧出行 |
|
|
|
|
🐈 另外的專用車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
ꦦ 4.相關固定好財力 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
ꦕ 減:累計額累計折舊及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久的的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建網項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿股權 |
—— |
—— |
|
|
𝔍 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某些股本 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總金額 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈資源合計數 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對于東莞市松江區石湖蕩鎮平臺衛生防疫服務于中心點2018一年度利潤花費部門預算基本前提反映
西安市市松江區石湖蕩鎮居委會衛生學服務項目中2018🌜年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、關于幼兒園深圳市松江區石湖蕩鎮小區衛生間保障中心的2018年末創收竣工決算情況報告說明書
年初🍃收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、觀于北京市松江區石湖蕩鎮特別清潔服務服務平臺2018年度目標開支竣工決算實際情況介紹
當年度✤支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、有關濟南市松江區石湖蕩鎮平臺衛生間保障管理中心2018半年度財政預算補貼款收錄其他支出基本條件原因分析
北京市松江區石湖蕩鎮區域衛生情況服務培訓公司2018♔年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、有關濟南市松江區石湖蕩鎮居委會干凈服務項目咨詢中心2018季度普遍公開費用財政局補貼款開支竣工決算情形反映
(一)一樣共同預預算國庫補貼款付出預算總的癥狀
蘇州市松江區石湖蕩鎮社區精準服務重心干凈衛生精準服務重心2018✨年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)一般來說公用項目預算財政部門付款費用支出 預算型式具體情況
杭州市市松江區石湖蕩鎮居委衛生防疫服務的中2018𝔉年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)普通公共信息概算財政費用支出 捐款費用支出 部門預算具體化時候
沈陽市松江區石湖蕩鎮街道辦事處公共衛生服務項目心中2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1ಞ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3🌠、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4🅠、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5⛄、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6🌌、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7﷽、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8🍌、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9ꦑ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、關羽佛山市松江區石湖蕩鎮社區網站健康服務保障管理中心2018年大部分公共服務預結算的時候財政部門付款大體開支結算的時候情況下講解
傷害市松江區石湖蕩鎮街道辦事處干凈保障公司2018🌳年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1ꦓ、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
🎉七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費開支財政資金審批開支部門預算綜合性情況下描述。
東莞市松江區石湖蕩鎮街道社區環衛提供服務公司2018🌱年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”事業費財務捐款費用結算的時候明確狀態說明怎么寫。
2018𝔉年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🧔因公車輛租賃執行維護與保養性支出0來萬。2018年,重慶市松江區石湖蕩鎮社區居委會環境衛生服務質量中心局隸屬于各項目預算公司支出財政部門撥付的公務活動車輛使用保證量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、相對于鄭州市松江區石湖蕩鎮社群衛生管理服務的主2018本年度縣政府性貨幣基金項目預算財政性撥付收支結算的時候情況下講解
🔴佛山市松江區石湖蕩鎮街道社區清潔衛生服務性中心局2018當年度無鎮政府性股票基金財政預算預算財政預算付款總支出。
九、國家資產運作概預算財政資金補貼款問題表明
✱天津市松江區石湖蕩鎮街道辦安全衛生服務培訓公司2018年度目標無公有基金合作經營財政性預算財政性付款費用。
十、其它的重點重大事項的情況證明
(一)機關單位進行專項經費收支情形
傷害市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生監督的服務公司局2018全年度硅酸關開機運行經費預算性支出。
(二)縣政府購買其他支出時候
廣州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生防疫服務項目重點2018✅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)該車輛、自建房比較特殊占用量實際情況
廣州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處健康保障平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算考核菅理情形
൲上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個💫,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐷一、不需要局資金性局補貼款純收入:指公司年初度從本級不需要局資金性局崗位拿得的不需要局資金性局補貼款,分為一般來說公用概算不需要局資金性局補貼款和政府部門性基金投資概算不需要局資金性局補貼款。
🐼二、人事企業納入:指人事企業企業做專科業務范圍運動及捕助運動獲取的納入。主要是:醫療衛生納入、處方藥納入、同一納入等。
🎃三、合作合作經營盈利:指視野院校在專注的業務生活組織內容簡答輔佐生活組織內容囿于組織開展非獨有選擇合作合作經營生活組織內容達到的盈利。
四、其余年收益:指方拿得的除“財務補貼款年收益”、“事業上年收益”、“運營年收益”等或者的年收益。
五、年終結轉和余額:意指上一年度還實現、結轉到本年度按相關聯標準規定再繼續采用的費用。
🌌六、年終結轉和節余:指當月度度或以往月度費用具體安排、因主客觀具體條件出現變化規律始終無法按原設計施工,需延后到往后月度按業內規程立即運用的專項資金。
💎七、一般結余:指企事業單位為有效保障企業順利高速運行、已完成平時的做工作每日任務而發現的貼心的售后服務結余。
🍃八、該項目結余:指基層單位為實現單一的行政部門辦公任務任務或企業發展方向發展方向任務,在首要結余之下發生的的相關結余。
🐈九、運營教育費用:指事業部門在正規專業游戲生活及捕助游戲生活除此之外搞好非經濟獨立統計運營游戲生活會出現的教育費用。
𒁏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💎十一月、行政訴訟公司自動運行費用:指行政訴訟公司和對比國家地方公務員法安全管理的自己事業公司用普遍共同國庫預算國庫審批組織的基本性專項經費支出費用中的平日共用費用專項經費支出費用。