武漢市第二十康復站醫阮
2018本年相關部門預算
目 錄
獨一那部分 佛山市第四康服醫院專家情況
一、關鍵管理職能
二、政府部門部門預算的單位定義
第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表
一、年收入性支出部門預算總表
二、納入部門預算表
三、撥出結算的時候表
四、財政資金審批薪資收入花費預算總表
五、基本共同預算表財務審批經費支出竣工決算表
六、般通用工程預算財政預算捐款通常結余預算表
七、尋常公開工程預算財政性審批“三公”資金及機關事業單位加載資金教育支出預算表
八、地方政府性資金費用財政資金捐款收入支出預算表
九、資產投資債務現狀表
第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明
第二步方面 專有名詞描述
第一部分 上海市第五康復醫院概況
一、關鍵職責權限
以康復站藥學、老人藥學、鍵康體檢報告是以,并之效內產科等各種各樣的服務。
二、構造裝置
🐟結合下列職責范圍,蘇州市然后術后康復醫院門診設6個下設公司,也包括:接待室室、企業財務科、醫務科、照護部、整合的保障科、有效防范保健理療科。
第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表
2018全年度創收支出費用部門預算總表
部門:萬是
營收 |
費用支出 |
||
工作 |
預算數 |
業務 |
部門預算數 |
一、財政支出審批工資收入 |
2624.67 |
一、一般來說公益性服務的性支出 |
|
在其中:市政府性基金、期貨、現貨、微盤民政預算民政補貼款 |
|
二、外交關系性支出 |
|
二、上司補貼申請書納入 |
|
三、國防安全收入支出 |
|
三、事業發展純收入 |
6827.55 |
四、公共性健康開支 |
|
四、生產收益 |
|
五、文化藝術培訓其他支出 |
6.54 |
五、其他工作單位上交收益 |
|
六、科學課技術工藝結余 |
|
六、別的個人收入 |
|
七、人文精神體育用品與文化傳播花費 |
|
|
|
八、社會的保障機制和人才需求性支出 |
513.36 |
|
|
九、醫治公共衛生與籌劃發育其他支出 |
7584.80 |
|
|
十、低能耗環保節能總支出 |
|
|
|
五一、城鄉統籌特別開支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水費用 |
|
|
|
第十三、道路輸送收支 |
|
|
|
十四、成本地質勘察短信等付出 |
|
|
|
十八、企業產品業等收支 |
|
|
|
16、互聯網金融收支 |
|
|
|
十六、經濟援助一些區域開支 |
|
|
|
18、土地海域形象等花費 |
|
|
|
十八、公寓房保障措施付出 |
|
|
|
2、油糧應急物資產出付出 |
|
|
|
二11、某些收支 |
|
上年薪資收入合計數 |
9452.22 |
年初教育支出預估合計 |
8104.70 |
用自己事業私募基金確定收支明細差額 |
|
節余計算 |
1336.28 |
今年初結轉和余額 |
131.74 |
半年度結轉和節余 |
142.98 |
總額 |
9583.96 |
共計 |
9583.96 |
2018年度目標薪水預算表
院校:萬的大寫
項目流程 |
當年度營收預估合計 |
財政預算捐款凈收入 |
領導經濟補貼薪資 |
企業發展薪水 |
企業經營營收 |
附屬企業單位繳納盈利 |
另外的薪資 |
||||
功能分類 |
科目表標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9452.22 |
2624.67 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的人力資源保障機制和找工作經費支出 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上的公司離退居二線 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業部門離離休 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政院校教育事業院校主要社會退休養老金保險費用網上繳費花費 |
504.41 |
504.41 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔清潔與工作計劃生二胎教育支出 |
8938.86 |
2111.31 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公校醫療機構 |
8699.26 |
1871.71 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜合性寵物醫院 |
8659.26 |
1831.71 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其它公力醫阮其他支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業機關單位機關單位診療 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心廠家醫用 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
2018第四季度付出竣工決算表
企業:十萬
工程項目 |
年初支出費用合計數 |
常規支出費用 |
品牌收入支出 |
上交領導開支 |
營運開支 |
對所屬企事業單位補貼政策收入支出 |
||||
功能分類 |
會計科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
8104.70 |
7620.32 |
484.38 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育輔導費用支出 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關幼兒教育教育支出 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余育兒教育開支 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟基本保障和就業率支出費用 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門視野方離離休 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企業單位離辭職 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業有成廠家事業有成廠家基本的給養老保險金保險金交費經費支出 |
504.41 |
504.41 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療環衛與準備生孩子收入支出 |
7584.80 |
7106.96 |
477.84 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
市立醫院科室 |
7345.20 |
6867.36 |
477.84 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
結合醫療機構 |
7333.26 |
6867.36 |
465.90 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
同一公辦醫院醫生經費支出 |
11.94 |
|
11.94 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務視野公司整形 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的的單位醫院 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
2018全年度財政資金付款收入水平支出費用部門預算總表
的單位:來萬
薪資 |
付出 |
||||
產品 |
部門預算數 |
創業項目 |
合計數 |
一樣 公益性預算表財政部門審批 |
政府部性私募基金概預算財政資金撥付 |
一、一般來說服務性預算表財政局補貼款 |
2624.67 |
一、似的共公功能收支 |
|
|
|
二、區政府性股權基金預算表財政部門撥付 |
|
二、外交活動花費 |
|
|
|
|
|
三、中國國防撥出 |
|
|
|
|
|
四、公開穩定收入支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓開支 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
六、完美新技術收入支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化運動與傳煤收入支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會切實保障和就業前景費用 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
九、治療衛生學與準備孕育收入支出 |
2077.51 |
2077.51 |
|
|
|
十、節省環境保護性支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉統籌社區服務站其他支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、鐵路交通車輛運輸收支 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源堪探圖片信息等付出 |
|
|
|
|
|
二十、商業性售后流通業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、金融服務費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶另外國家性支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土資源浮游生物氣象站等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房后勤保障撥出 |
|
|
|
|
|
二十五、糧油食品物資供應存量收入支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、許多其他支出 |
|
|
|
年初薪資加總 |
2624.67 |
上年經費支出加總 |
2597.41 |
2597.41 |
|
本年財政性付款結轉和余額 |
20.70 |
半年度財政廳補貼款結轉和節余 |
47.96 |
47.96 |
|
通常公益性估算財政局審批 |
|
|
|
|
|
市政府性債卷概預算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
2645.37 |
共計 |
2645.37 |
2645.37 |
|
2018第四季度般公用設施概算財政其他支出審批其他支出預算表
行業:百萬元
創業項目 |
總金額 |
幾乎性支出 |
項目收支 |
|||
的功能劃分類別 會計分類編寫代碼 |
科目必名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化藝術培訓支出費用 |
6.54 |
|
6.54 |
205 |
99 |
|
各種教育培訓費用 |
6.54 |
|
6.54 |
205 |
99 |
99 |
其余培養收入支出 |
6.54 |
|
|
208 |
|
|
社會生活保障措施和專業教育撥出 |
513.36 |
513.36 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟創業工作單位離養老 |
513.36 |
513.36 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的院校離提前退休 |
8.95 |
8.95 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企事業方根本養老生活金人身險網上繳費撥出 |
504.41 |
504.41 |
|
210 |
|
|
社區醫療環境衛生與策劃二孩付出 |
2077.51 |
1835.33 |
242.18 |
210 |
02 |
|
公力的醫院 |
1837.91 |
1595.73 |
242.18 |
210 |
02 |
01 |
整體衛生院 |
1825.97 |
1595.73 |
230.24 |
210 |
02 |
99 |
另外名辦的醫院經費支出 |
11.94 |
|
11.94 |
210 |
11 |
|
行政機關事業上單位名稱醫藥 |
239.60 |
239.60 |
|
210 |
11 |
02 |
事業企業整形 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
2597.41 |
2348.69 |
248.72 |
2018本年大體公共性項目預算財政預算補貼款大體性支出預算表
的單位:萬多
投資項目 |
累計數 |
技術人員接待費 |
共公預備費 |
||
生活劃分 科目必代碼 |
考試科目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工福利待遇金結余 |
2339.74 |
2339.74 |
|
301 |
01 |
最基本薪資 |
533.15 |
533.15 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
203.58 |
203.58 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價員工工資 |
859.00 |
859.00 |
|
301 |
08 |
機關創業基層單位創業基層單位總體養老服務保險金用費 |
504.41 |
504.41 |
|
301 |
09 |
職業的年金納費 |
|
|
|
301 |
10 |
勞務派遣人員基本性醫療器械穩定繳納 |
239.60 |
239.60 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫治補貼金付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會存在擔保付費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房社保公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的月薪福利福利支出費用 |
|
|
|
302 |
|
各種商品和業務付出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務出行啟動運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他道路雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
同一物品和產品收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對我和家長的津貼 |
8.95 |
8.95 |
|
303 |
01 |
離休費 |
8.95 |
8.95 |
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人占農業的大部分產生補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
任何他人和家中的津貼費用支出 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公機器設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型裝備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
服務網站及軟件下載購置費創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
別交通運輸方式采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資本添置 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資本公司性付出 |
|
|
|
累計 |
2348.69 |
2348.69 |
|
𓂃2018年度目標通常情況下公眾預結算的時候民政審批“三公”事業費及機關事業單位正常運行事業費教育支出結算的時候表
基層單位:千元
正常公用設施估算財務付款“三公”預備費 |
國家機關運營 資金竣工決算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
因公專用車折舊費及作業費 |
國家公務接代費 |
|||||||||
小計 |
因公專用車 購進費 |
國家公務公務車 運營費 |
||||||||||
預算表數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年中國家性債卷費用財政資金捐款其他支出預算表
政府部門:億元
投資項目 |
自動求和 |
首要花費 |
工程項目付出 |
|||
系統種類 幾個會計科目簡碼 |
題目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度金融資產負債率事情表 |
||||
|
|
費用企事業單位:W |
||
|
數 |
價值 |
||
期初數 |
年初數 |
本年數 |
年終數 |
|
一、股權預估合計 |
—— |
—— |
10416.05 |
11342.83 |
(一)還是流動性債務 |
—— |
—— |
3517.64 |
4847.72 |
(二)固定的資金 |
—— |
—— |
10251.21 |
10234.78 |
其中:1.房屋(平方米) |
15097.8 |
15652.8 |
5836.59 |
5836.59 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1032 |
1111 |
1086.75 |
1100.02 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
31.10 |
31.10 |
🍸 一半公務接待專車 |
|
|
|
|
🉐 城管執法交警執法用車的 |
|
|
|
|
𒈔 特種作業非常專業系統車輛 |
|
|
|
|
ꦓ 另外的小二租車 |
1 |
1 |
31.10 |
31.10 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
642 |
704 |
3073.94 |
3044.47 |
單價100萬元以上專用設備 |
6 |
6 |
1187.90 |
1187.90 |
🧜 4.各種固定的股本 |
—— |
—— |
253.93 |
253.70 |
꧋ 減:積攢累計折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
3598.72 |
3989.49 |
(三)持久投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設工作 |
—— |
—— |
33.98 |
30.88 |
(五)神圣股本 |
—— |
—— |
328.07 |
367.42 |
♍ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
116.13 |
148.48 |
(六)其它的固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率加總 |
—— |
—— |
749.46 |
762.25 |
三、凈固定資產自動求和 |
—— |
—— |
9666.59 |
10580.58 |
第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明
一、光于廣州市第五個術后康復診所2018年末薪水費用支出 結算的時候綜合情況報告解釋
南京市5康服的醫院2018♋年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。
二、有關于滬市第5康復站寵物醫院2018季度薪資結算的時候問題原因分析
當年度ꦫ收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。
三、并于杭州市5、康復站醫院門診2018一年度費用部門預算環境證明
本年度꧂支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。
四、更多滬市5恢復醫阮2018年末不需要付款效益支出費用整體癥狀說明書
天津市5、術后康復診所2018💃年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。
五、關干南京市第五點治愈機構2018本年度尋常公共信息成本預算財政廳付款其他支出部門預算情況發生闡述
(一)尋常公共性費用財政部門審批經費支出竣工決算整體來說情況
成都市五 術后康復醫阮2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。
(二)般共同概算財政廳付款收入支出結算的時候框架環境
昆明市第5痊愈診所2018💙年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。
(三)一般來說共公竣工決算財務審批花費竣工決算按照狀況
沈陽市第九治愈醫院專家2018🌺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:
1𝕴、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。
2♓、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。
3༒、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。
4♊、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。
5ꦛ、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。
6🅠、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。
六、更多西安市第三步恢復醫院科室2018年末一般來說公開成本預算財政開支撥付常規開支預算時候表明
沈陽市最后康復護理醫院口腔科2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:
1🍸、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。
2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。
七、對于滬市第四恢復青島博士整形醫院醫院2018每年一般的共同財政經費支出預算財政經費支出捐款“三公”勞務費經費支出竣工決算狀態說明書
(一)“三公”專項經費財政性審批支出費用預算環境承載力現象表明。
濟南市第十復健大醫院2018國庫年度無“三公”費用國庫補貼款費用支出 。
(二)“三公”金費財政局捐款經費支出結算的時候具體實施情況發生說明書怎么寫。
佛山市第三步恢復醫院專家2018財政預算年度無“三公”事業費財政預算審批其他支出。
八、觀于武漢市5、康服專科醫院2018月度現政府性理財產品費用預算財政預算捐款費用預算事情證明
傷害市5康復治療醫療2018全年無當地政府性投資基金成本預算民政補貼款結余。
九、國有企業投資自主經營成本預算財務補貼款現象表明
重慶市第五點復健醫院專家2018季度無國有企業基金經營的預決算民政補貼款收支。
十、其它的必要重大事項的情況報告解釋
(一)機構加載專項經費結余狀況
武漢市第四恢復醫院口腔科2018第四季度硅酸關程序運行接待費付出。
(二)相關部門選購收入支出癥狀
滬市第五點恢復大醫院2018🎶年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)該車輛、快裝特異損壞前提
1.該車輛
🎶截止目前2018年12月31日,傷害市第五點恢復門診擁有機動車1輛,進來,其余私車1輛(無非貨幣性資產保障機制市里單位的平常公務活動用車的)。
2.樓房
鄭州市5術后康復醫生2018本年房屋面積比較特殊需要前提說明書怎么寫。
(四)預算表績效考評的管理具體情況
𒆙天津市5、康復護理專科醫院2018年度目標預算表考核方法的工做實施具體情況發生發生發生給出:規章制度建筑具體情況發生發生發生隨后建立成熟并繼續改造中;的工做策略建筑具體情況發生發生發生隨后建立成熟并繼續改造中;考核評估實施具體情況發生發生發生:無。
第四部分 名詞解釋
𒁏一、財務支出廳行政部門審批盈利:指的單位本當年度度從本級財務支出廳行政部門行政部門獲取的財務支出廳行政部門審批,還包括通常公共服務成本費用預算財務支出廳行政部門審批和政府部性股權基金成本費用預算財務支出廳行政部門審批。
⭕二、自己事業心工資:指自己事業心組織積極開展非常專業業務部門游戲行動還有其輔助工具游戲行動擁有的工資。主要是是:醫遼工資等。
ꦬ三、操作管理營收:指事業有成工作單位在專業的國際業務游戲的活動方案基本輔助工具游戲的活動方案除此之外抓好非獨力賬務處理操作管理游戲的活動方案有的營收。
四、其它的效益:指機關單位得到的除“財政局補貼款效益”、“事業性效益”、“經驗效益”等本身的效益。
五、年終結轉和余額:就是指上一年度無法完全、結轉到年初按有關系設定重新運用的信貸資金。
🙈六、年底結轉和盈余:指本本學年或很多年本年財政預算讓、因客觀事實情況發生了改變始終無法 按原第四季度計劃施工,需超時到之前本年按相關的規則堅持采用的周轉金。
𝔍七、常規總收入支出:指單位名稱為基本保障結構正常值運行、做好平常操作釣魚任務而形成的貼心的售后服務總收入支出。
🌃八、該項目撥出:指方為完整當前的行政訴訟成就成就或參公成長 任務,在總體撥出之下的發生的每一項撥出。
൲九、運營其他撥出:指自己事業組織在的專業運動及輔助制作運動以外組織開展非獨有計算成本運營運動發現的其他撥出。
🎐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒉰五一、國家機關作業金費:指行政機關的政府部門和對比公務活動員法服務管理的企業的政府部門動用普遍共用設施國庫預算國庫補貼款具體安排的核心收入收入支出中的生活共用金費收入收入支出。