鄭州市松江區永豐小區工作機構小區環保工作機構
2018全年單位部門預算
目 錄
首位個部分 西安市松江區永豐大街片區環境衛生功能中心站概述
一、主要職責范圍
二、部結算的時候企業單位組成部分
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資收入教育支出部門預算總表
二、利潤部門預算表
三、支出費用竣工決算表
四、財政資金捐款工資開支結算的時候總表
五、常見共同費用財政付出捐款付出結算的時候表
六、常見公共性項目預算財政局付款差不多費用部門預算表
七、通常情況公眾費用預算財政預算撥付“三公”勞務費預算及單位正常運行勞務費預算性支出部門預算表
八、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算國庫捐款性支出竣工決算表
九、資本債務情況下表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第七一部分 動詞解釋
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、主要的職能作用
๊服務保障原生區的主要醫疔、最疾病單發病的照護管理、恢復過來期求美者的痊愈開展與照護管理、公共服務衛生防疫預防措施與護理功能性。
二、學校設置成
෴選擇給出職能,西安市松江區永豐街辦社區售后服務平臺的環保售后服務平臺的設下設設備,還有:辦公裝修室、醫務科、治療保健按摩科、會計科、門珍、監護室及6個衛生管理的服務站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018當年度機構竣工決算表
2018年營收收入支出預算總表
公司的:十萬
利潤 |
付出 |
||
項目流程 |
結算的時候數 |
產品 |
預算數 |
一、財政支出付款營收 |
3265.85 |
一、基本共公服務收支 |
|
在其中:當地政府性債卷估算國庫撥付 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
二、上級部門補貼金收入來源 |
158.47 |
三、航空航天經費支出 |
|
三、教育事業收錄 |
2570.23 |
四、服務性安全性教育支出 |
|
四、營運收益 |
|
五、學校收入支出 |
3.82 |
五、加盟行業上交國家薪水 |
|
六、科學水平水平撥出 |
|
六、某些凈收入 |
625.35 |
七、文化產業體肓與山東新農商軟件科技有限公司費用支出 |
|
|
|
八、社會發展得到保障和就業問題其他支出 |
521.27 |
|
|
九、醫遼衛生防疫與方案二孩支出費用 |
5700.48 |
|
|
十、節電綠色撥出 |
|
|
|
十一國慶、城鎮街道辦開支 |
|
|
|
十三、畜牧業水性支出 |
|
|
|
13、交通費運輸物流結余 |
|
|
|
十四、成本地質勘察信息內容等花費 |
|
|
|
二十、商業圈服務培訓業等費用 |
|
|
|
第十六、財經花費 |
|
|
|
十八、經濟援助另外的地域教育支出 |
|
|
|
18、國土局海底天氣等付出 |
|
|
|
十八、房屋保護教育支出 |
122.08 |
|
|
2、糧油食品應急物資產出性支出 |
|
|
|
二十一國慶、其他付出 |
|
上年收益預估合計 |
6619.90 |
當年度費用總金額 |
6347.65 |
用視野基金、期貨、現貨、微盤挽救出入差額 |
|
節余劃分 |
272.25 |
期初結轉和余額 |
|
年底結轉和節余 |
|
合計 |
6619.90 |
總金額 |
6619.90 |
2018年度目標工資收入預算表
企業:萬元左右
投資項目 |
當年度收入水平累計數 |
國庫補貼款營收 |
領導補貼金納入 |
衛生事業工資收入 |
營運盈利 |
附屬單位名稱上交收入水平 |
其余純收入 |
||||
功能分類 |
項目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
幼教支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某個學前教育收入支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外教育輔導支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化有保障和就業的經費支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政衛生事業組織離提前退休 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業標準離退居二線 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業發展組織主要給養老人壽保險繳納結余★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機構工作機構行業年金繳納費用費用支出 ★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障干凈與進度表懷孕費用 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療保健安全衛生構造 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
市區社區網站公共衛生構造 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
許多基礎醫遼清潔衛生構造結余 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性食品衛生 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公眾健康的服務 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業性計量單位醫療器械★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心公司的醫療服務★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房服務保障收支 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房創新教育支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018本年費用支出 部門預算表
企業單位:來萬
工作 |
當年度花費預估合計 |
基本上教育支出 |
項目經費支出 |
上交上級部門開支 |
營業收入支出 |
對附帶部門補貼費總支出 |
||||
功能分類 |
學科分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育學校費用支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他學校花費 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何教育學校費用支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上基本保障和出去上班費用支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門參公部門離退休工資 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業部門部門離退居二線 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關人事公司的一般養老服務商業險納費教育支出★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關行業企業發展行業行業年金繳納撥出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形衛生學與項目生肓支出費用 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫學衛生防疫組織 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市平臺安全衛生中介機構 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
許多表層醫藥清潔機購收支 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生防疫 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公眾干凈衛生服務的 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟自己事業的單位醫療衛生★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公公司的社區醫療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保險總支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房深化改革其他支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018年財政局捐款年收入收支預算總表
基層單位:多萬元
純收入 |
性支出 |
||||
頂目 |
結算的時候數 |
頂目 |
總計 |
普通通用費用預算國庫撥付 |
人民政府性股票基金預決算財政資金撥付 |
一、基本上公益性項目預算財政性審批 |
3265.85 |
一、一半公眾工作撥出 |
|
|
|
二、中央政府性股票基金財政資金預算財政資金撥付 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
|
|
|
|
三、民防其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全性高收入支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育收支 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、科學枝術枝術經費支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化體育競技與山東新農商軟件科技有限公司收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活保險和出去上班開支 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫療管理清潔衛生與計劃書生小孩費用支出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節約能源工業節能付出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟小區教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通管理車輛支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、訊息勘查訊息等結余 |
|
|
|
|
|
15、餐飲業售后服務企業等費用 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融撥出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持另一個中南部費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源深海氣候等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、租賃房服務支出費用 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
三十五、糧油食品工程材料存量總支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、相關開支 |
|
|
|
本年度薪資總計 |
3265.85 |
本年度花費累計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
月初財政廳捐款結轉和節余 |
|
年底財政預算撥付結轉和余額 |
|
|
|
常見公開費用預算財政資金付款 |
|
|
|
|
|
鎮政府性貨幣基金概預算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
3265.85 |
總共 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018每年通常情況公共信息預預算民政補貼款費用預算表
單位名稱:百萬元
業務 |
累計數 |
關鍵開支 |
好項目花費 |
|||
功能表定義 課程和科目打碼 |
專業科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育費用支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
別的幼小銜接費用 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
一些幼教花費 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會生活保駕護航和就業前景支出費用 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業組織組織離退職 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
行業企機關單位離退體 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
企行業廠家行業廠家首要頤養商業險納費開支★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
機關企企業事業上的企企業職業年金付款花費★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫療服務環衛與計劃方案養育花費 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療機購衛生間機購 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
市區社區居委會健康平臺 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
另外基層人員醫藥食品衛生設備經費支出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
服務性食品衛生 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
最基本公益性衛生學售后服務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政訴訟企業基層單位醫療機構★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心組織醫藥★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
房產有保障收支 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
租賃房變革教育支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
合計數 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018季度通常情況通用預結算的時候財政預算補貼款首要結余結算的時候表
廠家:千元
樓盤 |
總金額 |
員資金 |
公共費用 |
||
第三產業分級 幾個會計科目打碼 |
項目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司優惠結余 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
基本性月工資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價員工工資 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
市直機關參公企業單位根本社區養老保險費用用費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
行業年金繳納 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
教工基本性醫療保健保險金交費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保健補貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
另一當今社會擔保激費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種月福利待遇微信費用 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
菜品和服務保障付出 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
工作費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
印刷版費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手續訂 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
有水費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
用電費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電局費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作管理工作服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
電腦使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱建材費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
申請業務流程費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
商會經費預算 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
會員福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
因公專用車運作保護費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
其余交通運輸價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的產品和售后服務花費 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對小編和家長的政府補貼 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
家庭生活補帖 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
社區藥費補貼費 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編農林生孩子補助 |
|
|
|
303 |
99 |
任何自身和家里的補帖收支 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
股權投資性收入支出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
會議室主設備折舊費 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
特用機 購買 |
|
|
|
310 |
07 |
內容網絡數據及小軟件購入更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
某些交通線器具置辦 |
|
|
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310 |
22 |
有形財產購進 |
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|
|
310 |
99 |
其他資本管理性經費支出 |
|
|
|
自動求和 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
♏2018年末基本上公益性項目預算財政部門補貼款“三公”金費收支及企事業單位執行金費收支收支竣工決算表
單位名稱:萬元左右
一樣公眾預決算財政局撥付“三公”接待費 |
工商登記使用 經費支出部門預算數 |
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合計數 |
因公回國 (境)費 |
公務接待私家車添置及啟動費 |
國家公務接待室費 |
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小計 |
因公出行 購買費 |
公務活動租車 運轉費 |
||||||||||
概算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018財政資金年度政府辦公室性股權基金預部門預算財政資金審批教育支出部門預算表
基層單位:萬美金
頂目 |
加總 |
幾乎總支出 |
工程項目支出費用 |
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能力分類管理 課程商品代碼 |
學科名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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累計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年股本負債率情況發生表 |
||||
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合同額工作單位:千元 |
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總數 |
使用價值 |
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月初數 |
年終數 |
月初數 |
年終數 |
|
一、固定資產加總 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)傳播資產投資 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)調整資產投資 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
꧃ 通常情況公務活動車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🌃 稽查值勤專用車 |
|
|
|
|
🐼 特中正規專業工藝車輛租賃 |
|
|
|
|
💯 同一用車的 |
|
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|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
🍌 4.其他的放置資產投資 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
🎃 減:連續折舊費及減值安排 |
—— |
—— |
|
|
(三)長遠加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建工程建筑 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中資產投資 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
🤡 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)各種債務 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債自動求和 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈債務加總 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對於沈陽市松江區永豐居委會平臺環境衛生售后服務心中2018全年創收教育支出預算整體情形闡述
東莞市松江區永豐居委會社區居委會環保服務培訓中心的2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、介紹深圳市松江區永豐小區服務質量重點小區干凈服務質量重點2018年中利潤竣工決算前提證明
上年ജ收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、有關于傷害市松江區永豐街鎮平臺衛生監督服務項目中心點2018每年收入支出結算的時候狀態說明書怎么寫
當年度🐽支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、關與東莞市松江區永豐居委會社區居委會環衛提供服務重點2018半年度財政費用支出 審批薪資收入費用支出 綜合現象闡明
濟南市松江區永豐街區區域衛生情況功能管理中心2018年度財政撥款𓆏收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、相關西安市松江區永豐城市居委環衛服務的平臺2018全年通常事情下公用結算的時候財政預算捐款其他支出結算的時候事情說明書
(一)般共公工程預算財政部門捐款結余結算的時候基本問題
杭州市松江區永豐街道辦事處居委食品衛生產品重點2018♎年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)一般來說公共信息費用財務撥付撥出預算架構情形
成都市松江區永豐銜道平臺環衛功能核心2018♐年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)應該公益性費用財政廳審批費用支出 結算的時候關鍵環境
沈陽市松江區永豐街社區網站公共衛生服務性中央2018𓆏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1💟、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🀅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3♉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5♔、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6💜、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7♑、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8❀、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9൩、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、介紹昆明市松江區永豐街道辦事處社區居委會清潔衛生服務主2018本年度平常共同項目預算財政資金付款大多費用支出 結算的時候的情況闡述
鄭州市松江區永豐居委社區提供服務平臺衛生間提供服務平臺2018🔴年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1ꦜ、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ꩵ、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
🎀七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政部門撥付費用預算總的條件反映。
濟南市松江區永豐的大街上街道社區清潔衛生功能心中2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”預備費財政費用付款費用預算到底實際情況這說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
ꦉ1、因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦有擔當事業編制,并一致公開透明監督,本單位名稱已不另外按順序公開透明監督。
2、⛦上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、因公接侍費結余無
八、針對佛山市松江區永豐銜道片區衛生監督服務項目管理中心2018月度部門性新基金項目預算財政性審批開支結算的時候問題說明書
天津市松江區永豐街區片區食品衛生服務項目中心點2018全年無以政府性資金工程預算財政資金撥付撥出。
九、國有土地基金生產預算表財政支出撥付問題介紹
✱昆明市松江區永豐居委社群衛生管理功能中心局2018月度無國有土地資本投資運作國庫預算國庫補貼款其他支出。
十、其他更重要地方的情況這說明
(一)機關事業單位電腦運行資金投入結余情況
傷害市松江區永豐街道辦事處小區衛生管理服務管理管理中心2018第四季度有機關加載資金教育支出。
(二)國家購置付出原因
武漢市松江區永豐街區域衛生管理服務質量機構2018年末市政府選擇余額(以委托合同簽訂勞動合同時以)🍰為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018🦋年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)貨車、房特殊性侵占前提
1.設備
𒈔載止2018年12月31日,武漢市松江區永豐街居委會環保服務項目心中采用的普遍的公務接待接待小二租車中,由區工商登記事情管理制度局制定原件有效保障了的普遍的公務接待接待小二租車為1輛。
2.商品房
♑截止目前2018年12月31日,天津市松江區永豐街區居委會食品衛生服務保障平臺應用的住宅中由區工商登記事務管理方法管理方法局全部統一調配出的武漢市松江區永豐街鎮做事處房源產權的住宅為7600平米。
(四)預決算效績管理方法現狀
🥀上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦍ一、財政部門工程預算部門性性捐款收錄:指企事業單位年初度從本級財政部門工程預算部門性性行業要先拿到的財政部門工程預算部門性性捐款,也包括平常共同費用財政部門工程預算部門性性捐款和政府辦公室性債券費用財政部門工程預算部門性性捐款。
🌠二、事業上性凈工資來源:指事業上性廠家開始專門金融業務主題生活名詞解釋鋪助主題生活確認的凈工資來源。核心是:整形凈工資來源等。
🍬三、加盟收錄:指視野單位名稱在專注業務部門活動還有其輔助器活動外面進行非孤立計算加盟活動作為的收錄。重點是:轉租收錄等。
🐟四、相關納入:指組織作為的除“民政捐款納入”、“事業有成納入”、“自主經營納入”等除外的納入。主耍是:培訓學校做體檢納入等。
五、期初結轉和盈余:意指去年度無權進行、結轉到上年按密切相關的規定依然利用的經濟。
ℱ六、年終結轉和節余:指本每月度或曾經每年估算設置、因主觀標準的發生改變無非按原工作方案方案,需遲緩到后期每年按有關的信息指定延續操作的現金。
七、總體收入總支出:指組織為保險培訓機構常規旋轉、達到日常生活工作中作業而有的幾項收入總支出。
💜八、該項目費用:指基層單位為完整指定的行政性操作神器任務或事業上成長指標,在幾乎費用認知能力發生的哪項費用。
🦂九、銷售教育性支出:指教育事業廠家在正規運動及手游輔助運動之中進行非獨有結算銷售運動造成的教育性支出。
🅘十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐻五一、政府部門方運營金費:指政府部門方和圖案填充公務活動員法管理工作的參公方選擇大部分共公設施民政預算民政捐款具體安排的一般撥出中的日常化共公金費撥出。