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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 發部時期:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

工資收入

其他支出

品牌

結算的時候數

工程項目

預算數

一、一般的公共信息概預算財政預算補貼款營收

375.84

一、通常情況服務性服務撥出

 

二、人民政府性投資基金成本預算財政預算審批薪資

 

二、國際關系其他支出

 

三、國有控股資產管理運作成本預算民政付款薪資收入

 

三、民防撥出

 

四、上司補助費收錄

 

四、通用衛生經費支出

 

五、行業收益

 

五、幼教收入支出

 

六、開效益

 

六、科學有效工藝結余

 

七、附屬醫院院校上交薪水

 

七、文明旅游行業休育與文化付出

 

八、其余盈利

 

八、市場保證和工作經費支出

26.42

 

 

九、環保安全健康費用支出

279.06

 

 

十、工業節能節能收支

 

 

 

十一月、城市社群支出費用

 

 

 

十三、畜牧業水費用支出

 

 

 

13、交通出行運輸業支出費用

 

 

 

十四、自然資源勘查工農業信息等教育支出

 

 

 

十六、商業樓產品業等其他支出

 

 

 

第十六、互聯網金融花費

 

 

 

十八、支助許多的地方結余

 

 

 

二十、必然成本海上氣象觀測等支出費用

 

 

 

十八、房間后勤保障結余

69.07

 

 

三十、糧油加工救災物資儲備庫費用

 

 

 

二國慶、國有制金融資本經營者費用預算其他支出

 

 

 

二第十二、傷害防止及應激處理結余

 

 

 

二第十五、其它收支

 

 

 

三十五四、抗疫十分國債讓的教育支出

 

當年度薪資合計數

375.84

年初付出合計數

374.56

安全使用非財政預算審批余額

 

盈余配資

 

期初結轉和盈余

 

半年度結轉和節余

1.28

總額

375.84

總結

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

業務

本年度利潤累計數

財政部門捐款盈利

上級領導補助費創收

自己事業使收入

合作經營薪資

加盟基層單位上交國家營收

另外的收入水平

實用功能分類別
會計分類編寫代碼

專業科目種類

總金額

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

社會生活保護和就業形勢總支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

人事部門行業政府部門給養老花費

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  工商登記事業上的單位名稱大致養老服務人壽保險繳納費用結余

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  國家機關事業行業職業分析年金納費花費

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

清潔良好教育支出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行政部門事業有成工作單位醫遼

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  政府部門企事業單位醫療管理

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫文本治療

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  的優撫文本醫療機構費用支出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

整形的保障控制行政事務

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政事務操作

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  基本行政訴訟工作管理業務

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

自建房保駕護航付出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

公房體制改革費用支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  自建房社保公積金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  首套房補貼款

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

品牌

年初結余合計數

基本的總支出

頂目結余

上交國家上司撥出

銷售性支出

對附屬醫院廠家政府補貼開支

性能細分
專業科目編號

專業科目分類

總金額

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

當今養老保障措施和就業前景開支

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

政府部門創業工作單位頤養收支

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  政府機關事業發展工作單位一般養老人壽保險人壽保險交款收入支出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  機關企業單位事業有成企業單位網絡職業年金付費收入支出

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

干凈鍵康經費支出

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

行政部門事業有成公司的醫學

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  行政事務政府部門醫學

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫因素醫治

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  某個優撫男朋友醫疔總支出

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

整形保障措施標準化管理事宜

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政部門運營

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  一樣 政府部門監管行政監察

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

商品房有保障總支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

自建房行政體制改革經費支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  房屋個人公積金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  買房貸款補貼費

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

薪水

費用

內容

部門預算數

工程

總金額

似的公開估算財政資金付款

以政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政資金審批

國有化資產管理經營的費用財政部門撥付

一、一樣 公用設施決算財政廳捐款

375.84 

一、通常公益性工作結余

 

 

 

 

二、區政府性債券估算財政廳撥付

 

二、外交活動總支出

 

 

 

 

三、國有制資金管理預算表民政審批

 

三、國防科技付出

 

 

 

 

 

 

四、公共性安全衛生總支出

 

 

 

 

 

 

五、教育教學性支出

 

 

 

 

 

 

六、實驗高技術總支出

 

 

 

 

 

 

七、文化課自助游體育課與影視傳媒教育支出

 

 

 

 

 

 

八、社會各界保證和就業創業收支

26.42

26.42

 

 

 

 

九、衛生情況綠色收入支出

279.06

279.06

 

 

 

 

十、節能減排環保節能教育支出

 

 

 

 

 

 

十一國慶、新農村社群支出費用

 

 

 

 

 

 

12、農林業水其他支出

 

 

 

 

 

 

13、道路運載費用支出

 

 

 

 

 

 

十四、資原地質勘察行業圖片信息等收支

 

 

 

 

 

 

第十、服務質量業服務質量業等撥出

 

 

 

 

 

 

十五、金融經濟性支出

 

 

 

 

 

 

十二、支援一些地區劃分撥出

 

 

 

 

 

 

二十、天然成本海上氣象站等支出費用

 

 

 

 

 

 

十八、往房有保障支出費用

69.07

69.07

 

 

 

 

二十五、糧油加工工程物資產出總支出

 

 

 

 

 

 

二11、國有企業資源加盟概算其他支出

 

 

 

 

 

 

二第十二、氣象災害消滅及救急工作教育支出

 

 

 

 

 

 

二第十三、其它收入支出

 

 

 

 

 

 

20四、抗疫尤其國債規劃的付出

 

 

 

 

上年盈利累計

375.84 

當年度付出累計數

374.56

374.56

 

 

年終國庫撥付結轉和余額

 

年尾財政局撥付結轉和節余

1.28

1.28

 

 

一、應該公用預決算財政支出撥付

 

 

 

 

 

 

二、鎮政府性新基金估算財政局撥付

 

 

 

 

 

 

三、國家股充分運營估算財務付款

 

 

 

 

 

 

總金額

375.84 

共計

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

工作

累計

大致性支出

項目流程費用支出

的功能等級分類

題目數字

專業科目標題

208

社會上保險和就業創業費用

26.42

26.42

0.00

20805

行政處事業性組織頤養收支

26.42

26.42

0.00

2080505

  危險機關事業發展部門一般養老院保費納費結余

17.71

17.71

0.00

2080506

  部門事業性機構工作年金付費支出費用

8.71

8.71

0.00

210

食品衛生鍵康結余

279.06

212.31

66.76

21011

人事部門事業性機關單位醫疔

11.28

11.28

0.00

2101101

  政府部門標準醫學

11.28

11.28

0.00

21014

優撫群體醫療服務

14.38

0.00

14.38

2101499

  另外的優撫因素醫藥費用

14.38

0.00

14.38

21015

診療有效保障治理事務管理

253.40

201.03

52.37

2101501

  人事部門操作

201.03

201.03

0.00

2101502

  常見行政部門方法行政監察

52.37

0.00

52.37

221

房間保險結余

69.07

69.07

0.00

22102

住宅房改草收入支出

69.07

69.07

0.00

2210201

  個人住房北京公積金

27.81

27.81

0.00

2210203

  房產買賣補貼標準

41.26

41.26

0.00

累計數

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

資金類型學科商品編號

課程和科目公司名稱

部門預算數

劃算劃分

項目數字

幾個會計科目名號

部門預算數

301

工資收入福利性性支出

291.96

302

商品價格和服務保障其他支出

15.84

30101

  基本性待遇

41.53

30201

  會議室費

8.58

30102

  經費國家補貼

127.95

30202

  設計印刷費

 

30103

  年終獎金

28.12

30203

  咨訊費

 

30106

  餐費津貼費

7.68

30204

  登記手續期

 

30107

  績效考評年終獎金

 

30205

  有水費

 

30108

危險機關行業公司的常見關于養老地產社會養老保險服務激費

17.71

30206

  煤氣費

 

30109

專職年金納費

8.71

30207

  輕工費

0.02

30110

勞務派遣人員根本醫療保障商業險付款

11.28

30208

  保暖費

 

30111

國家事業編治療補貼費繳納

 

30209

  物業公司管理制度費

 

30112

任何社會的服務保障納費

1.42

30211

  交通費

1.23

30113

居住房個人住房公積金

27.81

30212

  因公出國旅游(境)雜費

 

30114

整形費

 

30213

  維修部(護)費

 

30199

  任何員工工資褔利性支出

19.75

30214

  出租費

 

303

對個人的和婚姻的補助金

 

30215

  會議內容費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  學習培訓費

1.17

30302

  提前退休費

 

30217

  公務到訪到訪費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用的建筑管理費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購進費

 

30305

  工作補貼申請書

 

30225

  專門用油料費

 

30306

  救治費

 

30226

  勞務承包費

 

30307

  醫院費補貼

 

30227

  委托人金融業務費

 

30308

  資助金

 

30228

  總工會專項經費

2.89

30309

  獎勱金

 

30229

  會員福利費

0.6

30310

自身農業科技產出補貼款

 

30231

  公務活動小二租車自動運行系統維護費

 

30311

  代繳社會存在商業險費

 

30239

  許多公路網服務費

 

30399

  其他對人個和家里的補貼

 

30240

  稅金及浮動花費

 

 

 

 

30299

  任何進口商品和功能總支出

0.3

 

 

 

310

資產性教育支出

 

 

 

 

31001

  房子建筑施工物購建

 

 

 

 

31002

  商務辦公系統新購

 

 

 

 

31003

  專用箱生產設備購置費

 

 

 

 

31007

  問題手機網絡及手機軟件折舊費更換

 

 

 

 

31013

  國家公務用車的購入

 

 

 

 

31019

  其它公共交通的工具購置費

 

 

 

 

31021

  珍貴文物和擺放品采購

 

 

 

 

31022

  隱約債務新購

 

 

 

 

31099

  別的投資性其他支出

 

相關人員費用合計數

291.96

共公專項資金總計

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

平常共公決算財政資金捐款“三公”經費

總計

因公出國工作

(境)費

公務活動車輛置辦及運轉養護費

公務活動接待客人費

小計

國家公務車輛租賃

置辦費

國家公務小二租車

正常運作維護費

費用數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

決算數

預算數

概預算數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

項目流程

本年結轉和節余

上年效益

年初撥出

年初結轉和

余額

模塊總類科目必標識號

題目各稱

合計數

 

 

總金額

幾乎其他支出

活動收入支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工程項目

期初結轉和盈余

上年利潤

年初撥出

年初結轉和節余

工作各類管理費用打碼

會計科目品牌

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

財力外債情況下表

 

 

行業:萬美元

 

的數量

顏值

今年初數

月底數

年終數

年底數

一、凈資產總金額

——

——

18.93

29.77

   (一)流債務

——

——

0.77

2.21

   (二)確定財力

——

——

18.74

35.92

🔜          里面:1.房產(m2米)

 

 

 

 

🐎                2.普通機 (臺/套/輛)

 

 

 

 

ඣ                     但其中:(1)工程車輛(輛)

 

 

 

 

ജ                                 一般來說國家公務用車的

 

 

 

 

✅                                 行政執法巡邏租車

 

 

 

 

🤪                                 特種工藝專業的能力租車

 

 

 

 

🌟                                 另一個車輛租賃

 

 

 

 

ꦗ                   (2)市場價5萬元上面的適用系統(會含運輸車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

༒                    其中的:成本價一百萬元不低于專業化設施設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

𝔉        減:合計固定資產折舊及減值的準備

——

——

0.58

8.35

   (三)長久的股本投資人

——

——

 

 

   (四)常年企業債的投資

——

——

 

 

   (五)在修建水利工程

——

——

 

 

   (六)無型房產

——

——

 

 

🤡        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (七)另外的財力

——

——

 

 

二、債務累計數

——

——

0.97

1.45

三、凈資金自動求和

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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