西安市松江區
深圳業聯辦會
2018財政年度部位竣工決算
目 錄
第一名有些 東莞市松江區工廠業協同會概述
一、重要權責
二、崗位部門預算計量單位結構
第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表
一、工資付出結算的時候總表
二、工資結算的時候表
三、收入支出竣工決算表
四、財務補貼款薪水收支預算總表
五、一般來說共同費用財政預算付款撥出預算表
六、應該公眾工程預算財政預算付款根本收入支出竣工決算表
七、應該公益性成本預算財政預算補貼款“三公”專項資金及機構操作專項資金其他支出結算的時候表
八、國家性私募基金不需要預算不需要補貼款性支出竣工決算表
九、金融資產負債率環境表
第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
第五組成部分 詞理解
第一部分 上海市松江區工商業聯合會概況
一、最主要的職能作用
ﷺ蘇州市松江區工廠業結合會是我國的中國共青團領導干部下的具備統戰性、生活增長性、民間藝術性的客戶社團。是黨和政府性操作非公有制生活增長的工具。
𝓰參入本區巨大的優惠政策性及很重要故障 的政冶磋商,對涉及到的法律解釋法規標準和優惠政策性建立說出個人建議并輔助認真落實執行命令,表現參政議政、自由主義參與的能力。
訓練一部擁有國內中共的非公有制經濟能力代替的朋友小隊,做到位代替的朋友思想品德制定計劃的介紹影響。
𝓀正確引導免費會員積極態度出席國家地區第三產業設計,熱心腸社會生活公益行業行業,機構積極開展先富幫后富話動,走按份共有興旺旅程。
為用戶提供了技術、短信、管理方法、法津、財務、財務審計、募資、資詢等功能。
二、團隊部門預算標準組合
🦄從成本預算的單位產生看,西安市松江區工商行業業綜合會行業結算的時候例如:廣州市松江區地稅業聯合技術會本級竣工決算(辦公室、年費會員科、的企業精準服務科)。
例入天津市市松江區工商行業協同會2018當年度部分結算的時候編寫空間的企業單位以及:
序號順序 |
部門分類 |
提示 |
1 |
武漢市松江區工商局業整合會(本級) |
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第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表
2018財政年度利潤性支出結算的時候總表
公司的:萬元左右
效益 |
開支 |
||
新項目 |
預算數 |
項目流程 |
竣工決算數 |
一、不需要補貼款收錄 |
444.03 |
一、尋常共公的服務性支出 |
313.92 |
里面:人民政府性母基金估算國庫撥付 |
|
二、外交關系撥出 |
|
二、上級領導政府補貼收益 |
|
三、中國國防性支出 |
|
三、衛生事業薪資收入 |
|
四、公用設施安全性高花費 |
|
四、管理盈利 |
|
五、教育教學收支 |
|
五、其他基層單位上交收入來源 |
|
六、學科方法開支 |
|
六、某些利潤 |
|
七、文化教育體育運動與傳煤開支 |
|
|
|
八、生活服務保障和專業教育開支 |
58.36 |
|
|
九、醫療服務衛生監督與規劃生殖其他支出 |
12.74 |
|
|
十、節水環境保護結余 |
|
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|
十一國慶、成鄉居委收入支出 |
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|
十三、畜牧業水撥出 |
|
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第十三、公路網運輸管理支出費用 |
|
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十四、訊息堪探訊息等收入支出 |
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|
十六、售后服務企業售后服務企業等付出 |
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第十五、財富管理付出 |
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|
十八、協助另外的的地方總支出 |
|
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|
18、國土資源海底氣象局等費用支出 |
|
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|
19、住宅房的保障支出費用 |
57.65 |
|
|
2、糧油食品物資采購儲備量經費支出 |
|
|
|
二11、一些收入支出 |
|
本年度凈收入合計數 |
444.03 |
上年其他支出累計數 |
442.67 |
用視野債卷補救收入支出表差額 |
|
節余合理安排 |
|
年終結轉和節余 |
7.85 |
年底結轉和盈余 |
9.21 |
總共 |
451.88 |
累計 |
451.88 |
2018季度使收入預算表
單位名稱:百萬元
內容 |
本年度使收入合計數 |
財政預算付款納入 |
領導補貼申請書個人收入 |
企業發展純收入 |
經驗利潤 |
附加企業單位上交利潤 |
各種凈收入 |
||||
功能分類 |
考試科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
444.03 |
4440.03 |
|
|
|
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|
|
201 |
|
|
一半公眾貼心服務支出費用 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
|
民主化黨派及工廠聯事物 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
某些君主制黨派及工商注冊聯公共事務其他支出 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上基本保障和求業總支出 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門自己事編名稱離提前退休 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口經營的政府部門教育事業組織離退休年齡 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關衛生事業標準首要社會養老保險服務保險服務交款總支出 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企事業企單位職業分析年金繳付結余 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對政府部門事業組織組織一般養老穩妥穩妥新基金的補助款 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用環保與準備生孩子收入支出 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關衛生事業基層單位治療 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
人事部門行業醫治 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業基層單位醫用 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅的保障費用支出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房機構改革性支出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
24.11 |
24.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
賣房補貼政策 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
|
|
2018月度其他支出結算的時候表
工作單位:余萬元
大型項目 |
本年度支出費用累計數 |
大致支出費用 |
新項目總支出 |
上交國家上司其他支出 |
加盟費用支出 |
對付屬工作單位補貼金教育支出 |
||||
功能分類 |
會計科目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
442.67 |
381.43 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
|
|
普遍共同售后服務支出費用 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
28 |
|
政黨黨派及工廠聯行政事務 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
別君主制黨派及工商局聯事務處理開支 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展服務和自主創業開支 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業有成廠家離退休年齡 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口操作的財政企業工作單位離退休之 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
計量單位事業性計量單位最基本社會養老商業保險納費教育支出 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門參公廠家新職業年金網上繳費支出費用 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對機關事業性的單位事業性的單位根本醫療保險公司保險公司新基金的津貼 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療公共衛生公共衛生與行動計劃生孩子支出費用 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業心院校醫藥 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政事務公司的醫療設備 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業機構醫用 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保障措施經費支出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房行政體制改革撥出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居個人公積金貸款 |
24.11 |
24.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房子補助 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
|
2018全年度財政廳付款利潤總支出結算的時候總表
機構:萬美金
使收入 |
收支 |
||||
項目 |
結算的時候數 |
項目 |
自動求和 |
般通用預決算財政性付款 |
政府部門性股票基金預決算財政資金審批 |
一、通常情況下公益性工程預算財務補貼款 |
440.03 |
一、平常共同服務培訓費用 |
|
313.92 |
|
二、區政府性理財產品估算不需要審批 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事開支 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全性支出費用 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育經費支出 |
|
|
|
|
|
六、學科枝術其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識體育用品與影視文化總支出 |
|
|
|
|
|
八、世界基本保障和畢業生就業其他支出 |
|
58.36 |
|
|
|
九、診療衛生情況與預計生二胎付出 |
|
12.74 |
|
|
|
十、高效環境其他支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鎮居委收支 |
|
|
|
|
|
12、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
13、交通出行運載其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資地質勘察信息查詢等教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、房地產業服務性業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、財務費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、支助另一省市經費支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海洋能氣象預報等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公房安全保障結余 |
|
57.65 |
|
|
|
二十五、糧油加工商品自給率收支 |
|
|
|
|
|
二11、其它教育支出 |
|
|
|
本年度創收累計數 |
444.03 |
本年度收支預估合計 |
|
442.67 |
|
今年初財政性付款結轉和余額 |
7.85 |
年初財政資金付款結轉和節余 |
|
9.21 |
|
常見公共信息財政性預算財政性撥付 |
7.85 |
|
|
|
|
♓ 政府部門性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
451.88 |
總額 |
|
451.88 |
|
2018本年度似的公開預算財政廳撥付經費支出預算表
計量單位:萬美元
頂目 |
預估合計 |
根本經費支出 |
樓盤花費 |
|||
基本功能的分類 科目必編號 |
科目必稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
尋常共同工作總支出 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
201 |
28 |
|
君主制黨派及工商所聯事情 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
201 |
28 |
99 |
某些君主制黨派及深圳聯事宜費用支出 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
208 |
|
|
生活安全保障和自主創業支出費用 |
58.36 |
58.36 |
61.24 |
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上計量單位離離休 |
58.36 |
58.36 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口菅理的行政性自己事業方離退休工資 |
3.21 |
3.21 |
|
208 |
05 |
05 |
部門企事業企機關單位根本養老服務商業保險繳付經費支出 |
27.25 |
27.25 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企業廠家就業年金納費總支出 |
27.25 |
27.25 |
|
208 |
05 |
07 |
對行政企事業單位編制事業上企事業單位編制常見關于養老地產養老保費母基金的補貼 |
2.28 |
2.28 |
|
210 |
|
|
醫療器械衛生間與籌劃生孩結余 |
12.74 |
12.74 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業有成組織醫用 |
12.74 |
12.74 |
|
210 |
11 |
01 |
行政處企業醫治 |
11.36 |
11.36 |
|
210 |
11 |
02 |
工作行業醫遼 |
1.38 |
1.38 |
|
221 |
|
|
房屋有保障開支 |
57.65 |
57.65 |
|
221 |
02 |
|
居住房制度改革收支 |
57.65 |
57.65 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
24.11 |
24.11 |
|
221 |
02 |
03 |
選房補肋 |
33.54 |
33.54 |
|
合計數 |
442.67 |
381.43 |
61.24 |
2018第四季度尋常公用設施費用財務補貼款基本性收入支出竣工決算表
基層單位:萬余元
創業項目 |
總計 |
的人員費用 |
公用設施接待費 |
||
條件各類 會計分類商品編號 |
課程和科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪活動付出 |
360.14 |
360.14 |
|
301 |
01 |
最基本年薪 |
57.09 |
57.09 |
|
301 |
02 |
津貼國家補貼國家補貼 |
132.25 |
132.25 |
|
301 |
03 |
年獎 |
39.63 |
39.63 |
|
301 |
06 |
食堂菜補貼金費 |
10.40 |
10.40 |
|
301 |
07 |
績效考核薪水 |
10.59 |
10.59 |
|
301 |
08 |
危險機關事業心部門差不多醫養保險服務費 |
27.25 |
27.25 |
|
301 |
09 |
崗位年金繳付 |
25.62 |
25.62 |
|
301 |
10 |
員工基本的醫療保障保險公司付費 |
12.74 |
12.74 |
|
301 |
11 |
公務活動員治療政府補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社會上服務保障手機繳費 |
2.28 |
2.28 |
|
301 |
13 |
往房住房基金 |
24.10 |
24.10 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種待遇優惠其他支出 |
18.19 |
18.19 |
|
302 |
|
品牌和服務質量支出費用 |
79.32 |
|
79.32 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
8.03 |
|
8.03 |
302 |
02 |
印刷類費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續約費 |
0.08 |
|
0.08 |
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
2.05 |
|
2.05 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業的保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
13.50 |
|
13.50 |
302 |
16 |
陪訓費 |
34.82 |
|
34.82 |
302 |
17 |
公務接待室接待室費 |
1.49 |
|
1.49 |
302 |
18 |
用相關雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會勞務費 |
2.65 |
|
2.65 |
302 |
29 |
福利性費 |
0.63 |
|
0.63 |
302 |
31 |
因公專用車使用維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些城市交通相應費用 |
0.17 |
|
0.17 |
302 |
40 |
稅金及增添服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種淘寶寶貝和服務管理經費支出 |
13.86 |
|
13.86 |
303 |
|
對個體戶和的家庭的補貼費 |
3.21 |
|
3.21 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
3.21 |
|
3.21 |
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶漁業工作救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外個人的離異家庭式的補貼費花費 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
使用裝備置辦 |
|
|
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310 |
07 |
數據微信網絡及手機軟件置辦發布 |
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310 |
13 |
公務活動出行用車采購 |
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310 |
19 |
另外的交通出行輔助工具租賃費 |
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310 |
22 |
隱形的凈資產折舊費 |
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310 |
99 |
許多投資基金性經費支出 |
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預估合計 |
442.67 |
360.14 |
82.53 |
2018季度通常共公概算財務審批“三公”金費及單位執行金費教育支出竣工決算表
企業單位:萬塊人民幣
通常情況公共性成本預算財政預算捐款“三公”資金投入 |
政府機關運作 勞務費部門預算數 |
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累計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待私車租賃費及開機運行費 |
公務活動服務費 |
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小計 |
公務活動專用車 購置費費 |
公務活動用車的 行駛費 |
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成本預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
18.08 |
1.5 |
1.49 |
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1.5 |
1.49 |
2018每年部門性資金預結算的時候財務審批結余結算的時候表
單位名稱:千元
活動 |
總金額 |
大體撥出 |
建設項目性支出 |
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效果歸類 會計科目代碼 |
科目必分類 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
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其余費用 |
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229 |
08 |
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福彩發行額售銷系統業務領域費配備的結余 |
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229 |
08 |
04 |
最新福利時時彩票銷售量裝置的金融業務費性支出 |
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… |
… |
… |
… |
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預估合計 |
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注:上海市松江區工商業聯合會2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度金融資產債務的登記表 |
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票額基層單位:萬塊 |
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數量統計 |
意義 |
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年終數 |
年初數 |
年終數 |
年尾數 |
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一、債務總金額 |
—— |
—— |
92.28 |
90.42 |
(一)流失財產 |
—— |
—— |
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(二)統一財產 |
—— |
—— |
76.36 |
72.46 |
其中:1.房屋(平方米) |
792 |
792 |
46.12 |
46.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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🌼 正常公務活動私車 |
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🥀 聯合執法值崗小二租車 |
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🐎 特別專門高技術使用車 |
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♈ 其它租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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𝓀 4.其余進行固定股權 |
—— |
—— |
30.24 |
26.34 |
🐻 減:顯示器計提折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
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(三)短期投資者 |
—— |
—— |
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(四)要建水利工程 |
—— |
—— |
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(五)無形之中債務 |
—— |
—— |
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𓆉 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其余凈資產 |
—— |
—— |
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二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
8.07 |
8.75 |
三、凈金融資產總計 |
—— |
—— |
84.21 |
81.67 |
第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
一、相對于西安市松江區工廠業聯和會2018一年度營收撥出部門預算總體設計的情況表明
昆明市松江區工商部門業協同會2018ไ年度收入總計為451.88萬元、支出總計為451.88萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加57.64萬元。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
二、就傷害市松江區工商行政業結合會2018當年度凈收入竣工決算環境表明
上年收入合計444.03萬元,其中:財政撥款收入444.03萬元,占100%。
三、至于深圳市松江區松江區工商局業合作會2018全年度付出預算現象講解
年初🔴支出合計442.67萬元,其中:基本支出381.43萬元,占86.17%;項目支出61.24萬元,占13.83%。
四、關于幼兒園佛山市松江區工商部門業合力會2018每年財政資金捐款工資收入支出費用總體設計前提說明怎么寫
武漢市松江區工商行政業聯動會2018ꦜ年度財政撥款收支總決算451.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加57.64萬元,增長14.62%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
五、相關廣州市松江區工商所業綜合會2018本年通常公共信息概算財政資金撥付撥出竣工決算時候證明
(一)平常公用設施預竣工決算財政性捐款開支竣工決算總體目標時候
沈陽市松江區工商局業合作會2018💧年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加56.28萬元,增長14.56%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
(二)普遍公共性財政性預算財政性審批開支結算的時候結構類型狀態
重慶市松江區工商行業攜手會2018年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)
313.92💧萬元,占70.92%;社會保障和就業支出(類)58.36萬元,占13.18%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.74萬元,占2.88%住房保障支出(類)57.65萬元,占13.02%。
(三)普通公用概預算國庫付款教育支出部門預算具體化情況
昆明市松江區地稅業整合會2018𒊎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為347.82萬元,支出決算為442.67萬元,完成年初預算的127.27%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增長等。其中:
1💙、一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。主要用于:人員工資福利、人員辦公經費等支出。年初預算為287.40萬元,支出決算為313.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:當年人員增加及政策性因素增長。
2🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)。主要用于:為機關事業單位員工繳納的基本養老保險及職業年金等。年初預算為29.13萬元,支出決算為58.36萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的養老保險及職業年金。
3🤡、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事業單位醫療(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納的醫療保險費。年初預算為10.61萬元,支出決算為12.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的醫療保險。
4ཧ、住房保障支出(類)住房公積金款(項)購房補貼(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納公積金及住房補貼。年初預算為20.69萬元,支出決算為57.65萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的公積金。
六、觀于杭州市松江區工商所業聯辦會2018本年度通常公開費用預算財政性撥付核心費用竣工決算狀態闡明
沈陽市松江區工商注冊業連合會2018𒈔年度一般公共預算財政撥款基本支出442.67萬元,包括人員經費360.14萬元,公用經費82.53萬元。基本支出中:
1𝄹、工資福利支出360.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、社會保險、住房公積金等。
2𒁃、商品和服務支出79.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待、福利費等。
3、對個人和家庭的補助3.21萬元,主要用于退休人員福利。
七、關于上海市松江區工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政性捐款經費支出部門預算總體目標情況表示。
傷害市松江區地稅業聯席會2018🎶年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.5萬元,支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,減少支出。
2018﷽年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0.08萬元,增長5.74%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元;公務接待費支出決算增加0.08萬元,增長5.74%。公務接待費支出增加的主要原因是接待人數、批次比上年有所增加。
(二)“三公”經費收入支出財政資金補貼款收入支出結算的時候基本癥狀介紹。
2018🍃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,;公務接待費支出決算1.49萬元,占100%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3、公務接待費支出1.49萬元。其中:
🃏國內公務接待支出1.49萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于外省市友好商會來松考察所發生的餐費,2018年公務接待3批次、113人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
八、關羽深圳市松江區工廠業聯動會2018一年度國家性債卷工程預算財政部門審批總支出結算的時候的情況說明書書怎么寫
濟南市松江區工行業攜手會2018全年無地方政府性理財產品預決算財政預算補貼款支出費用。
九、國有制資產投資企業經營估算財政廳捐款問題表示
杭州市松江區工行業聯合技術會2018一年度無國家股資本投資營業預算表財政預算撥付教育支出。
十、別的關鍵應當的原因代表
(一)政府機關操作經費預算教育支出實際情況
🃏上海市松江區工商業聯合會2018年度機關運行經費支出18.08萬元,比2017年度增加1.6萬元,增長9.69%。主要原因是當年人員增加。
(二)相關部門選擇費用狀況
天津市松江區工商行業聯辦會2018𒐪年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.14萬元,其中:貨物采購金額2.14萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2018💞年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.27萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2.14萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)避免、屋房特殊化使用問題
1、來往車輛
北京市松江區深圳業協力會無公務活動接待私車,公務活動接待私車存有量為零。
2、房
🌊載止201七年16月31日,傷害市松江區地稅業整合會應用的經過由區市直機關業務方法局一致性調配出的某個行政部門產權證的經過為128每平方米。
(四)概預算績效考核管控情況下
𝓰上海市松江區工商業聯合會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了預算績效管理制度;預算績效管理工作機制;上海市松江區工商業聯合會2018年無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
🍬一、國庫資金審批凈收入:指標準年初度從本級國庫資金部位選取的國庫資金審批,主要包括基本共公概算表國庫資金審批和政府性性基金、期貨、現貨、微盤概算表國庫資金審批。
二、教育企業發展效益:指教育企業發展政府部門組織開展正規專業銷售業務工作還有其外掛工作授予的效益。
🍸三、營業收錄:指創業工作單位在專業業務部運動形式以及配套運動形式以外開設非獨力成本核算營業運動形式獲得的收錄。
🐽四、另外的利潤水平:指標準有的除“國庫捐款利潤水平”、“企業發展利潤水平”、“運營利潤水平”等任何的利潤水平。
五、年終結轉和盈余:就是指去年度已經提交、結轉到上年按有關的歸定再繼續食用的資產。
🍌六、年底結轉和節余:指本年中度或以上年中財政預算制定設計、因合理性經濟條件遭受不同沒有按原設計試行,需卡頓到時候年中按關于設定依然動用的資金量。
七、關鍵花費:指的單位為保障機制學校正常人啟動、成功此外生活中做工作每日任務而形成的每項花費。
🦩八、項目流程撥出:指院校為實現某一的財政做工作人物或企業發展進步對方,在一般撥出之下產生的每一項撥出。
🔯九、生產費用支出 費用:指衛生事業公司在技術專業工作及引導工作外面抓好非自主核算成本生產工作出現的費用支出 費用。
💟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌟11、國家機關自動運行金費:指人事部門工作公司的和依據因公員法工作的事業公司的工作公司的應用通常公共信息費用財政局付款按排的基礎總結余中的平日公共金費總結余。