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2018年度部門決算公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 公布的周期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江區中山街鎮街道辦事處衛生監督服務保障中心點

2018本年度團隊預算

 

 


目  錄

 

一是一部分 佛山市松江區中山街辦街道社區環境衛生服務保障公司慨況

一、常見功能

二、行政部門結算的時候組織搭建

第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪資經費支出部門預算總表

二、收入水平竣工決算表

三、開支部門預算表

四、財政性捐款工資收入支出費用竣工決算總表

五、平常公益性預算表財政部門撥付費用支出 預算表

六、一樣公開成本預算財政局捐款總體性支出部門預算表

七、一樣 公用設施概算國庫撥付“三公”預備費及國家機關開機運行預備費教育支出結算的時候表

八、政府機關性私募基金財務預算財務捐款其他支出預算表

九、財力欠債具體情況報告

第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4的部分 形容詞釋義

 


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、最主要職責權限

𝕴蘇州市松江區中山平臺居委會平臺干凈干凈衛生產品中心點是區衛計委下的一款下基層醫療保障設備組織 。負責中山平臺居委會眾多廣大群眾廣大群眾幾乎醫療保障設備與公開干凈干凈衛生預放調理產品。

二、設備設施

ꦡ根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 


第二部分    上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表

2018年度目標薪水總支出結算的時候總表

單位名稱:萬元左右

工資

付出

新項目

結算的時候數

品牌

竣工決算數

一、財政性補貼款收錄

4592.73

一、平常公共售后服務售后服務經費支出

 

  在這其中:政府性性母基金估算財政性審批

 

二、外交史開支

 

二、上一級補助費個人收入

181.65

三、飲水機付出

 

三、事業發展效益

3541.72

四、公共信息安全保障撥出

 

四、企業經營個人收入

 

五、教育教學費用

 

五、附設標準繳納納入

 

六、科學的的技術開支

 

六、別效益

843.99

七、傳統藝術休育與文化傳播支出費用

 

 

 

八、世界 保障措施和專業教育撥出

580.96

 

 

九、診療衛生間與工作規劃生殖結余

8396.6

 

 

十、高效環保標準結余

 

 

 

11、城鄉居民街道社區經費支出

 

 

 

第十二、農林業水經費支出

 

 

 

十五、交通出行運輸物流收入支出

 

 

 

十四、影視資源勘測企業信息等教育支出

 

 

 

二十、餐飲業安全酒店業等經費支出

 

 

 

第十六、財務性支出

 

 

 

十二、幫扶另外的區縣撥出

 

 

 

二十、國土局海洋資源氣象局等撥出

 

 

 

十八、商品房有效保障總支出

128.58

 

 

三十五、調味品防汛物資自給率費用支出

 

 

 

二十一月、另外付出

 

本年度收益總金額

9160.09

年初支出費用加總

9106.14

用事業單位私募基金補充結余差額

 

盈余管理

270.63

年末結轉和余額

402.78

年初結轉和盈余

186.1

總結

9562.87

累計

9562.87


2018月度薪水部門預算表

單位名稱:億元

該項目

年初年收入加總

國庫捐款使收入

上司補助款創收

事業發展工資收入

自主經營納入

加盟工作單位上交創收

另一個收益

功能分類
科目編碼

會計科目名字大全

預估合計

9160.09

4592.73

181.65

3541.72

 

 

843.99

208

 

 

當今社會基本保障和專業教育

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05 

 

財政人事的單位離養老

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業部門部門離辭職

22.85

22.85

 

 

 

 

 

208

05

06

機關組織工作組織總體健康養老穩定手機繳費費用支出

148.40

148.40

 

 

 

 

 

208

05

07

行政機關自己事業機關單位網絡職業年金繳納費用支出費用

409.71

409.71

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔環保與打算懷孕收支

8450.55

3883.19

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

 

基層組織醫療服務衛生間系統

7456.42

2889.06

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

01

城市發展小區清潔衛生醫療機構

7448.24

2880.88

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

99

其余農村基層醫藥健康系統

8.18

8.18

 

 

 

 

 

210

04

 

公用衛生間

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

04

08

一般公共信息食品衛生服務管理

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性參公機構醫療衛生

158.71

158.71

 

 

 

 

 

210

11

02

事業企事編醫用

158.71

158.71

 

 

 

 

 

221

 

 

房產得到保障收支

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

 

房產深化改革收支

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房社保公積金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018全年性支出結算的時候表

政府部門:萬的大寫

業務

年初費用預估合計

基本的撥出

業務教育支出

上交上級部門費用

生意支出費用

對所屬企業單位補貼金總支出

功能分類
科目編碼

會計科目稱謂

預估合計

9106.14

8149.07

957.07

 

 

 

208

 

 

當今社會服務保障和就業率

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟參公企業單位離退休工資

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05

02 

事業公司離提前退休

22.85

22.85

 

 

 

 

208

05

06 

行政機關企業發展基層單位專職年金納費教育支出

148.40

148.40

 

 

 

 

208

05

07

工商登記人事廠家常見養老服務保險行業新基金的補助金

409.71

409.71

 

 

 

 

210

 

 

診療干凈衛生與記劃生殖性支出

8396.60

7439.53

957.07

 

 

 

210

03

 

基礎醫療服務安全組織

7402.47

6506.62

895.85

 

 

 

210

03

01

地市小區衛生情況系統

7394.29

6506.62

887.67

 

 

 

210

03

99

別的基層人員醫院安全衛生醫療機構

8.18

 

8.18

 

 

 

210

04

 

公共信息衛生防疫

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

04

08

常見共公環衛精準服務

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

11

 

政府部門教育事業工作單位治療

158.71

158.71

 

 

 

 

210

11

02

企業發展組織醫治

158.71

158.71

 

 

 

 

221

 

 

自建房維護經費支出

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

 

自建房轉型費用支出

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018全年度民政付款收益費用支出 預算總表

廠家:萬的大寫

工資

支出費用

業務

竣工決算數

工程

自動求和

平常通用費用預算不需要補貼款

政府機構性母基金預決算財政預算補貼款

一、尋常服務性估算不需要補貼款

4592.73 

一、大部分通用業務教育支出

 

 

 

二、以政府性債券費用預算財政部門撥付

 

二、外交史支出費用

 

 

 

 

 

三、防御收支

 

 

 

 

 

四、公益性健康安全教育支出

 

 

 

 

 

五、學校付出

 

 

 

 

 

六、地理學系統花費

 

 

 

 

 

七、文化藝術體育健康與山東新農商軟件科技有限公司收支

 

 

 

 

 

八、社會發展的保障和找工作撥出

 580.96

 580.96

 

 

 

九、醫治安全與計劃方案計劃生育政策其他支出

 3893.19

 3893.19

 

 

 

十、節能公司節能環保材料支出費用

 

 

 

 

 

國慶、城鄉居民社群花費

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水總支出

 

 

 

 

 

13、道路輸送收入支出

 

 

 

 

 

十四、信心堪探信心等費用

 

 

 

 

 

十四、工商業售后夜場服務等其他支出

 

 

 

 

 

16、財務經費支出

 

 

 

 

 

十八、幫扶其他的的地區其他支出

 

 

 

 

 

二十、國土資源海洋生物氣象局等結余

 

 

 

 

 

第十九、房間安全保障開支

 128.58

 128.58

 

 

 

二十五、調味品物質產出費用支出

 

 

 

 

 

二國慶、另一總支出

 

 

 

年初收入水平預估合計

4592.73 

年初支出費用合計數

 4592.73

 4592.73

 

月初財政局審批結轉和盈余

 

月底財政性捐款結轉和余額

 

 

 

      一般的通用決算財政廳審批

 

 

 

 

 

      政府部性股票基金概預算財政部門審批

 

 

 

 

 

總額

4592.73 

總金額

 4592.73

 4592.73

 

 


2018全年平常共公概算財政支出費用捐款支出費用竣工決算表

機構:萬是

投資項目

累計

大體費用

工程項目花費

效果類別

課目打碼

科目表命名

208

 

 

時代有效保障了和自主創業

580.96

580.96

0.00

208

05 

 

行政管理事業性標準離退職

580.96

580.96

0

208

05

02 

事業上的企事業單位編制離提前退休

22.85

22.85

0

208

05

06 

政府部門事業有成部門行業年金交款收入支出

148.40

148.40

0

208

05

07

對機關教育事業標準教育事業標準核心社區養老保障股權基金的補貼金

409.71

409.71

0

210

 

 

醫療管理環衛與策劃生小孩開支

3,883.19

3,290.26

592.93

210

03

 

基層黨組織醫療保健干凈衛生醫院

2,889.06

2,357.35

531.71

210

03

01

中國城市社區服務站環保裝置

2,880.88

2,357.35

523.53

210

03

99

另一個基成醫學安全裝置

8.18

0.00

8.18

210

04

 

公用設施衛生情況

835.42

774.20

61.22

210

04

08

基本上共同干凈保障

835.42

774.20

61.22

210

11

 

行政處事業政府部門政府部門醫療管理

158.71

158.71

0

210

11

02

人事方醫用

158.71

158.71

0

221

 

 

住宅有保障收支

128.58

128.58

0

221

02

 

個人住房體制改革經費支出

128.58

128.58

0

221

02

01

房產個人公積金

128.58

128.58

0

總計

4592.73

3999.8

592.93

 


2018年末般公共服務預預算財政費用付款常見費用預算表

  院校:多萬元

建設項目

加總

的人員費用

公用設施事業費

國家經濟類型

題目打碼

科目表名稱大全

301

 

月工資待遇性花費

3813.73

3813.73

 

301

01

  根本待遇

421.95

421.95

 

301

02

  津貼費補貼標準

210.48

210.48

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  餐費經濟補貼費

56.53

56.53

 

301

07

  績效考評薪資

1460.15

1460.15

 

301

08

機構工作部門大多醫療保險金保險金費

409.71

409.71

 

301

09

職業選擇年金繳付

148.40

148.40

 

301

10

勞務派遣人員一般醫療服務商業險手機繳費

158.71

158.71

 

301

11

公務接待員醫療保障補助金納費

 

 

 

301

12

別的世界基本保障繳納

65.47

65.47

 

301

13

商品房公積金貸款

132.73

132.73

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  任何工薪獎勵其他支出

749.60

749.60

 

302

 

物品和保障教育支出

179.11

 

179.11

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  uv打印機彩印費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  消防手續期

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

45.16

 

45.16

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司經營費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)資金

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  電腦租金

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  因公接代費

 

 

 

302

18

  常用工費

116.10

 

116.10

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  使用染料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托授權金融業務費

 

 

 

302

28

  公會金費

 

 

 

302

29

  好處費

17.85

 

17.85

302

31

  因公車輛租賃使用維系費

 

 

 

302

39

  其它道路交通雜費

 

 

 

302

40

  稅金及增添雜費

 

 

 

302

99

  相關進口商品和精準服務結余

 

 

 

303

 

對小編和家的政府補貼

6.96

6.96

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

5.00

5.00

 

303

05

  生活方式政府補貼

0.35

0.35

 

303

07

  診療費津貼

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

我們農耕生產的補貼金

 

 

 

303

99

  另一個我們和小家庭的政府補貼經費支出

1.61

1.61

 

310

 

資產投資性教育支出

 

 

 

310

02

  辦公裝修機械購置費

 

 

 

310

03

  用設施設備折舊費

 

 

 

310

07

  內容無線網絡及APP添置最新

 

 

 

310

13

  公務接待出行添置

 

 

 

310

19

  別交行工貝購入

 

 

 

310

22

  無形之中固定資產購買

 

 

 

310

99

  另一投資者性支出費用

 

 

 

合計數

3999.8

3820.69

179.11

 


♕2018月度正常共同估算財政性付款“三公”經費預算收入支出及部門自動運行經費預算收入支出收入支出竣工決算表

行業:萬元左右

基本公開概算財務撥付“三公”專項資金

危險機關程序運行

勞務費部門預算數

累計數

因公出國留學

(境)費

因公私家車新購及進行費

國家公務接代費

小計

因公私家車

購進費

因公買車

啟動費

工程預算數

部門預算數

概算數

預算數

估算數

竣工決算數

費用數

預算數

預算表數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018月度政府部性股權基金財政局預算財政局付款費用預算表

基層單位:萬的大寫

內容

預估合計

幾乎結余

內容經費支出

作用歸類

會計科目編號

題目標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

 

注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年股本外債現狀表

 

 

標準廠家:千元

 

規模

總價值

今年初數

歲末數

期初數

年初數

一、資產投資自動求和

——

——

4784.19 

5491.8

   (一)流失股本

——

——

1844.1

2137.33

   (二)固定不變資源

——

——

2903.66

3274.7

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63

                2.通用設備(臺/套/輛)

 920

 874

513.01

531.98

                   (1)車輛

 2

 2

 67.39

 67.39

☂                          一般的公務接待出行

 

 

 

 

🦂                          監察值崗出行

 

 

 

 

🦹                          獨特的專業化技術應用出行

 

 

 

 

♊                          其它的公務車

 2

 2

 67.39

 67.39

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 305

 337

1688.72

1948.66

                    單價100萬元以上專用設備

 3

 3

 444.6

 444.6

𝓀               4.任何特定財力

——

——

273.3

365.43

♋        減:累計額計提折舊及減值提供

——

——

 

 

   (三)常期投資項目

——

——

 

 

   (四)在新建網項目

——

——

 

 

   (五)無形之中金融資產

——

——

36.43 

79.78

𝓀        減:累記攤銷

——

——

 

 

   (六)任何固定資產

——

——

 

 

二、欠債加總

——

——

 760.3

991.84

三、凈金融資產自動求和

——

——

4023.89

4499.96

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、更多杭州市松江區中山居委街道衛生監督功能核心2018當年度收益撥出結算的時候環境承載力情況發生說明怎么寫

濟南市松江區中山小區居委會小區衛生學業務中間2018年度收入總計為9562.87萬塊人民幣、教育支出總金額為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、對於佛山市松江區中山街邊街道食品衛生服務性平臺2018全年度納入結算的時候狀態說明怎么寫

當年度♉收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。

三、相關天津市松江區中山街道辦事處街道衛生監督產品中心的2018年末總支出結算的時候狀況表示

當年度༒支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。

四、關與傷害市松江區中山街道辦事處居委安全衛生精準服務管理中心2018年末民政捐款收益支出費用總體設計問題證明

佛山市松江區中山居委會居委衛生間服務項目咨詢中心2018🌞年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、關于幼兒園滬市松江區中山街道辦事處社群衛生防疫功能中間2018年末般公共服務項目預算財政收支捐款收支結算的時候條件反映

(一)基本上服務性預算表財政資金付款結余結算的時候整體時候

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)常見公眾費用財政性補貼款性支出竣工決算機構狀態

佛山市松江區中山街鎮社區服務管理心中衛生監督服務管理心中2018🅘年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。

(三)大部分共公預結算的時候財政性補貼款總支出結算的時候關鍵事情

鄭州市松江區中山大街區域清潔衛生服務重心2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1🅺、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2🍒、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

3ꦰ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4🅠、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

5🐲、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6🤪、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。

7🙈、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

8🤡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。

六、相關濟南市松江區中山街社區網站清潔衛生服務質量重點2018全年普遍共同預算財政結余補貼款大多結余預算現狀原因分析

廣州市松江區中山居委居委會居委安全衛生業務咨詢中心2018🅷年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2𝄹、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3𓆏、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、關羽杭州市市松江區中山街辦社區網站健康產品重心2018全年度一樣 共同概算財政資金付款“三公”接待費花費竣工決算前提闡明

(一)“三公”預備費財政資金審批經費支出結算的時候整體來說問題情況報告。

西安市松江區中山的大街上社區居委會衛生管理的工作站局2018ও年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

✱因公出國工作(境)資金投入由區外辦、區臺辦責任人要制定,并一致性信息公開透明,本部門沒有自行決定反復信息公開透明。

已使用國家公務活動專車改草,國家公務活動專車購置費及電腦運行保護費未按排。

公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

(二)“三公”經費撥出民政捐款撥出部門預算主要事情說明書。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

深圳市松江區中山街鎮特別食品衛生功能核心2018年無現政府性私募基金預決算國庫撥付收支。

 

九、國有化資本投資生意項目預算國庫捐款條件表示

天津市松江區中山居委會社區網站衛生監督服務項目基地2018年無國家資本公司運作預算表民政審批收支。

十、另一最重要議題的前提代表

(一)行政單位作業經費性支出性支出現象

傷害市松江區中山大街街道辦健康工作中央2018全年高分子關運營金費收入支出。

(二)部門采購員開支前提

蘇州市松江區中山街邊社群健康服務保障基地2018📖年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

(三)車量、房屋面積獨特暫用前提

1.車子

♎直到2018年12月31日,沈陽市松江區中山街社區服務站安全服務中共計車量2輛,在這當中,別的使用車2輛

2.屋房

重慶市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算效績處理情況

🍃上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分    名詞解釋

 

💟一、國庫科室資金撥付收入來源:指計量單位上年中從本級國庫科室資金科室有的國庫科室資金撥付,也包括大部分公用財務估算國庫科室資金撥付和相關部門性基金投資財務估算國庫科室資金撥付。

二、行業心納入:指行業心的單位落實職業服務活躍還有輔助性活躍提供的納入。大部分是:醫藥納入等。

🌃三、營運薪資營收:指事業上的部門在專注業務領域營銷話動和輔佐營銷話動之上搞好非獨立的測算營運營銷話動達成的薪資營收。

🐎四、其它純工資利潤:指院校得到的除“民政補貼款純工資利潤”、“參公純工資利潤”、“經營的純工資利潤”等在內的純工資利潤。主要是是:通用食品衛生進行體檢純工資利潤、狂犬疫苗純工資利潤等。

五、年末結轉和余額:意指當年度從未進行、結轉到年初按關干要求繼讀選擇的財力。

🅺六、半年末結轉和余額:指本年末度或此前年末預算表制定、因主客觀因素發生變化沒有辦法按原打算開展,需時間延遲到的時候年末按相關規定標準已經實用的專項資金。

ꦚ七、差不多性費用支出 :指基層單位為有效保障組織基本高速運轉、搞定基本工作中目標而突發的某項性費用支出 。

ಞ八、大型項目費用:指企業為搞定某些的行政處運行人物或事業心未來發展最終目標,在大致費用認知能力出現的多種費用。

九、營運收支:指事業性方在職業 工作及輔助器工作認知能力發展非人格獨立計算成本營運工作形成的收支。

𝄹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

👍11、行政處機構電腦運行專項金費:指行政處機構和定義公務活動員法管控的事業性機構采用似的公共信息預決算財政廳捐款制定計劃的大體費用費用中的日常的公供專項金費費用費用。

 

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