蘇州市松江區石湖蕩鎮社群健康工作基地
2019季度部們部門預算
目 錄
一地方 佛山市松江區石湖蕩鎮區域公共衛生業務中心局慨況
一、其主要主要職責
二、平臺軟件設置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、收錄撥出竣工決算總表
二、收益部門預算表
三、撥出部門預算表
四、財政預算付款薪水支出費用部門預算總表
五、普遍服務性財政收入支出預算財政收入支出付款收入支出結算的時候表
六、通常情況公眾概算財政廳付款首要費用預算表
七、正常通用預算表財政廳補貼款“三公”勞務費及政府機關運轉勞務費開支結算的時候表
八、鎮政府性理財產品部門預算不需要審批費用部門預算表
九、固定資產外債情況表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
四、部門 動詞表示
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、一般管理職能
𒊎 以街道辦事處安全精準服務培訓項目精準服務培訓部為基地體,全科大夫為優秀人才,合理的選用街道辦事處資源和不適合科技,以城市居民的健康保健為精準服務培訓部,小家庭為標準,街道辦事處為範圍,要求為向導,以女同志、幼兒、中上了年紀的老人、漫性病員、殘疾證人為先點,以解決街道辦事處的其主要的安全話題,足夠幾乎安全精準服務培訓項目要求為最終目的,融避免、醫用、保養、治愈、的健康保健的教育為合二為一,有郊、城市發展、不便、結合、聯續的基層組織安全精準服務培訓項目。由總監部門乃至每一位員工按照其三定設計等關聯規則中含關其主要的職權輸入。
二、組織設為
♋上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019全年度個人收入性支出竣工決算總表
企業:萬美元
使收入 |
費用 |
||
品牌 |
部門預算數 |
項目 |
結算的時候數 |
一、不需要審批薪資 |
3910.57 |
一、一般的公用服務性教育支出 |
|
其中的:當地政府性私募基金決算財政支出補貼款 |
|
二、外交史費用 |
|
二、上家補貼薪水 |
|
三、航空航天教育支出 |
|
三、事業單位薪資 |
2569.91 |
四、公用設施健康開支 |
|
四、開營收 |
|
五、教育教學經費支出 |
|
五、附加計量單位上交國家使收入 |
|
六、科研技術設備技術設備結余 |
|
六、其它收入水平 |
|
七、文化教育田徑與山東新農商軟件科技有限公司開支 |
|
|
|
八、市場經濟擔保和擇業教育支出 |
446.07 |
|
|
九、衛生監督身體健康結余 |
5894.42 |
|
|
十、節約能源優質撥出 |
|
|
|
五一、成鄉特別收入支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
十四、路網貨運教育支出 |
|
|
|
十四、成本勘查短信等結余 |
|
|
|
十八、商業工作工作業等教育支出 |
|
|
|
第十六、金融服務開支 |
|
|
|
十二、經濟援助另一個的地方支出費用 |
|
|
|
18、土地海域天氣等總支出 |
|
|
|
19、房產有效保障了結余 |
124.96 |
|
|
二是、糧油食品運輸收儲性支出 |
|
|
|
二十一國慶、同一收支 |
|
上年收入來源累計 |
6480.48 |
年初其他支出加總 |
6465.45 |
用行業債卷挽回收支明細差額 |
|
余額都分配好 |
15.03 |
月初結轉和余額 |
|
半年度結轉和余額 |
|
合計 |
6480.48 |
總結 |
6480.48 |
2019當年度凈收入部門預算表
機構:萬美金
工程 |
上年納入總金額 |
財政廳付款營收 |
上家補助款盈利 |
人事效益 |
企業經營盈利 |
附設企事業單位上交薪資收入 |
別的納入 |
||||
功能分類 |
科目必英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會的維護和擇業結余 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業發展單位名稱離退休年齡 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性政府部門離提前退休 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關自己機關單位名稱自己機關單位名稱首要關于養老地產養老險服務手機繳費經費支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關教育事業企業單位職業分析年金繳納費用其他支出 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛身體健康其他支出 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療服務干凈裝置 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政小區安全組織 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施清潔 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多共同干凈服務 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門行業方醫療衛生 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機關單位機關單位醫療器械 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間服務結余 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房深化改革其他支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019每年收入支出結算的時候表
企業:W
品牌 |
上年費用總計 |
基本上總支出 |
創業項目費用支出 |
上交國家上家結余 |
營業費用支出 |
對附加機關單位補助金收支 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交服務和就業的結余 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業公司離退休工資 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業公司的離退休之 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業性基層單位一般個人養老保險行業保險行業交費收入支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業發展政府部門職業技能年金交費總支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生衛生費用支出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾整形衛生管理企業 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社群環保培訓機構 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生監督 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公共性環衛的服務 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業有成基層單位社區醫療 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業部門醫學 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保駕護航支出費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房變革費用支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019第四季度財政局補貼款純收入花費預算總表
組織:70萬
個人收入 |
教育支出 |
||||
樓盤 |
結算的時候數 |
工程 |
總金額 |
一般的公共服務國庫預算國庫補貼款 |
相關部門性母基金費用民政審批 |
一、基本上公共服務成本預算財政支出撥付 |
3910.57 |
一、基本上公益性保障收支 |
|
|
|
二、鎮政府性基金投資預決算財政局捐款 |
|
二、外交史總支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全性支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全的撥出 |
|
|
|
|
|
五、培訓收支 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗的技術結余 |
|
|
|
|
|
七、文化知識體育課與新傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在有效保障和大學生就業撥出 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、衛生防疫穩定收支 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、能源管理環保標準費用 |
|
|
|
|
|
十一月、城市街道辦事處費用支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、道路交通物流運輸費用 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘查產品信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、企業保障業等收支 |
|
|
|
|
|
16、金融服務性支出 |
|
|
|
|
|
十八、捐助另外城市撥出 |
|
|
|
|
|
18、土地海底氣象站等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公房保證付出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
2、調味品資源收儲收支 |
|
|
|
|
|
二國慶、其它的費用 |
|
|
|
年初使收入累計數 |
3910.57 |
當年度總支出自動求和 |
3895.53 |
3895.53 |
|
期初財務撥付結轉和余額 |
|
年底民政付款結轉和盈余 |
15.04 |
15.04 |
|
普遍公用設施費用預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
⭕ 相關部門性股權基金財政支出預算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3910.57 |
總金額 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019月度一樣 公眾預算表財政性撥付收入支出竣工決算表
方:百萬元
該項目 |
總計 |
總體收支 |
工程項目撥出 |
|||
功效總類 學科代碼 |
課目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
生活后勤保障和自主創業開支 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政性視野單位名稱離養老 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
參公標準離辭職 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
機關教育事業企事業單位考試教育事業企事業單位考試常規養老服務保障交款收支 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
衛生監督良好費用支出 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基層員工醫療管理健康系統 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
市區街道辦事處清潔衛生組織 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公共信息食品衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
最基本公益性衛生防疫工作 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
財政事業機構機構整形 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展工作單位醫療管理 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
商品房切實保障付出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
公寓房制度改革付出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
累計 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019本年般公用費用預算國庫審批基本性結余部門預算表
標準:十萬
品牌 |
累計 |
考生專項資金 |
公供事業費 |
||
國家經濟分為 科目表標識號 |
專業科目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪獎勵支出費用 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
基本性年終獎金 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼金 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食津貼費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
考核底薪 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
行業創業行業大多給養老保險公司費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
職業角色年金激費 |
|
|
|
301 |
10 |
工人幾乎醫學保障激費 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保障補貼政策付款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會的保險交費 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些薪資福利待遇付出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
各種商品和貼心服務其他支出 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型素材費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
因公私家車使用維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
別公路網收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多寶貝和貼心服務其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對本人和中國家庭的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農耕種植補助 |
|
|
|
303 |
99 |
某個個體戶和小家庭的補帖花費 |
|
|
|
310 |
|
基金性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
工作系統添置 |
|
|
|
310 |
03 |
使用設施設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
數據網洛及軟件購進系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待用車的購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通費機器折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資金購進 |
|
|
|
310 |
99 |
其余資金性結余 |
|
|
|
總計 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
☂2019年中普通共同費用預算不需要捐款“三公”資金教育支出及政府部門正常運作資金教育支出教育支出結算的時候表
企事業單位:萬的大寫
通常情況下公用決算財政局審批“三公”金費 |
單位自動運行 經費支出竣工決算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公回國 (境)費 |
公務活動出行購入及正常運行費 |
因公迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛租賃 采購費 |
公務接待公務車 運動費 |
||||||||||
概算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019全年度現政府性債券預算表民政補貼款開支預算表
基層單位:70萬
品牌 |
合計數 |
大多總支出 |
建設項目教育支出 |
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作用幾大類 課程和科目打碼 |
課目稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度股本流動負債情形表 |
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資金額工作單位:萬塊人民幣 |
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需求量 |
交換價值 |
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期初數 |
半年度數 |
年末數 |
年底數 |
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一、資本合計數 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)流資本 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)統一資產投資 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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ไ 普通公務活動使用車 |
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♏ 聯合執法值崗私車 |
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𝔍 特種車輛非常專業高技術車輛 |
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🔯 另一個使用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
﷽ 4.各種一定財產 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
♈ 減:連續累計折舊及減值需要準備 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)經常交易 |
—— |
—— |
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(四)現建建筑項目 |
—— |
—— |
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(五)隱匿固定資產 |
—— |
—— |
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9.46 |
⛄ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另一財產 |
—— |
—— |
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二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈資源自動求和 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、介紹昆明市松江區石湖蕩鎮社區的服務機構干凈的服務機構2019半年度收入水平開支部門預算整體來說情況申請報告
濟南市松江區石湖蕩鎮街道健康保障中心站2019🅷年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、至于武漢市松江區石湖蕩鎮街道社區醫療監督貼心服務管理平臺局2019年度目標利潤預算條件情況說明書
本年度🔯收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、對於滬市松江區石湖蕩鎮社群公共衛生提供服務主2019本年度付出竣工決算問題說
當年度♒支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、關羽廣州市松江區石湖蕩鎮居委會干凈服務質量中心的2019季度財務撥付利潤其他支出綜合狀態表示
佛山市松江區石湖蕩鎮街道社區保障監督保障管理中心2019🐽年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、并于南京市松江區石湖蕩鎮社區居委會公共衛生功能基地2019第四季度通常的情況下公用設施項目預算民政補貼款收支部門預算的情況原因分析
(一)大部分公用設施概預算國庫補貼款花費部門預算綜合狀況
廣州市松江區石湖蕩鎮社區清潔清潔服務管理核心2019🗹年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)似的公共性費用預算民政捐款收入支出結算的時候架構現狀
南京市松江區石湖蕩鎮小區環境衛生提供服務部站2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)基本上通用項目預算民政付款花費部門預算詳細情況發生
傷害市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生管理精準服務公司2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1꧟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2𒊎、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3⛄、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4🌼、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5🐷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、就深圳市松江區石湖蕩鎮社區服務項目中間衛生監督服務項目中間2019本年度一般來說公益性財政廳預算財政廳補貼款大致撥出結算的時候情況發生闡明
蘇州市松江區石湖蕩鎮社區環保環保服務保障管理中心2019🔥年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1🤪、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2𒁏、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🍌七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政廳捐款總支出結算的時候總體經濟具體情況說明書書怎么寫。
深圳市松江區石湖蕩鎮居委衛生監督服務管理中心的2019📖年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”金費國庫審批費用支出 部門預算到底條件說明怎么寫。
2019🧜年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。𝐆因公買車開機運行維修保養經費支出0萬美金。主要是用到維修服務穩定、燃料及維修服務。2019年,西安市松江區石湖蕩鎮街道社區醫療間服務培訓平臺經濟類型各預決算計量單位支出費用財政支出付款的公務活動車輛享有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、介紹東莞市松江區石湖蕩鎮居委會健康服務質量中心站2019本年區政府性基金投資項目預算財政資金付款費用支出 預算狀況這說明
🦩東莞市松江區石湖蕩鎮社區網站干凈衛生安全服務管理中心2019季度無國家性母基金預算表財政部門審批性支出。
九、公有資產投資加盟費用財政資金撥付情況闡述
🌳濟南市松江區石湖蕩鎮社區網站健康的服務平臺站2019每年無國有制金融資本生產經營財政廳預算財政廳撥付付出。
十、其它的注重須知的情形說明
(一)政府機關自動運行事業費性支出時候
武漢市松江區石湖蕩鎮街道辦事處安全服務于中心的2019全年度硅酸關啟動資金收入支出。
(二)國家采購流程經費支出具體情況
東莞市松江區石湖蕩鎮小區安全衛生的服務機構2019🍸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)此車、屋房個性化使用情況報告
🐻截止到2019年12月31日,成都市松江區石湖蕩鎮社區服務性管理中心環衛服務性管理中心施用的般國家公務接待私車中,由區工商登記行政事務管理系統局統一的真實物體有效保障了的般國家公務接待私車為0輛。
(四)預決算績效考核管理工作現象
⛎上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個ജ,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
✱一、民政付款工資:指組織年初度從本級民政部們作為的民政付款,主要包括通常情況下公眾工程項目預算民政付款和相關部門性資金工程項目預算民政付款。
🍸二、事業上效益:指事業上公司的開始專業性行業過程舉例說明協助過程有的效益。關鍵是:醫遼效益、保健藥品效益、許多效益等。
三、管理收錄:指行業公司的在專業課程服務話動簡答輔佐話動除此之外落實非獨自計算管理話動達成的收錄。
四、許多利潤:指企創業單位得到的除“財政預算付款利潤”、“創業利潤”、“銷售利潤”等任何的利潤。
五、年終結轉和節余:是以當年度無法結束、結轉到上年按相關法律法規仍然施用的流動資金。
💞六、年尾結轉和節余:指上全年或半年前全年決算制定、因理性先決條件出現轉化沒有按原策劃頒布,需廷遲到未來的日子里全年按相關的規定標準立即選擇的資金量。
🌊七、根本其他撥出:指醫療機構為有效保障醫療機構常見在運轉、達成常規運作每項工作而出現的每項其他撥出。
🧜八、的項目經費結余:指公司為來完成單一的行政處業務任務卡或人事進步對象,在基本上經費結余囿于情況的各個經費結余。
𒅌九、生產費用收入支出 :指事業發展計量單位在專科運動及輔助軟件運動認知能力展開非獨力分攤生產運動形成的費用收入支出 。
♓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝄹五一、企事業上院校作業預備費花費:指行政機關院校和對比公務活動員法管控的事業上院校食用幾乎通用概算財政局付款籌劃的幾乎花費中的日常工作公共預備費花費花費。