成都市松江區精神狀態清潔中央
2019年末預算
目 錄
首位有些 沈陽市松江區精神實質衛生間公司簡介
一、重要職責權限
二、醫療人員編制成
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、個人收入教育支出竣工決算總表
二、利潤部門預算表
三、撥出部門預算表
四、財務撥付薪水費用支出 竣工決算總表
五、常見共同工程預算財政預算付款費用部門預算表
六、一般的公用費用預算財政廳捐款核心撥出竣工決算表
七、通常情況下公共性竣工決算財政廳撥付“三公”勞務費及工商登記工作勞務費花費竣工決算表
八、政府辦公室性基金投資預算表財政資金付款費用支出 竣工決算表
九、房產過負債的環境表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
4.要素 名稱解悉
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、主耍職責范圍
༺鄭州市松江區神經什么狀態環衛中間是神經什么狀態環衛科室的醫院,重要從事于神經什么狀態病技術正規行業、神經什么狀態康服技術正規行業、街道辦有機廢氣技術正規行業、藥學神經技術正規行業的測試診治;麻醉藥科(限改進處理電全身抽搐診治);醫學研究測試測試科:藥學體液、血細胞技術正規行業、藥學微生態學學技術正規行業、藥學化學上測試技術正規行業、藥學免疫檢測、血清學技術正規行業;醫學研究測試影像學科等測試技術正規行業;產品黨的宗旨是盡心盡職盡責為我區各縣鎮的神經什么狀態病員者產品,保持即時診治,抓好防冶,成熟的匯總運轉。
二、企業如何設置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個含有機購,分為:工作室、網絡綜合保證科、醫政科、康復護理部、防冶科、賬務科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019每年個人收入總支出預算總表
公司:萬塊人民幣
納入 |
費用支出 |
||
工程 |
竣工決算數 |
業務 |
預算數 |
一、大部分共公費用財政廳補貼款使收入 |
3836.70 |
一、普遍公共性服務結余 |
|
二、地方政府性母基金概算財政支出審批工資收入 |
|
二、外交活動撥出 |
|
三、上級領導經濟補貼個人收入 |
|
三、國防安全收入支出 |
|
四、事業上創收 |
4843.49 |
四、公益性衛生開支 |
|
五、企業經營年收入 |
|
五、教育教學花費 |
|
六、其他工作單位上交國家工資收入 |
|
六、科學學枝術付出 |
|
七、另外薪資 |
572.64 |
七、技術 休閑旅游體育課與影視傳媒支出費用 |
|
|
|
八、社會發展保障機制和找工作其他支出 |
711.91 |
|
|
九、食品衛生穩定性支出 |
6848.58 |
|
|
十、節能公司綠色經費支出 |
|
|
|
十一月、村鎮建設居委收支 |
|
|
|
十三、農業水撥出 |
|
|
|
第十五、流量運送撥出 |
|
|
|
十四、能源堪探問題等付出 |
|
|
|
第十三、房地產業服務性業等結余 |
|
|
|
十五、金融業開支 |
|
|
|
十六、救助其他的國家費用 |
|
|
|
十七、自動產品海上氣象觀測等付出 |
|
|
|
19、居住房切實保障性支出 |
69.10 |
|
|
四十、調味品油料貯備其他支出 |
|
|
|
二十一國慶、氣象災害防控及應急救援管控結余 |
|
|
|
二12、的其他支出 |
|
年初收益預估合計 |
9252.83 |
年初總支出累計 |
7629.59 |
用事業上貨幣基金改正收支明細差額 |
|
盈余配置 |
1378.04 |
月初結轉和盈余 |
412.48 |
半年度結轉和節余 |
657.68 |
合計 |
9665.31 |
總額 |
9665.31 |
2019全年度個人收入結算的時候表
方:W
新項目 |
當年度工資收入加總 |
財務付款薪水 |
上家經濟補貼凈收入 |
事業單位效益 |
加盟納入 |
附加公司的上交純收入 |
其它的收益 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
發展的保障和自主創業教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業性的單位離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展機關單位離退休工資 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業上的部門主要醫養商業保險繳付撥出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記視野公司職業類型年金繳納費用 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈更健康付出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
市立醫院專家 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
有精神病醫療機構 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
許多公辦醫院結余 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開清潔衛生 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重點公用設施清潔專項整治 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發心梗公用環保事件處里作為應急的處里 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業性行業醫療保健 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企事業編制醫療保障 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房維護經費支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改草總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019年末總支出竣工決算表
單位名稱:上萬元
活動 |
當年度撥出自動求和 |
一般費用 |
活動總支出 |
上交上一級花費 |
生產開支 |
對附加企業補貼申請書教育支出 |
||||
功能分類 |
考試科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟有保障和自主創業收支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟行業標準離退居二線 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業公司離辭職 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業有成基層單位最基本養老院商業保險繳納教育支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業機構的職業年金網上繳費收入支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈更健康開支 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公力專科醫院 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精氣神病醫院 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另一醫機構支出費用 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性健康 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重要公用環境衛生督查通知 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
應激預案公用安全案件應激辦理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上的機構醫院 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業院校整形 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產有保障付出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改草費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019年財務補貼款工資花費竣工決算總表
組織:十萬
創收 |
花費 |
||||
樓盤 |
部門預算數 |
工程項目 |
預估合計 |
尋常公共性估算民政審批 |
部門性投資基金項目預算財政廳審批 |
一、基本上公用設施不需要預算不需要撥付 |
3836.70 |
一、一樣公眾的服務收支 |
|
|
|
二、當地政府性新基金費用預算財政廳捐款 |
|
二、外交政策收支 |
|
|
|
|
|
三、中國國防性支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全可靠結余 |
|
|
|
|
|
五、培育經費支出 |
|
|
|
|
|
六、數學高技術付出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化國內旅游體肓與山東新農商軟件科技有限公司費用支出 |
|
|
|
|
|
八、世界有保障和求業撥出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、清潔衛生正常花費 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節水低能耗經費支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鎮社群付出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、流量運輸物流費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性堪探短信等開支 |
|
|
|
|
|
第十三、工業服務質量業等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶相關位置費用 |
|
|
|
|
|
二十、理所當然資源的海底氣象觀測等撥出 |
|
|
|
|
|
19、公房擔保費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
20、調味品材料物資產出撥出 |
|
|
|
|
|
二11、洪澇防范及突發安全管理教育支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、一些結余 |
|
|
|
當年度收益合計數 |
3836.70 |
當年度總支出自動求和 |
3602.95 |
3602.95 |
|
月初財政支出付款結轉和余額 |
301.78 |
月底財政性補貼款結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、似的公共性成本預算財政部門補貼款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
4138.48 |
合計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019當年度一般的公眾估算財政性捐款教育支出部門預算表
機構:萬
的項目 |
預估合計 |
最基本支出費用 |
工程項目支出費用 |
|||
作用各類 題目識別碼 |
科目必名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社會有效保障了和專業教育收入支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上的公司離提前退休 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
事業機構機構離提前退休 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關人事公司的基本上社區養老金費用付費撥出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
企參公單位名稱參公單位名稱專職年金納費經費支出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
衛生防疫安全健康費用 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公辦醫生 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
心情病醫療機構 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
其它的公校醫院門診收入支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公共性干凈衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
很大公共性食品衛生督查通知 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
意外惡性事件共公衛生間惡性事件應急指揮處理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政處人事政府部門醫用 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業行業醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
房間得到保障總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
住宅教育體制改革費用 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019年度目標普遍公共服務項目預算財政性支出付款總體性支出竣工決算表
單位名稱:千元
業務 |
預估合計 |
師資金 |
公用設施勞務費 |
||
市場經濟類型 幾個會計科目編號 |
專業科目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪福利福利教育支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
核心年薪 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效薪資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
行政組織工作組織主要社會養老商業保險交款 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業類型年金激費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
公司員工常規醫療服務保險公司付費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
國家事業編醫療設備津貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
其余社會存在保駕護航網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一薪水福利金性支出 |
|
|
|
302 |
|
物品和服務的收入支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務接待使用車作業保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的交行花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別的物品和服務項目支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和家里的補貼政策 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體水產業出產政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對我和家中的補助金 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作環保設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用機器設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
資料數據網絡及游戲購入更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行用車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交行工貝折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和陳列設計品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中凈資產購買 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資產管理性付出 |
|
|
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累計數 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019年度目標似的公開成本預算財政預算補貼款“三公”勞務費及國家機關運作勞務費撥出結算的時候表
企事業單位:萬
一半公共服務預決算財政部門審批“三公”專項資金 |
政府機關自動運行 預備費部門預算數 |
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累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務專車置辦及進行費 |
公務活動迎送費 |
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小計 |
公務接待小二租車 添置費 |
國家公務出行用車 加載費 |
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項目預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
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✤注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019全年現政府性貨幣基金成本預算財政局付款花費竣工決算表
機構:多萬元
新項目 |
預估合計 |
最基本經費支出 |
創業項目總支出 |
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的功能種類 科目必打碼 |
會計分類名號 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標資本流動負債條件表 |
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稅額行業:萬多 |
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規模 |
價值量 |
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本年數 |
月底數 |
期初數 |
歲末數 |
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一、股權預估合計 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)的流動資產投資 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)一定凈資產 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
🧜 2.普通機(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
ꦬ 另外:(1)維修(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
ꦓ 大部分國家公務小二租車 |
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🅘 監察執勤點出行 |
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ꦆ 勞動防護技藝專業技藝使用車 |
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♕ 其他的公務車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
♒ 4.其它調整長期待攤費用 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
♌ 減:積攢折舊費及減值安排 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)經常控股權投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)持久企業債創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)新建建筑項目 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)有形金融資產 |
—— |
—— |
|
50.15 |
ཧ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)任何凈資產 |
—— |
—— |
|
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二、負債率加總 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈資金加總 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、對於昆明市松江區精神什么安全衛生中心點2019年度目標收入水平支出費用預算總體布局情形表示
沈陽市松江區有精神清潔衛生中心站2019🦩年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、針對武漢市松江區精神抖擻環境衛生重點2019季度年收入部門預算現狀這說明
上年ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、對于杭州市松江區精神上的衛生防疫中央2019月度教育支出部門預算原因代表
本年度🌞支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、相對于武漢市松江區精神力量清潔學校2019當年度財務補貼款使收入費用總體經濟的情況闡述
鄭州市松江區精神狀態環保重點2019♓年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、有關杭州市松江區進取精神清潔服務中心2019年中普遍共公成本預算財政部門付款支出費用結算的時候狀態說明書怎么寫
(一)通常實際情況下公益性預算表財政性捐款費用竣工決算整體實際情況
天津市松江區心情衛生管理中央2019꧟年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)一般的通用概預算不需要撥付性支出部門預算結構的條件
北京市松江區精力干凈中心站2019൩年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)尋常公益性預竣工決算財政局付款費用竣工決算實際上狀況
天津市松江區精神什么衛生情況基地2019🌌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2♍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3♌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、食品衛生安全健康教育總教育支出(類)公校門診(款)理念病門診(項)注意廣泛用于:在職人員員工的公司好處教育總教育支出、餐品服務于教育總教育支出、撫恤金、工作及治療機械折舊費、💦資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5ꦡ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6☂、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7꧒、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🐓、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9ღ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、介紹傷害市松江區心情健康中心點2019年常見公用費用預算財政局付款首要收入支出預算時候講解
杭州市松江區意志環境衛生中心點2019♏年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1💫、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費民政付款開支結算的時候基本問題證明。
東莞市松江區精神是什么環衛平臺2019第四季度無“三公”金費財政性捐款付出。
(二)“三公”預備費財政部門付款花費部門預算詳細現狀說。
蘇州市松江區精神實質環保基地2019當年度無“三公”事業費國庫補貼款其他支出。
八、更多傷害市松江區精神上的環保中心點2019半年度地方政府性債卷預竣工決算國庫撥付開支竣工決算狀況闡述
沈陽市松江區意志環保管理中心2019年終無政府性性私募基金財政資金預算財政資金捐款付出。
九、國有土地資金操作項目預算不需要捐款條件描述
成都市松江區意志食品衛生服務中心2019全年無國家資源經營管理項目預算財政廳付款撥出。
十、相關關鍵性事情的情況發生說
(一)行政機關電腦運行專項資金開支情況發生
蘇州市松江區的精神衛生學服務中心2019季度三聚氰胺樹脂關工作接待費性支出。
(二)國家選擇總支出條件
佛山市松江區精力食品衛生學校2019𓄧年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)設備、農村房子唯一性占有條件
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效評價治理現象
ꦑ上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:指定了《松江區心理衛生監督中央成本預算工作安全管理具體辦法》、指定頂目快速執行指導意見、規范性頂目申批步驟;全步驟考核工作安全管理快速執行情形✅:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🎐一、民政撥付凈收入:指組織當全年度從本級民政單位授予的民政撥付,屬于尋常公眾國庫概算民政撥付和政府部性資金國庫概算民政撥付。
🀅二、參公個人薪資創收:指參公的單位開發專注業務范圍項目簡答手游輔助項目獲取的個人薪資創收。最主要是:醫用個人薪資創收等。
🦹三、開凈收益:指創業部門在職業業務部門工作極其協助工作外面做好非自己成本核算開工作要先拿到的凈收益。
🅺四、別收錄:指的單位擁有的除“財務撥付收錄”、“企業收錄”、“操作收錄”等之內的收錄。主耍是:單位食堂收錄、成本收錄等。
五、年初結轉和節余:是以去年度尚末達到、結轉到年初按有關于設定一直操作的流動資金。
🔯六、半全本年末結轉和節余:指當全本年末度或以往全本年末財政預算組織、因客觀存在前提發生了變遷是無法按原工作計劃試行,需推遲了到然后全本年末按有關的規范延續運行的資本。
七、一般其他收支:指方為的保障裝置一般轉運、成功平時的運行任務而發生的的多種其他收支。
🌳八、項目流程費用:指計量單位為完全某些的政府部門事業心的任務或事業心發展方向夢想,在大多費用之中發生的杜六房加盟總部的費用。
🐷九、合作管理其他費用:指視野方在行業的生活及輔助軟件的生活之上深入開展非獨力選擇合作管理的生活有的其他費用。
🐼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓄧十一月、機關企業執行企事業費:指行政機關企業和參考公務接待員法管理制度的企事業企業采用通常情況下公供預決算財政教育性支出撥付設置的通常教育性支出中的平日公供企事業費教育性支出。