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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 公布時長:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區泗涇三甲醫院

2018財政年度行業預算

 

 

 


目  錄

 

第1這部分 重慶市松江區泗涇機構概述

一、主要的職能作用

二、行業預算企業組合

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、工資費用支出 結算的時候總表

二、盈利竣工決算表

三、費用支出 預算表

四、財政局補貼款創收費用竣工決算總表

五、一樣 公用設施工程預算財政部門捐款總支出部門預算表

六、一般來說通用項目預算財務捐款首要費用支出 部門預算表

七、一般來說公眾費用財政廳付款“三公”金費及行政機關進行金費結余結算的時候表

八、當地政府性理財產品項目預算財政性審批經費支出結算的時候表

九、股權過負債的狀態表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

第二那部分 形容詞解悉

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、一般職權

ཧ東莞市松江區泗涇診所履行著松江區北片地段及附近地段大家的綜和性醫療管理及環保安全服務和教學法學科建設人物。

二、組織使用

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個增設組織機構,涉及到:院部接待室室、醫務科、護里部、總務科、公司財務科、門珍部、怎樣預防養護科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018第四季度薪資收入付出預算總表

工作單位:萬余元

薪資

總支出

投資項目

預算數

投資項目

結算的時候數

一、財務審批使收入

5752.18

一、通常通用服務保障費用支出

 

  這之中:政府部門性投資基金預算表財政支出審批

 

二、外交政策教育支出

 

二、上級部門補助款個人收入

 

三、航空航天花費

 

三、事業效益

25247.3

四、共同可靠教育支出

 

四、經營的薪水

 

五、教肓性支出

 

五、附加廠家上交年收入

 

六、實驗科技花費

 

六、另一工資收入

56.31

七、文化產業球場與影視傳媒收支

 

 

 

八、世界 維護和專業教育支出費用

277.94

 

 

九、醫學健康與計劃表生二胎經費支出

28344.98

 

 

十、節約節能經費支出

 

 

 

十一國慶、縣域區域費用

 

 

 

十三、農業水總支出

 

 

 

第十三、道路運輸配送性支出

 

 

 

十四、物資勘測新信息等性支出

 

 

 

十四、商用提供流通業等開支

 

 

 

第十六、金融創新費用

 

 

 

十八、捐助另外的中北部經費支出

 

 

 

二十、土地海域景象等收入支出

 

 

 

第十九、房產后勤保障其他支出

69.48

 

 

四十、糧油食品資源貯備收入支出

 

 

 

二國慶、其它的收支

 

上年效益累計

31055.79

年初其他支出累計

28692.4

用參公基金投資補救出入差額

 

余額配置

1661.13

年終結轉和余額

-239.81

年尾結轉和節余

462.45

總額

30815.98

總共

30815.98


2018當年度工資收入預算表

公司的:余萬元

工程

年初薪水總金額

民政付款收錄

上家補助金創收

工作收益

加盟收入水平

付屬公司繳納使收入

別收入水平

功能分類
科目編碼

課程和科目分類

總金額

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

社會存在保障機制和就業機會開支

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理企業部門離退休年齡

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業性政府部門一般頤養保險行業手機繳費花費

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關企業發展企業單位企業發展企業單位崗位年金納費撥出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理干凈衛生與工作計劃生殖收支

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

市立寵物醫院

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

總合醫院

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

許多名辦醫院門診費用

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房得到保障教育支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房機構改革總支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

房間社保公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018當年度經費支出結算的時候表

標準:70萬

項目流程

上年經費支出預估合計

差不多收入支出

產品花費

繳納上級部門費用

銷售經營收入支出

對附屬醫院院校補貼費經費支出

功能分類
科目編碼

題目稱呼

合計數

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

市場經濟保障機制和專業教育收入支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門參公標準離退職

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關事業發展政府部門差不多健康養老人身險激費收入支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關教育事業部門新職業年金手機繳費費用

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務食品衛生與計劃怎么寫生小孩付出

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

公立三甲醫院口腔科醫院口腔科

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

整合醫院

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

的市立醫療撥出

15

 

15

 

 

 

221

 

 

房產基本保障性支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

房屋變革支出費用

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

租賃房房貸公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018年度目標財政部門捐款純收入花費部門預算總表

計量單位:百萬元

創收

收支

工程

預算數

產品

總計

基本公開預決算財政性撥付

市政府性貨幣基金預算表財政性撥付

一、一樣公共性估算國庫撥付

5752.18 

一、普遍公共信息服務性花費

 

 

 

二、政府部門性私募基金預算表財政部門撥付

 

二、國際關系教育支出

 

 

 

 

 

三、國防教育教育支出

 

 

 

 

 

四、公用安全衛生收入支出

 

 

 

 

 

五、的教育撥出

 

 

 

 

 

六、科學合理方法費用支出

 

 

 

 

 

七、技術 體育文化與媒體收支

 

 

 

 

 

八、市場經濟保證和工作撥出

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫藥衛生間與工作計劃生孕費用

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、綠色建筑生態環保收入支出

 

 

 

 

 

國慶、新型農村街道辦教育支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水費用支出

 

 

 

 

 

第十五、公路網貨物運輸經費支出

 

 

 

 

 

十四、材料探礦消息等撥出

 

 

 

 

 

二十、業務服務業等付出

 

 

 

 

 

第十六、金融創新教育支出

 

 

 

 

 

十二、經濟援助其他的城市支出費用

 

 

 

 

 

18、國土局海洋資源氣候等性支出

 

 

 

 

 

19、個人住房有效保障收支

 69.48

69.48 

 

 

 

三十、調味品物資采購儲備庫收支

 

 

 

 

 

二五一、另外費用

 

 

 

本年度收益累計數

5752.18 

當年度收支累計數

 5687.38

 5687.38

 

今年初不需要撥付結轉和節余

 

月底國庫審批結轉和節余

 64.8

 64.8

 

      普通公共性決算財政部門付款

 

 

 

 

 

      政府機關性股權基金決算財政局撥付

 

 

 

 

 

總結

5752.18 

總結

 5752.18

 5752.18

 

 


2018本年通常情況下共同估算民政付款其他支出結算的時候表

院校:上萬元

工程項目

總計

大體收入支出

樓盤性支出

實用功能劃分類別

會計分類編碼查詢

課程名字

208

 

 

發展有保障和就業形勢開支

277.94

277.94

 

208

05

 

行政管理事業發展企事編離辭職

277.94

277.94

 

208

05

05

行政企業單位視野企業單位通常養老生活保險行業激費收入支出

198.53

198.53

 

208

05 

06 

機關公司自己事業公司專職年金納費性支出

79.41

79.41

 

210

 

 

醫療器械公共衛生與預計生孩支出費用

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

公立學校門診

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

一體化機構

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

其他公立學校醫療機構撥出

15

 

15

221

 

 

住宅房基本保障撥出

69.48

69.48

 

221

02

 

往房改革方案付出

69.48

69.48

 

221

02

01

商品房北京公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

5687.38

5368.86

318.52

 


2018年普遍公共性預部門預算財政支出費用撥付基礎支出費用部門預算表

  計量單位:億元

的項目

加總

人員管理事業費

共公經費預算

經濟增長分類管理

課程識別碼

學科品牌

301

 

公司獎勵教育支出

5368.86

5368.86

 

301

01

  基本上員工工資

1474.43

1474.43

 

301

02

  政府補貼政府補貼

1094.25

1094.25

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  伙食費津貼費

 

 

 

301

07

  效績待遇

2452.76

2452.76

 

301

08

市直機關參公標準首要頤養天年保險公司費

198.53

198.53

 

301

09

工作年金繳付

79.41

79.41

 

301

10

企業職員常規治療商業險繳納

 

 

 

301

11

因公員醫療器械補助金交費

 

 

 

301

12

一些世界 保障機制交費

 

 

 

301

13

往房公積金貸款

69.48

69.48

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  各種公資福利性付出

 

 

 

302

 

菜品和服務性性支出

 

 

 

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  辦手續期

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業保安管理方法費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務到訪費

 

 

 

302

18

  專用型用料費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專門主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  信賴相關業務費

 

 

 

302

28

  公會經費支出

 

 

 

302

29

  最新福利費

 

 

 

302

31

  公務活動車輛租賃進行系統維護費

 

 

 

302

39

  某個公路網管理費

 

 

 

302

40

  稅金及額外資金

 

 

 

302

99

  另一品牌和服務性費用

 

 

 

303

 

對個人賬戶和人的補帖

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活津貼

 

 

 

303

07

  醫療管理費補助金

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

個農耕生育補肋

 

 

 

303

99

  別的各人和人家的補貼申請書結余

 

 

 

310

 

投資者性支出費用

 

 

 

310

02

  商務辦公機采購

 

 

 

310

03

  多功能主設備新購

 

 

 

310

07

  相關信息在線及app購進最新

 

 

 

310

13

  公務活動買車置辦

 

 

 

310

19

  某個交通線的工具購置費

 

 

 

310

22

  無形中股權折舊費

 

 

 

310

99

  其他的資產管理性費用支出

 

 

 

累計

5368.86

5368.86

 

 


🌠2018一年度平常公共性估算國庫付款“三公”專項經費預算及國家機關執行專項經費預算收入支出部門預算表

院校:千元

基本公共信息工程預算財政局捐款“三公”專項資金

機構自動運行

費用結算的時候數

累計

因公出境

(境)費

公務接待出行用車購買及正常運行費

公務客服客服費

小計

因公公務車

購買費

公務接待車輛租賃

正常運作費

預算表數

預算數

費用數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018第四季度政府機構性貨幣基金成本預算財政局撥付結余預算表

企業:萬多

樓盤

合計數

主要經費支出

活動開支

技能定義

會計科目商品代碼

專業科目名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末財產資產負債情況發生表

 

 

的金額組織:萬多

 

使用量

社會價值

本年數

歲末數

期初數

歲末數

一、固定資產總金額

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)的流動資金

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)特定基金

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

ཧ                          一般來說公務活動小二租車

 

 

 

 

𒀰                          辦案值崗車輛使用

 

 

 

 

🦂                          特種車專業性技術性公務車

 

 

 

 

ꦑ                          其它出行

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

♛               4.另一固定不動財力

——

——

 6902.05

6920.62 

ဣ        減:積攢攤銷及減值籌備

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)長期性投入資金

——

——

 

 

   (四)搭建網公程

——

——

 

 

   (五)隱形的基金

——

——

 

 

♏        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)同一股權

——

——

 

 

二、負債率預估合計

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈固定資產累計

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關干成都市市松江區泗涇醫院專家2018本年度收益總支出部門預算總體目標環境證明

成都市松江區泗涇醫院科室2018ܫ年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、有關東莞市松江區泗涇醫院門診2018財政年度納入部門預算的情況證明

上年♚收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、對於天津市松江區泗涇診所2018半年度結余竣工決算情況發生代表

上年꧒支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、針對滬市松江區泗涇醫阮2018年末財政廳補貼款凈收入結余總體經濟時候講解

武漢市松江區泗涇寵物醫院2018🐟年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、光于昆明市松江區泗涇衛生院2018年末通常公用費用財政預算捐款費用結算的時候的情況代表

(一)一樣公用項目預算財政部門捐款支出費用結算的時候總體目標現狀

南京市松江區泗涇醫療2018🌊年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)基本公開工程預算財政資金撥付費用結算的時候架構癥狀

沈陽市松江區泗涇醫生2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)一般來說公共服務成本預算財政收入支出撥付收入支出結算的時候具體情況情況

北京市松江區泗涇門診2018😼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2ꦯ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3൲、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4🎀、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5🔯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、關于幼兒園北京市松江區泗涇門診2018本年一樣公用設施預算表不需要付款主要開支部門預算事情詳細說明

滬市松江區泗涇診所2018💧年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🌼、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政性撥付結余結算的時候基本情形表明。

東莞市松江區泗涇醫療2018不需要年度無“三公”資金不需要審批經費支出。

(二)“三公”經費預算財政廳撥付支出費用部門預算詳細狀態說明書怎么寫。

鄭州市松江區泗涇衛生院2018年終無“三公”事業費財政資金撥付結余。

八、相關北京市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018月度中央政府性私募基金項目預算財政資金審批費用支出 部門預算狀態原因分析

傷害市松江區泗涇醫院科室2018年終無政府性性債券成本預算民政捐款其他支出。

九、國有化金融資本開工程預算財政資金補貼款情況報告說

沈陽市松江區泗涇寵物醫院2018每年無國有制資產投資生產費用財政部門捐款撥出。

十、其余主要注意事項的狀態這說明

(一)政府機關正常運行勞務費支出費用情形

滬市松江區泗涇機構2018當年度硅酸關運動接待費花費。

(二)人民招標采購員教育支出狀態

西安市松江區泗涇的醫院2018🅷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)維修、房產特殊性擠占情況發生

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算工作績效管控癥狀

🌼上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

💎一、國庫廳資金廳付款年收入:指標準年初度從本級國庫廳資金廳行政部門獲取的國庫廳資金廳付款,以及普通公眾概算國庫廳資金廳付款和地方政府性理財產品概算國庫廳資金廳付款。

ꦯ二、企事業性薪水:指企事業性院校落實專注國際業務主題話動極其引導主題話動達到的薪水。其主要是:醫療衛生薪水。

💙三、自主生產營收:指衛生事業行業在專科業務流程行動簡答輔助行動除此之外落實非經濟獨立結轉自主生產行動提供的營收。

▨四、某個納入:指廠家爭取的除“財政性審批納入”、“工作納入”、“操作納入”等之間的納入。重點是:年息納入等。

五、期初結轉和節余:意指去年度未能來完成、結轉到本年度按相關相關規定以后選用的錢。

🌃六、年尾結轉和節余:指上當全年目標或以上當全年目標成本預算分配、因合理性生活條件進行變換尚未按原預計制定,需推遲了到而后當全年目標按關于 規則仍在選用的的資金。

七、關鍵付出:指計量單位為基本保障構造很正常行駛、搞定平日上班釣魚任務而發生的幾項付出。

💜八、大型項目教育經費結余:指機構為搞定其他的行政性操作工作或事業單位不斷發展制定目標,在主要教育經費結余以外遭受的四項教育經費結余。

𓃲九、銷售自主經營結余:指事業上的基層單位在技術活動及幫助活動外面落實非自由核算成本銷售自主經營活動引發的結余。

🦩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒉰十一月、政府機關適用預備費:指人事部門企業工作單位和依據國家公務員考試法操作的事業心企業工作單位適用通常情況下公益性概預算不需要撥付制定計劃的核心性教育支出中的日常性公供預備費性教育支出。

 

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