上海市松江區婦幼養身院
2018年末政府部門預算
目 錄
第一部分 沈陽市松江區婦幼養身院情況
一、最主要崗位職責
二、政府部門竣工決算單位名稱具有
第二部分 上海市松江區婦幼護理院2018年度部門決算表
一、薪水結余結算的時候總表
二、利潤竣工決算表
三、開支預算表
四、財政資金補貼款效益教育支出預算總表
五、般服務性預結算的時候國庫付款收支結算的時候表
六、普通共公財政性預算財政性撥付核心費用支出 部門預算表
七、基本上公用設施概預算不需要補貼款“三公”金費及部門開機運行金費花費部門預算表
八、政府性性新基金工程預算財政經費支出捐款經費支出竣工決算表
九、財力過負債的時候表
第三部分 上海市松江區婦幼健康院2018年度部門決算情況說明
第八那部分 形容詞表述
第一部分 上海市松江區婦幼中醫保健院概況
一、最主要職能作用
預治干擾婦兒童童營養的常見疾病,減低孕產婦和圍產兒死掉率,利于支持系統母乳伺養。
二、組織機構使用
由公司按照三定方式等關于標準規定中含關內部結構裝置使用添寫。
不同出現崗位工作職責,深圳市松江區婦幼預防保健院設6個含有學校,還有:工作室、醫務科、醫護部、金融科、總務科、怎樣預防健康科。
第二部分
上海市松江區婦幼護理院2018年度部門決算表
2018全年度薪水開支竣工決算總表
企事業單位:百萬元
純收入 |
教育支出 |
||
產品 |
結算的時候數 |
好項目 |
預算數 |
一、財政資金捐款純收入 |
4236.49 |
一、平常公共文化服務保障服務保障花費 |
|
其中的:政府性性股權基金估算財務補貼款 |
|
二、外交活動開支 |
|
二、上級領導經濟補貼工資 |
453.34 |
三、中國軍事支出費用 |
|
三、工作薪資 |
16167.18 |
四、共公安全管理花費 |
|
四、經營者薪資 |
|
五、幼兒教育撥出 |
12.46 |
五、附設標準上交凈收入 |
|
六、科學水平水平付出 |
|
六、別的工資收入 |
281.97 |
七、特色文化休育與媒體花費 |
|
|
|
八、世界 質量保障和擇業付出 |
1421.43 |
|
|
九、醫療機構衛生間與計劃怎么寫生二胎結余 |
17768.12 |
|
|
十、工業節能環保付出 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌街道辦撥出 |
|
|
|
第十二、農林業水費用支出 |
|
|
|
十五、交通網運輸配送收入支出 |
|
|
|
十四、資源勘查信心等其他支出 |
|
|
|
第十、工業業務業等開支 |
|
|
|
第十六、財經結余 |
|
|
|
十六、協助各種的地區支出費用 |
|
|
|
18、土地淺海氣象學等費用 |
|
|
|
19、居住房保駕護航經費支出 |
65.28 |
|
|
第二十、糧油食品工程設備自給率其他支出 |
|
|
|
二十一國慶、另一收支 |
|
本年度工資收入預估合計 |
21138.98 |
上年費用支出 累計數 |
19267.29 |
用事業有成債卷補充收入支出差額 |
|
節余分配比例 |
1854.35 |
年終結轉和盈余 |
220.68 |
年初結轉和節余 |
238.02 |
總金額 |
21359.66 |
總金額 |
21359.66 |
2018全年純收入竣工決算表
廠家:萬余元
業務 |
本年度營收總計 |
財務捐款個人收入 |
上一級補貼申請書收入來源 |
企業發展工資收入 |
加盟收錄 |
其他公司繳納使收入 |
某些使收入 |
||||
功能分類 |
科目必稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
21138.98 |
4236.49 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
208 |
|
|
社會性有效保障和擇業花費 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企業廠家離退休年齡 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的單位名稱離養老金 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業有成公司基本性健康養老安全繳付費用支出 |
1336.98 |
1336.98 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業機構就業年金付款開支 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥清潔與計劃書二孩支出費用 |
19652.27 |
2749.78 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
|
名辦寵物醫院 |
19563.08 |
2660.59 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
06 |
婦產醫療 |
19553.08 |
2650.59 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
99 |
其它私立醫生性支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生學 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重特大共公清潔自查自糾 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性行業企行政單位醫藥 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公企業單位社區醫療 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房切實保障收支 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改革的實質收支 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
2018當年度費用結算的時候表
組織:萬多
工作 |
年初費用合計數 |
大體費用 |
新項目開支 |
上交國家上家費用支出 |
經驗收入支出 |
對附帶標準經濟補貼花費 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
19267.29 |
18407.85 |
859.44 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教導收入支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它學前教育其他支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某個培訓性支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在后勤保障和求業其他支出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業發展企業離退體 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的部門離提前退休 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業心企業大致養老院保險費用納費花費 |
1336.97 |
1336.97 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構視野廠家職業選擇年金繳納費用其他支出 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理安全衛生與規劃懷孕性支出 |
17768.12 |
16921.14 |
846.98 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立學校醫院科室 |
17678.93 |
16832.55 |
846.38 |
|
|
|
|
210 |
02 |
06 |
婦產寵物醫院 |
17668.93 |
16832.55 |
836.38 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
某些公力醫療機構收入支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同安全 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大公共性公共衛生管理專門 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關企業發展機構醫療保障 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業企業單位醫療衛生 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保駕護航支出費用 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革撥出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
2018本年度民政捐款年收入總支出預算總表
單位名稱:萬多
工資收入 |
收入支出 |
||||
品牌 |
結算的時候數 |
投資項目 |
總計 |
般公共服務項目預算財政性補貼款 |
相關部門性投資基金概算財政支出撥付 |
一、大部分公用設施預算表財政資金補貼款 |
4236.49 |
一、基本共公貼心服務性支出 |
|
|
|
二、區政府性理財產品費用預算財務捐款 |
|
二、外交關系收支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事費用 |
|
|
|
|
|
四、公用設施的安全性支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導花費 |
12.46 |
12.46 |
|
|
|
六、專業系統付出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化田徑與影視文化費用 |
|
|
|
|
|
八、社會各界服務和大學生就業教育支出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
九、醫遼環衛與設計生小孩收支 |
2721.44 |
2721.44 |
|
|
|
十、高效綠色環保收入支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新農村社區服務站花費 |
|
|
|
|
|
十三、農業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通線車輛費用 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘察數據等花費 |
|
|
|
|
|
15、餐飲業服務質量業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、財經經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助其他國家性支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源大海氣象臺等其他支出 |
|
|
|
|
|
19、公房保護撥出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
二十五、糧油加工運輸自給率開支 |
|
|
|
|
|
二國慶、別其他支出 |
|
|
|
本年度純收入合計數 |
4236.49 |
本年度經費支出加總 |
4220.61 |
4220.61 |
|
月初財政廳付款結轉和余額 |
206.30 |
歲末民政審批結轉和節余 |
222.18 |
222.18 |
|
似的共公財務預算財務撥付 |
206.30 |
|
|
|
|
縣政府性投資基金預決算財務付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4442.79 |
總額 |
4442.79 |
4442.79 |
|
2018年中普遍公益性竣工決算財政總支出付款總支出竣工決算表
計量單位:萬元左右
投資項目 |
加總 |
總體開支 |
投資項目收入支出 |
|||
功能鍵定義 會計分類簡碼 |
項目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教導性支出 |
12.46 |
|
12.46 |
205 |
99 |
|
的基礎教育經費支出 |
12.46 |
|
12.46 |
205 |
99 |
99 |
某個文化教育付出 |
12.46 |
|
12.46 |
208 |
|
|
社會化擔保和找工作結余 |
1421.43 |
1421.43 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業發展行業離退職 |
1421.43 |
1421.43 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業政府部門離養老金 |
9.85 |
9.85 |
|
208 |
05 |
05 |
機構人事計量單位根本養老院穩定納費費用 |
1336.98 |
1336.98 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業上的廠家職業的年金手機繳費撥出 |
74.60 |
74.60 |
|
210 |
|
|
整形衛生防疫與籌劃生孩子總支出 |
2721.44 |
2326.35 |
395.09 |
210 |
02 |
|
公力醫院科室 |
2632.25 |
2237.76 |
394.50 |
210 |
02 |
06 |
婦產三甲醫院 |
2622.25 |
2237.76 |
384.49 |
210 |
02 |
99 |
其它的公校三甲醫院其他支出 |
10.00 |
|
10 |
210 |
04 |
|
公眾干凈衛生 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
04 |
09 |
重要公眾環衛專業 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
11 |
|
行政性企業發展機關單位醫療管理 |
88.59 |
88.59 |
|
210 |
11 |
02 |
視野機關單位醫療管理 |
88.59 |
88.59 |
|
221 |
|
|
房屋服務性支出 |
65.28 |
65.28 |
|
221 |
02 |
|
住宅變革花費 |
65.28 |
65.28 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
65.28 |
65.28 |
|
預估合計 |
4220.61 |
3813.06 |
407.55 |
2018本年似的公用設施預預算財政性補貼款基礎付出預算表
公司的:70萬
品牌 |
累計 |
員工專項資金 |
共用接待費 |
||
生活幾大類 課程標識號 |
課程品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資會員福利收入支出 |
2538.16 |
2538.16 |
|
301 |
01 |
基礎工薪 |
185.37 |
185.37 |
|
301 |
02 |
津貼費救濟款 |
137.19 |
137.19 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核月工資 |
637.07 |
637.07 |
|
301 |
08 |
機構工作機關單位總體社會養老保險服務保險服務費 |
1336.98 |
1336.98 |
|
301 |
09 |
事業年金交款 |
74.60 |
74.60 |
|
301 |
10 |
公司員工大體醫療管理保障繳納 |
90.37 |
90.37 |
|
301 |
11 |
公務接待員診療補助費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社交有效保障了付款 |
9.04 |
9.04 |
|
301 |
13 |
公寓房住房基金 |
65.28 |
65.28 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些工薪副利撥出 |
2.26 |
2.26 |
|
302 |
|
貨物和精準服務花費 |
1172.77 |
|
1172.77 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
4.60 |
|
4.60 |
302 |
02 |
刷費 |
5.8 |
|
5.8 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
9.50 |
|
9.50 |
302 |
06 |
交電費 |
100 |
|
100 |
302 |
07 |
輕工費 |
14.55 |
|
14.55 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司服務保管費 |
18.00 |
|
18.00 |
302 |
11 |
出差費 |
0.38 |
|
0.38 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
95.00 |
|
95.00 |
302 |
14 |
使用費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
0.65 |
|
0.65 |
302 |
16 |
技術培訓費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
17 |
國家公務接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱原料費 |
888.77 |
|
888.77 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
10.60 |
|
10.60 |
302 |
27 |
協助服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織資金投入 |
5.64 |
|
5.64 |
302 |
29 |
福利金費 |
6.13 |
|
6.13 |
302 |
31 |
因公專車啟用運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的交通線服務費 |
2.25 |
|
2.25 |
302 |
40 |
稅金及浮動收費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他貨物和貼心服務經費支出 |
8.3 |
|
8.3 |
303 |
|
對人個和家長的補助款 |
102.13 |
102.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.40 |
9.40 |
|
303 |
02 |
退休之費 |
0.45 |
0.45 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
3.68 |
3.68 |
|
303 |
05 |
現在的生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補助費 |
88.59 |
88.59 |
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身水產業制作補助 |
|
|
|
303 |
99 |
相關他人與家庭生活生活的政府補貼撥出 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所機械設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級設施租賃費 |
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310 |
07 |
產品信息數據網絡及工具添置更行 |
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310 |
13 |
公務活動私家車折舊費 |
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310 |
19 |
各種交行方法采購 |
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310 |
22 |
隱匿固定資產購進 |
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310 |
99 |
其它資金性收支 |
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預估合計 |
3813.06 |
2640.29 |
1172.77 |
2018年度目標大部分公益性預竣工決算不需要審批“三公”接待費及機關單位作業接待費收支竣工決算表
計量單位:余萬元
普遍公益性費用財政預算補貼款“三公”經費支出 |
行政機關進行 經費支出預算數 |
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自動求和 |
因公出境 (境)費 |
公務接待車輛使用購入及程序運行費 |
因公接待處費 |
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小計 |
公務活動車輛 新購費 |
公務接待車輛 開機運行費 |
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決算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
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15.00 |
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10.00 |
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5.00 |
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2018半年度中央政府性新基金竣工決算財政預算補貼款費用支出 竣工決算表
企業單位:萬的大寫
大型項目 |
合計數 |
核心費用 |
品牌收入支出 |
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功能模塊劃分類別 專業科目項目編碼 |
學科各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年股權外債情況報告表 |
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收入額行業:萬的大寫 |
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占比 |
顏值 |
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月初數 |
年終數 |
年終數 |
年終數 |
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一、資產投資累計 |
—— |
—— |
21544.57 |
22951.05 |
(一)流動性股權 |
—— |
—— |
8577.09 |
10054.94 |
(二)固定的固定資產折舊 |
—— |
—— |
20383.04 |
20774.33 |
其中:1.房屋(平方米) |
29782.42 |
29634.68 |
11181.61 |
11181.61 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
857 |
953 |
2267.71 |
2426.33 |
(1)車輛 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
🦹 通常公務活動小二租車 |
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🦩 執法檢查交警執法專用車 |
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𝓡 持種專業化技巧私車 |
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🧸 另外用車的 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
6 |
6 |
1117.31 |
1117.31 |
3.專用設備(臺/套) |
615 |
631 |
6352.81 |
6821.69 |
單價100萬元以上專用設備 |
13 |
13 |
2472.14 |
2591.64 |
💫 4.其他的固定住金融資產 |
—— |
—— |
580.91 |
344.75 |
🦩 減:累加攤銷及減值需備 |
—— |
—— |
7534.91 |
7974.89 |
(三)暫時項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網市政工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形財力 |
—— |
—— |
226.78 |
226.78 |
🅘 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
107.43 |
130.11 |
(六)別凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
1629.04 |
1344.46 |
三、凈房產合計數 |
—— |
—— |
19915.52 |
21606.59 |
第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明
一、對天津市松江區婦幼中醫保健院2018第四季度薪資花費預算總體性情況下表明
武漢市松江區婦幼預防保健院2018💟年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。
二、關于幼兒園昆明市松江區婦幼按摩保健院2018月度利潤竣工決算現象說明書怎么寫
當年度𒉰收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、針對成都市松江區婦幼保健養生院2018年終開支結算的時候環境原因分析
本年度🔴支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。
四、介紹西安市松江區婦幼養身院2018月度不需要付款盈利費用基本具體情況說
杭州市松江區婦幼健康院2018ꦚ年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。
五、就佛山市松江區婦幼保健理療院2018年中平常共公項目預算財政預算付款撥出部門預算現象說明
(一)一般的公開工程預算國庫補貼款支出費用預算整體情況下
昆明市松江區婦幼健康院2018ౠ年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。
(二)一般來說通用財政局預算財政局付款經費支出預算設計時候
北京市松江區婦幼保建院2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類) 1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。
(三)普遍公共服務預算表國庫補貼款開支竣工決算基本情況發生
蘇州市松江區婦幼中醫保健院2018🍨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:
1🐲、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。
2▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。
3ಞ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。
4𒅌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%
5ཧ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。
6🐻、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。
7ꦆ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。
8꧋、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。
9🦂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。
六、相對于東莞市松江區婦幼保健品院2018財政廳年度總體上通用估算財政廳撥付總體收入支出預算情形詳細說明
傷害市松江區婦幼養身院2018𝄹年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:
1🐲、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
2♊、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。
七、對于蘇州市松江區婦幼保建院2018國庫年度一樣公共服務概算國庫審批“三公”資金投入撥出預算現狀說明書
(一)“三公”勞務費財政經費支出捐款經費支出結算的時候基本情況發生代表。
天津市松江區婦幼健康院2018🐲年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。
2018🐬年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。
(二)“三公”金費財政資金捐款付出結算的時候實際現象介紹。
滬市松江區婦幼健康養生院2018年無“三公”資金投入財務審批性支出。
八、對廣州市松江區婦幼保健品院2018月度現政府性股權基金工程預算不需要撥付性支出竣工決算實際情況原因分析
滬市松江區婦幼保健按摩院2018一年度無地方政府性私募基金預算表財政預算撥付花費。
九、國家股資金加盟預算表國庫審批情況詳細說明
天津市松江區婦幼中醫保健院2018年中無國有企業資產合作經營費用預算不需要捐款花費。
十、其它的至關重要應當的情況發生就說明
(一)工商登記執行預備費其他支出原因
深圳市松江區婦幼養身院2018年中高分子關運營資金投入收入支出。
(二)當地政府企業采購費用支出 狀態
廣州市松江區婦幼養生院2018ꦰ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。
(三)車量、別墅特殊的使用率情況
松江區婦幼養生保健院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算工作績效維護情況報告
廣州市松江區婦幼保養院2018月度預決算效績標準化運作安全服務管理方法工學院作開展業務環境下下面的:本職能部門搭建了下面的預決算效績標準化運作安全服務管理方法獎懲服務管理方法機理:松江區婦保院預決算效績標準化運作安全服務管理方法獎懲服務管理方法機理,搭建了完成的預決算效績標準化運作安全服務管理方法工學院作機理;全環節效績標準化運作安全服務管理方法制定一個環境下:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個🎐,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🎶一、國庫性審批利潤:指企事業單位當年度度從本級國庫性部位得到的國庫性審批,涵蓋平常公用設施概估算國庫性審批和鎮政府性股權基金概估算國庫性審批。
💦二、企業上使純營收:指企業上單位名稱開展調研專業課程業務部門話動舉例說明輔助話動有的使純營收。通常是:整形使純營收等。
🍌三、營業工資收入來源:指衛生事業企業在專業的業務部工作和其輔助工具工作之上推進非獨有結轉營業工作完成的工資收入來源。
ꦺ四、其它的薪水:指的單位獲得的除“財政支出補貼款薪水”、“行業薪水”、“銷售經營薪水”等外的薪水。其主要是:各大銀行利息率薪水、單位食堂工作餐薪水等。
五、年末結轉和盈余:就是指上一年度暫未做好、結轉到本年度按關以法規以后食用的周轉金。
🌺六、半每年結轉和盈余:指當每半本年度或早先每年概算擬定、因可觀條件引發發生改變無發按原計劃表動用,需廷遲到未來的日子里每年按關干規定立刻動用的資源。
🧸七、總體收入花費:指行業為保障機制貸款機構正常情況運行業務、成功完成平時的上班神器任務而突發的哪項收入花費。
💙八、好項目結余:指公司的為成功完成相關的行政機關視野重任或視野發展目的,在根本結余之下引發的幾項結余。
🐬九、生產經營的花費:指事業方方在專科話動方案及氧化硅話動方案外面做好非單獨測算生產經營的話動方案出現的花費。
ꩲ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💝十一月、行政訴訟企業名稱開機運行資金投入:指行政訴訟企業名稱和根據因公員法方法的衛生事業企業名稱采用一半公眾概預算不需要付款分配的根本收支中的平日通用資金投入收支。